Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 298-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП"

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 19 мая 2015 года N 298-ПП

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы

от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП

 

В целях приведения показателей Государственной программы

города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы в соответствие с Законом города

Москвы от 19 ноября 2014 г. N 54 "О бюджете города Москвы на

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" по состоянию на

1 января 2015 г., а также в целях уточнения показателей

Государственной программы города Москвы "Развитие

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на

2012-2018 годы в соответствии с кассовым исполнением за отчетный

финансовый год Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от

27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной

программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы" (в редакции

постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. N 91-ПП, от

10 июля 2013 г. N 448-ПП, от 14 мая 2014 г. N 250-ПП), изложив

приложение к постановлению в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 19 мая 2015 г. N 298-ПП

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

Государственная программа города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

ПАСПОРТ

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы |

|Государственной программы | |

|города Москвы | |

|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе |

|Государственной программы |коммунальной инфраструктуры города Москвы. |

|города Москвы |2. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта) |

|--------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

|Конечные результаты |N |Наименование конечного результата |Единица | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|Государственной программы |п/п | |измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|города Москвы с | | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|разбивкой по годам |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

|реализации |1 |Доля воды в городе Москве, |процентов | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100|

|Государственной программы | |обеззараженной новыми методами | | | | | | | | | | |

|города Москвы | |(гинохлорит натрия) | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |2 |Износ сетей электроснабжения |процентов | 65,2 | 64,9 | 65,4 | 62,1 | 60,6 | 59,2 | 57,8 | 56,3 | 54,8|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |3 |Потребление возобновляемой энергии |процентов | X | X | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |4 |Износ коллекторного хозяйства |процентов | 25 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |5 |Износ тепловых сетей: разводящие сети |процентов | 43,5 | 43,4 | 43,8 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,3 | 43,3 | 43,2|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |6 |Износ тепловых сетей: магистральные |процентов | 46,5 | 46,5 | 46,6 | 46,4 | 45,3 | 45,3 | 45,2 | 45,2 | 45,1|

| | |сети | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |7 |Износ газопровода: подземные сети |процентов | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,4|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |8 |Доля домов, в которых летнее |процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100|

| | |отключение горячей воды по факту | | | | | | | | | | |

| | |составило 10 дней и менее | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |9 |Износ сетей водоотведения |процентов | 43,83 | 44,5 | 44,7 | 44,49 | 44,28 | 44,18 | 43,97 | 43,75 | 43,55|

| | |поверхностного стока | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |10 |Энергоемкость ВРП (валового |кг у.т./тыс. | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4|

| | |регионального продукта) |рублей | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |11 |Обеспеченность населения городскими |количество | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08|

| | |общественными туалетами |туалетов/ | | | | | | | | | |

| | | |1000 | | | | | | | | | |

| | | |человек | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |12 |Установленная электрическая мощность |МВт | 9614,8 | 10022,4 | 10687,2 | 10927,65 | 11367,9 | 11947,9 | 11712,9 | 11657,9 | 11552,9|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |13 |Суммарная экономия тепловой энергии |млн.Гкал | 2,38 | 2,21 | 1,58 | 1,63 | 1,09 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |14 |Суммарная экономия электрической |млн.кВт.ч | 958,97 | 809,42 | 1153 | 975,73 | 819,23 | 965,81 | 787,7 | 759,34 | 709,78|

| | |энергии | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |15 |Суммарная экономия воды |млн.куб. м | 41,6 | 37,95 | 111,06 | 17,69 | 36,54 | 20,51 | 20,32 | 19,36 | 19,36|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |16 |Суммарная экономия газа |млн.куб. м | 547,83 | 535,56 | 449,24 | 573,24 | 392,79 | 606,93 | 607,03 | 607 | 607|

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |17 |Доля проб питьевой воды в |процентов | X | X | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5|

| | |распределительной водопроводной сети, | | | | | | | | | | |

| | |несоответствующих установленным | | | | | | | | | | |

| | |требованиям, в общем объеме проб, | | | | | | | | | | |

| | |отобранных по результатам | | | | | | | | | | |

| | |производственного контроля качества | | | | | | | | | | |

| | |питьевой воды (Москва без учёта | | | | | | | | | | |

| | |ТиНАО) | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |18 |Доля проб питьевой воды в |процентов | X | X | X | 28 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31|

| | |распределительной водопроводной сети | | | | | | | | | | |

| | |ТиНАО, несоответствующих | | | | | | | | | | |

| | |установленным требованиям, в общем | | | | | | | | | | |

| | |объеме проб, отобранных по | | | | | | | | | | |

| | |результатам производственного | | | | | | | | | | |

| | |контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |19 |Доля сточных вод, неподвергающихся |процентов | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| | |очистке, в общем объеме сточных вод, | | | | | | | | | | |

| | |сбрасываемых в централизованные | | | | | | | | | | |

| | |общесплавные системы водоотведения | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |20 |Сокращение выбросов парниковых газов |тыс. тонн экв. | X | X | 657,66 | 1038,73 | 991,73 | 425,52 | 851,03 | 931,34 | 841,58|

| | | |CO2(диоксида | | | | | | | | | |

| | | |углерода) | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |21 |Увеличение объемов твердых бытовых |тыс.тонн | 826 | 826 | 826 | 866 | 1082 | 1261 | 1303,5 | 1345,9 | 1345,9|

| | |отходов жилищного сектора города, | | | | | | | | | | |

| | |переработанных и выделенных во | | | | | | | | | | |

| | |вторичные материальные ресурсы | | | | | | | | | | |

| |-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| |22 |Количество заявок на подключение к |штук | 241 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| | |сетям, неудовлетворенных в | | | | | | | | | | |

| | |установленный срок | | | | | | | | | | |

|--------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

|Задачи |1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы. |

|Государственной программы |2. Повышение надежности энергосистемы. |

|города Москвы |3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы. |

| |4. Снижение уровня износа подземных газопроводов. |

| |5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства. |

| |6. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. |

| |7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока. |

| |8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды. |

| |9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы. |

| |10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры. |

| |11. Повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов. |

| |12. Совершенствование централизованной системы обращения с отходами. |

| |13. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора). |

| |14. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов. |

| |15. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). |

| |16. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии. |

| |17. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов. |

| |18. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ. |

| |19. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения. |

|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Координатор |Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |

|Государственной программы | |

|города Москвы | |

|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Ответственные |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнители | |

|подпрограмм | |

|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, |

|подпрограмм |Департамент здравоохранения города Москвы, |

| |Департамент культуры города Москвы, |

| |Департамент городского имущества города Москвы, |

| |Департамент образования города Москвы, |

| |Департамент социальной защиты населения города Москвы, |

| |Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, |

| |Департамент физической культуры и спорта города Москвы, |

| |Департамент развития новых территорий города Москвы, |

| |Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, |

| |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, |

| |Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, |

| |Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, |

| |Департамент строительства города Москвы, |

| |Департамент торговли и услуг города Москвы, |

| |Департамент информационных технологий города Москвы, |

| |Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, |

| |Департамент капитального ремонта города Москвы, |

| |Департамент градостроительной политики города Москвы, |

| |Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, |

| |Комитет государственного строительного надзора города Москвы, |

| |Префектура Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Центрального административного округа города Москвы, |

| |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Южного Административного округа города Москвы, |

| |Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |

|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем финансовых ресурсов |Наименование |Источник | Расходы (тыс.рублей)|

|по всем источникам с |Государственной программы |финансирования |------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|

|разбивкой по годам |города Москвы | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|реализации | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

| | | | | | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|

|Государственной программы |Государственная программа |Всего: | X | X | 235 438 | 257 682 | 161 119 | 175 013 | 150 879 | 146 364 | 143 132 | 1 269 629|

|города Москвы |города Москвы "Развитие | | | | 001,8 | 130,9 | 374,8 | 376,8 | 510,0 | 098,1 | 523,1 | 015,5|

| |коммунальноинженерной |---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|

| |инфраструктуры и |бюджет города Москвы | 54 576 | 39 370 | 44 185 | 48 324 | 44 581 | 47 987 | 42 538 | 45 788 | 45 788 | 319 193|

| |энергосбережение" на | | 647,90 | 975,80 | 387,9 | 380,8 | 653,9 | 690,5 | 350,5 | 235,1 | 235,1 | 933,8|

| |2012-2018 годы |---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|

| | |средства | X | X | 65 824,8 |4 592 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 658|

| | |федерального | | | | | | | | | | 618,6|

| | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | |---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|

| | |средства юридических | X | X | 191 186 | 204 764 | 116 537 | 127 025 | 108 341 | 100 575 | 97 344 | 945 776|

| | |и физических лиц | | | 789,1 | 956,3 | 720,9 | 686,3 | 159,5 | 863,0 | 288,0 | 463,1|

|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|

|Этапы и сроки реализации |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|Государственной программы |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|города Москвы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

1. Характеристика текущего состояния сфер

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и их

основные проблемы

 

Москва - столица Российской Федерации, ее самостоятельный

субъект, административный центр Центрального федерального округа

(ЦФО), центр Московской агломерации.

В 2012 году территория и численность населения столицы

существенно изменились: ее площадь благодаря присоединенным

территориям увеличилась с 1 июля 2012 г. более чем вдвое, после

чего Москва укрепила свои позиции в. списке крупнейших по

численности населения городов мира.

За годы рыночных реформ Москва, воспользовавшись

преимуществами своего столичного статуса, сумела установить

контроль над основными финансовыми и товарными потоками в стране, а

также модернизировать свою экономику и начать развиваться как

мировой город.

Численность населения города постоянно растет. Столица

притягивает к себе значительную часть населения не только из

соседних областей и других регионов России, но и из стран дальнего

и ближнего зарубежья. Въезд в столицу на постоянное место

жительства и приток временных мигрантов содействуют экономическому

росту и развитию города, решению его демографических проблем.

Необходимо отметить, что в 2014 году особенно динамично шло

развитие территории ТиНАО. С начала года в Троицком и

Новомосковском административных округах города Москвы (далее

также - ТиНАО) было введено 2,6 млн.кв.м недвижимости. Из них более

1,5 млн.кв. м - жилье, остальное - объекты офисного, промышленного,

социального и иного назначения. На многоэтажное строительство

приходится более 975,6 тыс.кв.м, на малоэтажное более 141,0

тыс.кв.м, на индивидуальное жилищное строительство более 385,6

тыс.кв.м. Естественно, всё это требует дальнейшего развития систем

инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых

и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с

учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.

 

Электроснабжение города Москвы

 

Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской

Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы на

1 января 2015 г. составила 11 367,9 МВт.

На территории московской энергосистемы действуют электрические

сети напряжением 750, 500, 220, 110 кВ и ниже.

Московская энергосистема имеет внешние электрические связи с

Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской,

Смоленской, Калужской и Тульской энергосистемами. Блок-схема

внешних электрических связей Московской энергосистемы представлена

на рисунке 1.1.

 

Рисунок 1.1. Блок-схема внешних электрических связей

Московской энергосистемы

 

(См. подлинник)

 

К генерирующим компаниям, осуществляющим деятельность на

территории города Москвы относятся:

- ОАО "Мосэнерго";

- ОАО "МОЭК";

- ООО "НафтаСиб Энергия";

- ОАО "Мобильные ГТЭС";

- ООО "Ситиэперго" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт";

- ГУП "Экотехпром";

- ООО "ЕФН Эко Сервис";

- ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3";

- ФГУП "Канал им. Москвы";

- ОАО "ВТИ";

- ОАО "ТЭЦ ЗИЛ";

- ФГУП "ТЭЦ МЭИ";

- ООО "Росмикс".

К наиболее значимым компаниям, оказывающим услуги по передаче

электрической энергии на территории города Москвы, относятся:

- ОАО "МОЭСК";

- ОАО "ФСК ЕЭС" (филиал - Московское ПМЭС);

- ОАО "ОЭК";

- ОАО "Энергокомплекс".

Величина установленной мощности на присоединенных к Москве

территориях относительно невелика, генерирующие компании

представлены только ОАО "Мобильные ГТЭС" (газотурбинная

электростанция (далее - ГТЭС) на ПС "Новосырово"), Основным

поставщиком услуг по передаче электроэнергии на территориях

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

является ОАО "МОЭСК".

Необходимо отметить, что для Москвы характерно преобладание

тепловой генерации. ОАО "Мосэнерго" является крупнейшей

генерирующей компанией Московского региона, а также самой крупной

территориальной генерирующей компанией (далее - ТГК) в России. В

производственные активы компании включены 11 электростанций,

находящихся на территории Москвы. В 2014 году был введен в

эксплуатацию энергоблок парогазовая установка (далее - ПГУ) на

теплоэлектроцентрали-16 (далее - ТЭЦ), что позволило увеличить

установленную мощность на 420 МВт.

Помимо ОАО "Мосэнерго", теплофикационные парогазовые установки

ПГУ установлены на газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС)

"Терешково" и теплоэлектростанции (далее - ТЭС) Международная,

осуществляющей энергоснабжение Московского международного делового

центра "Москва-Сити" и прилегающих территорий города.

Паросиловое теплофикационное оборудование установлено также на

экспериментальной ТЭЦ ОАО "ВТИ" (12 МВт), ОАО "ТЭЦ ЗИЛ" (125 МВт) и

НИУ МЭИ "ТЭЦ МЭИ" (10 МВт).

В производственные активы второй по величине установленной

мощности компании города: ОАО "МОЭК": входят четыре объекта

производства электрической энергии (три газотурбинных установки

(далее - ГТУ) и одна ПГУ-ТЭС общей электрической мощностью 165,6

МВт.

Важнейшей проблемой энергетической отрасли в настоящее время

является старение основного оборудования электростанций.

Общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех

классов напряжения в городе Москве в новых административных

границах в настоящее время составляет 96 377 км по трассе и 98 103

км по цепям. Из общего числа линий 17 315 км линий (по цепям)

являются воздушными и 80 787 км линий - кабельными. Общие данные о

протяженности линий электропередач приведены в таблице 1.2.

 

Таблица 1.1. Протяженность ЛЭП всех классов напряжения

по городу Москве

 

|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|

|Наименование |Класс напряжения (кВ), доля |Всего ЛЭП, тыс. км |в том числе |

|электросетевых |(процент) | |---------------------|----------|

|компаний | | |ВЛ, тыс. км |КЛ, |

| | | | |тыс. |

| | | | |км |

| | |---------|----------|----------|----------|----------|

| | |по |по |по |по | |

| | |трассе |цепям |трассе |цепям | |

|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

|Электросетевые компании |500 кВ |0,093 |0,093 |0,085 |0,085 |0,008 |

|города Москвы с учетом ТиНАО, |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

|в том числе: |220 кВ |0,810 |1,221 |0,411 |0,672 |0,549 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |35-110 кВ |1,386 |1,957 |0,679 |1,223 |0,734 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |6-20 кВ |52,057 |52,197 |1,249 |1,379 |50,819 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |0,38 кВ |42,031 |42,634 |13,380 |13,956 |28,677 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля ЛЭП 35-110 кВ и выше в общей |2,38% |3,33% |7,43% |11,43% |1,60% |

| |протяженности ЛЭП г. Москвы | | | | | |

|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

|Электросетевые компании |500 кВ |0,059 |0,059 |0,051 |0,051 |0,008 |

|города Москвы без учета ТиНАО |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |220 кВ |0,667 |1,017 |0,268 |0,468 |0,549 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |35-110 кВ |1,083 |1,465 |0,376 |0,731 |0,734 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |6-20 кВ |47,637 |47,651 |0,052 |0,066 |47,585 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |0,38 кВ |40,061 |40,247 |12,201 |12,387 |27,860 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля ЛЭП 35-110 кВ и выше в общей |2,02% |2,81% |5,37% |9,12% |1,68% |

| |протяженности ЛЭП города Москвы | | | | | |

|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

|Электросетевые компании на |500 кВ |0,034 |0,034 |0,034 |0,034 |0,000 |

|территории ТиНАО |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |220 кВ |0,143 |0,204 |0,143 |0,204 |0,000 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |35-110 кВ |0,303 |0,492 |0,303 |0,492 |0,000 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |6-20 кВ |4,419 |4,546 |1,197 |1,313 |3,233 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |0,38 кВ |1,969 |2,386 |1,179 |1,569 |0,817 |

| |-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля ЛЭП 35-110 кВ и выше в общей |6,98% |9,53% |16,79% |20,21% |0,00% |

| |протяженности ЛЭП города Москвы | | | | | |

|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|

 

Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом

напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП

осуществляет, в основном, филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Вместе с тем

протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей

протяженности линий электропередачи в городе Москве.

Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", варьируется

от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110

кВ на территориях, присоединённых к городе Москве). На линиях

электропередач ОАО "ОЭК" наблюдается меньший износ - от 5,1% на

линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 620 кВ.

Наименее изношены линии электропередач ОАО "Энергокомплекс":

технический износ ЛЭП около 5,9-8,5%. При этом следует отметить,

что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", в несколько раз

больше протяженности линий электропередач как ОАО "ОЭК", так и ОАО

"Энергокомплекс".

В 2014 году в рамках проекта в составе инвестиционных программ

ресурсоснабжающих организаций в общей сложности было построено 1

227 км кабельных сетей, а также реконструировано 852 км кабельных

сетей.

В настоящий момент, в целом, в распределительных сетевых

компаниях города Москвы с учетом ТиНАО насчитывается свыше 18 000

электроподстанций (далее - ПС) напряжением 0,38 кВ и выше.

Эксплуатацию большинства подстанций (82,1%) осуществляет ОАО

"МОЭСК".

 

Таблица 1.2. Общее число и установленная мощность

трансформаторных ПС в городе Москве

 

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|N п/п |Электросетевая |Класс напряжения, кВ |Количество |Общая установленная |

| |компания | |ПС, штук |мощность, MBA |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|1 |филиал ОАО "ФСК ЕЭС"- Московское |Высоковольтные центры питания |6 |9750,92 |

| |ПМЭС |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |6 |9 750,92 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|2 |ОАО "МОЭСК" |Высоковольтные центры питания |131 |23 924,0 |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Подстанции распределительных |14831 |17 826,1 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |14 962 |41 750,1 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|3 |ОАО "ОЭК" |Высоковольтные центры питания |11 |3 578 |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Подстанции распределительных |2 831 |4 852 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |2 842 |8 430,0 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|4 |ОАО "Энергокомплекс" |Высоковольтные центры питания |12 |3 600,0 |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Подстанции распределительных |8 |21,1 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |20 |3 621,1 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|5 |ООО "Базис XXI": присоединённые |Подстанции распределительных |1 |4,5 |

| |территории |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |1 |4,5 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|6 |ООО "Наро-Фоминская электросетевая |Подстанции распределительных |117 |44,001 |

| |компания" |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |117 |44,001 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|7 |ОАО "Ремонтностроительное |Подстанции распределительных |129 |46,877 |

| |предприятие" |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |129 |46,877 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|8 |ОАО "Оборонэнерго" филиал |Подстанции распределительных |36 |26,849 |

| |Центральный |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |36 |26,849 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|9 |ФГУП "ГНЦ РФ Тринити" |Подстанции распределительных |26 |88,383 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |26 |88,383 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|10 |МУП "Подольская электросеть" |Подстанции распределительных |29 |10,36 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |29 |10,36 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|11 |МУП "Троицкая электросеть" |Подстанции распределительных |88 |80,5 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |88 |80,5 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|12 |МУП "Электросеть городского округа |Подстанции распределительных |59 |42,795 |

| |Щербинка" |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |59 |42,795 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

|13 |ООО "Энергия тепла" |Подстанции распределительных |1 |2 |

| | |сетей | | |

| | |--------------------------------------|-------------|------------------------|

| | |Всего |1 |2 |

|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|

 

Стоит также отметить, что в настоящее время на территории

города Москвы действуют следующие источники электрической энергии,

относящиеся к возобновляемым источникам энергии (далее - ВИЭ):

- малые гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (Сходненская,

Карамышевская и Перервинская гидроэлектростанции ФГУП "Канал им.

Москвы";

- электростанции при мусоросжигательных заводах

(мусоросжигательный завод N 3, принадлежащий ООО "ЕФН: Экотехпром

МСЗ 3", и Спецзаводы N 2 и N 4 ГУП "Экотехпром");

- электростанция на очистных сооружениях МГУП "Мосводоканал"

(мини-ТЭС "Курьяново" и мини-ТЭС "Люберцы", принадлежащие ООО "ЕФН

Эко Сервис"),

Суммарная мощность гидроэлектростанций ФГУП "Канал им. Москвы"

составляет 36 МВт, а годовая выработка 38,4 млн.кВт ч.

Развитие в условиях города прочей малой гидрогенерации в

настоящий момент является невозможным, поскольку связано со

значительными строительными и инженерными сложностями в условиях

городской застройки и отсутствием необходимых перепадов Москвы реки

в черте города.

Суммарная установленная мощность электростанций при

мусоросжигательных заводах составляет 26,7 МВт, из которых 10,9 МВт

приходится на ООО "ЕФН: Экотехпром МСЗ 3" и 15,8 МВт - на ГУП

"Экотехпром".

На мусоросжигательных заводах осуществляется термическое

обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО). Получаемый при этом

пар используется в установленной турбине для получения

электроэнергии, а также в виде тепловой энергии передается в

систему теплоснабжения города Москвы. Вырабатываемая энергия

используется, прежде всего, для покрытия собственных нужд заводов,

а излишки передаются в электрические и тепловые сети города Москвы.

Подключение к городским системам теплоснабжения позволяет добиться

высокого суммарного коэффициента полезного действия, что

обеспечивает существенную экономию ископаемых энергоносителей,

бережное использование ресурсов, а также сокращение выбросов

вредных веществ при использовании обычных видов топлива.

Установленная мощность мини-ТЭС "Курьяново" - 12,4 МВт, а

мини-ТЭС "Люберцы": 13,69 МВт.

Мини-ТЭС работают на биогазе от осадков сточных вод для

выработки электроэнергии и тепла. Полученная электроэнергия

используется на собственные нужды Курьяновских и Люберецких

очистных сооружений.

Что касается ветроэнергетики, то в городе Москве средняя

скорость ветра на высоте 50 метров над землей составляет 3,8 м/с,

тогда как для развития ветроэнергетики большой мощности значение

должно быть не менее 10 м/с.

Использование фотоэлектрических элементов для выработки

электроэнергии в настоящее время может быть состоятельным лишь при

наличии экобонусов. К примеру, энергетический потенциал солнечной

энергии на территории города Москвы составляет примерно 3 кВт.ч

/кв.м/день. Таким образом, с 10 кв. м площади в год в максимальном

варианте (при гарантированном коэффициенте полезного действия

(далее - КПД) фотоэлементов 13%) можно получить чуть более 1,3 тыс.

кВт.ч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии одной

семьей. При этом срок окупаемости такой установки составит не менее

11 лет (при стоимости установки примерно 750 евро за 1 кВт). В

таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве

отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной

энергетики на территории города Москвы в ближайшей перспективе

маловероятно.

Также надо отметить, что исследования, проведенные Институтом

высоких температур Российской академии наук совместно с МГУ им.

М.В.Ломоносова, свидетельствуют о проблемах с получением приемлемых

экономических показателей для снабжения изолированных потребителей

электроэнергией от солнечных фотоэлектрических энергоустановок и

ветрогенераторов. Так, для получения от них 0,1 кВт электрической

мощности (с коэффициентом гарантированной выдачи 99,8) на

территории города Москвы потребуется установка от 5 и более

квадратных метров солнечных панелей или от 1 до 3 кВт

ветрогенераторов (рисунок 1.3). Помимо капиталовложений в

генерирующие мощности, для обеспечения указанного коэффициента

гарантированной выдачи потребуются дополнительные весьма высокие

затраты на аккумуляторные батареи, доходящие до 500 долларов

США/кВт.

 

Рисунок 1.3. Расчетная установленная площадь

фотоэлектрических элементов для выдачи гарантированной

(99,8%) электрической мощности 0,1 кВт потребителю

 

(См. подлинник)

 

Таким образом, на территории города Москвы на рассматриваемую

перспективу можно ожидать лишь точечное развитие ВИЭ, что не

позволяет рассматривать данные технологии в качестве комплексного

решения задач обеспечения надежности энергоснабжения потребителей

города.

Подводя итог, необходимо обозначить основные проблемы сферы

электроснабжения города Москвы:

- высокая концентрация электрических нагрузок на один

квадратный километр города;

- качественные характеристики практически всех элементов

топливно-энергетического комплекса не соответствуют масштабам его

развития и все более остро ставят проблемы технического

перевооружения систем электроснабжения;

- потери электроэнергии при её генерации, передаче и

потреблении;

- московский регион в целом по производству электроэнергии

дефицитен;

- постоянно растущий спрос на электроэнергию;

- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе

морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и

физически изношенного оборудования, что естественно снижает

надежность, эффективность работы и производственные возможности

систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.

Главная цель развития электроэнергетики города Москвы состоит

в формировании экономически эффективного, динамично развивающегося

и финансово устойчивого топливноэнергетического хозяйства,

оснащенного передовыми технологиями и высококвалифицированными

кадрами.

Для дальнейшего развития энергетического комплекса города

Москвы с преодолением вышеуказанных негативных тенденций необходимо

решить следующие задачи:

- повышение надежности энергоисточников с максимально

возможным использованием существующих резервов мощности в

нормальных и послеаварийных режимах, нормативное резервирование

всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;

- перевооружение и развитие действующих ТЭЦ с постепенным

переходом к парогазовому циклу, а также сооружение ГТУ-ТЭЦ, в том

числе на базе районных теплостанций (далее - РТС);

- ускорение темпов замены и реконструкции энергетического

оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- развитие внешних системообразующих связей для расширения

возможностей по приему электрической мощности из объединенной

энергосистемы Центра;

- сокращение встречных потоков природного газа и

электроэнергии между Москвой и Московской областью;

- ликвидация встречных и пересекающихся потоков тепла от

разных энергоисточников и сохранение существующей конфигурации

тепловых сетей при оптимизации зон действия энергоисточников;

- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов

(далее - ТЭР), сокращение потерь топлива и энергии при их

генерации, передаче и потреблении;

- повышение экономической и экологической эффективности

действующих энергоисточников.

 

Теплоснабжение города Москвы

 

Теплоэнергетическое хозяйство города Москвы обеспечивает в

целом надежное, экологически приемлемое и экономически доступное

теплоснабжение населения и промышленности города. За последние 5

лет в городе Москве не отмечено недопустимых ограничений подачи

тепла, в 3 раза сократился расход жидкого топлива, рост тарифа на

производимую тепловую энергию соответствовал росту стоимости

природного газа и инфляции. В то же время необходимо отметить, что

стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению формирует до

50% затрат населения на коммунальные услуги.

Теплоснабжение города осуществляют следующие энергоисточники:

- 13 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", включая 11 ТЭЦ, расположенные в

границах города, и 2 областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27;

- 183 энергоисточника ОАО "МОЭК", включая: 4 районных тепловых

электростанций (далее - РТЭС), 63 тепловых станции и 116 малых

котельных (далее - МК);

- 3 теплоэлектростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО

"АМО ЗИЛ"), ТЭС "Международная" (I очередь: ООО "Ситиэнерго", II

очередь - ОАО "ТПЕ СИТИ"), ГТЭС "Коломенское" (ОАО "НафтаСиб

Энергия"), Завершено строительство ПГУ ТЭС "Терешково" (ООО

"Россмикс"), осуществляется строительство еще двух новых

энергоисточников: ПГУ ТЭС "Кожухово" (ООО "Россмикс") и ГТЭС

"Северный" (ЗАО УК "ДКМ Инжиниринг");

- около 692 котельных различной ведомственной принадлежности.

Кроме вышеуказанных энергоисточников в городе Москве действуют

ряд других, но их вклад в энергоснабжение города незначителен.

Система энергоснабжения города Москвы в целом характеризуется

высокой долей когенерационной выработки и высокой степенью

централизации:

- около 94,4% от суммарного производства электроэнергии

энергоисточниками Москвы обеспечивают ТЭЦ ОАО "Мосэнерго;

- около 98% теплопотребности города обеспечивается от

источников централизованного теплоснабжения, примерно 72,3%

тепловой энергии отпускают ТЭЦ (ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", РТЭС и

мини-ТЭЦ ОАО "МОЭК", энергоисточники сторонних инвесторов).

Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует,

поскольку в настоящее время установленная мощность источников

теплоснабжения существенно превышает величину максимальной

нагрузки.

В 2014 году инвестиционной программой ОАО "МОЭК" (источник

финансирования - амортизационные отчисления) был выполнен ряд

мероприятий, финансовое обеспечение которых составило 15 683,42

млн. рублей. В натуральных показателях выполнение характеризуется

следующими показателями: реконструкция тепловых сетей: 238 км,

реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов (далее -

ЦТП) (замена насосного и прочего оборудования) - 4045 штук,

реконструкция оборудования РТС, квартальных тепловых станций (далее

- КТС) и МК - 447 работ.

Статус Москвы - столицы Российской Федерации, большое

количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в

подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и

производства тепловой энергии на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" и РТС ОАО

"МОЭК", мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом

жилые районы с населением в сотни тысяч человек, все это

накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и

устойчивой работы систем теплоснабжения.

Важной структурной проблемой отрасли является относительно

высокая стоимость транспорта тепла, связанная в основном со

значительной протяженностью теплопроводов в городе Москве. Радиус

действия крупных ТЭЦ достигает 25 км. Протяженная сеть

теплопроводов приводит к повышенным расходам по ее содержанию, в

том числе связанным с большим объемом перекладки и ремонтов.

К этому также добавляется проблемы организации надежного

теплоснабжения города:

- состояние генерирующего оборудования энергоисточников, в

составе которого эксплуатируется значительное количество

устаревшего, выработавшего свой парковый и назначенный ресурс

оборудования, подлежащего в ближайшей перспективе замене или

серьезной реконструкции с привлечением существенных объемов

инвестиций;

- отсутствие резервного (аварийного) топлива на действующих

крупных котельных, РТС, КТС ОАО "МОЭК";

- эксплуатация открытых систем теплоснабжения в ряде районов

Зеленоградского, Северного, Восточного административных округов

города Москвы при действующих закрытых системах;

- эксплуатация газовых подвальных котельных в основном в

Центральном округе города Москвы, что запрещено нормативными

документами (СНиП II-35-76 "Котельные установки"). Около 30% МК ОАО

"МОЭК" (всего 35 единиц) являются подвальными;

- наличие зон потребления, не имеющих сетевого резервирования

(районы Южное и Северное Тушино города Москвы, район Строгино

города Москвы).

Таким образом, основными задачами в сфере развития

теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются

обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых

ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а

также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях

теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках

тепловой сети.

 

Газоснабжение города Москвы

 

Москва включена в Единую систему газоснабжения России и

является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации по

потреблению природного газа в стране.

Москва характеризуется развитой промышленной и энергетической

отраслью и значительной плотностью населения. Это обуславливает

высокий уровень потребления газа как топлива, обладающего высокой

калорийностью, обеспечивающего более высокий КПД по сравнению с

другими видами органического топлива, сокращающего отходы

производства и повышающего экономический эффект во многих отраслях

промышленности, уменьшающего загрязненность воздушного бассейна,

улучшающего условия труда.

В настоящее время природный газ, поступающий из других

регионов России по магистральным газопроводам, используется:

- в качестве топлива для производства тепловой и электрической

энергии на городских ТЭЦ, РТС, КТС, РТЭС, газотурбинных установках

и промышленно-производственных котельных;

- в промышленных установках (печах, сушильных камерах и т.п.);

- в качестве моторного топлива на автомобильных газовых

наполнительных компрессорных станциях (далее - АГНКС);

- в качестве сырья для производства продукции химических

производств;

- для приготовления пищи на газовых плитах, отопления и

горячего водоснабжения от индивидуальных установок выработки тепла.

На протяжении последних десятилетий основными потребителями

природного газа в городе Москве являются ТЭЦ ОАО "Мосэнерго". На их

долю (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенных на территории

Московской области, но обслуживающих, в основном, потребителей

города Москвы) приходится 76-78% от общего расхода газа. Лишь около

2% общего газопотребления приходится на население (на территории

города Москвы без учета ТиНАО). Стоит отметить, что доля газа,

реализуемого непосредственно населению Троицкого и Новомосковского

округов города Москвы для бытовых нужд и отопления, в общем

газопотреблении ТиНАО более чем в 18 раз превышает долю газа в

структуре потребления на территории города Москвы без учета ТиНАО.

Такое отличие объясняется тем, что на территории традиционных

11 округов города Москвы население в подавляющем большинстве

случаев живет в многоквартиных жилых домах с централизованным

теплоснабжением. Доля населения, проживающего в жилых домах с

автономными источниками теплоснабжения, составляет менее 2%. Как

следствие, основные затраты тепла на отопление квартир приходятся

на централизованные энергоисточники. Аналогичная ситуация

складывается с коммунально-бытовым сектором, доля которого в ТиАНО

составляет 11% по сравнению с 1% в городе Москве без учета ТиНАО.

Большие территории и низкая плотность населения делает невозможным

использование централизованных источников теплоснабжения. В этой

связи теплоснабжение нежилых помещений также обеспечивается от

автономных источников.

Москва (без учета ТиНАО) практически полностью газифицирована,

за исключением:

- отдельных районов города Москвы, не требующих газоснабжения

(районы многоэтажной жилой застройки с электрифицированными плитами

для приготовления пищи в срединной и периферийных частях города),

природных территорий;

- районов города Москвы с существующей малоэтажной и

коттеджной застройкой, подлежащих газификации в ближайшее время:

Троице-Лыково, Молжаниновский, Кожухово (Руднево), Южное Бутово,

особо охраняемые природные территории ("Памятник природы

"Серебряный бор"), поселки Толстопальцево и Рождествено.

Московская городская система газоснабжения и газораспределения

на территории всех округов города Москвы (за исключением ТиНАО),

обслуживается тремя основными газораспределительными организациями:

ОАО "МОСГАЗ", ОАО "Газпром газораспределение" и ГУП МО "Мособлгаз".

Система транспорта газа по округам города Москвы представляет собой

радиально-кольцевую и многоступенчатую разветвленную сеть

газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в

радиальных и кольцевых участках 1.2, 0.6, 0.3 и 0.1 МПа, а также

распределительную сеть низкого давления для подачи газа населению и

мелким коммунально-бытовым потребителям.

Для города Москвы (за исключением Зеленоградского

административного округа города Москвы) источниками подачи газа

являются 7 контрольно-распределительных пунктов (далее - КРП),

которые запитаны одно и двуниточными отводами Кольцевого

газопровода Московской области (далее - КГМО). КРП обеспечивают

снижение давления газа до 1,2 МПа и его транспорт в Кольцевой

газопровод Москвы (далее - КГМ). Система газоснабжения

Зеленоградского административного округа города Москвы обособлена

от основной территории города Москвы и запитывается от трёх

газораспределительных станций (далее - ГРС): ГРС "Зеленоград-3",

ГРС "Чашниково" (Крюково), ГРС "Алабушево" (Андреевка). ГРС

Зеленоградского административного округа города Москвы подают газ с

фактическим давлением 0,6 МПа.

Часть КРП и ГРС расположены на территории Московской области,

частично в городе Москве:

- КРП-11 и КРП-16 - в Ленинском районе Московской области;

- КРП-14 - в Красногорском районе Московской области;

- КРП-15 - в Балашихинском районе Московской области;

- КРП-17 - в Мытищинском районе Московской области;

- КРП-10 на территории Новомосковского административного

округа города Москвы;

- КРП-13 на территории Северного округа города Москвы;

- ГРС "Зеленоград-З", ГРС "Чашниково" (Крюково), ГРС

"Алабушево" (Андреевка) расположены на территории Солнечногорского

района Московской области.

Система газопроводов среднего давления Р<0,3 МПа представляет

собой кольцевой газопровод диаметром Ду 600 мм с ответвлениями,

образующими между собой дополнительные многочисленные кольца и

тупиковую разветвленную сеть, предназначенную для газоснабжения

ряда крупных предприятий. В то же время необходимо отметить наличие

локальных тупиковых зон, которые формируют ограничение на

подключение новых потребителей.

Схема распределительных сетей низкого давления также состоит,

в основном, из закольцованных участков с несколькими источниками

подачи и множеством потребителей. В некоторых районах города Москвы

присутствуют локальные участки сетей низкого давления, запитанные

от единственного источника. Например, жилой сектор в районе

Курьяновской станции аэрации запитан от единственного источника ГРП

"Курьяново". Это же касается жилья в районе "Капотня". Однако

данные сети низкого давления удалены от возможных дублирующих

источников подачи газа, что делает их закольцовку крайне

дорогостоящей.

Система подачи газа на территорию Троицкого и Новомосковского

административных округов города Москвы имеет автономный характер и

практически не связана с системой распределительных газопроводов

основной территории Москвы. Подача газа основана на использовании

местных рассредоточенных источников малой производительности,

которые были предназначены для газоснабжения потребителей в

сельских населенных пунктах и не были рассчитаны для подачи газа

крупным объектам промышленности и энергетики. Выходные газопроводы

от ГРС в большинстве случаев не закольцованы и имеют тупиковый

характер. По мере развития данных территорий потребность в

газоснабжении жилой застройки возрастала, как следствие, часть

станций оказалась перегружена. В настоящее время две станции

работают с производительностью, превышающую проектную: ГРС "Зорька"

и ГРС "Селятино".

На территории ТиНАО имеется достаточно разветвленная сеть

газопроводов высокого (обеих категорий) и среднего давления.

Отличительной особенностью сети распределительных газопроводов на

данной местности является отсутствие "закольцовки" по источникам

подачи для большинства участков газопроводов. Как следствие, работа

такой системы более уязвима по сравнению с системой газопроводов в

городе Москве без учета ТиНАО, где подавляющее количество

потребителей получает газ от двух и более источников.

Газопроводы со сверхнормативным сроком эксплуатации составляют

около 35% от общей протяженности подземных газопроводов на

территории города Москвы без учета ТиНАО, в том числе:

- 26% низкого давления;

- 9% среднего и высокого давления.

Учитывая тот факт, что газификация территории Троицкого и

Новомосковского административных округов города Москвы началась в

конце 60-х начале 70-х годов, доля газопроводов со сверхнормативным

сроком эксплуатации существенно меньше, чем на территории остальных

административных округов города Москвы. Так износ сетей и ГРП

составляет для ТиНАО 9% и 33% соответственно.

В этой связи сделаны основные акценты в дальнейшем развитии

газового хозяйства столицы:

- ускоренная модернизация газораспределительной сети за счет

перекладки и реконструкции элементов системы с целью минимизации

количества объектов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного

срока;

- строительство новых газопроводов и ГРП для повышения

надежности подачи газа на крупные объекты энергетики.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы

города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы (далее также - Государственная

программа) в 2014 году были выполнены работы по перекладке и

реконструкции методом санации 67 км газопроводов, находящихся в

зоне эксплуатационной ответственности ОАО "МОСГАЗ",

реконструировано 113 электрозащитных установок и 14 ГРП.

 

Коллекторное хозяйство города Москвы

 

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на

1 января 2015 г. составляет 735 км. В них проложено: 1 016 км труб

теплосети диаметром до 900 мм, 758 км труб водопровода, 6 473 км

высоковольтных кабелей с напряжением до 10 кВ, 22 459 км кабелей

связи.

Коммуникационные коллекторы - это подземные сооружения,

предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в

соответствии с действующими правилами. Строительство

коммуникационных коллекторов является одним из элементов

градостроительной политики города Москвы.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных

коммуникаций:

- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций

в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в

земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

- улучшение качества жизни жителей города, сокращение

количества разрытий для ремонта коммуникаций;

- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно

выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и

тепла;

- заранее резервируется подземное пространство для прокладки

коммуникаций при развитии различных районов города на длительную

перспективу;

- высвобождение земли для нужд города.

Коллекторы оснащены инженерными системами освещения,

водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, городские

коллекторы оснащены охранной сигнализацией.

Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по

реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому

перевооружению инженерных сетей.

Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства

являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и

установленного в них оборудования, а также обеспечение

коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города

Москвы. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная

пропускная способность коллекторов старой застройки Центрального

административного округа города Москвы.

В рамках Государственной программы города Москвы "Развитие

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на

2012-2018 годы предусмотрен ряд мероприятий для решения

вышеперечисленных проблем:

- строительство и реконструкция кабельных коммуникационных

коллекторов;

- техническое перевооружение насосных станций и вентиляции,

инженерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры

контроля метана;

- строительство опто-волоконных сетей для осуществления связи

между диспетчерскими пунктами, районами эксплуатации коллекторов и

центральной диспетчерской службой ГУП "Москоллектор".

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Государственной

программы было завершено строительство коллектора "Чагино", начато

строительство коллекторов "Ваганьковский", "Бескудниково",

реконструкция коллектора "Калининский", реконструкция коллектора

"Горьковский", а также создание единой диспетчерской системы

управления коллекторами.

 

Водопроводно-канализационное хозяйство и система водоотведения

города Москвы

 

Система водоснабжения города Москвы представляет собой

сложнейший комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений,

обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 12 млн.

жителям и технической воды промышленным предприятиям.

Параметры качества питьевой воды соответствуют требованиям

законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской

Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Централизованное водоснабжение города сегодня осуществляется

главным образом из поверхностных источников Москворецко-Вазузской и

Волжской гидротехнических систем (99%) и подземных источников (1%).

На базе поверхностных источников работают две системы

водоснабжения:

- система питьевого водоснабжения (питьевая вода) проектной

производительностью 6,7 млн. куб. м/сутки;

- система промышленного водоснабжения (техническая вода)

проектной производительностью 0,83 млн. куб. м/сутки.

Система московского водопровода является основной

централизованной системой, которая обслуживает, главным образом,

жилой сектор, объекты культурно-бытового и коммунального назначения

и частично промышленные нужды.

Подготовка питьевой воды обеспечивается на четырех станциях

водоподготовки: Рублевской, Восточной, Северной и Западной.

Максимальная подача воды, соответствующей требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества", за 2014 год составила 3 485,5 тыс. куб. м/сут.

Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки на

1 января 2015 г. составляет 48%, что позволяет использовать

имеющийся резерв для поэтапной реконструкции блоков очистных

сооружений с переводом их на новую технологию: озоносорбции и

мембранной фильтрации. Сегодня с использованием данных технологий

приготавливается 1 140 тыс. куб. м воды в сутки.

Система московского водопровода является основной

централизованной системой водоснабжения, которая обслуживает,

главным образом, жилой сектор, объекты культурно-бытового и

коммунального назначения и частично промышленные нужды.

Распределительная система подачи питьевой воды московского

водопровода выполнена в виде радиально-кольцевой схемы и имеет

протяженность около 12,2 тыс. км, из которых водоводы составляют

18%, уличная водопроводная сеть - 59%, внутриквартальная и

внутридворовая сеть: 23%. Доля водопроводных сетей, имеющих 100%

износ по отношению к общей протяженности, составляет 56%.

Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов

(имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и насосные

станции) и 3 бустерных насосных станций.

Подача технической воды осуществляется 4 станциями

промышленного водоснабжения. Протяженность сети составляет около

220 км. Доля сетей, имеющих 100% износ по отношению к общей

протяженности, составляет 73%.

Артезианские скважины являются второй централизованной

системой водоснабжения города питьевой водой. Поселения Троицкого и

Новомосковского административных округов города Москвы снабжаются

водой из подземных источников и частично из системы московского

водопровода. В состав сооружений, обеспечивающих водоснабжение,

входят: 49 водозаборных узлов, 142 скважины (из которых в рабочем

состоянии 110); 5 регулирующих водопроводных узлов, 20 станций

водоподготовки, 77 резервуаров питьевой воды, 10 водонапорных

башен, 42 насосные станции второго и третьего подъема, 6

водопроводных вводов от системы московского водопровода.

Протяженность водопроводной сети на территории Троицкого и

Новомосковского административных округов города Москвы составляет

468,83 км. Доля водопроводных сетей, имеющих 100% износ по

отношению к общей протяженности, составляет 80%.

Приоритетными направлениями в данной сфере являются

совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет

внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а также снижение

уровня износа системы распределения и транспортировки воды

(водопроводная сеть).

В городе Москве имеется достаточный резерв мощности

водопроводных и канализационных сооружений, но существует

необходимость совершенствования технологии водоподготовки и

качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и

модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня

износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного

хозяйства и систем технического водоснабжения.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения

являются:

- снижение водопотребления;

- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения

и создание независимого, резервного источника на базе подземных

вод;

- совершенствование технологии очистки воды.

Водоотводящая система Москвы является раздельной и включает в

себя две самостоятельные системы:

- систему водостока;

- систему водоотведения.

Система водоотведения города Москвы обеспечивает прием

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также талых

вод, образованных при плавлении снежной массы на снегосплавных

пунктах. Система водоотведения подразделяется на систему

канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные

сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты,

канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а также

систему очистных сооружений.

Канализационная сеть города Москвы без учета ТиНАО имеет

протяженность более 7,9 тыс. км.

Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными

станциям (далее - КНС) общей производительностью 9 126,38 тыс. куб.

м/сут.

Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем

составе два крупных (мощностью более 3,0 млн. куб. м/сут.)

комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения

(производительностью до 140,0 куб. м/сут.) канализации. Общая

проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше

6,3 млн. куб. м городских сточных вод в сутки.

Учитывая среднесуточный приток в объеме 3 898,41 тыс. куб.

м/сут., имеющийся резерв мощности используется для поэтапной

реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на

реконструкцию выведены блоки N 1 и N 2 Ново-Курьяновских очистных

сооружений проектной производительностью около 2,0 млн. куб. м/сут.

Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от

очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного

Бутово и Ново-Курьяновских очистных сооружений проходят

ультрафиолетовое-обеззараживание (далее - УФ-обеззараживание) в

100% объеме. На Люберецких очистных сооружениях УФ-обеззараживание

проходит 30% (1 млн. куб. м/сут.) объема очищенных сточных вод.

Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз

используется на мини-ТЭС производительностью 10 МВт и 12,0 МВт,

построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных

сооружений, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.

Протяженность канализационных сетей в Троицком и

Новомосковском административных округах города Москвы составляет

380,22 км. Основная часть сетей полностью самортизирована (294,64

км), работает с нарушением гидравлического режима (подпором) и

находится в аварийном состоянии.

На территории Троицкого и Новомосковского административных

округов города Москвы расположено 64 КНС производительностью от 0,5

до 50 тыс. куб. м/сут., на которых установлено 109 единиц насосного

оборудования, 37 насосных станций (58%) эксплуатируются 20 и более

лет. 97 единиц насосного оборудования и 385 единиц

запорно-регулирующей арматуры выработало свой ресурс, морально и

технически устарело, 4 КНС не осуществляют перекачку сточных вод в

связи с неисправностью насосных агрегатов.

КНС работают без резервных насосных агрегатов, и любое

отклонение в работе энергомеханического оборудования приведет к

полной остановке насосных станций и прекращению водоотведения

населенных пунктов на длительный период времени.

На территории Троицкого и Новомосковского административных

округов города Москвы эксплуатируются 17 локальных канализационных

очистных сооружений, из них 11 находятся в аварийном состоянии.

Система биологической очистки сточных вод на 7 сооружениях

полностью отсутствует, на 10 сооружениях полностью изношена. С

нарушением технологического режима и гидравлической перегрузки

работают 13 локальных очистных сооружений.

Существующий запрет на использование осадка сточных вод в

сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной

утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в

качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах из-за

отсутствия в их достаточном количестве и увеличения дальности

вывоза обезвоженного осадка приводит к удорожанию эксплуатационных

затрат.

Водоотводящая сеть складывалась в городе Москве на протяжении

многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая

система города, служащая для отведения поверхностного стока и

предотвращения затопления и подтопления городских территорий,

включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и

уличные сети дождевой канализации общей протяженностью

трубопроводов 7 032,83 км различного сечения, 232 557,2 погонных

метров водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек,

гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные

малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока

реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенных на коллекторах

или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы,

пруды-отстойники, 25 насосных станций и др.

Протяженность водосточных сетей в Троицком и Новомосковском

административных округах города Москвы составляет 79,4 км. Основная

часть находится в аварийном состоянии. Гидротехнические сооружения

в составе водных объектов (плотины, дамбы, водосбросы) на

территории Троицкого и Новомосковского административных округов

города Москвы требуют текущего и капитального ремонта, ежедневной

эксплуатации, а также выполнения обязательных требований

законодательства в рамках безопасности гидротехнических сооружений.

Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580

млн. куб.м.

Основной проблемой системы водоотведения города Москвы

является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который в

настоящее время находится на уровне 44,28%.

Приоритетом Государственной программы в области водоотведения

является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации

с переводом их на современные технологии удаления соединений азота

и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и

утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных

сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы

теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности

поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих

резервуаров.

Повышение качества и доступности услуг достигается следующими

задачами:

- снижением аварийности на инженерных сооружениях

водоотведения;

- развитием и увеличением пропускной способности сетей путем

уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- созданием новых и модернизацией имеющихся мощностей.

Экологическая составляющая предусматривает мероприятия в

Государственной программе по регламентной эксплуатации очистных

сооружений поверхностного стока, применение современных фильтрующих

систем и технологий, модернизацию имеющегося оборудования. Данные

мероприятия направлены на обеспечение очистки поверхностного стока

до нормативных показателей перед сбросом в водный объект.

 

Светоцветовая среда

 

В настоящее время город Москва наряду с такими городами мира

как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в

международную организацию по освещению: объединение мэрий городов

"LUCI", одной из задач которой является выработка и распространение

стратегий наружного освещения.

Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:

- видимость, то есть обеспечение нормальных зрительных условий

для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и

качественные параметры освещения, которые регламентируются

действующими нормами;

- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество

дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий

значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты

несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день

качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной

безопасности;

- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения

прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической

потребности в прекрасном. Единых решений ввиду обилия средств

освещения и многообразия объектов здесь не существует. Однако

эстетика должна быть экономичной и целесообразной;

- экономика, которая иногда является решающим фактором для

заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат

существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт, которые могут

сделать проект невыгодным;

- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой

среды предполагает создание благоприятного психологического

климата, оказывающего положительное влияние на реализацию

общественных функций, и является предпосылкой для оживления

городской жизни.

Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные

города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомашин на

магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких

показателей и, следовательно, нуждаются в освещении. Дворовые

территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем

обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Из проблем, существующих сегодня, следует выделить

недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то,

что из общего количества установленных опор наружного освещения

около 27% имеют сверхнормативный срок службы. Мероприятия

Государственной программы направлены как на замену опор наружного

освещения со сверхнормативным сроком службы, так и на обеспечение

бесперебойного функционирования установок наружного освещения,

которые не требуют замены.

В рамках Государственной программы реализуется комплексный

подход к освещению города с учетом его структуры, административного

деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого

другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден

экономически, так как комплексные решения позволят более

рационально распределять средства. Сегодня в городе Москве

осознаётся высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения,

вследствие чего разрабатываются, утверждаются и реализовываются

общегородские концепции развития освещения. Государственной

программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению

бесперебойного функционирования объектов

архитектурно-художественной подсветки, а также по увеличению

количества зданий, на которых реализована концепция светоцветовой

среды.

Еще одно направление, которое стало совсем недавно популярным

в городе Москве - это праздничное оформление.

Современная светотехника предлагает много типов различного

оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического

и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки

в городе Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и

праздничный, к которым могут добавляться и временные световые

элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная

программа направлена также на создание объектов праздничного

оформления.

 

Развитие сети общественных туалетов.

 

Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого

мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям

столицы, так и постоянно живущим и работающим в городе Москве

горожанам.

Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в

городе Москве в 2013 году. Модульные туалеты в антивандальном

исполнении приспособлены для маломобильных групп граждан и

оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной

системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой,

электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются

"тревожной кнопкой", с помощью которой можно немедленно вызвать

полицию и "скорую помощь".

В городе Москве функционируют 234 бесплатных городских

стационарных общественных туалетов, в том числе 36 в Центральном

административном округе города Москвы. Расположение концентрации

населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством

новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных

центров, офисных сооружений, спортивных объектов и так далее.

Вместе с тем, при строительстве новых объектов городской

инфраструктуры (торговых, развлекательных, спортивных) городом в

обязательном порядке предусматривается размещение общественных

туалетов, позволяющих решать проблему оказания санитарных услуг

жителям и гостям города Москвы.

В настоящее время около 40% стационарных туалетов размещено в

удалении от мест массового скопления людей: станций метро,

центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов

нуждается в капитальном ремонте, так как туалетная инфраструктура

города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть

которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных

проблем Государственная программа предусматривает мероприятия,

которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и

капитальный ремонт (включая проектирование) городских общественных

туалетов и туалетов-кабин.

Ежедневно в местах массового пребывания людей устанавливаются

270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин из пластика.

В целях расширения сети общественных туалетов, городом

привлекаются внебюджетные инвестиции для размещения в местах

массового пребывания людей туалетных модулей, отвечающих

современным требованиям и нормам, внешний вид которых соответствует

историческому облику города.

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 

Во исполнение требований Указа Президента от 4 июня 2008 года

N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и

экологической эффективности российской экономики" должна быть

решена одна из важнейших стратегических задач страны - снижение

энергоемкости отечественной экономики (ВВП) на 40% к 2020 году. Для

ее реализации необходимо создание совершенной системы управления

энергоэффективностью и энергосбережением.

Энергосбережение - это комплекс мер, позволяющих достичь

экономии топливноэнергетических ресурсов на всех этапах, включая

переработку первичного ресурса (природный газ, нефтепродукты и

пр.), передачу и транспортировку в сетях вторичного ресурса

(электроэнергия, тепловая энергия), и конечное потребление всех

видов ТЭР и воды.

Для достижения целей, поставленных действующим

законодательством, в городе Москве реализуется подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности". Реализация

подпрограммы позволит решить следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических

ресурсов потребителями города, включая жилищный фонд и системы

коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет сокращения потерь

энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании,

передаче и конечном использовании;

- обеспечение надежного функционирования и динамичного

развития всех отраслей экономики города, позволяющего сформировать

безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности

с минимальными затратами энергии и ресурсов;

- повышение качества жизни населения и снижение затрат на

оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и

перспективной застройки города Москвы, на основе применения

новейших инновационных технологий в сфере энерго- и

ресурсосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на

единицу общей площади многоквартирных домов;

- повышение финансовой устойчивости городской экономики за

счет компенсации роста нагрузки на бюджет путем снижения удельных

расходов энергии и ресурсов;

- повышение экологической эффективности и безопасности на

основе рационального и экологически ответственного использования

энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на

благоприятную окружающую среду.

В 2015 году планируется выполнить следующие мероприятия:

- информационное обеспечение в области энергосбережения и

повышения энергоэффективности;

- развитие региональной информационной системы;

- научно-техническое и методологическое сопровождение развития

и внедрения энергосберегающих проектов и технологий;

- обеспечение энергоэффективности зданий, строений и

сооружений, в том числе эксплуатация энергосберегающего

оборудования, внедренного в учреждениях бюджетной сферы в рамках

реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности";

- развитие ВИЭ на территории города Москвы (за счет

регионального бюджета).

В 2015 году продолжится активная работа по созданию условий в

городе Москве для привлечения инвестиций в энергосбережение

объектов жилищного фонда и бюджетной сферы. Планируется привлечение

инвестиций на энергосбережение за счет развития энергосервисной

деятельности, для этого будет проводиться:

- методологическое и информационное сопровождение

энергосервисной деятельности на объектах органов исполнительной

власти;

- технико-экономическое сопровождение и мониторинг результатов

энергосервисных проектов в бюджетной сфере;

- сопровождение и мониторинг энергосервисных контрактов в

жилищной сфере;

- информационное сопровождение энергосервиса среди населения

города;

- методологическое сопровождение деятельности окружных штабов

по энергосбережению по привлечению Управляющих компаний к

энергосервисной деятельности.

Продолжится работа по оказанию методологической поддержки

органам исполнительной власти города Москвы (соисполнителям

программы) при реализации отраслевых и окружных программ.

В соответствии с федеральным законодательством и в рамках

реализации программы энергосбережения по состоянию на начало

2015 года оснащенность приборами учета административных зданий

составила почти 100%.

Оснащенность общедомовыми приборами учета в жилищном фонде на

начало 2015 года составила более 90% по всем видам ресурсов. В

настоящее время, в рамках программ снижения потерь

ресурсоснабжающих организаций, проводится дооснащение общедомовыми

приборами учета жилищного фонда. Достижение 100% уровня

оснащенности планируется к концу 2016 года.

Немаловажным проектом является внедрение энергосберегающих

мероприятий в жилом секторе и на объектах бюджетной сферы в рамках

энергосервисных контрактов.

Общая координация работ и мониторинг энергосервисных

контрактов в жилищном фонде осуществляется Департаментом

топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

На префектуры административных округов города Москвы, управы

районов города Москвы и органы местного самоуправления

(муниципалитетов внутригородских муниципальных образований)

возложена обязанность по пропаганде среди жителей энергосервисной

деятельности, организации и контролю проведения общих собраний

жильцов.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются участники

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности",

по-прежнему является "потребительское отношение" к природным

ресурсам, отсутствие должного уровня пропаганды энергосбережения и

популяризация мероприятий, направленных на повышение

энергоэффективности, как в социальной сфере, так и в быту.

В рамках программы на период 2015-2018 годов запланирован ряд

крупных проектов, направленных на повышение уровня осведомленности

целевых аудиторий по проблемам энергосбережения, в том числе:

- "горячая линия" для населения по вопросам энергосбережения и

энергосервисной деятельности;

- распространение печатной продукции по вопросам

энергосбережения;

- проведение просветительских мероприятий (открытые уроки,

семинары, выставки, конференции и так далее);

- создание на базе павильона ВДНХ городского "Центра

энергосбережения", основной деятельностью которого будет являться

пропаганда энергосбережения, популяризация среди населения

энергоэффективного поведения. Данный объект будет использован как

площадка для проведения семинаров, конференций, лекций по вопросам

энергосбережения и повышения энергоэффективности.

 

Обращение с отходами и противооползневая работа

 

Основами государственной политики в области экологического

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными

30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым,

и поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина от

10 августа 2012 г. N Пр-2138 о подготовке предложений по внесению

изменений в законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми

отходами установлен приоритет их утилизации над захоронением.

Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с

отходами, которые не представляют ценности, как вторичные

материальные ресурсы, являются инертными (малоопасными) и могут

быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на

специализированных полигонах.

В настоящее время в городе Москве функционируют следующие

объекты промышленной переработки образующихся отходов:

- 4 - мусороперегрузочные станции - мощностью 840,0 тыс. тонн

в год;

- 1 - мусоросортировочный комплекс - мощностью 375,0 тыс. тонн

в год;

- 3 - мусоросжигательных завода - мощностью 770,0 тыс. тонн

в год.

Основной проблемой в области обращения с отходами является то,

что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на

промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных

отходов (более 6,0 млн. тонн), и их объем непрерывно возрастает, а

размещение новых заводов по термической переработке ТБО на

территории города Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно

усложняется, включая в себя все большее количество экологически

опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное

использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы

мусоросжигательных заводов усложняется необходимостью использования

жесткой системы разделения отходов.

Для достижения целевых показателей и задач, поставленных в

поручении Президента Российской Федерации В.В.Путина от 10 августа

2012 г. N Пр-2138, Правительством Москвы принято постановление от

13 сентября 2012 г. "О проведении эксперимента по обращению с

твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором,

образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории

Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении

изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г.

N 299-ПП".

Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:

- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного

исполнителя услуг с заключением с ним государственного контракта на

15 лет, что позволяет ему гарантировано вкладывать финансовые

средства в необходимое специализированное оборудование

(проектирование и строительство объектов по сортировке,

обезвреживанию и захоронению не утилизируемой части отходов) и

автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения

государственного контракта;

- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по

переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся

собственностью исполнителя. Вместе с правами распоряжаться своим

имуществом (например сортировать и перерабатывать отходы) к

исполнителю услуг переходит обязанность по внесению платы за

воздействие на окружающую среду;

- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих

отходы. Установление единообразных требований к транспортной

организации, позволяет привести автомобильный парк мусоровозов в

соответствие с Техническим регламентом "О требованиях к выбросам

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ,

вредных (загрязняющих) веществ", утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. N 609 (не

ниже Евро-4);

- экономить средства бюджета города Москвы за счет их

объединения по одной целевой статье.

Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г.

N 662-ПП "О распространении действия эксперимента по обращению с

твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором,

образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном

административном округе города Москвы, на территории Северного,

Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных

округов города Москвы и внесении изменений в постановления

Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП, от 13 сентября

2012 г. N 485-ПП" с 1 января 2014 года действие эксперимента по

обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором,

образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном

административном округе города Москвы, распространено на территории

Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного

административных округов города Москвы и постановлением

Правительства Москвы от 10 ноября 2014 г. N 644-ПП

"О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми

бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в

многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном, Северном,

Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах

города Москвы, на территории Центрального, Восточного,

Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города

Москвы" с 1 января 2015 года на территории Центрального,

Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных

округов города Москвы.

Таким образом, эксперимент по обращению с отходами реализуется

на территории 9 административных округов города Москвы, ежегодный

объем отходов, с которым осуществляется обращение, составляет более

2,5 млн. тонн.

Также в рамках подпрограммы проводятся противооползневые

мероприятия. В городе Москве есть территории, которые подвержены

оползневой опасности (в частности. Коломенское, Воробьевы горы,

Хорошево-Мневники, Парк культуры и отдыха "Фили"). С целью

предотвращения оползневых процессов выполняется комплексное

обследование данных территорий с последующим определением и

проведением необходимых мероприятий противооползневой инженерной

защиты.

Мероприятия Государственной программы направлены в первую

очередь на промышленную переработку твердых бытовых отходов,

образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности

населения города (переработку, кондиционирование и

транспортирование радиоактивных отходов, радиационно-экологический

мониторинг территорий города Москвы), утилизацию бесхозных

автотранспортных средств, обезвреживание и переработку отработанных

ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп,

включая их сбор и транспортирование.

 

2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной инфраструктуры

и энергосбережения и планируемые макроэкономические показатели

по итогам реализации Государственной программы

 

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации

Государственной программы представлена динамикой целевых

показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной

программы. В результате реализации Государственной программы будут

достигнуты следующие показатели:

- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в

2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить

значение показателя до 54,8%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется

снизить значение показателя до 43,2%;

- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется

снизить значение показателя до 45,1%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в

2012 года установлено 100%, к 2018 году показатель должен остаться

неизменным;

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 году равно

0 заявок, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- износ газопровода: подземные сети. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется

снизить значение показателя до 35,4%;

- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в

2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение

показателя до 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение

данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году

планируется снизить значение показателя до 43,55%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 году равно

100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами.

Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,03

туалетов/1000 человек, к 2018 году планируется увеличить значение

показателя до 0,08 туалетов/1000 человек;

- суммарная экономия электрической энергии. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 1153,0 млн. кВт.ч, за весь

период реализации Государственной программы планируется достигнуть

суммарной экономии электрической энергии 7 341,07 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 1,58 млн. Гкал, за весь период

реализации Государственной программы планируется достигнуть

суммарной экономии тепловой энергии 9,7 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды. Значение данного показателя в 2012

году установлено 111,6 млн. куб.м, за весь период реализации

Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии

259,14 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа. Значение данного показателя в

2012 году установлено 449,24 млн. куб.м, за весь период реализации

Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии

газа 2 143,64 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 657,66 тыс. тонн экв. СО2

(диоксида углерода). Всего за период реализации программы объем

выбросов парниковых газов будет сокращен на 5 737,59 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии. Значение данного

показателя в 2012 году установлено 0,75%, к 2018 году планируется

увеличить значение показателя до 4,0%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 826,0

тыс. тонн, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до

1 345,9 тыс. тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО). Значение данного показателя

в 2012 году установлено равным 0,02%, за период реализации

программы до 2018 года планируется не допустить превышение

предельно допустимого значения данного показателя равного 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды. Значение данного показателя в 2013 году

установлено равным 28%, за период реализации программы до 2018 года

планируется не допустить превышение предельно допустимого значения

данного показателя равного 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения. Значение данного показателя в 2015 году установлено

равным 0%, за период реализации программы до 2018 года планируется

его сохранить.

Основными макроэкономическими показателями, характеризующими

реализацию Государственной программы, являются:

 

- Установленная электрическая мощность, МВт

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|10687,2 |10927,65 |11367,9 |11947,9 |11712,9 |11657,9 |11552,9 |

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

 

- Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта),

кг у.т.<1>/ тыс. рублей

 

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|4,1 |3,9 |3,8 |3,6 |3,4 |3,4 |3,4 |

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

______________

<1> кг у.т. - килограмм условного топлива

 

3. Цели и задачи Государственной программы

 

Целями реализации Государственной программы являются

гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы

необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при

надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города

Москвы и снижение энергоемкости ВРП.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих

задач в рамках реализации Государственной программы:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения

потребителей города Москвы;

- повышение надежности энергосистемы;

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города

Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;

- снижение уровня износа подземных газопроводов;

- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;

- повышение надежности работы системы водоснабжения и

водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов

поверхностного стока;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды

города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией

единой световой среды;

- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и

строящихся объектов застройки города Москвы;

- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем

инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- повышение степени использования сырьевого потенциала

коммунальных отходов;

- совершенствование централизованной системы обращения с

отходами;

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру

города: государственно-частное партнерство, энергосервисные

контракты (договора);

- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию

ресурсов;

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических

ресурсов (ТЭР);

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при

производстве электрической и тепловой энергии;

- снижение удельных показателей потребления электрической и

тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь

энергоресурсов;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке

тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных

веществ;

- повышение осведомленности населения по вопросам

энергосбережения.

 

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы и

плановые значения конечных результатов Государственной

программы и подпрограмм

 

Государственная программа города Москвы "Развитие

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на

2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в

семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных

показателей Государственной программы и подпрограмм приведены в

приложении 2 к Государственной программе.

 

4.1. Первый этап

 

Срок реализации: 01.01.2012-31.12.2012

По результатам первого этапа реализации Государственной

программы были достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок сведено к нулю;

- установленная электрическая мощность: 10687,2 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 65,4%;

- износ тепловых сетей- разводящие сети: 43,8%, магистральные

сети: 46,6%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 19%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные

коллекторы: 190 МВт;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока 44,7%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,034 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 4,1 кг

у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1153,00 млн.

кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,58 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 111,06 млн. куб. м;

- суммарная экономия газа: 449,24 млн. куб. м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 657,66 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 826,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,02%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения: 0%.

 

4.2. Второй этап

 

Срок реализации: 01.01.2013-31.12.2013

По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной

программы достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок держится на нулевом уровне;

- установленная электрическая мощность: 10927,65 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 62,1%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,6%, магистральные

сети: 46,4%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 18%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные

коллекторы: 720 МВт;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,04 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,9 кг

у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 975,73 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,63 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 17,69 млн. куб. м;

- суммарная экономия газа: 573,24 млн. куб. м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 1038,73 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 866,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,01%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды: 28%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения: 0%.

 

4.3. Третий этап

 

Срок реализации:01.01.2014-31.12.2014

По итогам реализации мероприятий третьего этапа

Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок держится на нулевом уровне;

- установленная электрическая мощность: 11367,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 60,6%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,5%, магистральные

сети: 45,3%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные

коллекторы: 1 495 МВт;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,8 кг

у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 819,23 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,09 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 36,54 млн. куб. м;

- суммарная экономия газа: 392,79 млн. куб. м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 991,73 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 1082,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,1%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды: 14%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения - 0%.

 

4.4. Четвертый этап

 

Срок реализации:

01.01.2015-31.12.2015

По итогам реализации мероприятий четвертого этапа

Государственной программы будут достигнуты следующие конечные

результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 947,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 59,2%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,4%, магистральные

сети: 45,3%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,6 кг

у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 965,81 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,33 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 20,51 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 606,93 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 425,52 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 2,5%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 1 261,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергаюгцихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения - 0%.

 

4.5. Пятый этап

 

Срок реализации: 01.01.2016-31.12.2016

По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной

программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 712,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 57,8%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,3%, магистральные

сети: 45,2%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4

кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 787,7 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 20,32 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 607,03 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 851,03 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода)

- потребление возобновляемой энергии: 3%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 1 303,5 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения: 0%.

 

4.6. Шестой этап

 

Срок реализации: 01.01.2017-31,12.2017

По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной

программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 657,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 56,3%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,3%, магистральные

сети: 45,2%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг

у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 759,34 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 19,36 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 607,0 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 931,34 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 3,5%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 1 345,9 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения: 0%.

 

4.7. Седьмой этап

 

Срок реализации: 01.01.2018-31.12.2018

По итогам реализации мероприятий седьмого этапа

Государственной программы будут достигнуты следующие конечные

результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных

в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 552,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 54,8%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,2%, магистральные

сети: 45,1%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по

факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:

0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг

у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 709,78 млн. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 19,36 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 607,0 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 841,58 тыс. тонн экв.

СО2 (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии - 4%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы: 1 345,9 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной

сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля

качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы

водоотведения: 0%.

 

5. Обоснование состава и значений конечных результатов

Государственной программы, конечных результатов подпрограмм и

непосредственных результатов основных мероприятий по годам

реализации Государственной программы

 

Состав и значения конечных результатов Государственной

программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач

Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию

срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения

к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором

коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной

работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения

энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).

Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно

связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы

мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения

поставленных стратегических задач Государственной программы.

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей

Государственной программы приведены в приложении 2 к

Государственной программе.

Конечным результатом Государственной программы,

характеризующим эффективность ее реализации, являются

гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы

необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при

надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города

Москвы и снижение энергоемкости ВРП, которое к 2018 году составит

3,4 кг у.т./тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является

выработка электроэнергии в городе Москве.

Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"

Показатели конечного результата подпрограммы:

- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения

(отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной

протяженности сетей): разводящие сети и магистральные сети;

- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети:

разводящие сети и магистральные сети.

Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"

Показатели конечного результата подпрограммы:

- снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода;

- протяженность подземных газопроводов не защищенных от

коррозии;

- сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со

сверхнормативным сроком службы;

- количество электрозащитных установок со сверхнормативным

сроком службы.

Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного

хозяйства города Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является износ

коллекторного хозяйства.

Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация

водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем

технического водоснабжения"

Показатели конечного результата подпрограммы:

- удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в

расчете на протяженность водопроводной сети в год;

- удельное количество аварий и засоров в расчете на

протяженность канализационной сети в год.

Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения

поверхностного стока"

Показателем конечного результата подпрограммы является износ

сетей водоотведения поверхностного стока.

Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города

Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является

снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы.

Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"

Показателем конечного результата подпрограммы является доля

объектов требующих капитального ремонта от общего количества

стационарных туалетов.

Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города

Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является

обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной

инвестиционной программы.

Подпрограмма 10 "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности"

В соответствии с требованиями к региональным программам

энергосбережения, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности", а также согласно

основным направлениям государственной политики в сфере повышения

энергетической эффективности электроэнергетики на основе

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года,

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от

8 января 2009 г. N 1-р, в целях сохранения преемственности

достигнутых показателей реализации программ были определены

следующие показатели конечного результата подпрограммы:

- энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта);

- суммарная экономия электроэнергии;

- суммарная экономия тепловой энергии;

- суммарная экономия воды;

- суммарная экономия газа;

- сокращение выбросов парниковых газов;

- потребление возобновляемой энергии;

- отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к

ВРП;

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории

субъекта Российской Федерации;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории

субъекта Российской Федерации;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой

(используемой) на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема природного газа, расчеты за который

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

природного газа, потребляемого (используемого) на территории

субъекта Российской Федерации;

- доля объема энергетических ресурсов, производимых с

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов,

производимых на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема производства электрической энергии генерирующими

объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых

источников энергии, в совокупном объеме производства электрической

энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);

- ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на

основе использования возобновляемых источников энергии, на

территории субъекта Российской Федерации (без учета

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт).

Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и

противооползневые работы"

Показателем конечного результата подпрограммы является

увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора

города, переработанных и выделенных во вторичные материальные

ресурсы.

 

6. Перечень подпрограмм Государственной программы с

обоснованием выделения подпрограмм

 

Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в

комплексе обеспечивающих достижения поставленных целей и решения

программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели,

задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, указанные в

приложении 1 к Государственной программе.

Подпрограмма (06А0000) "Развитие электроснабжения города

Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Б0000) "Развитие теплоснабжения города Москвы"

(таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06В0000) "Развитие газоснабжения в городе

Москве" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Г0000) "Развитие и модернизация объектов

коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 приложения 1 к

Государственной программе).

Подпрограмма (06Д0000) "Развитие и модернизация

водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем

технического водоснабжения" (таблица 5 приложения 1 к

Государственной программе).

Подпрограмма (06Е0000) "Развитие и модернизация объектов

водоотведения поверхностного стока" (таблица 6 приложения 1 к

Государственной программе).

Подпрограмма (06Ж0000) "Развитие единой светоцветовой среды

города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной

программе).

Подпрограмма (0630000) "Развитие сети общественных туалетов"

(таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06И0000) "Развитие инженерных коммуникаций

города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной

программе).

Подпрограмма (06К0000) "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности" (таблица 10 приложения 1 к Государственной

программе).

Подпрограмма (06Л0000) "Мероприятия в области обращения с

отходами и противооползневые работы" (таблица 11 приложения 1 к

Государственной программе).

 

7. Описание подпрограмм Государственной программы

 

7.1. Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"

 

Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы"

предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых

условий для повышения надежности, доступности электросетевой

инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Цель подпрограммы:

- повышение надежности, доступности электросетевой

инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Задачи подпрограммы:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы

электроснабжения города Москвы;

- снижение потерь в электрических сетях при передаче

электрической энергии;

- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической

сети;

- повышение качества передачи электрической энергии;

- разработка и реализация программы реновации оборудования,

выработавшего установленные сроки службы;

- увеличение доли телемеханизированных подстанций;

- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных

линий с использованием самонесущих изолированных проводов;

- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем

строительства новых центров питания;

- обеспечение надежности электроснабжения за счет

строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- развитие распределительной сети 20 кВ.

Подпрограмма включает 6 мероприятий:

- мероприятие 1.1 Возмещение затрат по функционированию

подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая

дирекция". Ответственный исполнитель: Департамент

топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 А 0100.

- мероприятие 1.2 Реализация мер по обеспечению

электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Ответственные исполнители: Департамент топливно-энергетического

хозяйства города Москвы и Департамент строительства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0300.

- мероприятие 1.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго.

Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго". Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 1.4 Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК".

Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭСК". Мероприятие финансируется

из внебюджетных источников.

- мероприятие 1.5 Инвестиционная программа ОАО "ОЭК".

Ответственный исполнитель: ОАО "ОЭК". Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

- мероприятие 1.6 Инвестиционная программа ОАО

"Энергокомплекс". Ответственный исполнитель: ОАО "Энергокомплекс".

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

 

7.2. Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"

 

Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы"

предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон

действия теплоисточников, определение основных характеристик

тепловых сетей города, подготовку и согласование инвестиционных

проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и

тепловых сетей.

Цель подпрограммы:

- разработка надежного и экономически эффективного варианта

теплоснабжения города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города

Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;

- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью

более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах

генеральных планов;

- формирование зон действия теплоисточников;

- определение основных характеристик тепловых сетей города;

- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных

предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и

тепловых сетей;

- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет

эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в

развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при

стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на

производство тепла и электроэнергии в городе Москве.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 5 мероприятий:

- мероприятие 2.1 Разработка и актуализация схем тепло-,

электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на

период до 2030 года. Ответственный исполнитель: Департамент

топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0100.

- мероприятие 2.2 Реализация мер по обеспечению

теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы,

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0200.

- мероприятие 2.3 Инвестиционная программа ОАО "МОЭК".

Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭК". Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

- мероприятие 2.4 Производственная программа ОАО "МТК".

Ответственный исполнитель: ОАО "МТК". Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

- мероприятие 2.5 Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго".

Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго". Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

 

7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"

 

Подпрограмма "Развитие газоснабжения в городе Москве"

предусматривает мероприятия, направленные на создание условий

надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы

города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта

жизни жителей города Москвы.

Цели подпрограммы:

- повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей

города Москвы;

- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации

газораспределительной системы города Москвы;

- формирование сбалансированной программы проектирования и

строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы

на территории города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом

объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и

населения города Москвы;

- сокращение числа объектов газораспределительной системы с

предельными сроками эксплуатации;

- сокращение протяженности подземных газопроводов, не

защищенных от коррозии;

- повышение энергоэффективности функционирования

газораспределительной системы;

- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной

системы.

Подпрограмма включает 3 мероприятия:

- мероприятие 3.1 Разработка и актуализация Генеральной схемы

газоснабжения города Москвы до 2030 года. Ответственный

исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города

Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В

0100.

- мероприятие 3.2 Реализация комплекса мер по развитию

газового хозяйства города Москвы. Ответственные исполнители:

Департамент строительства города Москвы, Департамент городского

имущества города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по

целевой статье расходов 06 В 0200.

- мероприятие 3.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз". Ответ

ственный исполнитель: ОАО "Мосгаз". Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

 

7.4. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов

коллекторного хозяйства города Москвы"

 

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного

хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные

на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации

инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить

качество и доступность услуг потребителям по технической

эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Цели подпрограммы:

- создание инфраструктуры для прокладки и технической

эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

- обеспечение комфортных условий для проживания жителей города

Москвы;

- обеспечение качества и доступности услуг потребителям по

технической эксплуатации коммуникационных коллекторов. Задачи

подпрограммы:

- обеспечение надежного безаварийного функционирования

коллекторного хозяйства города Москвы;

- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры

городского хозяйства;

- повышение безопасности, антитеррористической защищенности

объектов инженерной инфраструктуры.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 3 мероприятия:

- мероприятие 4.1 Реализация комплекса мер, направленных на

развитие коллекторного хозяйства города Москвы. Ответственный

исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Г 0100

- мероприятие 4.2 Мероприятия по реализации инвестиционной

программы Государственного унитарного предприятия города Москвы

"Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных

коллекторов. Ответственный исполнитель: Департамент

топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие

финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Г 0300.

- мероприятие 4.3 Производственная программа ГУП

"Москоллектор". Ответственные исполнители: ГУП "Москоллектор".

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

 

7.5. Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация

водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем

технического водоснабжения"

 

Подпрограмма "Развитие и модернизация

водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем

технического водоснабжения" предусматривает мероприятия,

обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций

города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии

с установленными нормативами.

Цель подпрограммы:

Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций

города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии

с установленными нормативами качества.

Задачи подпрограммы:

- создание новых и модернизация имеющихся производственных

мощностей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и

водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного

хозяйства и систем технического водоснабжения.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

- мероприятие 5.1 Реализация комплекса мер, направленных на

развитие водопроводноканализационного хозяйства города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы,

Департамент городского имущества города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Д 0100.

- мероприятие 5.2 Инвестиционная программа АО "Мосводоканал".

Ответственные исполнители: АО "Мосводоканал". Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

 

7.6. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов

водоотведения поверхностного стока"

 

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоотведения

поверхностного стока" предусматривает мероприятия, направленные на

создание условий для повышения качества и доступности услуг

водоотведения поверхностного стока.

Цель подпрограммы:

Задачи подпрограммы:

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной

инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;

- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного

стока;

- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного

стока.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 5 мероприятий:

- мероприятие 6.1 Водоотведение поверхностных сточных вод.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0100.

- мероприятие 6.2 Реализация комплекса мер по развитию

объектов водоотведения поверхностного стока. Ответственный

исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0300.

- мероприятие 6.3 Реализация комплекса мер по развитию

объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов

Российской Федерации. Ответственный исполнитель: Департамент

строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 06 Е 0900.

- мероприятие 6.4 Производственная программа ГУП

"Мосводосток". Ответственные исполнители: ГУП "Мосводосток".

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 6.5 Субсидия Государственному унитарному

предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих

систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с

проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных

гидротехнических сооружений и их временным содержанием.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье

расходов 06 Е 0800.

 

7.7. Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды

города Москвы".

 

Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города

Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на повышение

эффективности и надежности работы установок наружного освещения,

архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления

города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за

счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой

предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за

счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения

современных технологий и материалов.

Цели подпрограммы:

Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в

городе Москве в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы установок

наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и

праздничного оформления города Москвы;

- снижение показателей энергопотребления в установках

наружного, архитектурнохудожественного освещения и праздничного

оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет

снижения эксплуатационных расходов в результате применения

современных технологий и материалов.

Задачи подпрограммы:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения

и праздничного оформления города Москвы в соответствие с

нормативными требованиями;

- сокращение количества отказов в работе установок наружного

освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного

оформления города Москвы;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды

города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой

световой среды;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 6 мероприятий:

- мероприятие 7.1 Возмещение затрат Открытого акционерного

общества "Объединенная энергетическая компания", связанных с

оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного

освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной

иллюминации города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент

топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0100.

- мероприятие 7.2 Комплекс мер по развитию наружного

освещения, архитектурнохудожественной подсветки и праздничной

иллюминации города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент

топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0300.

- мероприятие 7.3 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению

технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного

освещения и архитектурно-художественной подсветки. Ответственный

исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города

Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж

0500.

- мероприятие 7.4 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату

электрической энергии, потребляемой установками наружного

освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной

иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного

ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы

"Моссвет". Ответственный исполнитель: Департамент

топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0600.

- мероприятие 7.5 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по временной

эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и

архитектурно-художественной подсветки. Ответственный исполнитель:

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 1100.

- мероприятие 7.6 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию "Моссвет" по восстановлению

работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и

архитектурно-художественной подсветки. Ответственный исполнитель:

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов

06 Ж 1200.

 

7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"

 

Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов"

предусматривает мероприятия, направленные на повышение

эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии

снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за

счет применения энергосберегающих технологий.

Цели подпрограммы:

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в

городе Москве в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы общественных

туалетов;

- снижение показателей энергопотребления в общественных

туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет

снижения эксплуатационных расходов в результате применения

современных технологий и материалов.

Задачи подпрограммы:

- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных

туалетов;

- расширение сети общественных туалетов города Москвы;

- обеспечение доступности услуги, в том числе для

маломобильных групп населения;

- улучшение информирования населения о местах размещения

общественных туалетов;

- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих

решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности

граждан.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

- мероприятие 8.1 Оказание государственными учреждениями

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный

исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 0630181.

- мероприятие 8.2 Инвестиционные средства. Ответственный

исполнитель: ГУП "Сантехработ". Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

 

7.9. Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций

города Москвы"

 

Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным

тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся

объектов застройки города Москвы.

Цель подпрограммы:

- обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением

существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

Задача подпрограммы:

- прокладка около 1350 км инженерных сетей различного

назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и

газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

- мероприятие 9.1 Реализация мероприятий по проектированию и

строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и

инновационного центра Сколково. Ответственный исполнитель:

Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется

по целевой статье расходов 0698118 (за счет средств федерального

бюджета).

- мероприятие 9.2 Реализация комплекса мер по развитию

коммунально-инженерной инфраструктуры. Ответственный исполнитель:

Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых

территорий города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 06 И 0100.

 

7.10. Подпрограмма 10 "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности"

 

Подпрограмма "Энергосбережение по объектам Департамента

топливно-энергетического хозяйства города Москвы" предусматривает

мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового

регионального продукта (ВРП), создание условий для сдерживания

роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за

счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение

экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу

парниковых газов в городе Москве.

Цели подпрограммы:

- снижение энергоемкости ВРП (валового регионального

продукта);

- повышение эффективности использования энергетических

ресурсов потребителями города;

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного

энергоснабжения;

- повышение качества жизни населения и снижение затрат на

оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру

города: государственно-частное партнерство, энергосервисные

контракты (договора);

- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию

ресурсов;

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических

ресурсов (ТЭР);

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при

производстве электрической и тепловой энергии;

- снижение удельных показателей потребления электрической и

тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь

энергоресурсов;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке

тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных

веществ;

- повышение осведомленности населения по вопросам

энергосбережения.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 36 мероприятий:

- мероприятие 10.1 Мероприятия, направленные на

энергосбережение и энергоэффективность. Ответственный исполнитель:

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0100.

- мероприятие 10.2 Оказание государственными учреждениями

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

деятельности государственных учреждений. Ответственный исполнитель:

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0200.

- мероприятие 10.3 Оказание государственными учреждениями

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный

исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города

Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К

0281.

- мероприятие 10.4 Реализация региональных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического

хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 06 Б 8117 (за счет средств федерального бюджета).

- мероприятие 10.5 Научно-исследовательские разработки по

стимулированию энергетической и экологической эффективности.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического

хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 06 К 0300.

- мероприятие 10.6 Мероприятия энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих

организаций. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.7 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента городского имущества города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.8 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента градостроительной политики города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.9 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

- мероприятие 10.10 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента здравоохранения города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.11 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента информационных технологий города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.12 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента капитального ремонта города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.13 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента культуры города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.14 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента науки, промышленной политики и

предпринимательства города Москвы. Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

- мероприятие 10.15 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента образования города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.16 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды

города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных

источников.

- мероприятие 10.17 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города

Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.18 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.19 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента строительства города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.20 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы. Мероприятие финансируется из

внебюджетных источников.

- мероприятие 10.21 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.22 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Департамента торговли и услуг города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.23 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города

Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.24 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Комитета города Москвы по обеспечению реализации

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области

долевого строительства. Мероприятие финансируется из внебюджетных

источников.

- мероприятие 10.25 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах Комитета государственного строительного надзора города

Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.26 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Центрального административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.27 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Северного административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.28 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Северо-Восточного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.29 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Восточного административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.30 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Юго-Восточного административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.31 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Южного административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.32 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Юго-Западного административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.33 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Западного административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.34 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Северо-Западного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.35 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Зеленоградского административного округа города Москвы. Мероприятие

финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.36 Внедрение энергосберегающих мероприятий на

объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

 

7.11. Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с

отходами и противооползневые работы"

 

Подпрограмма "Мероприятия в области обращения с отходами и

противооползневые работы" предусматривает реализацию комплекса мер

по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие

материально-технической базы городской системы обращения с

коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных

компонентов коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения

коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической

обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Цели подпрограммы:

- развитие материально-технической базы городской системы

обращения с коммунальными отходами;

- обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов

коммунальных отходов;

- сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на

полигонах;

- улучшение экологической обстановки в городе Москве и

Московском регионе в целом.

Задачи подпрограммы:

- создание новых производств по комплексной переработке,

сортировке и депонированию отходов на территории Московской и

прилегающих к Московскому региону областей;

- развитие действующих в городе Москве систем

централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или

захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;

- обеспечение радиационной безопасности населения;

- развитие действующей системы раздельного сбора отходов

(расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов

платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);

- эксплуатация действующих городских объектов санитарной

очистки.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 15 мероприятий:

- мероприятие 11.1 Оказание государственными учреждениями

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный

исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 06 Л 0181.

- мероприятие 11.2 Промышленная переработка твердых бытовых

отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате

за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым

из домовладений (от населения), Государственным унитарным

предприятием города Москвы "Экотехпром". Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов

06 Л 0200.

- мероприятие 11.3 Промышленная переработка твердых бытовых

отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной

ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3". Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов

06 Л 0300.

- мероприятие 11.4 Мероприятия по обеспечению радиационной

безопасности населения города Москвы. Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов

06 Л 0500.

- мероприятие 11.5 Мероприятия по очистке промливневых стоков.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0600.

- мероприятие 11.6 Вывоз и хранение автотранспортных средств,

подлежащих утилизации. Ответственные исполнители: префектура

Центрального административного округа города Москвы, префектура

Северного административного округа города Москвы, префектура

Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.

Мероприятие до 2015 года финансировалось по целевой статье расходов

06 Л 0801.

- мероприятие 11.7 Оказание государственными учреждениями

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный

исполнитель: Префектура Центрального административного округа

города Москвы, Префектура Северного административного округа города

Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа

города Москвы, Префектура Восточного административного округа

города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа

города Москвы, Префектура Южного административного округа города

Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города

Москвы, Префектура Западного административного округа города

Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города

Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города

Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л

0881.

- мероприятие 11.8 Прочие расходы в области обращения с

отходами. Ответственный исполнитель: Департамент

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0900.

- мероприятие 11.9 Реализация комплекса мер по хранению и

утилизации отходов. Ответственный исполнитель: Департамент

строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой

статье расходов 06 Л 1000.

- мероприятие 11.10 Расходы по обращению с твердыми бытовыми

отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в

многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных

административных округов города Москвы. Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов

06 Л 1100.

- мероприятие 11.11 Реализация комплекса мер, направленных на

проведение противооползневых мероприятий. Ответственный

исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие

финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1200.

- мероприятие 11.12 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной

эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево". Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов

06 Л 1300.

- мероприятие 11.13 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с

выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на

полигоне ТПБО "Саларьево". Ответственный исполнитель: Департамент

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов

06 Л 1400.

- мероприятие 11.14 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с

временной эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов

"Хметьево". Ответственный исполнитель: Департамент

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов

06 Л 1500.

- мероприятие 11.15 Возмещение затрат Государственному

унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с

вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при

проведении общегородских мероприятий. Ответственный исполнитель:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой

статье расходов 06 Л 1600.

 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Государственной программы и подпрограмм

 

Финансирование мероприятий Государственной программы и

подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета

города Москвы и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Государственной программы в

2012-2018 годах составляет 1 269 629 015,5 тыс. рублей:

- расходы бюджеты города Москвы в 2012-2018 годах: 319 193

933,8 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах: 4 658 618,6

тыс. рублей;

- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах -

945 776 463,1 тыс. рублей.

Предусматривается следующее распределение ресурсного

обеспечения по годам реализации Государственной программы:

- на 2012 год - 235 438 001,8 тыс. рублей;

- на 2013 год - 257 682 130,9 тыс. рублей;

- на 2014 год - 161 119 374,8 тыс. рублей;

- на 2015 год - 175 013 376,8 тыс. рублей;

- на 2016 год - 150 879 510,0 тыс. рублей;

- на 2017 год - 146 364 098,1 тыс. рублей;

- на 2018 год - 143 132 523,1 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

- по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"

объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы

составляет 5 837 094,5 тыс. рублей. Основные средства в рамках

подпрограммы направляются на возмещение затрат по функционированию

подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая

дирекция" и реализацию мер по обеспечению электроснабжением

объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным

источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники

финансирования 436 345 138,2 тыс. рублей. Это средства

инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭСК", ОАО "ОЭК" и

ОАО "Энергокомплекс";

- по подпрограмме 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"

объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы

составляет 3 317 665,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках

подпрограммы направляются на разработку и последующую ежегодную

актуализацию схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения,

водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года с учетом ТиНАО

и реализацию мер по обеспечению теплоснабжением объектов

инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником

реализации подпрограммы являются внебюджетные источники

финансирования 179 791 094,9 тыс. рублей. Это средства

инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК";

- по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"

объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы

составляет 1 547 168,5 тыс. рублей. Основные средства в рамках

подпрограммы направляются на разработку и последующую ежегодную

актуализацию Генеральной схемы газоснабжения на период до 2030 года

с учетом ТиНАО и реализацию комплекса мер по развитию газового

хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации

подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 19 250

833,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "МОСГАЗ");

- по подпрограмме 4 "Развитие и модернизация объектов

коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет

средств бюджета города Москвы составляет 5 030 455,1 тыс. рублей.

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию

комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства

города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы

являются внебюджетные источники финансирования 20 782 934,0 тыс.

рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Москоллектор");

- по подпрограмме 5 "Развитие и модернизация

водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем

технического водоснабжения" объем финансирования за счет средств

бюджета города Москвы составляет 26 800 202,8 тыс. рублей. Основные

средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса

мер, направленных на развитие водопроводноканализационного

хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации

подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 125 851

077,0 тыс. рублей (средства инвестиционной программы АО

"Мосводоканал");

- по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация объектов

водоотведения поверхностного стока" объем финансирования за счет

средств бюджета города Москвы составляет 55 330 275,5 тыс. рублей.

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на развитие

водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному

унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских

водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат,

связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных

гидротехнических сооружений и их временным содержанием. Средства

внебюджетных источников финансирования составляют 16 182 563,1 тыс.

рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Мосводосток");

- по подпрограмме 7 "Развитие единой светоцветовой среды

города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города

Москвы составляет 56 807 457,3 тыс. рублей. Основные средства в

рамках подпрограммы направляются на возмещение затрат Открытого

акционерного общества "Объединенная энергетическая компания",

связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов

наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и

праздничной иллюминации города Москвы; на реализацию комплекса мер

по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной

подсветки и праздничной иллюминации города Москвы; возмещение

затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы

"Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и

ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной

подсветки; возмещение затрат Государственному унитарному

предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической

энергии, потребляемой установками наружного освещения,

архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации

города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения

Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет";

возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет"

по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного

освещения и архитектурно-художественной подсветки;

- по подпрограмме 8 "Развитие сети общественных туалетов"

объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы

составляет 4 194 953,6 тыс. рублей. Основные средства в рамках

подпрограммы направляются на эксплуатацию и ремонт общественных

туалетов. Средства внебюджетных источников финансирования

составляют 543 000,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 9 "Развитие инженерных коммуникаций города

Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы

составляет 95 346 194,0 тыс. рублей. Основные средства в рамках

подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер по развитию

коммунально-инженерной инфраструктуры для новой застройки. Также в

2013 году 4 500 000,0 тыс. рублей были направлены из федерального

бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству

объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра

Сколково. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы,

привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;

- по подпрограмме 10 "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности" объем финансирования за счет средств бюджета

города Москвы составляет 2 871 337,3 тыс. рублей. Также в 2012 и

2013 годах была получена субсидия из федерального бюджета в размере

158 618,6 тыс. рублей. При этом основным источником реализации

подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 147 029

822,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 11 "Мероприятия в области обращения с

отходами и противооползневые работы" объем финансирования за счет

средств бюджета города Москвы составляет 62 111 129,9 тыс. рублей.

С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств

из внебюджетных источников не предусмотрено. Объемы финансового

обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета

города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе,

а общие объемы финансового обеспечения Государственной программы

приведены в приложении 4 к Государственной программе.

 

9. Характеристика мер правового регулирования в сферах

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,

направленных на достижение целей и результатов Государственной

программы

 

В рамках Государственной программы предусмотрена реализация

требований действующих правовых актов Российской Федерации и

совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы:

- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта

2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики

в переходный период и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", постановления

Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. N 1075-ПП "Об

Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года",

постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября

2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития

электроэнергетики", постановления Правительства Москвы от 14

декабря 2010 г. N 1067-ПП "О Схеме электроснабжения города Москвы

на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20

кВ)" требуется разработка и последующая ежегодная актуализация схем

электроснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО, ежегодная

актуализация схемы и программы развития электроэнергетики, а также

энергетической стратегии города Москвы. Срок IV квартал 2015 года.

- в целях реализации положений постановления Правительства

Москвы от 24 августа 2010 г. N 741-ПП "О схемах газоснабжения

города Москвы на период до 2020 года", требуется разработка и

последующая ежегодная актуализация схем внешнего газоснабжения на

период до 2030 года с учетом ТиНАО и Генеральной схемы

газоснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок IV

квартал 2015 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 27 июля

2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановления Правительства

Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения

города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010

и 2015 гг.", постановления Правительства Российской Федерации от 22

февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,

порядку их разработки и утверждения" требуется разработка и

последующая ежегодная актуализация схемы теплоснабжения на период

до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок IV квартал 2015 года;

- в порядке статьи 15 Градостроительного кодекса Российской

Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы,

предусматривающего утверждение схемы территориального планирования

присоединенных территорий Новомосковского и Троицкого

административных округов города Москвы. Срок II квартал 2015 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 7

декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

постановления Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 176-ПП "О

развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на период

до 2020 года", постановления Правительства Российской Федерации от

5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

требуется разработка схем водоснабжения и водоотведения на период

до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок II квартал 2015 года.

На 2015 год приказами Региональной энергетической комиссии

города Москвы утверждены инвестиционные и производственные

программы организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и

водоотведения (ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мосэнерго", ОАО

"Объединенная энергетическая компания", ОАО "МОСГАЗ" ОАО

"Энергокомплекс", ГУП "Москоллектор" и другие), принимаемые, в том

числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры

города Москвы.

Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и

систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих

вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

 

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации

Государственной программы

 

Методика оценки эффективности реализации Государственной

программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности

реализации Государственной программы, основанный на оценке

результативности Государственной программы с учетом объема

ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся

рисков.

Методика оценки эффективности реализации Государственной

программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Государственной

программы в целом;

2) степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм

и (или) основных мероприятий Государственной программы (достижение

непосредственных результатов их реализации);

4) эффективности использования финансовых средств.

Проведение оценки эффективности реализации Государственной

программы заключается в расчете интегральной оценки эффективности

реализации Государственной программы, который проводит

ответственный исполнитель Государственной программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной

программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам

ее реализации. Результаты интегральной оценки эффективности

реализации Государственной программы используются для внесения

ответственным исполнителем предложений о необходимости прекращения

или необходимости внесения изменений в Государственную программу.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации

Государственной программы определяются:

1) оценка степени достижения целей и решения задач

Государственной программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий

подпрограмм и (или) основных мероприятий Государственной программы

(достижение непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки эффективности реализации

Государственной программы является успешное (полное) достижение

запланированных показателей (индикаторов) Государственной

программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий

Государственной программы, в установленные сроки.

Оценка степени достижения цели и решения задач Государственной

программы рассчитывается по формуле:

 

Ф1 Ф2 Фк

-- + -- +...+ --

П1 П2 Пк

СДЦ=------------------, где:

k

 

СДЦ - показатель достижения плановых значений показателей

(индикаторов) Государственной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора)

Государственной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора)

Государственной программы за отчетный период;

k - количество показателей (индикаторов) Государственной

программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора)

является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле

меняются местами.

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается,

что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) >

1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы

один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ < 1, если все

показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то

СДЦ = 1.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов

финансовых средства (РФС) рассчитывается по формуле:

 

О

РФС = -, где:

Л

 

РФС - показатель исполнения запланированного уровня расходов

финансовых средств;

О - фактическое освоение финансовых средств по Государственной

программе в отчетном периоде;

Л - плановое финансирование на реализацию Государственной

программы в отчетном периоде.

В случае когда РФС < 1 за счет экономии бюджетных средств при

условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то

считается, что РФС = 1.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий

Государственной программы:

 

ССНфакт+ССЗфакт

ССм = ---------------' где:

2хм

 

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий

Государственной программы;

ССНфакт - количество мероприятий Государственной программы,

выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий Государственной программы,

завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Государственной программы.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации

Государственной программы осуществляется по формуле:

 

Ои = 0,6 х СДЦ + 0,25 х РФС + 0,15 х ССм, где:

 

Ои - показатель интегральной оценки эффективности реализации

Государственной программы;

СДЦ - показатель достижения плановых значений показателей

(индикаторов) Государственной программы;

РФС - показатель исполнения запланированного уровня финансовых

расходов;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий

Государственной программы.

Государственная программа считается:

- эффективной при 0,8<= Ои <= 1,0;

- недостаточно эффективной при <= Ои <= 0,8;

- неэффективной при Ои < 0,6.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации

Государственной программы учитывается показатель интегральной

оценки эффективности реализации Государственной программы и

показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).

Оценка эффективности использования финансовых средств

показывает качество управления Государственной программой и

является дополнительным оценочным показателем, используемым при

подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной

программы.

Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за

отчетный период рассчитывается по формуле:

 

ЭИ = СДЦ / РФС, где:

 

ЭИ - показатель эффективности использования финансовых

средств;

СДЦ - показатель достижения плановых значений показателей

(индикаторов) Государственной программы;

РФС - показатель исполнения запланированного уровня финансовых

расходов.

Оценка эффективности использования финансовых средств будет

тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей

(индикаторов) Государственной программы и меньше объем

использования финансовых средств.

 

 

Приложение 1

к Государственной программе города

Москвы "Развитие

коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

 

Таблица 1

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие электроснабжения города Москвы |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг |

|подпрограммы | |

|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения. |

|подпрограммы |2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии. |

| |3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети. |

| |4. Повышение качества передачи электрической энергии. |

| |5. Увеличение телемеханизированных подстанций. |

| |6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов. |

| |7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания. |

| |8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ. |

| |9. Развитие распределительной сети 20 кВ. |

|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной программы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |города Москвы, конечного результата подпрограммы |измерения |---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|

|разбивкой по годам | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

| | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

| |----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|

| |Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | | | | | | | | | | |

|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|

|Государственной |06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе |млрд. кВт.ч | 52,6 | 53,2 | 54,73 | 55,7 | 60,63 | 61 | 61 | 61 | 61|

|программы города |Москве | | | | | | | | | | |

|Москвы | | | | | | | | | | | |

|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|

|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |

|подпрограммы | |

|----------------------|------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование |ГРБ |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |подпрограммы | |финансирования |----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

|ресурсов |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы |программы города Москвы | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|и мероприятий |и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|по годам |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

|реализации и по |Подпрограмма 06А0000. |020, |Всего: | X | X | 76 330 | 87 959 | 73 212 | 68 359 | 52 914 | 44 274 | 39 131 | 442 182|

|главным |"Развитие |806 | | | | 169,9 | 070,6 | 789,7 | 300,0 | 770,5 | 136,0 | 996,0 | 232,7|

|распорядителям |электроснабжения города | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

|бюджетных |Москвы" | |бюджет | X | X | 1 024 | 858 | 756 | 1 208 | 889 | 550 | 550 | 5 837 094,5|

|средств | | |города | | | 685,7 | 413,2 | 601,2 | 250,1 | 144,3 | 000,0 | 000,0 | |

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| | | |средства | X | X | 75 305 | 87 100 | 72 456 | 67 151 | 52 025 | 43 724 | 38 581 | 436 345|

| | | |юридических и | | | 484,2 | 657,4 | 188,5 | 049,9 | 626,2 | 136,0 | 996,0 | 138,2|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 410 | 175 | 271 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3 057 435,0|

| |06А0100. "Возмещение | | | | | 421,7 | 948,6 | 064,7 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | |

| |затрат по | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |функционированию | |бюджет | X | X | 410 | 175 | 271 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3 057 435,0|

| |подразделений Казенного | |города | | | 421,7 | 948,6 | 064,7 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | |

| |предприятия "Московская | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |энергетическая | | | | | | | | | | | | |

| |дирекция" | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |Мероприятие 06А0300. |020, |Всего: | X | X | 614 | 682 | 485 | 658 | 339 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5|

| |"Реализация мер |806 | | | | 264,0 | 464,6 | 536,5 | 250,1 | 144,3 | | | |

| | | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| | | |бюджет | X | X | 614 | 682 | 485 | 658 | 339 | 0,0 | 0,0 | 2 779|

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |по обеспечению | |города | | | 264,0 | 464,6 | 536,5 | 250,1 | 144,3 | | | 659,5|

| |электроснабжением | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |объектов инженерно | | | | | | | | | | | | |

| |-коммунальной | | | | | | | | | | | | |

| |инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |Мероприятие 06А0400. |000 |Всего: | X | X | 24 125 | 38 810 | 26 948 | 17 330 | 4 404 | 3 800 | 3 800 | 119 221|

| |"Инвестиционная | | | | | 104,0 | 728,4 | 498,5 | 869,9 | 346,2 | 966,0 | 966,0 | 479,0|

| |программа ОАО | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |"Мосэнерго" | |средства | X | X | 24 125 | 38 810 | 26 948 | 17 330 | 4 404 | 3 800 | 3 800 | 119 221|

| | | |юридических и | | | 104,0 | 728,4 | 498,5 | 869,9 | 346,2 | 966,0 | 966,0 | 479,0|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |Мероприятие 06А0500. |000 |Всего: | X | X | 23 578 | 24 536 | 24 515 | 28 559 | 26 556 | 26 744 | 26 505 | 180 994|

| |"Инвестиционная | | | | | 852,6 | 199,4 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 052,0|

| |программа ОАО "МОЭСК" | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| | | |средства | X | X | 23 578 | 24 536 | 24 515 | 28 559 | 26 556 | 26 744 | 26 505 | 180 994|

| | | |юридических и | | | 852,6 | 199,4 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 052,0|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |Мероприятие 06А0600. |000 |Всего: | X | X | 12 296 | 9 282 | 11 961 | 14 609 | 11 105 | 7 802 | 5 118 |72 177 300,0|

| |"Инвестиционная | | | | | 970,0 | 940,0 | 790,0 | 290,0 | 620,0 | 290,0 | 400,0 | |

| |программа ОАО "ОЭК" | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| | | |средства | X | X | 12 296 | 9 282 | 11 961 | 14 609 | 11 105 | 7 802 | 5 118 |72 177 300,0|

| | | |юридических и | | | 970,0 | 940,0 | 790,0 | 290,0 | 620,0 | 290,0 | 400,0 | |

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |Мероприятие |000 |Всего: | X | X | 15 304 | 14 470 | 9 030 | 6 651 | 9 959 | 5 376 | 3 157 |63 952 307,2|

| |06А0700. | | | | | 557,6 | 789,6 | 900,0 | 890,0 | 660,0 | 880,0 | 630,0 | |

| |"Инвестиционная | |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

| |программа | |средства | X | X | 15 304 | 14 470 | 9 030 | 6 651 | 9 959 | 5 376 | 3 157 |63 952 307,2|

| |ОАО | |юридических и | | | 557,6 | 789,6 | 900,0 | 890,0 | 660,0 | 880,0 | 630,0 | |

| |"Энергокомплекс" | |физических лиц | | | | | | | | | | |

|----------------------|------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 2

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие теплоснабжения города Москвы |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города Москвы| |

|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы |

|подпрограммы | |

|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу. |

|подпрограммы |2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов. |

| |3. Формирование зон действия теплоисточников. |

| |4. Определение основных характеристик тепловых сетей города. |

| |5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей. |

| |6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства |

| |города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве. |

|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы города|измерения |------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018|

|реализации |подпрограммы | | год| год| год| год| год| год| год| год| год|

|Государственной | | | факт| факт| факт| факт| факт| прогноз| прогноз| прогноз| прогноз|

|программы города Москвы|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

| |Подпрограмма 06Б0000. "Развитие | | | | | | | | | | |

| |теплоснабжения города Москвы" | | | | | | | | | | |

| |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

| |06Б0000.01. Уровень потерь |Гкал/ | X| X| 0,0376| 0,0373| 0,0370| 0,0368| 0,0365| 0,0362| 0,0361|

| |тепловой энергии в сетях |(км.ч) | | | | | | | | | |

| |теплоснабжения (отношение | | | | | | | | | | |

| |суммарного объема потерь | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии к суммарной | | | | | | | | | | |

| |протяженности сетей): разводящие| | | | | | | | | | |

| |сети | | | | | | | | | | |

| |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

| |06Б0000.02. Уровень потерь |Гкал/ | X| X| 0,1132| 0,1129| 0,1128| 0,1126| 0,1124| 0,1122| 0,112|

| |тепловой энергии в сетях |(км.ч) | | | | | | | | | |

| |теплоснабжения (отношение | | | | | | | | | | |

| |суммарного объема потерь | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии к суммарной | | | | | | | | | | |

| |протяженности сетей): | | | | | | | | | | |

| |магистральные сети | | | | | | | | | | |

| |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

| |06Б0000.03. Количество |ед/1 км | X| X| 0,09| 0,081| 0,088| 0,087| 0,086| 0,085| 0,081|

| |повреждений и дефектов на 1 км |трубопр. | | | | | | | | | |

| |тепловой сети: разводящие сети | | | | | | | | | | |

| |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

| |06Б0000.04. |ед/1 км | X| X| 1| 0,91| 0,94| 0,93| 0,92| 0,91| 0,82|

| |Количество повреждений и |трубопр. | | | | | | | | | |

| |дефектов на 1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | |

| |магистральные сети | | | | | | | | | | |

|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |

|подпрограммы | |

|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование подпрограммы |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |Государственной программы | |финансирова- |----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

|ресурсов |города Москвы и мероприятий | |ния | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| Итого|

|подпрограммы и |подпрограммы | | | год| год| год| год| год| год| год| год| год| |

|мероприятий | | | | факт| факт| факт| факт| факт| прогноз| прогноз| прогноз| прогноз| |

|подпрограммы |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

|по годам |Подпрограмма 06Б0000. |020, |Всего: | X| X| 35 172| 25 747| 16 528| 31 025| 25 319| 24 299| 25 015| 183 108|

|реализации и по |"Развитие теплоснабжения |806 | | | | 669,1| 885,0| 959,7| 379,2| 756,4| 049,4| 061,4| 760,2|

|главным |города Москвы" | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

|распорядителям | | |бюджет | X| X| 1 553| 323 967,0| 267 967,0| 766 612,6| 155 282,1| 125 282,1| 125 282,1| 3 317|

|бюджетных | | |города | | | 272,4| | | | | | | 665,3|

|средств | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | |средства | X| X| 33 619| 25 423| 16 260| 30 258| 25 164| 24 173| 24 889| 179 791|

| | | |юридических и| | | 396,7| 918,0| 992,7| 766,6| 474,3| 767,3| 779,3| 094,9|

| | | |физических | | | | | | | | | | |

| | | |лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X| X| 158 847,5| 104 473,9| 100 429,3| 650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1| 1 389|

| |06Б0100. | | | | | | | | | | | | 597,0|

| |"Разработка и актуализация | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |схем тепло-, электро- и | |бюджет | X| X| 158 847,5| 104 473,9| 100 429,3| 650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1| 1 389|

| |внешнего газоснабжения, | |города | | | | | | | | | | 597,0|

| |водоснабжения и водоотведения| |Москвы | | | | | | | | | | |

| |на период до 2030 года" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Б0200. |020, |Всего: | X| X| 1 394| 219 493,1| 167 537,7| 116 612,6| 30 000,0| 0,0| 0,0| 1 928|

| |"Реализация мер по |806 | | | | 424,9| | | | | | | 068,3|

| |обеспечению теплоснабжением | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |объектов | |бюджет | X| X| 1 394| 219 493,1| 167 537,7| 116 612,6| 30 000,0| 0,0| 0,0| 1 928|

| |инженерно-коммунальной | |города | | | 424,9| | | | | | | 068,3|

| |инфраструктуры" | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Б0300. |000 |Всего: | X| X| 12 014| 24 857| 15 683| 30 109| 24 910| 23 867| 24 583| 156 025|

| |"Инвестиционная программа ОАО| | | | | 840,0| 133,0| 422,0| 256,6| 504,3| 067,3| 079,3| 302,5|

| |"МОЭК" | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | |средства | X| X| 12 014| 24 857| 15 683| 30 109| 24 910| 23 867| 24 583| 156 025|

| | | |юридических и| | | 840,0| 133,0| 422,0| 256,6| 504,3| 067,3| 079,3| 302,5|

| | | |физических | | | | | | | | | | |

| | | |лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Б0400. |000 |Всего: | X| X| 650| 566| 577| 149| 253| 306| 306| 2 811|

| |"Производственная программа | | | | | 000,0| 785,0| 570,7| 510,0| 970,0| 700,0| 700,0| 235,7|

| |ОАО "Мосэнерго" | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | |средства | X| X| 650| 566| 577| 149| 253| 306| 306| 2 811|

| | | |юридических и| | | 000,0| 785,0| 570,7| 510,0| 970,0| 700,0| 700,0| 235,7|

| | | |физических | | | | | | | | | | |

| | | |лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Б0500. |000 |Всего: | X| X| 20 954| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 20 954|

| |"Инвестиционная программа ОАО| | | | | 556,7| | | | | | | 556,7|

| |"МТК" | |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | |средства | X| X| 20 954| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 20 954|

| | | |юридических и| | | 556,7| | | | | | | 556,7|

| | | |физических | | | | | | | | | | |

| | | |лиц | | | | | | | | | | |

|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 3

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие газоснабжения в городе Москве"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие газоснабжения в городе Москве |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы. |

|подпрограммы |2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы. |

| |3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы. |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы. |

|подпрограммы |2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации. |

| |3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии. |

| |4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы. |

| |5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы. |

|-----------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения |---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации |подпрограммы | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

|Москвы |Подпрограмма 06В0000. "Развитие | | | | | | | | | | |

| |газоснабжения в городе Москве" | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

| |06В0000.01. Снижение количества |ед/100 км | 0,64 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| |инцидентов на 100 км сети газопровода |сети | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

| |06В0000.02. Протяженность подземных |км | 308 | 242 | 242 | 242 | 184 | 188 | 178 | 168 | 158 |

| |газопроводов не защищенных от коррозии | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

| |06B0000.03. Сдерживание роста |штук | 928 | 923 | 997 | 1064 | 1579 | 1542 | 1492 | 1500 | 1476 |

| |количества ГРП (газорегуляторный пункт) | | | | | | | | | | |

| |со сверхнормативным сроком службы | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

| |06В0000.04. Количество электрозащитных |штук | 178 | 175 | 175 | 178 | 176 | 178 | 189 | 188 | 196 |

| |установок со сверхнормативным сроком | | | | | | | | | | |

| |службы | | | | | | | | | | |

|-----------------------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|

|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы |

|подпрограммы | |

|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |подпрограммы | |финансирования|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|ресурсов |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы и |программы города | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|мероприятий |Москвы и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы по |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|годам реализации |-----------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|и по главным |Подпрограмма 06В0000. |020, |Всего: | X | X | 3 493 | 2 571 | 2 830 | 2 825 | 2 842 | 3 040 | 3 192 | 20 798|

|распорядителям |"Развитие |071, | | | | 765,9 | 528,4 | 579,1 | 986,8 | 614,5 | 965,4 | 562,3 | 002,4|

|бюджетных |газоснабжения в городе |806 |--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|средств |Москве" | |бюджет | X | X | 1 143 | 110 | 16 045,2 |250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 1 547|

| | | |города | | | 765,9 | 270,4 | | | | | | 168,5|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | |средства | X | X | 2 350 | 2 461 | 2 814 | 2 575 | 2 833 | 3 031 | 3 183 | 19 250|

| | | |юридических | | | 000,0 | 258,0 | 533,9 | 986,8 | 585,5 | 936,4 | 533,3 | 833,9|

| | | |и | | | | | | | | | | |

| | | |физических | | | | | | | | | | |

| | | |лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 |250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 302|

| |06В0100. | | | | | | | | | | | | 478,8|

| |-----------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |"Разработка и | |бюджет | X | X | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 |250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 302|

| |актуализация | |города | | | | | | | | | | 478,8|

| |Генеральной схемы | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |газоснабжения города | | | | | | | | | | | | |

| |Москвы до 2030 года" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06В200. |071, |Всего: | X | X | 1 136 | 101 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244|

| |"Реализация комплекса |806 | | | | 257,3 | 099,4 | | | | | | 689,7|

| |мер по развитию | |--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |газового хозяйства | |бюджет | X | X | 1 136 | 101 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244|

| |города Москвы" | |города | | | 257,3 | 099,4 | | | | | | 689,7|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06В0300. |000 |Всего: | X | X | 2 350 | 2 461 | 2 814 | 2 575 | 2 833 | 3 031 | 3 183 | 19 250|

| |"Инвестиционная | | | | | 000,0 | 258,0 | 533,9 | 986,8 | 585,5 | 936,4 | 533,3 | 833,9|

| |программа ОАО "Мосгаз" | |--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | |средства | X | X | 2 350 | 2 461 | 2 814 | 2 575 | 2 833 | 3 031 | 3 183 | 19 250|

| | | |юридических | | | 000,0 | 258,0 | 533,9 | 986,8 | 585,5 | 936,4 | 533,3 | 833,9|

| | | |и | | | | | | | | | | |

| | | |физических | | | | | | | | | | |

| | | |лиц | | | | | | | | | | |

|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 4

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие и модернизация объектов

коллекторного хозяйства города Москвы"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города Москвы | |

|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций. |

|подпрограммы |2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы. |

| |3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов. |

|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы. |

|подпрограммы |2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства. |

| |3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры. |

|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной программы |Единица | Значения|

|подпрограммы с разбивкой |города Москвы, конечного результата подпрограммы |измерения |--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|

|по годам реализации | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|Государственной | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|программы города Москвы | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

| |----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|

| |Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация | | | | | | | | | | |

| |объектов коллекторного хозяйства города Москвы" | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|

| |06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства |процентов | 25 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17|

|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|

|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |

|подпрограммы | |

|-------------------------|------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|ресурсов подпрограммы и |подпрограммы | |финансирования |----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

|мероприятий подпрограммы |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|по годам реализации и по |программы города Москвы | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|главным распорядителям |и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|бюджетных средств |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |Подпрограмма 06Г0000. |806 |Всего: | X | X | 1 552 | 3 370 | 3 450 | 4 189 | 4 997 | 3 884 | 4 367 | 25 813 389,1|

| |"Развитие и | | | | | 604,2 | 766,5 | 587,1 | 656,5 | 901,8 | 567,0 | 306,0 | |

| |модернизация объектов | |---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |коллекторного хозяйства | |бюджет | X | X | 540 106,2 | 1 273 | 735 702,1 | 1 215 | 1 265 | 0,0 | 0,0 | 5 030 455,1|

| |города Москвы" | |города | | | | 490,5 | | 629,5 | 526,8 | | | |

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| | | |средства | X | X | 1 012 | 2 097 | 2 714 | 2 974 | 3 732 | 3 884 | 4 367 | 20 782 934,0|

| | | |юридических и | | | 498,0 | 276,0 | 885,0 | 027,0 | 375,0 | 567,0 | 306,0 | |

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |Мероприятие 06Г0100. |806 |Всего: | X | X | 540 106,2 | 1 273 | 615 786,5 | 1 215 | 1 265 | 0,0 | 0,0 | 4 910 539,5|

| |"Реализация комплекса | | | | | | 490,5 | | 629,5 | 526,8 | | | |

| |мер, направленных на | |---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |развитие коллекторного | |бюджет | X | X | 540 106,2 | 1 273 | 615 786,5 | 1 215 | 1 265 | 0,0 | 0,0 | 4 910 539,5|

| |хозяйства города | |города | | | | 490,5 | | 629,5 | 526,8 | | | |

| |Москвы" | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |Мероприятие 06Г0300. |020 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6|

| |"Мероприятия по | |---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |реализации | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6|

| |инвестиционной | |города | | | | | | | | | | |

| |программы | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |Государственного | | | | | | | | | | | | |

| |унитарного предприятия | | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |

| |"Москоллектор" по | | | | | | | | | | | | |

| |проектированию и | | | | | | | | | | | | |

| |строительству кабельных | | | | | | | | | | | | |

| |коллекторов" | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |Мероприятие 06Г0400. |000 |Всего: | X | X | 1 012 | 2 097 | 2712 | 3 473 | 4 532 | 3 884 | 4 367 | 22 079 625,0|

| |"Производственная | | | | | 498,0 | 276,0 | 356,0 | 617,0 | 005,0 | 567,0 | 306,0 | |

| |программа ГУП | |---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

| |"Москоллектор" | |средства | X | X | 1 012 | 2 097 | 2712 | 3 473 | 4 532 | 3 884 | 4 367 | 22 079 625,0|

| | | |юридических и | | | 498,0 | 276,0 | 356,0 | 617,0 | 005,0 | 567,0 | 306,0 | |

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

|-------------------------|------------------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 5

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие и модернизация

водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

и систем технического водоснабжения" Государственной программы

города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества |

|подпрограммы | |

|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей. |

|подпрограммы |2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. |

| |3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения. |

|----------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения |----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|

|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации |подпрограммы | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |----------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|

|Москвы |Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и | | | | | | | | | | |

| |модернизация | | | | | | | | | | |

| |водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | | |

| |города Москвы и систем технического | | | | | | | | | | |

| |водоснабжения" | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|

| |06Д0000.01. Удельное количество |ед/км | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |перерывов в подаче воды, произошедших в | | | | | | | | | | |

| |результате аварий, повреждений и иных | | | | | | | | | | |

| |технологических нарушений в расчете на | | | | | | | | | | |

| |протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|

| |06Д0000.02. Удельное количество аварий |ед/км | X | X | 1,2 | 1,19 | 1,14 | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,6|

| |и засоров в расчете на протяженность | | | | | | | | | | |

| |канализационной сети в год | | | | | | | | | | |

|----------------------|----------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|

|Ответственный |Департамент строительства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент городского имущества города Москвы |

|подпрограммы | |

|----------------------|------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |подпрограммы | |финансирования |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

|ресурсов |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы |программы города Москвы | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|и мероприятий |и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|по годам |------------------------|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

|реализации и по |Подпрограмма |806, |Всего: | X | X | 17 078 | 19 482 | 23 478 | 23 845 | 23 843 | 22 236 | 22 686 | 152 651 279,8|

|главным |06Д0000. |071 | | | | 504,2 | 797,8 | 324,0 | 600,7 | 213,6 | 496,2 | 343,3 | |

|распорядителям |"Развитие и | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

|бюджетных |модернизация | |бюджет | X | X | 4 979 | 3 918 | 5 447 | 4 785 | 4 368 | 1 650 | 1 650 | 26 800 202,8|

|средств |водопроводноканализацио | |города | | | 894,2 | 940,8 | 391,0 | 348,5 | 628,3 | 000,0 | 000,0 | |

| |нного хозяйства города | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |Москвы и систем | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

| |технического | |средства | X | X | 12 098 | 15 563 | 18 030 | 19 060 | 19 474 | 20 586 | 21 036 | 125 851 077,0|

| |водоснабжения" | |юридических и | | | 610,0 | 857,0 | 933,0 | 252,2 | 585,3 | 496,2 | 343,3 | |

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

| |Мероприятие |806, |Всего: | X | X | 4 979 | 3 918 | 5 447 | 4 785 | 4 368 | 1 650 | 1 650 | 26 800 202,8|

| |06Д0100. |071 | | | | 894,2 | 940,8 | 391,0 | 348,5 | 628,3 | 000,0 | 000,0 | |

| |"Реализация комплекса | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

| |мер, направленных на | |бюджет | X | X | 4 979 | 3 918 | 5 447 | 4 785 | 4 368 | 1 650 | 1 650 | 26 800 202,8|

| |развитие | |города | | | 894,2 | 940,8 | 391,0 | 348,5 | 628,3 | 000,0 | 000,0 | |

| |водопроводноканализацио | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |нного хозяйства города | | | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

| |Мероприятие |000 |Всего: | X | X | 12 098 | 15 563 | 18 030 | 19 060 | 19 474 | 20 586 | 21 036 | 125 851 077,0|

| |06Д0300. | | | | | 610,0 | 857,0 | 933,0 | 252,2 | 585,3 | 496,2 | 343,3 | |

| |Инвестиционная | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

| |программа | |средства | X | X | 12 098 | 15 563 | 18 030 | 19 060 | 19 474 | 20 586 | 21 036 | 125 851 077,0|

| |ОАО | |юридических и | | | 610,0 | 857,0 | 933,0 | 252,2 | 585,3 | 496,2 | 343,3 | |

| |"Мосводоканал" | |физических лиц | | | | | | | | | | |

|----------------------|------------------------|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 6

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие и модернизация объектов

водоотведения поверхностного стока" Государственной программы

города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока |

|подпрограммы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей. |

|подпрограммы |2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока. |

| |3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока. |

| |4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока. |

|-----------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной |Единица | Значения|

|подпрограммы с |программы города Москвы, конечного |измерения |---------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|

|разбивкой по годам |результата подпрограммы | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|

|Москвы |Подпрограмма 06Е0000. "Развитие и | | | | | | | | | | |

| |модернизация объектов водоотведения | | | | | | | | | | |

| |поверхностного стока" | | | | | | | | | | |

| |------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|

| |06Е0000.01. Износ сетей водоотведения |процентов | 43,83 | 44,5 | 44,7 | 44,49 | 44,28 | 44,18 | 43,97 | 43,75 | 43,55|

| |поверхностного стока | | | | | | | | | | |

|-----------------------|------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|

|Ответственный |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |

|подпрограммы | |

|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |подпрограммы | |финансирования |-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

|ресурсов |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы и |программы города | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|мероприятий |Москвы и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы по |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|годам реализации |-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

|и по главным |Подпрограмма |778, |Всего: | X | X | 10 209 | 10 276 | 9 448 | 11 278 | 10 684 | 9 710 | 9 906 | 71 512|

|распорядителям |06Е0000. |806 | | | | 581,1 | 219,2 | 713,5 | 003,0 | 098,0 | 111,9 | 111,9 | 838,6|

|бюджетных |"Развитие и | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

|средств |модернизация объектов | |бюджет | X | X | 8 273 | 8 291 | 7 478 | 8 973 | 8 209 | 7 052 | 7 052 | 55 330|

| |водоотведения | |города | | | 504,1 | 482,2 | 276,6 | 080,8 | 068,0 | 431,9 | 431,9 | 275,5|

| |поверхностного стока" | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| | | |средства | X | X | 1 936 | 1 984 | 1 970 | 2 304 | 2 475 | 2 657 | 2 853 | 16 182|

| | | |юридических и | | | 077,0 | 737,0 | 436,9 | 922,2 | 030,0 | 680,0 | 680,0 | 563,1|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |Мероприятие |778 |Всего: | X | X | 4 101 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 40 973|

| |06Е0100. | | | | | 897,7 | 144,2 | 070,1 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 062,0|

| |"Водоотведение | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |поверхностных сточных | |бюджет | X | X | 4 101 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 6 145 | 40 973|

| |вод" | |города | | | 897,7 | 144,2 | 070,1 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 062,0|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |Мероприятие 06Е0300. |806, |Всего: | X | X | 4 171 | 2 099 | 1 215 | 2 777 | 2 013 | 907 | 907 | 14 092|

| |"Реализация комплекса |778 | | | | 606,4 | 438,2 | 106,9 | 843,3 | 830,5 | 194,4 | 194,4 | 214,1|

| |мер по развитию | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |объектов водоотведения | |бюджет | X | X | 4 171 | 2 099 | 1 215 | 2 777 | 2 013 | 907 | 907 | 14 092|

| |поверхностного стока" | |города | | | 606,4 | 438,2 | 106,9 | 843,3 | 830,5 | 194,4 | 194,4 | 214,1|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |Мероприятие |000 |Всего: | X | X | 1 936 | 1 984 | 1 970 | 2 304 | 2 475 | 2 657 | 2 853 | 16 182|

| |06Е0700. | | | | | 077,0 | 737,0 | 436,9 | 922,2 | 030,0 | 680,0 | 680,0 | 563,1|

| |"Производственная | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |программа ГУП | |средства | X | X | 1 936 | 1 984 | 1 970 | 2 304 | 2 475 | 2 657 | 2 853 | 16 182|

| |"Мосводосток" | |юридических и | | | 077,0 | 737,0 | 436,9 | 922,2 | 030,0 | 680,0 | 680,0 | 563,1|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |Мероприятие 06Е0900. |806 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0| 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |150 000,0|

| |"Реализация комплекса | | | | | | | | | | | | |

| |мер по развитию | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |объектов водоотведения | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0| 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |150 000,0|

| |поверхностного стока в | |города | | | | | | | | | | |

| |городах субъектов | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |Мероприятие 06Е0800. |778 |Всего: | X | X | 0,0 | 46 899,8 | 68 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |114 999,8|

| |"Субсидия | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

| |Государственному | |бюджет | X | X | 0,0 | 46 899,8 | 68 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |114 999,8|

| |унитарному предприятию | |города | | | | | | | | | | |

| |города Москвы по | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |

| |московских | | | | | | | | | | | | |

| |водоотводящих систем | | | | | | | | | | | | |

| |"Мосводосток" в целях | | | | | | | | | | | | |

| |возмещения затрат, | | | | | | | | | | | | |

| |связанных с | | | | | | | | | | | | |

| |проведением оценки | | | | | | | | | | | | |

| |безопасности | | | | | | | | | | | | |

| |выявленных бесхозяйных | | | | | | | | | | | | |

| |гидротехнических | | | | | | | | | | | | |

| |сооружений и их | | | | | | | | | | | | |

| |временным содержанием" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 7

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие единой светоцветовой среды города Москвы |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями. |

|подпрограммы |2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы. |

| |3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения |

| |энергосберегающих технологий. |

| |4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. |

|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями. |

|подпрограммы |2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы. |

| |3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды. |

| |4. Модернизация оборудования на основе современных технологий. |

|----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения |------------|-------------|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|--------------|

|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации |подпрограммы | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|--------------|

|Москвы |Подпрограмма 06Ж0000. "Развитие | | | | | | | | | | |

| |единой светоцветовой среды города | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | | | | | | | | | | |

| |------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|--------------|

| |06Ж0000.01. Снижение количества опор|процентов | 36,24| 35,72| 34,11| 29,87| 27,00| 25,31| 21,35| 21,2| 20,5|

| |со сверхнормативным сроком службы | | | | | | | | | | |

|----------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|--------------|

|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |

|подпрограммы | |

|----------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |подпрограммы | |финансирования |-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

|ресурсов |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы и |программы города | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|мероприятий |Москвы и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|по годам |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

|реализации и по |Подпрограмма 06Ж0000. |020, |Всего: | X | X | 10 115 | 13 250 | 10 642 | 5 125 | 5 891 | 5 891 | 5 891 | 56 807|

|главным |"Развитие единой |813 | | | | 627,5 | 460,5 | 004,2 | 574,6 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 457,3|

|распорядителям |светоцветовой среды | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

|бюджетных |города Москвы" | |бюджет | X | X | 10 115 | 13 250 | 10 642 | 5 125 | 5 891 | 5 891 | 5 891 | 56 807|

|средств | | |города | | | 627,5 | 460,5 | 004,2 | 574,6 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 457,3|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 5 134 | 4 631 | 3 687 | 2 369 | 2 500 | 2 700 | 2 700 | 23 723|

| |06Ж0100. | | | | | 948,5 | 628,9 | 696,1 | 423,3 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 696,8|

| |"Возмещение | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |затрат | |бюджет | X | X | 5 134 | 4 631 | 3 687 | 2 369 | 2 500 | 2 700 | 2 700 | 23 723|

| |Открытого | |города | | | 948,5 | 628,9 | 696,1 | 423,3 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 696,8|

| |акционерного | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |общества | | | | | | | | | | | | |

| |"Объединенная | | | | | | | | | | | | |

| |энергетическая | | | | | | | | | | | | |

| |компания", связанных с | | | | | | | | | | | | |

| |оказанием услуг по | | | | | | | | | | | | |

| |эксплуатации и ремонту | | | | | | | | | | | | |

| |объектов наружного | | | | | | | | | | | | |

| |освещения, | | | | | | | | | | | | |

| |архитектурнохудожестве | | | | | | | | | | | | |

| |нной подсветки и | | | | | | | | | | | | |

| |праздничной | | | | | | | | | | | | |

| |иллюминации города | | | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Ж0300. |020 |Всего: | X | X | 4 864 | 6 798 | 5 036 | 960 | 1 595 | 1 395 | 1 395 | 22 045|

| |"Комплекс мер по | | | | | 966,4 | 763,9 | 623,1 | 051,6 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 896,4|

| |развитию наружного | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |освещения, | |бюджет | X | X | 4 864 | 6 798 | 5 036 | 960 | 1 595 | 1 395 | 1 395 | 22 045|

| |архитектурнохудожестве | |города | | | 966,4 | 763,9 | 623,1 | 051,6 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 896,4|

| |нной подсветки и | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |праздничной | | | | | | | | | | | | |

| |иллюминации города | | | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Ж0300. |020 |Всего: | X | X | 115 | 231 | 317 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 265|

| |"Возмещение затрат | | | | | 712,6 | 476,6 | 986,7 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 175,9|

| |Государственному | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |унитарному предприятию | |бюджет | X | X | 115 | 231 | 317 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 265|

| |города Москвы | |города | | | 712,6 | 476,6 | 986,7 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 175,9|

| |"Моссвет" по | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |осуществлению | | | | | | | | | | | | |

| |технического надзора | | | | | | | | | | | | |

| |за эксплуатацией и | | | | | | | | | | | | |

| |ремонтом объектов | | | | | | | | | | | | |

| |наружного освещения и | | | | | | | | | | | | |

| |архитектурнохудожестве | | | | | | | | | | | | |

| |нной подсветки" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Ж0600. |020 |Всего: | X | X | 0,0 | 1 588 | 1 490 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 9 463|

| |"Возмещение затрат | | | | | | 591,1 | 573,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 564,4|

| |Государственному | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |унитарному предприятию | |бюджет | X | X | 0,0 | 1 588 | 1 490 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 9 463|

| |города Москвы | |города | | | | 591,1 | 573,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 564,4|

| |"Моссвет" на оплату | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой | | | | | | | | | | | | |

| |установками наружного | | | | | | | | | | | | |

| |освещения, | | | | | | | | | | | | |

| |архитектурно-художеств | | | | | | | | | | | | |

| |енной подсветки, | | | | | | | | | | | | |

| |праздничной | | | | | | | | | | | | |

| |иллюминации города | | | | | | | | | | | | |

| |Москвы, находящимися | | | | | | | | | | | | |

| |на праве | | | | | | | | | | | | |

| |хозяйственного ведения | | | | | | | | | | | | |

| |Государственного | | | | | | | | | | | | |

| |унитарного предприятия | | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |

| |"Моссвет" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Ж1100. |020 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | 49 | 49 999,7 | 49 | 199|

| |"Возмещение затрат | | | | | | | | 999,7 | 999,7 | | 999,7 | 998,8|

| |Государственному | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |унитарному предприятию | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | 49 | 49 999,7 | 49 | 199|

| |города Москвы | |города | | | | | | 999,7 | 999,7 | | 999,7 | 998,8|

| |"Моссвет" по временной | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |

| |бесхозяйных объектов | | | | | | | | | | | | |

| |наружного освещения и | | | | | | | | | | | | |

| |архитектурно-художеств | | | | | | | | | | | | |

| |енной подсветки" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |Мероприятие 06Ж1200. |020 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109|

| |"Возмещение затрат | | | | | | | 125,0 | | | | | 125,0|

| |Государственному | |---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

| |унитарному предприятию | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109|

| |"Моссвет" по | |города | | | | | 125,0 | | | | | 125,0|

| |восстановлению | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |работоспособности | | | | | | | | | | | | |

| |бесхозяйных объектов | | | | | | | | | | | | |

| |наружного освещения и | | | | | | | | | | | | |

| |архитектурно-художеств | | | | | | | | | | | | |

| |енной подсветки" | | | | | | | | | | | | |

|----------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 8

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие сети общественных туалетов |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями. |

|подпрограммы |2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов. |

| |3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий. |

| |4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов. |

|подпрограммы |2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы. |

| |3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения. |

| |4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов. |

| |5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан. |

|-----------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения |-------------|-------------|----------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|

|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации |подпрограммы | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|

|Москвы |Подпрограмма 0630000. "Развитие сети | | | | | | | | | | |

| |общественных туалетов" | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|

| |0630000.01. Доля объектов требующих |процентов | 53 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 29|

| |капитального ремонта от общего | | | | | | | | | | |

| |количества стационарных туалетов | | | | | | | | | | |

|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|

|Ответственный |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители | |

|подпрограммы | |

|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |подпрограммы | |финансирования |----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

|ресурсов |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы и |программы города | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|мероприятий |Москвы и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы по |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|годам реализации |-----------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

|и по главным |Подпрограмма 0630000. |778 |Всего: | X | X | 634 | 798 | 923 | 617 | 588 | 588 | 588 | 4 737|

|распорядителям |"Развитие сети | | | | | 151,0 | 176,4 | 135,4 | 804,1 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 953,6|

|бюджетных |общественных туалетов" | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

|средств | | |бюджет | X | X | 634 | 559 | 618 | 617 | 588 | 588 | 588 | 4 194|

| | | |города | | | 151,0 | 676,4 | 635,4 | 804,1 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 953,6|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| | | |средства | X | X | 0,0 | 238 | 304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543|

| | | |юридических и | | | | 500,0 | 500,0 | | | | | 000,0|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| |Мероприятие 0630100. | |Всего: | X | X | 634 | 559 | 618 | 617 | 588 | 588 | 588 | 4 194|

| |"Эксплуатация и ремонт | | | | | 151,0 | 676,4 | 635,4 | 804,1 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 953,6|

| |общественных туалетов" | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| | | |бюджет | X | X | 634 | 559 | 618 | 617 | 588 | 588 | 588 | 4 194|

| | | |города | | | 151,0 | 676,4 | 635,4 | 804,1 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 953,6|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| |Мероприятие |778 |Всего: | X | X | 634 | 559 | 618 | 617 | 588 | 588 | 588 | 4 194|

| |0630181. | | | | | 151,0 | 676,4 | 635,4 | 804,1 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 953,6|

| |"Оказание | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| |государственными | |бюджет | X | X | 634 | 559 | 618 | 617 | 588 | 588 | 588 | 4 194|

| |учреждениями | |города | | | 151,0 | 676,4 | 635,4 | 804,1 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 953,6|

| |государственных услуг, | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |выполнение работ, | | | | | | | | | | | | |

| |финансовое | | | | | | | | | | | | |

| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |

| |деятельности | | | | | | | | | | | | |

| |государственных | | | | | | | | | | | | |

| |казенных | | | | | | | | | | | | |

| |учреждений" | | | | | | | | | | | | |

| |-----------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| |Мероприятие 0630600. |000 |Всего: | X | X | 0,0 | 238 | 304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543|

| |"Инвестиционные | | | | | | 500,0 | 500,0 | | | | | 000,0|

| |средства" | |---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

| | | |средства | X | X | 0,0 | 238 | 304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543|

| | | |юридических и | | | | 500,0 | 500,0 | | | | | 000,0|

| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |

|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 9

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Развитие инженерных коммуникаций города Москвы |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы |

|подпрограммы | |

|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и |

|подпрограммы |кабельных линий) |

|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения |----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|

|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации |подпрограммы | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|

|Москвы |Подпрограмма 06И0000. "Развитие | | | | | | | | | | |

| |инженерных коммуникаций города | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | | | | | | | | | | |

| |------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|

| |06И0000.01. Обеспечение инженерными |процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100|

| |коммуникациями ввода сооружений | | | | | | | | | | |

| |адресной инвестиционной программы | | | | | | | | | | |

|----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|

|Ответственный |Департамент строительства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент развития новых территорий города Москвы |

|подпрограммы | |

|----------------------|----------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|ресурсов подпрограммы |подпрограммы | |финансирования |-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

|и мероприятий |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы по годам |программы города | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|реализации и по |Москвы и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|главным |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|распорядителям |----------------------|------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

|бюджетных средств |Подпрограмма |806, |Всего: | X | X | 8 775 | 18 493 | 10 182 | 13 282 | 10 059 | 19 525 | 19 525 | 99 846|

| |06И0000. |509 | | | | 221,1 | 862,7 | 777,9 | 895,4 | 855,3 | 790,8 | 790,8 | 194,0|

| |"Развитие | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

| |инженерных | |бюджет | X | X | 8 775 | 13 993 | 10 182 | 13 282 | 10 059 | 19 525 | 19 525 | 95 346|

| |коммуникаций города | |города | | | 221,1 | 862,7 | 777,9 | 895,4 | 855,3 | 790,8 | 790,8 | 194,0|

| |Москвы" | |Москвы | | | | | | | | | | |

| | | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

| | | |средства | X | X | 0,0 | 4 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |4 500 000,0|

| | | |федерального | | | | 000,0 | | | | | | |

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |----------------------|------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

| |Мероприятие 0698118. |806 |Всего: | X | X | 0,0 | 4 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |4 500 000,0|

| |"Реализация | | | | | | 000,0 | | | | | | |

| |мероприятий по | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

| |проектированию и | |средства | X | X | 0,0 | 4 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |4 500 000,0|

| |строительству | |федерального | | | | 000,0 | | | | | | |

| |объектов внешней | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |инженерной | | | | | | | | | | | | |

| |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | |

| |инновационного | | | | | | | | | | | | |

| |центра | | | | | | | | | | | | |

| |"Сколково" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------|------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

| |Мероприятие 06И0100. |806, |Всего: | X | X | 8 775 | 13 993 | 10 182 | 13 282 | 10 059 | 19 525 | 19 525 | 95 346|

| |"Реализация комплекса |509 | | | | 221,1 | 862,7 | 777,9 | 895,4 | 855,3 | 790,8 | 790,8 | 194,0|

| |мер по развитию | |---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

| |коммунальноинженерной | |бюджет | X | X | 8 775 | 13 993 | 10 182 | 13 282 | 10 059 | 19 525 | 19 525 | 95 346|

| |инфраструктуры" | |города | | | 221,1 | 862,7 | 777,9 | 895,4 | 855,3 | 790,8 | 790,8 | 194,0|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

|----------------------|----------------------|------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 10

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Энергосбережение и повышение энергоэффективности |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта). |

|подпрограммы |2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города. |

| |3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения. |

| |4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. |

|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора). |

|подпрограммы |2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов. |

| |3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). |

| |4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии. |

| |5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов. |

| |6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ. |

| |7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения. |

|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной программы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |города Москвы, конечного результата подпрограммы |измерения |----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

|разбивкой по годам | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

|города Москвы |Подпрограмма 06К0000. "Энергосбережение и повышение | | | | | | | | | | |

| |энергоэффективности" | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.01. Энергоёмкость ВРП (валового |кг у.т./ | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4|

| |регионального продукта) |тыс.рублей | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.02. Суммарная экономия электрической |млн | 958,97 | 809,42 | 1153 | 975,73 | 819,23 | 965,81 | 787,7 | 759,34 | 709,78|

| |энергии |кВт.ч | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06K0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии |млн.Гкал | 2,38 | 2,21 | 1,58 | 1,63 | 1,09 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34|

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.04. Суммарная экономия воды |млн.куб. м | 41,6 | 37,95 | 111,06 | 17,69 | 36,54 | 20,51 | 20,32 | 19,36 | 19,36|

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.05. Суммарная экономия газа |млн.куб. м | 547,83 | 535,56 | 449,24 | 573,24 | 392,79 | 606,93 | 607,03 | 607 | 607|

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов |тыс. тонн экв. | X | X | 657,66 | 1 038,73 | 991,73 | 425,52 | 851,03 | 931,34 | 841,58|

| | |СО2(диоксида | | | | | | | | | |

| | |углерода) | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии |процентов | X | X | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4|

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.08. Доля объема электрической энергии, |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |расчеты за которую осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |

| |приборов учета, в общем объеме электрической | | | | | | | | | | |

| |энергии, потребляемой (используемой) на территории | | | | | | | | | | |

| |субъекта РФ | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.09. Доля объема холодной воды, расчеты за |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |которую осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | | |

| |(используемой) на территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |

| |Федерации | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.10. Доля объема тепловой энергии, расчеты |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |за которую осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме тепловой энергии, | | | | | | | | | | |

| |потребляемой(используемой) на территории субъекта | | | | | | | | | | |

| |РФ | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.11. Доля объема энергетических ресурсов, |процентов | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |производимых с использованием возобновляемых | | | | | | | | | | |

| |источников энергии и (или) вторичных энергетических | | | | | | | | | | |

| |ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | |

| |производимых на территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |

| |Федерации | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.12. Доля объема производства электрической |процентов | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии генерирующими объектами, функционирующими | | | | | | | | | | |

| |на основе использования возобновляемых источников | | | | | | | | | | |

| |энергии, в совокупном объеме производства | | | | | | | | | | |

| |электрической энергии на территории субъекта | | | | | | | | | | |

| |Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций | | | | | | | | | | |

| |с установленной мощностью свыше 25 МВт) | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.13. Доля объема природного газа, расчеты за |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |который осуществляются с использованием приборов | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | |

| |потребляемого (используемого) на территории | | | | | | | | | | |

| |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.14. Отношение расходов на приобретение |ед | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергетических ресурсов к ВРП | | | | | | | | | | |

| |----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

| |06К0000.15. Ввод мощностей генерирующих объектов, |МВт | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |функционирующих на основе использования | | | | | | | | | | |

| |возобновляемых источников энергии, на территории | | | | | | | | | | |

| |субъекта Российской Федерации (без учета | | | | | | | | | | |

| |гидроэлектростанций с установленной мощностью свыше | | | | | | | | | | |

| |25 МВт) | | | | | | | | | | |

|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент городского имущества города Москвы, |

|подпрограммы |Департамент градостроительной политики города Москвы, |

| |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, |

| |Департамент здравоохранения города Москвы, |

| |Департамент информационных технологий города Москвы, |

| |Департамент капитального ремонта города Москвы, |

| |Департамент культуры города Москвы, |

| |Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, |

| |Департамент образования города Москвы, |

| |Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, |

| |Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, |

| |Департамент социальной защиты населения города Москвы, |

| |Департамент строительства города Москвы, |

| |Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, |

| |Департамент физической культуры и спорта города Москвы, |

| |Департамент торговли и услуг города Москвы, |

| |Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, |

| |Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, |

| |Комитет государственного строительного надзора города Москвы, |

| |Префектура Центрального административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Южного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, |

| |Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |

|----------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|ресурсов подпрограммы |подпрограммы | |финансирования |--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

|и мероприятий |Государственной | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы по годам |программы города Москвы | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|реализации и по |и мероприятий | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|главным |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |

|распорядителям |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

|бюджетных средств |Подпрограмма |020 |Всего: | X | X | 65 557 | 70 426 | 2 271 | 3 179 | 2 949 | 2 880 | 2 795 | 150 059|

| |06К0000. | | | | | 487,0 | 753,7 | 150,2 | 256,1 | 055,7 | 852,6 | 222,6 | 777,9|

| |"Энергосбережение по | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |объектам Департамента | |бюджет города Москвы | X | X | 626 | 439 | 285 | 478 | 313 | 363 | 363 | 2 871|

| |топливноэнергетического | | | | | 939,0 | 207,0 | 899,3 | 574,5 | 572,5 | 572,5 | 572,5 | 337,3|

| |хозяйства города | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Москвы" | |средства | X | X | 65 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158|

| | | |федерального | | | 824,8 | | | | | | | 618,6|

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 64 864 | 69 894 | 1 985 | 2 700 | 2 635 | 2 517 | 2 431 | 147 029|

| | | |и физических лиц | | | 723,2 | 752,9 | 250,9 | 681,6 | 483,2 | 280,1 | 650,1 | 822,0|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К0100. |020 |Всего: | X | X | 567 | 380 | 204 | 418 | 253 | 303 | 303 | 2 429|

| |"Мероприятия, | | | | | 552,5 | 877,5 | 051,3 | 069,5 | 067,5 | 067,5 | 067,5 | 753,3|

| |направленные на | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосбережение и | |бюджет города Москвы | X | X | 567 | 380 | 204 | 418 | 253 | 303 | 303 | 2 429|

| |энергоэффективность" | | | | | 552,5 | 877,5 | 051,3 | 069,5 | 067,5 | 067,5 | 067,5 | 753,3|

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |федерального | | | | | | | | | | |

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 55 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 413|

| |06К0200. | | | | | 247,0 | | | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 300,6|

| |"Оказание | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |государственными | |бюджет города Москвы | X | X | 55 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 413|

| |учреждениями | | | | | 247,0 | | | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 300,6|

| |государственных | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |услуг, выполнение | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |работ, финансовое | |федерального бюджета | | | | | | | | | | |

| |обеспечение |--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |деятельности | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |государственных | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |учреждений" | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 55 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 413|

| |06К0281. | | | | | 247,0 | | | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 300,6|

| |"Оказание | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |государственными | |бюджет города Москвы | X | X | 55 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 413|

| |учреждениями | | | | | 247,0 | | | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 300,6|

| |государственных услуг, | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |выполнение работ, | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |финансовое обеспечение | |федерального | | | | | | | | | | |

| |деятельности | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |государственных | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |казенных | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждениях" | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 28|

| |06К0300. | | | | | | | | | | | | 283,4|

| |"Научно- | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |исследовательские | |бюджет города Москвы | X | X | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 28|

| |разработки по | | | | | | | | | | | | 283,4|

| |стимулированию | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергетической и | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |экологической | |федерального | | | | | | | | | | |

| |эффективности" | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |020 |Всего: | X | X | 65 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158|

| |06Б8117. | | | | | 824,8 | | | | | | | 618,6|

| |"Реализация | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |региональных программ в | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |области | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосбережения и | |средства | X | X | 65 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158|

| |повышения | |федерального | | | 824,8 | | | | | | | 618,6|

| |энергетической | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |эффективности" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К0400. |020 |Всего: | X | X | 40 031 | 44 933 | 171 | 216 | 293 | 349 | 246 | 86 242|

| |"Мероприятия | | | | | 966,6 | 678,4 | 366,1 | 036,0 | 740,8 | 167,2 | 243,9 | 199,0|

| |энергосбережения и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |повышения | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергетической | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |эффективности на | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |объектах | |федерального | | | | | | | | | | |

| |ресурсоснабжающих | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |организаций" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 40 031 | 44 933 | 171 | 216 | 293 | 349 | 246 | 86 242|

| | | |и физических лиц | | | 966,6 | 678,4 | 366,1 | 036,0 | 740,8 | 167,2 | 243,9 | 199,0|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К0500. |071 |Всего: | X | X | 0,0 | 7 430,0 | 15 000,0 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 25|

| |"Внедрение | | | | | | | | | | | | 837,6|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента городского | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |имущества города | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Москвы" | |федерального | | | | | | | | | | |

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 7 430,0 | 15 000,0 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 25|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | 837,6|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К0600. |824 |Всего: | X | X | 13 | 3 838,0 | 1 650,0 | 7 840,0 | 10 | 10 | 10 | 57|

| |"Внедрение | | | | | 907,2 | | | | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 235,2|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |градостроительной | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |политики города Москвы" | |федерального | | | | | | | | | | |

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 13 | 3 838,0 | 1 650,0 | 7 840,0 | 10 | 10 | 10 | 57|

| | | |и физических лиц | | | 907,2 | | | | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 235,2|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |778 |Всего: | X | X | 313 | 97 254,1 | 32 395,1 | 51 | 39 | 39 | 39 | 612|

| |06К0700. | | | | | 089,6 | | | 484,9 | 478,2 | 478,2 | 478,2 | 658,3|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищнокоммунального | |федерального | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Москвы" | |средства юридических | X | X | 313 | 97 254,1 | 32 395,1 | 51 | 39 | 39 | 39 | 612|

| | | |и физических лиц | | | 089,6 | | | 484,9 | 478,2 | 478,2 | 478,2 | 658,3|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |054 |Всего: | X | X | 8 556,5 | 32 382,9 | 21 692,6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 222|

| |06К0800. | | | | | | | | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 352,0|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |здравоохранения города | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 8 556,5 | 32 382,9 | 21 692,6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 222|

| | | |и физических лиц | | | | | | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 352,0|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |811 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |06К0900. | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |"Внедрение | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента | |федерального | | | | | | | | | | |

| |информационных | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |технологий города | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Москвы" | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |814 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |06К1000, "Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |капитального ремонта | |федерального | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |056 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22|

| |06К1100. | | | | | | | | | | | | 024,0|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента культуры | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы" | |федерального | | | | | | | | | | |

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | 024,0|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |162 |Всего: | X | X | 132 | 59 820,2 | 75 835,8 | 210 | 165 | 0,0 | 0,0 | 644|

| |06К1200. | | | | | 130,4 | | | 547,5 | 950,0 | | | 283,9|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента науки, | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |промышленной политики и | |федерального | | | | | | | | | | |

| |предпринимательства | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 361,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |075 |Всего: | X | X | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 361,0|

| |06К1300. | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |"Внедрение | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента | |федерального | | | | | | | | | | |

| |образования города | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 361,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |803 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |06К1400. "Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |природопользования и | |федерального | | | | | | | | | | |

| |охраны окружающей среды | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |813 |Всего: | X | X | 2 633,3 | 1 107,0 | 2 245,2 | i 377,7 | 4 094,0 | 2 028,0 | 540,0 | 14|

| |06К1500. | | | | | | | | | | | | 025,2|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |средств массовой | |федерального | | | | | | | | | | |

| |информации и рекламы | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 2 633,3 | 1 107,0 | 2 245,2 | I 377,7 | 4 094,0 | 2 028,0 | 540,0 | 14 025,2|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |148 |Всего: | X | X | 2 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 590,9|

| |06К1600. | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |"Внедрение | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента социальной | |федерального | | | | | | | | | | |

| |защиты населения города | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 2 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 590,9|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |806 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |06К1700. | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |"Внедрение | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента | |федерального | | | | | | | | | | |

| |строительства города | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К1800. |780 |Всего: | X | X | 23 043 | 23 017 | 138 | 695 | 570 |570 006,1 | 570 | 48 604|

| |"Внедрение | | | | | 791,1 | 481,2 | 049,1 | 530,8 | 006,1 | | 006,1 | 870,5|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Департамента транспорта | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |и развития | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |дорожно-транспортной | |федерального | | | | | | | | | | |

| |инфраструктуры города | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 23 043 | 23 017 | 138 | 695 | 570 | 570 | 570 | 48 604|

| | | |и физических лиц | | | 791,1 | 481,2 | 049,1 | 530,8 | 006,1 | 006,1 | 006,1 | 870,5|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К1900. |164 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |объектах Департамента | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |физической культуры и | |федерального бюджета | | | | | | | | | | |

| |спорта города Москвы" | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |809 |Всего: | X | X | 20 | 6 072,2 | 8 045,7 | 2 827,2 | 9 128,3 | 3 514,8 | 22 | 72|

| |06К2000. | | | | | 178,6 | | | | | | 296,1 | 062,9|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Департамента торговли и | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |услуг города Москвы" | |федерального | | | | | | | | | | |

| | | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 20 | 6 072,2 | 8 045,7 | 2 827,2 | 9 128,3 | 3 514,8 | 22 | 72|

| | | |и физических лиц | | | 178,6 | | | | | | 296,1 | 062,9|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2100. |761 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Комитета по архитектуре | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |и градостроительству | |федерального | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | |бюджета | | | | | | | | | | |

| | | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| | | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2200. |826 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Комитета города Москвы | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |по обеспечению | |федерального | | | | | | | | | | |

| |реализации | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |инвестиционных проектов | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |в строительстве и | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |контролю в области | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |долевого строительства" | | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |836 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |06K2300. | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |"Внедрение | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |Комитета | |федерального | | | | | | | | | | |

| |государственного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |строительного надзора | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |города Москвы" | |средства юридических | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2400. |961 |Всего: | X | X | 0,0 | 234 823,8 | 13 150,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 265|

| |"Внедрение | | | | | | | | | | | | 315,3|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Центрального | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 0,0 | 234 823,8 | 13 150,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 |265 315,3|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |931 |Всего: | X | X | 8 194,0 | 2 732,0 | 390 | 318 | 318 | 318 | 318 | 1 673|

| |06К2500. | | | | | | | 127,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 453,4|

| |"Внедрение | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |энергосберегающих | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |мероприятий на объектах | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |жилищного фонда и | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |подведомственных | |федерального | | | | | | | | | | |

| |учреждений префектуры | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |Северного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |административного | |средства юридических | X | X | 8 194,0 | 2 732,0 | 390 | 318 | 318 | 318 | 318 | 1 673|

| |округа города Москвы" | |и физических лиц | | | | | 127,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 453,4|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2600. |941 |Всего: | X | X | 317 | 112 | 103 | 90 | 110 | 110 | 110 | 954|

| |"Внедрение | | | | | 464,5 | 783,6 | 770,2 | 249,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 267,3|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждении префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Северо-Восточного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 317 | 112 | 103 | 90 | 110 | 110 | 110 | 954|

| | | |и физических лиц | | | 464,5 | 783,6 | 770,2 | 249,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 267,3|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2700. |901 |Всего: | X | X | 295 | 442 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 049|

| |"Внедрение | | | | | 460,0 | 070,1 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 330,1|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Восточного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 295 | 442 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 049|

| | | |и физических лиц | | | 460,0 | 070,1 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 330,1|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2800. |971 |Всего: | X | X | 153 | 343 | 205 | 248 | 248 | 248 | 248 | 1 696|

| |"Внедрение | | | | | 964,8 | 673,0 | 714,1 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 215,9|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Юго-Восточного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 153 | 343 | 205 | 248 | 248 | 248 | 248 | 1 696|

| | | |и физических лиц | | | 964,8 | 673,0 | 714,1 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 215,9|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К2900. |991 |Всего: | X | X | 248 | 267 | 224 | 371 | 379 | 379 | 379 | 2 251|

| |"Внедрение | | | | | 189,2 | 659,4 | 675,7 | 549,2 | 846,5 | 846,5 | 846,5 | 613,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Южного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 248 | 267 | 224 | 371 | 379 | 379 | 379 | 2 251|

| | | |и физических лиц | | | 189,2 | 659,4 | 675,7 | 549,2 | 846,5 | 846,5 | 846,5 | 613,0|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К3000. |981 |Всего: | X | X | 115 | 92 556,2 | 14711,8 | 92 | 92 | 92 | 92 | 593|

| |"Внедрение | | | | | 830,5 | | | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 322,9|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Юго-Западного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 115 | 92 556,2 | 14711,8 | 92 | 92 | 92 | 92 | 593|

| | | |и физических лиц | | | 830,5 | | | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 322,9|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К3100. |911 |Всего: | X | X | 91 | 175 | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498|

| |"Внедрение | | | | | 628,5 | 024,1 | 472,7 | | | | | 125,3|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений | |федерального | | | | | | | | | | |

| |префектуры | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |Западного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |административного | |средства юридических | X | X | 91 | 175 | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498|

| |округа города Москвы" | |и физических лиц | | | 628,5 | 024,1 | 472,7 | | | | | 125,3|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К3200. |951 |Всего: | X | X | 53 | 44 304,0 | 27 490,0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 473|

| |"Внедрение | | | | | 938,5 | | | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 292,5|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Северо-Западного | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 53 | 44 304,0 | 27 490,0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 473|

| | | |и физических лиц | | | 938,5 | | | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 292,5|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие 06К3300. |921 |Всего: | X | X | 3 848,0 | 9 178,5 | 7 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20|

| |"Внедрение | | | | | | | | | | | | 379,7|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |подведомственных | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |учреждений префектуры | |федерального | | | | | | | | | | |

| |Зеленоградского | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |административного | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |округа города Москвы" | |средства юридических | X | X | 3 848,0 | 9 178,5 | 7 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20|

| | | |и физических лиц | | | | | | | | | | 379,7|

| |------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Мероприятие |992 |Всего: | X | X | 0,0 | 10 884,2 | 14 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 146,1|

| |06К3400. | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |"Внедрение | |бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |энергосберегающих | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |мероприятий на объектах | |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищного фонда и | |федерального | | | | | | | | | | |

| |подведомственных | |бюджета | | | | | | | | | | |

| |учреждений префектуры | |----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

| |Троицкого и | |средства юридических | X | X | 0,0 | 10 884,2 | 14 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 146,1|

| |Новомосковского | |и физических лиц | | | | | | | | | | |

| |административных | | | | | | | | | | | | |

| |округов города Москвы" | | | | | | | | | | | | |

|----------------------|------------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Таблица 11

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Мероприятия в области обращения с отходами

и противооползневые работы" Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы |

|подпрограммы | |

|Государственной | |

|программы города | |

|Москвы | |

|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели |1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами. |

|подпрограммы |2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов. |

| |3. Сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах. |

| |4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом. |

|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Задачи |1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону |

|подпрограммы |областей. |

| |2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов. |

| |3. Обеспечение радиационной безопасности населения. |

| |4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных |

| |ресурсов от населения). |

| |5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки. |

|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения|

|подпрограммы с |Государственной программы |измерения |-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

|разбивкой по годам |города Москвы, конечного | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|реализации |результата подпрограммы | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|Государственной | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз|

|программы города |--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

|Москвы |Подпрограмма 06Л0000. | | | | | | | | | | |

| |"Мероприятия в области | | | | | | | | | | |

| |обращения с отходами и | | | | | | | | | | |

| |противооползневые работы" | | | | | | | | | | |

| |--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

| |06Л0000.01. Увеличение объемов |тыс. | 826 | 826 | 826 | 866 | 1082 | 1261 | 1303,5 | 1345,9 | 1345,9|

| |твердых бытовых отходов |тонн | | | | | | | | | |

| |жилищного сектора города, | | | | | | | | | | |

| |переработанных и выделенных во | | | | | | | | | | |

| |вторичные материальные ресурсы | | | | | | | | | | |

|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|

|Ответственный |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |

|исполнитель | |

|подпрограммы | |

|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы; |

|подпрограммы |Префектура Центрального административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Южного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, |

| |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |

|-----------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Объем |Наименование подпрограммы |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. рублей)|

|финансовых |Государственной программы | |финансирова- |----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

|ресурсов |города Москвы и мероприятий | |ния | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого|

|подпрограммы и |подпрограммы | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |

|мероприятий | | | | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |

|подпрограммы |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

|по годам |Подпрограмма |778, |Всего: | X | X | 6 518 | 5 304 | 8 150 | 11 283 | 10 788 | 10 032 | 10 032 | 62 111|

|реализации и по |06Л0000. "Мероприятия в |806, | | | | 220,8 | 610,1 | 354,0 | 920,4 | 751,8 | 636,4 | 636,4 | 129,9|

|главным |области обращения с |901, |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

|распорядителям |отходами и |911, |бюджет | X | X | 6518 | 5 304 | 8 150 | 11 283 | 10 788 | 10 032 | 10 032 | 62 111|

|бюджетных |противооползневые работы" |921, |города | | | 220,8 | 610,1 | 354,0 | 920,4 | 751,8 | 636,4 | 636,4 | 129,9|

|средств | |931, |Москвы | | | | | | | | | | |

| | |941, |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| | |951, |средства | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| | |961, |юридических | | | | | | | | | | |

| | |971, |и | | | | | | | | | | |

| | |981, |физических | | | | | | | | | | |

| | |991 |лиц | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие |778 |Всего: | X | X | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 191|

| |06Л0100. | | | | | 951,2 | 021,0 | 420,6 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 110,4|

| |"Оказание государственными | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |учреждениями | |бюджет | X | X | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 191|

| |государственных услуг, | |города | | | 951,2 | 021,0 | 420,6 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 110,4|

| |выполнение работ, | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | |

| |деятельности | | | | | | | | | | | | |

| |государственных учреждений" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л0181. |778 |Всего: | X | X | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 191|

| |"Оказание государственными | | | | | 951,2 | 021,0 | 420,6 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 110,4|

| |учреждениями | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |государственных услуг, | |бюджет | X | X | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 191|

| |выполнение работ, | |города | | | 951,2 | 021,0 | 420,6 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 429,4 | 110,4|

| |финансовое обеспечение | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |деятельности | | | | | | | | | | | | |

| |государственных казенных | | | | | | | | | | | | |

| |учреждений" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие |778 |Всего: | X | X | 2 576 | 2 155 | 1 478 | 1 649 | 1 638 | 1 626 | 1 626 | 12 752|

| |06Л0200. | | | | | 231,7 | 378,7 | 445,9 | 856,7 | 590,2 | 760,3 | 760,3 | 023,8|

| |"Промышленная переработка | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |твердых бытовых отходов, | |бюджет | X | X | 2 576 | 2 155 | 1 478 | 1 649 | 1 638 | 1 626 | 1 626 | 12 752|

| |образуемых населением, а | |города | | | 231,7 | 378,7 | 445,9 | 856,7 | 590,2 | 760,3 | 760,3 | 023,8|

| |также возмещение затрат по | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |оплате за негативное | | | | | | | | | | | | |

| |воздействие на окружающую | | | | | | | | | | | | |

| |среду по отходам, вывозимым | | | | | | | | | | | | |

| |из домовладений (от | | | | | | | | | | | | |

| |населения), | | | | | | | | | | | | |

| |Государственным унитарным | | | | | | | | | | | | |

| |предприятием города Москвы | | | | | | | | | | | | |

| |"Экотехпром" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л0300. |778 |Всего: | X | X | 779 | 538 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |4 309 321,2|

| |"Промышленная переработка | | | | | 623,3 | 659,9 | 207,6 | 207,6 | 207,6 | 207,6 | 207,6 | |

| |твердых бытовых отходов, | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |образуемых населением, | |бюджет | X | X | 779 | 538 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |4 309 321,2|

| |Обществом с ограниченной | |города | | | 623,3 | 659,9 | 207,6 | 207,6 | 207,6 | 207,6 | 207,6 | |

| |ответственностью | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |"ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие |778 |Всего: | X | X | 1 087 | 936 | 445 | 540 | 540 | 540 | 540 |4 632 673,0|

| |06Л0500. | | | | | 664,5 | 215,4 | 113,1 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | |

| |"Мероприятия по обеспечению | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |радиационной безопасности | |бюджет | X | X | 1 087 | 936 | 445 | 540 | 540 | 540 | 540 |4 632 673,0|

| |населения города Москвы" | |города | | | 664,5 | 215,4 | 113,1 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | |

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л0600. |778 |Всего: | X | X | 106 | 108 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 801|

| |"Мероприятия по очистке | | | | | 706,2 | 946,2 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 237,9|

| |промливневых стоков" | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| | | |бюджет | X | X | 106 | 108 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 801|

| | | |города | | | 706,2 | 946,2 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 237,9|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л0800. "Вывоз |901, |Всего: | X | X |28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 |36 061,6 | 230 402,2|

| |и хранение автотранспортных |911, | | | | | | | | | | | |

| |средств, подлежащих |921, |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |утилизации" |931, |бюджет | X | X |28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 |36 061,6 | 230 402,2|

| | |941, |города | | | | | | | | | | |

| | |951, |Москвы | | | | | | | | | | |

| | |961, | | | | | | | | | | | |

| | |971, | | | | | | | | | | | |

| | |981, | | | | | | | | | | | |

| | |991 | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л0801. "Вывоз |901, |Всего: | X | X | 28 | 32 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84|

| |и хранение автотранспортных |911, | | | | 376,3 | 800,0 | 368,8 | | | | | 545,1|

| |средств, подлежащих |921, |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |утилизации" |931, |бюджет | X | X | 28 | 32 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84|

| | |941, |города | | | 376,3 | 800,0 | 368,8 | | | | | 545,1|

| | |951, |Москвы | | | | | | | | | | |

| | |961, | | | | | | | | | | | |

| | |971, | | | | | | | | | | | |

| | |981, | | | | | | | | | | | |

| | |991 | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие |901, |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 145|

| |06Л0881. |911, | | | | | | | 061,6 | 061,6 | 061,6 | 061,6 | 857,1|

| |"Оказание |921, |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |государственными |931, |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 145|

| |учреждениями |941, |города | | | | | | 061,6 | 061,6 | 061,6 | 061,6 | 857,1|

| |государственных услуг, |951, |Москвы | | | | | | | | | | |

| |выполнение работ, |961, | | | | | | | | | | | |

| |финансовое обеспечение |971, | | | | | | | | | | | |

| |деятельности |981, | | | | | | | | | | | |

| |государственных казенных |991 | | | | | | | | | | | |

| |учреждений" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л0900. |778 |Всего: | X | X | 160 | 79 | 89 | 122 | 122 | 122 | 122 | 820|

| |"Прочие расходы в области | | | | | 437,8 | 418,3 | 057,6 | 921,5 | 921,5 | 921,5 | 921,5 | 599,7|

| |обращения с отходами" | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| | | |бюджет | X | X | 160 | 79 | 89 | 122 | 122 | 122 | 122 | 820|

| | | |города | | | 437,8 | 418,3 | 057,6 | 921,5 | 921,5 | 921,5 | 921,5 | 599,7|

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1000. |806 |Всего: | X | X | 1 752 | 349 | 217 | 990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |3 310 249,3|

| |"Реализация комплекса мер | | | | | 229,8 | 526,7 | 746,5 | 746,3 | | | | |

| |по хранению и утилизации | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |отходов" | |бюджет | X | X | 1 752 | 349 | 217 | 990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |3 310 249,3|

| | | |города | | | 229,8 | 526,7 | 746,5 | 746,3 | | | | |

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1100. |778 |Всего: | X | X | 0,0 | 1 076 | 4 785 | 6 764 | 6 950 | 5 434 | 5 434 | 30 447|

| |"Расходы по обращению с | | | | | | 643,9 | 208,9 | 739,3 | 907,9 | 792,5 | 792,5 | 085,0|

| |твердыми бытовыми отходами | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |и крупногабаритным мусором, | |бюджет | X | X | 0,0 | 1 076 | 4 785 | 6 764 | 6 950 | 5 434 | 5 434 | 30 447|

| |образующимися в | |города | | | | 643,9 | 208,9 | 739,3 | 907,9 | 792,5 | 792,5 | 085,0|

| |многоквартирных домах, | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | | |

| |территориях отдельных | | | | | | | | | | | | |

| |административных округов | | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1200. |806 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 | 520 | 1 280 | 1 280 |3 290 590,9|

| |"Реализация комплекса мер, | | | | | | | | 590,9 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | |

| |направленных на проведение | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |противооползневых | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 | 520 | 1 280 | 1 280 |3 290 590,9|

| |мероприятий" | |города | | | | | | 590,9 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | |

| | | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1300. |778 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 71 | 225 | 236 | 248 | 248 |1 030 079,3|

| |"Возмещение затрат | | | | | | | 300,0 | 330,0 | 596,5 | 426,4 | 426,4 | |

| |Государственному унитарному | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |предприятию города Москвы | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 71 | 225 | 236 | 248 | 248 |1 030 079,3|

| |"Экотехпром" по временной | |города | | | | | 300,0 | 330,0 | 596,5 | 426,4 | 426,4 | |

| |эксплуатации полигона ТПБО | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |"Саларьево" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1400. |778 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168|

| |"Возмещение затрат | | | | | | | 000,0 | | | | | 000,0|

| |Государственному унитарному | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |предприятию города Москвы | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168|

| |"Экотехпром", связанных с | |города | | | | | 000,0 | | | | | 000,0|

| |выполнением первоочередных | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |аварийно-восстановительных | | | | | | | | | | | | |

| |работ на полигоне ТПБО | | | | | | | | | | | | |

| |"Саларьево" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1500. |778 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124|

| |Возмещение затрат | | | | | | | 844,9 | | | | | 844,9|

| |Государственному унитарному | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |предприятию города Москвы | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124|

| |"Экотехпром", связанных с | |города | | | | | 844,9 | | | | | 844,9|

| |временной эксплуатацией | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |полигона твердых бытовых | | | | | | | | | | | | |

| |отходов "Хметьево" | | | | | | | | | | | | |

| |----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Мероприятие 06Л1600. |778 |Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3|

| |Возмещение затрат | |-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

| |Государственному унитарному | |бюджет | X | X | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3|

| |предприятию города Москвы | |города | | | | | | | | | | |

| |"Экотехпром", связанных с | |Москвы | | | | | | | | | | |

| |вывозом и утилизацией | | | | | | | | | | | | |

| |твердых бытовых отходов, | | | | | | | | | | | | |

| |образующихся при проведении | | | | | | | | | | | | |

| |общегородских мероприятий | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------|----------------------------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|

|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |

|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |

|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |

| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |

| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |

| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |

| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |

|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Приложение 2

к Государственной программе города

Москвы "Развитие

коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

 

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей

Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

и энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Наименование Государственной программы |Наименование |ГРБС |Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018|

|города Москвы, подпрограммы |показателя | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год|

|государственной программы города Москвы, | | | | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз|

|мероприятий | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|1 |2 |3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13|

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Государственная программа города Москвы |Доля воды в городе Москве, |778 |процентов | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100|

|"Развитие коммунальноинженерной |обеззараженной новыми | | | | | | | | | | | |

|инфраструктуры и энергосбережение" на |методами (гипохлорит | | | | | | | | | | | |

|2012-2018 годы |натрия) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Износ сетей |020 |процентов | 65,2 | 64,9 | 65,4 | 62,1 | 60,6 | 59,2 | 57,8 | 56,3 | 54,8|

| |электроснабжения | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Потребление возобновляемой |778 |процентов | X | X | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4|

| |энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Износ коллекторного |778 |процентов | 25 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17|

| |хозяйства | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Износ тепловых сетей: |778 |процентов | 43,5 | 43,4 | 43,8 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,3 | 43,3 | 43,2|

| |разводящие сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Износ тепловых сетей: |020 |процентов | 46,5 | 46,5 | 46,6 | 46,4 | 45,3 | 45,3 | 45,2 | 45,2 | 45,1|

| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Износ газопровода: |020 |процентов | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,4|

| |подземные сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля домов, в которых |778 |процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100|

| |летнее отключение горячей | | | | | | | | | | | |

| |воды по факту составило 10 | | | | | | | | | | | |

| |дней и менее | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Износ сетей водоотведения |020 |процентов | 43,83 | 44,5 | 44,7 | 44,49 | 44,28 | 44,18 | 43,97 | 43,75 | 43,55|

| |поверхностного стока | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Энергоемкость ВРП |020 |кг | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4|

| |(валового регионального | |у.т./тыс. | | | | | | | | | |

| |продукта) | |рублей | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспеченность населения |020 |количество | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08|

| |городскими общественным и | |туалетов/ | | | | | | | | | |

| |туалетами | |1000 | | | | | | | | | |

| | | |человек | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Установленная |020 |МВт | 9614,8 | 10022,4 | 10687,2 | 10927,65 | 11367,9 | 11947,9 | 11712,9 | 11657,9 | 11552,9|

| |электрическая мощность | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия |778 |млн.Гкал | 2,38 | 2,21 | 1,58 | 1,63 | 1,09 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34|

| |тепловой энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия |020 |млн | 958,97 | 809,42 | 1153 | 975,73 | 819,23 | 965,81 | 787,7 | 759,34 | 709,78|

| |электрической энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия воды |020 |млн.куб. м | 41,6 | 37,95 | 111,06 | 17,69 | 36,54 | 20,51 | 20,32 | 19,36 | 19,36|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия газа |020 |млн.куб. м | 547,83 | 535,56 | 449,24 | 573,24 | 392,79 | 606,93 | 607,03 | 607 | 607|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля проб питьевой воды в |020 |процентов | X | X | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5|

| |распределительной | | | | | | | | | | | |

| |водопроводной сети, | | | | | | | | | | | |

| |несоответствующих | | | | | | | | | | | |

| |установленным требованиям, | | | | | | | | | | | |

| |в общем объеме проб, | | | | | | | | | | | |

| |отобранных по результатам | | | | | | | | | | | |

| |производственного контроля | | | | | | | | | | | |

| |качества питьевой воды | | | | | | | | | | | |

| |(Москва без учёта ТиНАО) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля проб питьевой воды в |020 |процентов | X | X | X | 28 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31|

| |распределительной | | | | | | | | | | | |

| |водопроводной сети ТиНАО, | | | | | | | | | | | |

| |несоответствующих | | | | | | | | | | | |

| |установленным требованиям, | | | | | | | | | | | |

| |в общем объеме проб, | | | | | | | | | | | |

| |отобранных по результатам | | | | | | | | | | | |

| |производственного контроля | | | | | | | | | | | |

| |качества питьевой воды | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля сточных вод, |020 |процентов | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |неподвергающихся очистке, | | | | | | | | | | | |

| |в общем объеме сточных | | | | | | | | | | | |

| |вод, сбрасываемых в | | | | | | | | | | | |

| |централизованные | | | | | | | | | | | |

| |общесплавные системы | | | | | | | | | | | |

| |водоотведения | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Сокращение выбросов |778 |тыс. тонн | X | X | 657,66 | 1038,73 | 991,73 | 425,52 | 851,03 | 931,34 | 841,58|

| |парниковых газов | |экв. | | | | | | | | | |

| | | |СО2 | | | | | | | | | |

| | | |(диоксид | | | | | | | | | |

| | | |углевода) | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Увеличение объемов твердых |020 |тыс.тонн | 826 | 826 | 826 | 866 | 1082 | 1261 | 1303,5 | 1345,9 | 1345,9|

| |бытовых отходов жилищного | | | | | | | | | | | |

| |сектора города, | | | | | | | | | | | |

| |переработанных и | | | | | | | | | | | |

| |выделенных во вторичные | | | | | | | | | | | |

| |материальные ресурсы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество заявок на |020 |штук | 241 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |подключение к сетям, | | | | | | | | | | | |

| |неудовлетворенных в | | | | | | | | | | | |

| |установленный срок | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие электроснабжения |Выработка |020 |Млрд. | 52,6 | 53,2 | 54,73 | 55,7 | 60,63 | 61 | 61 | 61 | 61|

|города Москвы" |электроэнергии в городе | |кВтч | | | | | | | | | |

| |Москве | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат |Ввод в эксплуатацию |020 |MBA | 13,31 | 21,85 | 0 | 18,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

|по функционированию подразделений |аварийных источников | | | | | | | | | | | |

|Казенного предприятия "Московская |электроснабжения | | | | | | | | | | | |

|энергетическая |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|дирекция" |Ввод в эксплуатацию |020 |штук | 18 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |аварийных источников | | | | | | | | | | | |

| |электроснабжения | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество |020 |штук | | | | | 199 | 266 | 281 | 291 | 301|

| |теплосетевых объектов для | | | | | | | | | | | |

| |обследования и регистрации | | | | | | | | | | | |

| |с целью их дальнейшего | | | | | | | | | | | |

| |принятия в собственность | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Оказание услуг по |020 |штук | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |технологическому | | | | | | | | | | | |

| |присоединению юридических | | | | | | | | | | | |

| |и физических лиц, | | | | | | | | | | | |

| |индивидуальных | | | | | | | | | | | |

| |предпринимателей | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Разработка и внедрение |020 |штук | X | X | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1|

| |модулей для Единого | | | | | | | | | | | |

| |информационнопрограммного | | | | | | | | | | | |

| |комплекса (ЕИПК) по | | | | | | | | | | | |

| |технологическому | | | | | | | | | | | |

| |присоединению к инженерным | | | | | | | | | | | |

| |сетям на территории города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0300. "Реализация мер по |Ввод в эксплуатацию |806 |км | X | X | 81,5 | 68,4 | 21,45 | 4,79 | 0 | 0 | 0|

|обеспечению электроснабжением объектов |питающих кабельных линий | | | | | | | | | | | |

|инженерно-коммунальной инфраструктуры" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля объектов |020 |процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |подготовленных к | | | | | | | | | | | |

| |осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | | | |

| |2012-2013 на территории | | | | | | | | | | | |

| |Троицкого и | | | | | | | | | | | |

| |Новомосковского | | | | | | | | | | | |

| |административных округов | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная |Ввод мощности |000 |МВт | X | X | 420 | 0 | 485,8 | 640 | 0 | 0 | 0|

|программа ОАО "Мосэнерго". | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная |Ввод трансформаторной |000 |MBA | 642,69 | 1067,37 | 2434,4 | 2675,2 | 1794 | 2210,3 | 2296,2 | 1647,3 | 1904,4|

|программа ОАО "МОЭСК". |мощности | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля центров питания, |000 |процентов | X | X | X | 63 | 78 | 80 | 83 | 84 | 84|

| |имеющих резерв мощности | | | | | | | | | | | |

| |для технологического | | | | | | | | | | | |

| |присоединения потребителей | | | | | | | | | | | |

| |в городе Москве | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Резерв мощности для |000 |МВт | X | X | X | 2206 | 2797 | 3527 | 3626 | 3879 | 4059|

| |технологического | | | | | | | | | | | |

| |присоединения в городе | | | | | | | | | | | |

| |Москве | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция кабельных |000 |км | 142,62 | 158,96 | 216,5 | 189,1 | 753 | 413,3 | 815,6 | 500,8 | 491,4|

| |линий 0,4-35 кВ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция кабельных |000 |км | 18,65 | 66,51 | 1 | 36,3 | 22 | 99 | 28,6 | 33,2 | 0|

| |линий 110 кВ и 220 кВ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство кабельных |000 |км | 598,43 | 532,4 | 341,89 | 735,3 | 895 | 1089,4 | 935,7 | 686,7 | 638,3|

| |линий 0,4-35 кВ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство кабельных |000 |км | 7,47 | 0,77 | 46,7 | 0,2 | 3 | 15,4 | 22 | 10,8 | 21,2|

| |линий 110 кВ и 220 кВ | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная |Ввод трансформаторной |000 |MBA | 2100 | 0 | 606,2 | 386,9 | 41,92 | 195,87 | 345,14 | 1,48 | 1,48|

|программа ОАО "ОЭК". |мощности | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля центров питания, |000 |процентов | X | X | X | 80 | 80 | 63,6 | 66,7 | 66,7 | 75|

| |имеющих резерв мощности | | | | | | | | | | | |

| |для технологического | | | | | | | | | | | |

| |присоединения потребителей | | | | | | | | | | | |

| |в городе Москве | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Резерв мощности для |000 |МВт | X | X | X | 929,17 | 803 | 678,4 | 609,6 | 488,7 | 599,2|

| |технологического | | | | | | | | | | | |

| |присоединения в городе | | | | | | | | | | | |

| |Москве | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция кабельных |000 |км | 0 | 0 | 25,4 | 93,8 | 76,93 | 149,38 | 30,23 | 13,27 | 13,5|

| |линий 0,4-35 кВ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство кабельных |000 |км | 0 | 0 | 0 | 153,42 | 250,93 | 365,22 | 139,72 | 95,25 | 552,26|

| |линий 0,4-35 кВ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство кабельных |000 |км | 0,6 | 11,78 | 45 | 7,72 | 10,16 | 9,8 | 0 | 0 | 0|

| |линий 110 кВ и 220 кВ | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная |Ввод трансформаторной |000 |MBA | 1580 | 0 | 0 | 0 | 483,2 | 179,9 | 540 | 0 | 0|

|программа ОАО "Энсргокомплекс". |мощности | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля центров питания, |000 |процентов | X | X | X | 80 | 42 | 17 | 23 | 15 | 8|

| |имеющих резерв мощности | | | | | | | | | | | |

| |для технологического | | | | | | | | | | | |

| |присоединения потребителей | | | | | | | | | | | |

| |в городе Москве | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Резерв мощности для |000 |МВт | X | X | X | 468 | 528 | 250 | 310 | 210 | 110|

| |технологического | | | | | | | | | | | |

| |присоединения в городе | | | | | | | | | | | |

| |Москве | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство кабельных |000 |км | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 235,9 | 253 | 224,7 | 224,7|

| |линий 0,4-35 кВ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство кабельных |000 |км | 29,5 | 19,7 | 61 | 18,73 | 59,3 | 18 | 34 | 9 | 0|

| |линий 110 кВ и 220 кВ | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие теплоснабжения |Количество |020 |ед/1 км | X | X | 1 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,82|

|города Москвы" |повреждений и дефектов на | |трубопр. | | | | | | | | | |

| |1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | | |

| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество |020 |ед/1 км | X | X | 0,09 | 0,081 | 0,088 | 0,087 | 0.086 | 0,085 | 0,081|

| |повреждений и дефектов на | |трубопр. | | | | | | | | | |

| |1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | | |

| |разводящие сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Уровень потерь тепловой |020 |Гкал/ | X | X | 0,1132 | 0,1129 | 0,1128 | 0,1126 | 0,1124 | 0,1122 | 0,112|

| |энергии в сетях | |(км.ч) | | | | | | | | | |

| |теплоснабжения (отношение | | | | | | | | | | | |

| |суммарного объема потерь | | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии к | | | | | | | | | | | |

| |суммарной протяженности | | | | | | | | | | | |

| |сетей): магистральные сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Уровень потерь тепловой |020 |Гкал/ | X | X | 0,0376 | 0,0373 | 0,037 | 0,0368 | 0,0365 | 0,0362 | 0,0361|

| |энергии в сетях | |(км.ч) | | | | | | | | | |

| |теплоснабжения (отношение | | | | | | | | | | | |

| |суммарного объема потерь | | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии к | | | | | | | | | | | |

| |суммарной протяженности | | | | | | | | | | | |

| |сетей): разводящие сети | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Б0100. |Разработка и актуализация |020 |штук | X | X | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5|

|"Разработка и актуализация схем тепло-, |схем тепло-, электро- и | | | | | | | | | | | |

|электро- и внешнего газоснабжения, |внешнего газоснабжения, | | | | | | | | | | | |

|водоснабжения и водоотведения на период |водоснабжения и | | | | | | | | | | | |

|до 2030 года" |водоотведения | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Б0200. |Ввод в эксплуатацию ГТЭС |020 |Гкал/ч | X | X | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

|"Реализация мер по обеспечению |"Внуково" | | | | | | | | | | | |

|теплоснабжением объектов |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|инженерно-коммунальной инфраструктуры" |Доля объектов |020 |процентов | X | X | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |подготовленных к | | | | | | | | | | | |

| |осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | | | |

| |2012-2013 на территории | | | | | | | | | | | |

| |ТиНАО | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Завершение реконструкции |806 |штук | X | X | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0|

| |по РТС | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная |Доля ежегодно заменяемых |000 |процентов | X | X | 1,8 | 1,9 | 0,82 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98|

|программа ОАО "МОЭК". |сетей, от их общей | | | | | | | | | | | |

| |протяженности: | | | | | | | | | | | |

| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля ежегодно заменяемых |000 |процентов | X | X | 2,2 | 2,7 | 2,12 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66|

| |сетей, от их общей | | | | | | | | | | | |

| |протяженности: разводящие | | | | | | | | | | | |

| |сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Проектно-изыскательские |000 |штук | X | X | 927 | 1698 | 444 | 2477 | 2470 | 2470 | 2470|

| |работы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Прочие работы |000 |штук | X | X | 920 | 545 | 164 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция |000 |работ | X | X | 420 | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2|

| |административных зданий | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция оборудования |000 |штук | X | X | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0|

| |ГТУ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция оборудования |000 |штук | X | X | 332 | 272 | 447 | 330 | 330 | 330 | 330|

| |РТС, КТС, МК | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция оборудования |000 |штук | X | X | 2163 | 3149 | 4045 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500|

| |ЦТП | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция тепловых |000 |км | X | X | 287 | 375,5 | 237,95 | 180 | 180 | 180 | 180|

| |сетей | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Целевые работы - СМР |000 |штук | X | X | 1109 | 2831 | 3274 | 1695 | 1650 | 1650 | 1650|

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная |Ввод тепловой мощности |000 |Гкал/ч | X | X | X | X | 210,3 | 363 | 0 | 0 | 0|

|программа ОАО "Мосэнерго" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие газоснабжения в |Количество электрозащитных |020 |штук | 928 | 923 | 997 | 1064 | 1579 | 1542 | 1492 | 1500 | 1476|

|городе Москве" |установок со | | | | | | | | | | | |

| |сверхнормативным сроком | | | | | | | | | | | |

| |службы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Протяженность подземных |020 |км | 308 | 242 | 242 | 242 | 184 | 188 | 178 | 168 | 158|

| |газопроводов не защищенных | | | | | | | | | | | |

| |от коррозии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Сдерживание роста |020 |штук | 178 | 175 | 175 | 178 | 176 | 178 | 189 | 188 | 196|

| |количества ГРП | | | | | | | | | | | |

| |(газорегуляторный пункт) | | | | | | | | | | | |

| |со сверхнормативным сроком | | | | | | | | | | | |

| |службы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Снижение количества |020 |ед/100 км | 0,64 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1|

| |инцидентов на 100 км сети | |сети | | | | | | | | | |

| |газопровода | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06В0100. "Разработка и |Разработка и актуализация |020 |штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1|

|актуализация Генеральной схемы |Генеральной схемы | | | | | | | | | | | |

|газоснабжения города Москвы до |газоснабжения | | | | | | | | | | | |

|2030 года" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06В0200. "Реализация |Реконструкция |806 |км | 0 | 0 | 19,19 | 0 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0|

|комплекса мер по развитию газового |газопроводов | | | | | | | | | | | |

|хозяйства города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция линейных |071 |км | 0 | 0 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |объектов газоснабжения в | | | | | | | | | | | |

| |рамках увеличения | | | | | | | | | | | |

| |уставного фонда в 2012 г. | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06В0300. "Инвестиционная |Реконструкция |000 |км | 86,2 | 78,52 | 111 | 65 | 67 | 47 | 50 | 50 | 50|

|программа ОАО "Мосгаз". |газопроводов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция ГРП |000 |штук | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Реконструкция |000 |штук | 120 | 90 | 110 | 91 | 113 | 92 | 100 | 100 | 100|

| |электрозащитных | | | | | | | | | | | |

| |установок | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство |000 |штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |электрозащитных | | | | | | | | | | | |

| |установок | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Износ коллекторного |020 |процентов | 25 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17|

|объектов коллекторного хозяйства города |хозяйства | | | | | | | | | | | |

|Москвы" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Г0100. "Реализация |Ввод в эксплуатацию базы |806 |тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

|комплекса мер, направленных на развитие |ул.Лобачика, вл.6 ЦАО | | | | | | | | | | | |

|коллекторного хозяйства города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство |806 |км | 0 | 0 | 4 | 6,1 | 2,69 | 0 | 9,99 | 0 | 0|

| |кабельных | | | | | | | | | | | |

| |коммуникационных | | | | | | | | | | | |

| |коллекторов | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Г0300. "Мероприятия по |Строительство |020 |км | X | X | X | X | 0 | 3,86 | 0 | 0 | 0|

|реализации инвестиционной программы |кабельных | | | | | | | | | | | |

|Государственного унитарного предприятия |коммуникационных | | | | | | | | | | | |

|города Москвы "Москоллектор" по |коллекторов | | | | | | | | | | | |

|проектированию и строительству кабельных | | | | | | | | | | | | |

|коллекторов" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Г0400. Производственная |Реконструкция |000 |км | 1,05 | 6,13 | 8,85 | 18,16 | 19,74 | 25 | 30 | 35 | 37|

|программа ГУП "Москоллектор" |действующих | | | | | | | | | | | |

| |коллекторов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство |000 |км | 4,9 | 4,3 | 0,8 | 2,02 | 0,96 | 1,75 | 1,36 | 1,45 | 1,39|

| |коммуникационных | | | | | | | | | | | |

| |коллекторов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство сетей |000 |км | 0 | 4,21 | 35,4 | 70,4 | 31,2 | 35 | 35 | 38 | 40|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Техническое перевооружение |000 |км | 65,85 | 75,52 | 48,36 | 84,95 | 85,6 | 110 | 115 | 135 | 140|

| |инженерных сетей | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Техническое перевооружение |000 |ед | 39 | 37 | 163 | 116 | 38 | 38 | 38 | 42 | 44|

| |насосных станций и | | | | | | | | | | | |

| |вентиляции | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Удельное количество аварий |778 |ед/км | X | X | 1,2 | 1,19 | 1,14 | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,6|

|водопроводноканализационного хозяйства |и засоров в расчете на | | | | | | | | | | | |

|города Москвы и систем технического |протяженность | | | | | | | | | | | |

|водоснабжения" |канализационной сети в год | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельное количество |778 |ед/км | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |перерывов в подаче воды, | | | | | | | | | | | |

| |произошедших в результате | | | | | | | | | | | |

| |аварий, повреждений и иных | | | | | | | | | | | |

| |технологических нарушений | | | | | | | | | | | |

| |в расчете на протяженность | | | | | | | | | | | |

| |водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Д0100. "Реализация |Строительство |806 |км | X | X | 13,96 | 10,71 | 2,65 | 3,39 | 0 | 0 | 0|

|комплекса мер, направленных на развитие |водопроводной сети | | | | | | | | | | | |

|водопроводноканализационного хозяйства |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|города Москвы" |Строительство |806 |км | X | X | 27,11 | 19,73 | 1,94 | 16,66 | 1,84 | 0 | 0|

| |канализационной сети | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Д0300. "Инвестиционная |Доля потерь воды в |000 |процентов | X | X | 7,8 | 9 | 10,2 | 8 | 8 | 8 | 8|

|программа АО "Мосводоканал" |централизованных системах | | | | | | | | | | | |

| |водоснабжения при | | | | | | | | | | | |

| |транспортировке в общем | | | | | | | | | | | |

| |объеме воды, поданной в | | | | | | | | | | | |

| |водопроводную сеть. | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля проб питьевой воды, |000 |процентов | X | X | | 51 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46|

| |подаваемой с водозаборных | | | | | | | | | | | |

| |узлов ВКХ ТиНАО, | | | | | | | | | | | |

| |несоответствующих | | | | | | | | | | | |

| |установленным требованиям, | | | | | | | | | | | |

| |в общем объеме проб, | | | | | | | | | | | |

| |отобранных по результатам | | | | | | | | | | | |

| |производственного контроля | | | | | | | | | | | |

| |качества питьевой воды. | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля проб питьевой воды, |000 |процентов | X | X | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003|

| |подаваемой с водопроводных | | | | | | | | | | | |

| |станций/водозаборных узлов | | | | | | | | | | | |

| |в | | | | | | | | | | | |

| |распределительную | | | | | | | | | | | |

| |водопроводную сеть, | | | | | | | | | | | |

| |несоответствующих | | | | | | | | | | | |

| |установленным требованиям, | | | | | | | | | | | |

| |в общем объеме проб, | | | | | | | | | | | |

| |отобранных по результатам | | | | | | | | | | | |

| |производственного контроля | | | | | | | | | | | |

| |качества питьевой воды | | | | | | | | | | | |

| |(Москва без учета ТиНАО) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля проб сточных вод, |000 |процентов | X | X | 64,8 | 76,3 | 84 | 86,4 | 77,7 | 77,5 | 64,5|

| |несоответствующих | | | | | | | | | | | |

| |установленным нормативам | | | | | | | | | | | |

| |допустимых сбросов, | | | | | | | | | | | |

| |лимитам на сбросы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |000 |кВтч | X | X | 0,205 | 0,22 | 0,234 | 0,232 | 0,233 | 0,235 | 0,239|

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой в | | | | | | | | | | | |

| |технологическом процессе | | | | | | | | | | | |

| |очистки сточных вод, на | | | | | | | | | | | |

| |единицу объема очищаемых | | | | | | | | | | | |

| |сточных вод | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |000 |кВт.ч | X | X | 0,393 | 0,38 | 0,379 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,39|

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой в | | | | | | | | | | | |

| |технологическом процессе | | | | | | | | | | | |

| |подготовки питьевой воды, | | | | | | | | | | | |

| |на единицу объема воды, | | | | | | | | | | | |

| |отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |000 |кВт.ч | X | X | 0,151 | 0,147 | 0.186 | 0,197 | 0,195 | 0,194 | 0,192|

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой в | | | | | | | | | | | |

| |технологическом процессе | | | | | | | | | | | |

| |транспортировки питьевой | | | | | | | | | | | |

| |воды, на единицу объема | | | | | | | | | | | |

| |транспортируемой воды | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |000 |кВт.ч | X | X | 0,152 | 0,152 | 0,154 | 0,158 | 0,158 | 0,157 | 0,156|

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой в | | | | | | | | | | | |

| |технологическом процессе | | | | | | | | | | | |

| |транспортировки сточных | | | | | | | | | | | |

| |вод, на единицу объема | | | | | | | | | | | |

| |транспортируемых сточных | | | | | | | | | | | |

| |вод | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Износ сетей водоотведения |778 |процентов | 43,83 | 44,5 | 44,7 | 44,49 | 44,28 | 44,18 | 43,97 | 43,75 | 43,55|

|объектов водоотведения поверхностного |поверхностного водостока | | | | | | | | | | | |

|стока" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Е0100. "Водоотведение |Доля сточных вод, |778 |процентов | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56|

|поверхностных сточных вод" |очищенных до нормативных | | | | | | | | | | | |

| |значений, в общем объеме | | | | | | | | | | | |

| |сточных вод, выпускаемых в | | | | | | | | | | | |

| |водные объекты | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Интенсивность отказов на |778 |ав /г км | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0.13 | 0.12 | 0,11 | 0,11|

| |водосточных сетях | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Е0300. "Реализация |Выявление бесхозных сетей |778 |км | X | 1174,65 | 79,4 | X | X | X | X | X | X|

|комплекса мер по развитию объектов |поверхностного стока на | | | | | | | | | | | |

|водоотведения поверхностного стока" |территории города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |(в т.ч. ТиНАО) для | | | | | | | | | | | |

| |последующего оформления | | | | | | | | | | | |

| |имущественных прав города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Оснащение гидротехнических |778 |штук | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X|

| |сооружений системами | | | | | | | | | | | |

| |охранной сигнализации | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство очистных |806 |ед | X | X | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | X|

| |сооружений | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Е0700. "Производственная |Временное содержание |000 |ед | X | X | X | X | X | 164 | X | X | X|

|программа ГУП "Мосводосток" |бесхозяйных | | | | | | | | | | | |

| |гидротехнических | | | | | | | | | | | |

| |сооружений | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество аварий и |000 |процентов | 100 | 98,5 | 93,5 | 89,5 | 86,3 | 80 | 75,4 | 70,8 | 70,8|

| |инцидентов в год на 1 км | | | | | | | | | | | |

| |сетей водостока, процентов | | | | | | | | | | | |

| |к 2008 году | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Объем |000 |км | 51,65 | 50,1 | 51,75 | 6,5 | 3,09 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5|

| |строительства/ | | | | | | | | | | | |

| |реконструкции сетей | | | | | | | | | | | |

| |водостока | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Е0800. |Временное содержание |778 |ед | X | X | X | 164 | 164 | X | X | X | X|

|"Субсидия Государственному унитарному |бесхозяйных | | | | | | | | | | | |

|предприятию города Москвы по |гидротехнических | | | | | | | | | | | |

|эксплуатации московских водоотводящих |сооружений | | | | | | | | | | | |

|систем "Мосводосток" в целях возмещения |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|затрат, связанных с проведением оценки |Обследование и оценка |778 |ед | X | X | X | 65 | 99 | X | X | X | X|

|безопасности выявленных бесхозяйных |безопасности | | | | | | | | | | | |

|гидротехнических сооружений и их |бесхозяйных | | | | | | | | | | | |

|временным содержанием" |гидротехнических | | | | | | | | | | | |

| |сооружений | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие единой |Снижение количества опор |020 |процентов | 36,24 | 35,72 | 34,11 | 29,87 | 27 | 25,31 | 21,35 | 21,2 | 20,5|

|светоцветовой среды города Москвы" |со сверхнормативным сроком | | | | | | | | | | | |

| |службы | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Ж0100. "Возмещение затрат |Замена опор наружного |020 |штук | 5493 | 4901 | 5036 | 3449 | 4150 | 3300 | 3400 | 3500 | 3500|

|Открытого акционерного общества |освещения | | | | | | | | | | | |

|"Объединенная энергетическая компания", |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|связанных с оказанием услуг по |Замена светильников на |020 |штук | 0 | 0 | 13061 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

|эксплуатации и ремонту объектов |экономичные светодиодные | | | | | | | | | | | |

|наружного освещения, |светильники | | | | | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки и |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|праздничной иллюминации города Москвы" |Количество |020 |объектов | 6 | 5 | 16 | 3 | 31 | 20 | 29 | 20 | 25|

| |отремонтированных объектов | | | | | | | | | | | |

| |архитектурнохудожественной | | | | | | | | | | | |

| |подсветки | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспечение бесперебойного |020 |штук | 111336 | 112374 | 113875 | 124430 | 116964 | 145328 | 155631 | 167800 | 180950|

| |функционирования объектов | | | | | | | | | | | |

| |архитектурнохудожественной | | | | | | | | | | | |

| |подсветки (ОП - | | | | | | | | | | | |

| |осветительные приборы) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспечение бесперебойного |020 |штук | 345655 | 346047 | 346438 | 387582 | 420102 | 480654 | 500238 | 521564 | 546543|

| |функционирования установок | | | | | | | | | | | |

| |наружного освещения (УНО) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Создание объектов |020 |штук | X | X | 100 | 88 | 145 | X | X | X | X|

| |праздничного светового | | | | | | | | | | | |

| |оформления постоянного | | | | | | | | | | | |

| |размещения | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Ж0300. "Комплекс мер по |Количество зданий, на |020 |зданий | X | 37 | 130 | 372 | 565 | 17 | 627 | 250 | 270|

|развитию наружного освещения, |которых реализована | | | | | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки и |концепция светоцветовой | | | | | | | | | | | |

|праздничной иллюминации города Москвы" |среды | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество пунктов |020 |штук | 3995 | 4057 | 4119 | 4136 | 5031 | 5097 | 5797 | 6127 | 6477|

| |питания, подключенных к | | | | | | | | | | | |

| |системе управления | | | | | | | | | | | |

| |наружным освещением | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Ж0500. "Возмещение затрат |Количество объектов АХП, |020 |объектов | X | X | 113875 | 124430 | 116964 | 145238 | 155631 | 167800 | 180950|

|Государственному унитарному предприятию |по которым осуществляется | | | | | | | | | | | |

|города Москвы "Моссвет" по осуществлению |технический надзор в | | | | | | | | | | | |

|технического надзора за эксплуатацией и |соответствии с регламентом | | | | | | | | | | | |

|ремонтом объектов наружного освещения и |на работы по технической | | | | | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки" |эксплуатации АХП. | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество установок |020 |штук | X | X | 346438 | 387582 | 420102 | 480654 | 500238 | 521564 | 546543|

| |наружного освещения, по | | | | | | | | | | | |

| |которым осуществляется | | | | | | | | | | | |

| |технический надзор в | | | | | | | | | | | |

| |соответствии с регламентом | | | | | | | | | | | |

| |на работы по технической | | | | | | | | | | | |

| |эксплуатации наружного | | | | | | | | | | | |

| |освещения. | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Ж0600. "Возмещение затрат |Количество энергии, |020 |млн. | X | X | X | X | 780,91 | 780 | 780 | 780 | 780|

|Государственному унитарному предприятию |потребленной установками | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|города Москвы "Моссвет" на оплату |наружного освещения, | | | | | | | | | | | |

|электрической энергии, потребляемой |архитектурно- | | | | | | | | | | | |

|установками наружного освещения, |художественной подсветки, | | | | | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки, |праздничной иллюминации | | | | | | | | | | | |

|праздничной иллюминации города Москвы, | | | | | | | | | | | | |

|находящимися на праве хозяйственного | | | | | | | | | | | | |

|ведения Государственного унитарного | | | | | | | | | | | | |

|предприятия города Москвы "Моссвет" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Ж1100. "Возмещение затрат |Количество бесхозяйных |020 |штук | X | X | X | X | 0 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950|

|Государственному унитарному предприятию |объектов, находящихся во | | | | | | | | | | | |

|города Москвы "Моссвет" по временной |временной эксплуатации | | | | | | | | | | | |

|эксплуатации бесхозяйных объектов |(установок наружного | | | | | | | | | | | |

|наружного освещения и архитектурно |освещения) | | | | | | | | | | | |

|-художествен ной подсветки" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие сети общественных |Доля объектов требующих |778 |процентов | 53 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 29|

|туалетов" |капитального ремонта от | | | | | | | | | | | |

| |общего количества | | | | | | | | | | | |

| |стационарных туалетов | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 0630181. "Оказание |Капитальный ремонт |778 |штук | 0 | 77 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 30|

|государственными учреждениями |стационарных общественных | | | | | | | | | | | |

|государственных услуг, выполнение работ, |туалетов, | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности |проектно-изыскательские | | | | | | | | | | | |

|государственных казенных учреждений" |работы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Капитальный ремонт |778 |штук | 25 | 68 | 21 | 10 | 11 | 8 | 5 | 35 | 64|

| |стационарных общественных | | | | | | | | | | | |

| |туалетов, | | | | | | | | | | | |

| |строительно-монтажные | | | | | | | | | | | |

| |работы | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Оснащение системой связи и |778 |штук | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |контроля стационарных | | | | | | | | | | | |

| |общественных туалетов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Разработка регламента и |778 |работ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |расценок на содержание и | | | | | | | | | | | |

| |эксплуатацию стационарных | | | | | | | | | | | |

| |общественных туалетов, | | | | | | | | | | | |

| |туалетов-кабин | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Эксплуатация передвижных |778 |штук | 2415 | 7329 | 6515 | 13366 | 23807 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500|

| |кабин туалетов на разовых | | | | | | | | | | | |

| |мероприятиях | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Эксплуатация передвижных |778 |штук | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270|

| |кабин туалетов по | | | | | | | | | | | |

| |программе "Городской | | | | | | | | | | | |

| |бесплатный туалет" | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Эксплуатация стационарных |778 |штук | 262 | 241 | 241 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234|

| |общественных туалетов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Энергосберегающие |778 |штук | X | X | 198 | X | X | X | X | X | X|

| |мероприятия | | | | | | | | | | | |

| |(обследование) | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 0630600. "Инвестиционные |Установка туалетных |000 |штук | 0 | 0 | 0 | 159 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0|

|средства" |модулей | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Развитие инженерных |Обеспечение инженерными |806 |процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100|

|коммуникаций города Москвы" |коммуникациями ввода | | | | | | | | | | | |

| |сооружений адресной | | | | | | | | | | | |

| |инвестиционной программы | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06И0100. |Строительство |806 |км | 36,08 | 48,44 | 57,7 | 40,44 | 23,47 | 10,95 | 8,87 | 8,87 | 8,87|

|Реализация комплекса мер по развитию |водопроводной сети | | | | | | | | | | | |

|коммунально-инженерной инфраструктуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство |509 |км | X | X | X | X | X | 5,52 | 3,05 | X | X|

| |водопроводной сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство водосточной |806 |км | 28,24 | 28,76 | 34 | 29,44 | 14,7 | 11,07 | 10,33 | 10,33 | 10,33|

| |сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство дорог |806 |км | 5,2 | 5,9 | 7,3 | 5,8 | 3,25 | 6,83 | 6,11 | 6,11 | 6,11|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство |509 |км | X | X | X | X | X | 1,84 | X | X | 11,6|

| |канализационной сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство |806 |км | 19,91 | 29,54 | 35,4 | 24,16 | 23,19 | 15,83 | 9,44 | 9,44 | 9,44|

| |канализационной сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство очистных |806 |штук | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1|

| |сооружений | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство сети |806 |км | 3,94 | 7,12 | 10,9 | 7,24 | 0,26 | 2,33 | 3,05 | 3,05 | 3,05|

| |газопровода | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство сети |509 |км | X | X | X | X | X | X | 8,96 | X | X|

| |газопровода (вынос сетей) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство тепловой |509 |км | X | X | X | X | X | X | 5,8 | X | X|

| |сети | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Строительство тепловой |806 |км | 22,06 | 29,58 | 53,1 | 27,32 | 9,68 | 9,94 | 8,36 | 8,3 | 8,3|

| |сети | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Энергосбережение и |Доля объема энергетических |020 |процентов | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

|повышение энергоэффективности" |ресурсов, производимых с | | | | | | | | | | | |

| |использованием | | | | | | | | | | | |

| |возобновляемых источников | | | | | | | | | | | |

| |энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | | | |

| |энергетических ресурсов, в | | | | | | | | | | | |

| |общем объеме | | | | | | | | | | | |

| |энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | |

| |производимых на территории | | | | | | | | | | | |

| |субъекта Российской | | | | | | | | | | | |

| |Федерации | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Сокращение выбросов |020 |тыс. тонн | X | X | 657,66 | 1038,73 | 991,73 | 425,52 | 851,03 | 931,34 | 841,58|

| |парниковых газов | |экв. | | | | | | | | | |

| | | |СО2(диоксид | | | | | | | | | |

| | | |а углерода) | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Ввод мощностей |020 |МВт | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |генерирующих объектов, | | | | | | | | | | | |

| |функционирующих на основе | | | | | | | | | | | |

| |использования | | | | | | | | | | | |

| |возобновляемых источников | | | | | | | | | | | |

| |энергии, на территории | | | | | | | | | | | |

| |субъекта Российской | | | | | | | | | | | |

| |Федерации (без учета | | | | | | | | | | | |

| |гидроэлектростанций с | | | | | | | | | | | |

| |установленной мощностью | | | | | | | | | | | |

| |свыше 25 МВт) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля объема природного |020 |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |газа, расчеты за который | | | | | | | | | | | |

| |осуществляются с | | | | | | | | | | | |

| |использованием приборов | | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |

| |природного газа, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемого | | | | | | | | | | | |

| |(используемого) на | | | | | | | | | | | |

| |территории субъекта | | | | | | | | | | | |

| |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля объема производства |020 |процентов | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |электрической энергии | | | | | | | | | | | |

| |генерирующими объектами, | | | | | | | | | | | |

| |функционирующими на основе | | | | | | | | | | | |

| |использования | | | | | | | | | | | |

| |возобновляемых источников | | | | | | | | | | | |

| |энергии, в совокупном | | | | | | | | | | | |

| |объеме производства | | | | | | | | | | | |

| |электрической энергии на | | | | | | | | | | | |

| |территории субъекта | | | | | | | | | | | |

| |Российской Федерации(без | | | | | | | | | | | |

| |учета | | | | | | | | | | | |

| |гидроэлектростанций с | | | | | | | | | | | |

| |установленной мощностью | | | | | | | | | | | |

| |свыше 25 МВт) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля объема тепловой |020 |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |энергии, расчеты за | | | | | | | | | | | |

| |которую | | | | | | | | | | | |

| |осуществляются с | | | | | | | | | | | |

| |использованием приборов | | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой | | | | | | | | | | | |

| |(используемой) на | | | | | | | | | | | |

| |территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля объема холодной воды, |020 |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |расчеты за которую | | | | | | | | | | | |

| |осуществляются с | | | | | | | | | | | |

| |использованием приборов | | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |

| |воды, потребляемой | | | | | | | | | | | |

| |(используемой) на | | | | | | | | | | | |

| |территории субъекта | | | | | | | | | | | |

| |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля объема электрической |020 |процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100|

| |энергии, расчеты за | | | | | | | | | | | |

| |которую осуществляются с | | | | | | | | | | | |

| |использованием приборов | | | | | | | | | | | |

| |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | |

| |потребляемой(используемой) | | | | | | | | | | | |

| |на территории субъекта РФ | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Отношение расходов на |020 |ед | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |приобретение | | | | | | | | | | | |

| |энергетических ресурсов к | | | | | | | | | | | |

| |ВРП | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Потребление возобновляемой |020 |процентов | X | X | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4|

| |энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия воды |020 |млн.куб. м | 41,6 | 37,95 | 111,06 | 17,69 | 36,54 | 20,51 | 20,32 | 19,36 | 19,36|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия газа |020 |млн.куб. м | 547,83 | 535,56 | 449,24 | 573,24 | 392,79 | 606,93 | 607,03 | 607 | 607|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия |020 |млн.Гкал | 2,38 | 2,21 | 1,58 | 1,63 | 1,09 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34|

| |тепловой энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Суммарная экономия |020 |млн. | 958,97 | 809,42 | 1153 | 975,73 | 819,23 | 965,81 | 787,7 | 759,34 | 709,78|

| |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Энергоёмкость ВРП |020 |кг у.т./ | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4|

| | | |тыс.рублей | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0100. Мероприятия, |Информационное |020 |кол-во | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 10 | 10|

|направленные на энергосбережение и |обеспечение и | |мероприятий | | | | | | | | | |

|энергоэффективность |пропаганда | |, ед. | | | | | | | | | |

| |энергосбережения и | | | | | | | | | | | |

| |повышения | | | | | | | | | | | |

| |энергетической | | | | | | | | | | | |

| |эффективности. | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспечение достижения |020 |процентов | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X|

| |снижения суммарной | | | | | | | | | | | |

| |экономии воды | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспечение достижения |020 |процентов | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X|

| |снижения суммарной | | | | | | | | | | | |

| |экономии газа | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспечение достижения |020 |процентов | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X|

| |снижения суммарной | | | | | | | | | | | |

| |экономии тепловой энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Обеспечение достижения |020 |процентов | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X|

| |снижения суммарной | | | | | | | | | | | |

| |экономии электрической | | | | | | | | | | | |

| |энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Создание благоприятных |020 |количество | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 5 | 5|

| |условий и снижение | |документаци | | | | | | | | | |

| |административных и иных | |й | | | | | | | | | |

| |барьеров в целях | | | | | | | | | | | |

| |привлечения инвестиций в | | | | | | | | | | | |

| |области | | | | | | | | | | | |

| |энергосбережения и | | | | | | | | | | | |

| |повышения энергетической | | | | | | | | | | | |

| |эффективности. | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0200. Оказание |Количество согласованных |020 |штук | X | X | X | X | 160 | 160 | 160 | 160 | 160|

|государственными учреждениями |отчетов от соисполнителей | | | | | | | | | | | |

|государственных услуг, выполнение работ, |подпрограммы по | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности |ведомственным, отраслевым, | | | | | | | | | | | |

|государственных учреждении |окружным программам | | | | | | | | | | | |

| |энергосбережения, а также | | | | | | | | | | | |

| |программам | | | | | | | | | | | |

| |ресурсоснабжающих | | | | | | | | | | | |

| |организаций | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество согласованных |020 |штук | X | X | X | X | X | 160 | 160 | 160 | 160|

| |отчетов от соисполнителей | | | | | | | | | | | |

| |подпрограммы по | | | | | | | | | | | |

| |ведомственным, отраслевым, | | | | | | | | | | | |

| |окружным программам | | | | | | | | | | | |

| |энергосбережения, а также | | | | | | | | | | | |

| |программам | | | | | | | | | | | |

| |ресурсоснабжающих | | | | | | | | | | | |

| |организаций | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0300. |Количество согласованных |020 |штук | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1|

|"Научно-исследовательские разработки по |Департаментом | | | | | | | | | | | |

|стимулированию энергетической и |природопользования и | | | | | | | | | | | |

|экологической эффективности" |охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы комплектов | | | | | | | | | | | |

| |документов, направленных | | | | | | | | | | | |

| |на стимулирование | | | | | | | | | | | |

| |энергетической и | | | | | | | | | | | |

| |экологической | | | | | | | | | | | |

| |эффективности | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0400. "Мероприятия |Доля потерь воды при ее |020 |процентов | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 8 | 8|

|энергосбережения и повышения |передаче в общем объеме | | | | | | | | | | | |

|энергетической эффективности на объектах |переданной воды | | | | | | | | | | | |

|ресурсоснабжающих организаций" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля потерь тепловой |020 |процентов | X | X | X | X | X | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47|

| |энергии при ее передаче в | | | | | | | | | | | |

| |общем объеме переданной | | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля потерь электрической |020 |процентов | X | X | X | X | X | 8,43 | 8,22 | 8,02 | 7,99|

| |энергии при ее передаче по | | | | | | | | | | | |

| |распределительным сетям в | | | | | | | | | | | |

| |общем объеме переданной | | | | | | | | | | | |

| |электрической энергии | | | | | | | | | | | |

| |(МОЭСК) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Доля потерь электрической |020 |процентов | X | X | X | X | X | 6,54 | 6,34 | 6,15 | 6,15|

| |энергии при ее передаче по | | | | | | | | | | | |

| |распределительным сетям в | | | | | | | | | | | |

| |общем объеме переданной | | | | | | | | | | | |

| |электрической энергии | | | | | | | | | | | |

| |(ОЭК) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход топлива на |020 |кг | X | X | X | X | X | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9|

| |выработку тепловой энергии | |у.т./Гкал | | | | | | | | | |

| |тепловыми энергостанциями | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход топлива на |020 |кг | X | X | X | X | X | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2|

| |выработку электрической | |у.т./кВтч | | | | | | | | | |

| |энергии тепловыми | | | | | | | | | | | |

| |электростанция ми | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |020 |кВтч/кв. | X | X | X | X | X | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16|

| |электрической энергии в | |м/год | | | | | | | | | |

| |системах уличного | | | | | | | | | | | |

| |освещения (на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |освещаемой площади с | | | | | | | | | | | |

| |уровнем освещенности, | | | | | | | | | | | |

| |соответствующим | | | | | | | | | | | |

| |установленным нормативам) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |020 |кВт.ч/ куб. | X | X | X | X | X | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93|

| |электрической энергии, | |м | | | | | | | | | |

| |используемой в системах | | | | | | | | | | | |

| |водоотведения (на 1 | | | | | | | | | | | |

| |куб.метр) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |020 |кВт.ч/ куб. | X | X | X | X | X | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19|

| |электрической энергии, | |м | | | | | | | | | |

| |используемой для передачи | | | | | | | | | | | |

| |(транспортировки)воды в | | | | | | | | | | | |

| |системах | | | | | | | | | | | |

| |водоснабжения (на 1 куб. | | | | | | | | | | | |

| |метр) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |020 |кВтч/Гкал | X | X | X | X | X | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44|

| |электрической энергии, | | | | | | | | | | | |

| |используемой при передаче | | | | | | | | | | | |

| |тепловой энергии в | | | | | | | | | | | |

| |системах теплоснабжения | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |020 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1,58 | 1,11 | 0,97 | 0,01 | 0,01|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |020 |млн.куб. м | 545,06 | 531,05 | 445,45 | 563,31 | 392 | 605,44 | 605,47 | 605,44 | 605,44|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |020 |млн.Гкал | 0,45 | 0,42 | 0,3 | 0,28 | 0,16 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |020 |млн. | 817,2 | 689,76 | 982,66 | 819,88 | 675,21 | 795,98 | 618,15 | 590,05 | 540,49|

| |энергии | |кВтч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0500. "Внедрение |Удельный расход воды на |071 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента городского |человека) | | | | | | | | | | | |

|имущества города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |071 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,18 | 0.17 | 0,17 | 0,16|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |071 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 122,21 | 118,54 | 114,99 | 111,54|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |071 |млн.куб. м | 0,24 | 0,22 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |071 |млн.Гкал | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |071 |млн | 0,38 | 0,31 | 0,44 | 1,5 | 1,68 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84|

| |энергии | |кВтч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06K0600. "Внедрение |Удельное потребление |824 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 160 | 130 | 130 | 130|

|энергосберегающих мероприятий на |энергии на отопление, | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

|объектах Департамента градостроительной |вентиляцию, | | | | | | | | | | | |

|политики города Москвы" |кондиционирование, горячее | | | | | | | | | | | |

| |водоснабжение, освещение и | | | | | | | | | | | |

| |эксплуатацию общедомового | | | | | | | | | | | |

| |инженерного оборудования в | | | | | | | | | | | |

| |МКД при строительстве | | | | | | | | | | | |

| |новых зданий сооружений | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельное потребление |824 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 140 | 112 | 112 | 112|

| |энергии на отопление, | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |вентиляцию, | | | | | | | | | | | |

| |кондиционирование, горячее | | | | | | | | | | | |

| |водоснабжение, освещение и | | | | | | | | | | | |

| |эксплуатацию общедомового | | | | | | | | | | | |

| |инженерного оборудования в | | | | | | | | | | | |

| |социальных и | | | | | | | | | | | |

| |общественно-деловых | | | | | | | | | | | |

| |зданиях при строительстве | | | | | | | | | | | |

| |новых зданий сооружений | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход воды на |824 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |824 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 1,73 | 1,72 | 1,7 | 1,68|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |824 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,24|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |824 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 227,23 | 224,93 | 222,63 | 220,34|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |824 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |824 |млн.куб. м | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |824 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |824 |млн | 0,46 | 0,38 | 0,54 | 0,62 | 1,16 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0700. "Внедрение |Удельный расход воды на |778 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента |человека) | | | | | | | | | | | |

|жилищнокоммунального хозяйства и |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|благоустройства города Москвы" |Удельный расход газа на |778 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,7|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |778 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |778 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 69,56 | 67,47 | 65,45 | 63,49|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | |м | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |778 |млн.куб. м | 7,55 | 6,89 | 94,02 | 1,02 | 0,85 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |778 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 2,12 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |778 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |778 |Млн. | 8,83 | 7,54 | 10,6 | 7,95 | 0 | 6,16 | 5,52 | 5,52 | 5,52|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0800. "Внедрение |Удельный расход воды на |054 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента здравоохранения |человека) | | | | | | | | | | | |

|города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |054 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,68|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |054 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |054 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 61,89 | 60,03 | 58,23 | 56,49|

| |электрической энергии на | |ыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |054 |млн.куб. м | 0,28 | 0,26 | 0,14 | 0,52 | 0,42 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |054 |млн.куб. м | 0,65 | 0,63 | 0,53 | 2,57 | 0,06 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |054 |млн.Гкал | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |054 |млн | 6,65 | 5,61 | 7,99 | 8,96 | 7,81 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1000. |Удельный расход воды на |814 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Департамента капитального |человека) | | | | | | | | | | | |

|ремонта города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |814 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |814 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |814 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |814 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |814 |млн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1200. "Внедрение |Удельный расход воды на |162 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента науки, |человека) | | | | | | | | | | | |

|промышленной политики и |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|предпринимательства города Москвы" |Удельный расход газа на |162 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |162 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |162 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 118,78 | 118,78 | 118,78 | 118,78|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |162 |млн.куб. м | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |162 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |162 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |162 |Млн. | 11,79 | 9,94 | 14,16 | 0 | 0 | 0,53 | 0,26 | 0 | 0|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06K1500. "Внедрение |Удельный расход воды на |813 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента средств массовой |человека) | | | | | | | | | | | |

|информации и рекламы города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |813 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,09|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |813 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |813 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 210,15 | 203,85 | 197,73 | 191,8|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |813 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |813 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |813 |млн.Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |813 |Млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

| |энергии | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1800. |Удельный расход воды на |780 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Департамента транспорта и |человека) | | | | | | | | | | | |

|развития дорожно-транспортной |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|инфраструктуры города Москвы" |Удельный расход газа на |780 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |780 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |780 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 533,39 | 512,69 | 507,56 | 502,44|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |780 |млн.куб. м | 1,02 | 0,93 | 0,51 | 0,36 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |780 |млн.куб. м | 0,34 | 0,33 | 0,28 | 0,33 | 0,24 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,23|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |780 |млн.Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |780 |млн | 46,64 | 39,36 | 56,07 | 74,91 | 82,21 | 85,8 | 86,43 | 86,43 | 86,43|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2000. "Внедрение |Удельный расход воды на |809 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента торговли и услуг |человека) | | | | | | | | | | | |

|города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход природного |809 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

| |газа на снабжение здания | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |Департамента с учетом | | | | | | | | | | | |

| |подведомственных | | | | | | | | | | | |

| |учреждений (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |809 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |809 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 229,5 | 222,18 | 214,85 | 207,53|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |809 |млн.куб. м | 1,63 | 1,48 | 0,82 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |809 |млн.куб. м | 1,48 | 3,18 | 2,67 | 3,84 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |809 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |809 |Млн. | 2,98 | 2,51 | 3,57 | 1,53 | 2,12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06K2400. "Внедрение |Удельный расход воды на |961 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Центрального административного округа" |Удельный расход тепловой |961 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |961 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 21,91 | 21,69 | 21,47 | 21,25|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |961 |млн.куб. м | 2,64 | 2,41 | 1,32 | 1,12 | 1,04 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |961 |млн.Гкал | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |961 |млн.кВт.ч | 2,11 | 1,78 | 2,54 | 3,69 | 3,29 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3|

| |энергии | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2500. "Внедрение |Удельный расход воды на |931 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Северного административного округа" |Удельный расход тепловой |931 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0.11 | 0,11 | 0,11 | 0,11|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |931 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 16,16 | 16 | 15,84 | 15,68|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |931 |млн.куб. м | 3,34 | 3,04 | 1,67 | 0,89 | 6,41 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |931 |млн.Гкал | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |931 |Млн. | 2,75 | 2,31 | 3,29 | 1,9 | 0,03 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2600. "Внедрение |Удельный расход воды на |941 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Северо-Восточного административного |Удельный расход тепловой |941 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19|

|округа" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |941 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 31,53 | 31,22 | 30,91 | 30,6|

| |электрической энергии на | |ыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |941 |млн.куб. м | 1,96 | 1,79 | 0,98 | 1,85 | 3,02 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |941 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |941 |млн | 3,38 | 2,86 | 4,07 | 5,32 | 5,33 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2800. "Внедрение |Удельный расход воды на |971 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Юго-восточного административного округа" |Удельный расход тепловой |971 |тыс. Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |971 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 22,05 | 21,39 | 20,72 | 20,12|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |971 |млн.куб. м | 2,98 | 2,72 | 1,49 | 1,63 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |971 |млн.Гкал | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |971 |млн | 14 | 11,81 | 16,83 | 5,71 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2900. "Внедрение |Удельный расход воды на |991 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Южного административного округа" |Удельный расход тепловой |991 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |991 |тыс.кВт.ч/ | | | | | | 16,08 | 15,6 | 15,13 | 14,68|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |991 |млн.куб. м | 3,84 | 3,5 | 1,92 | 1,57 | 12,32 | 1,11 | 1,06 | 1,06 | 1,06|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |991 |млн.Гкал | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |991 |Млн. | 4,09 | 3,45 | 4,92 | 6,05 | 9,86 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К3000. "Внедрение |Удельный расход воды на |981 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Юго-Западного административного округа" |Удельный расход тепловой |981 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |981 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 26,6 | 25,8 | 25,03 | 24,28|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |981 |млн.куб. м | 4,7 | 4,28 | 2,35 | 1,4 | 1,28 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |981 |млн.Гкал | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |981 |млн | 6,86 | 5,79 | 8,25 | 4,7 | 4,7 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К3200. "Внедрение |Удельный расход воды на |951 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Северо-Западного административного |Удельный расход тепловой |951 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18|

|округа" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |951 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 17,94 | 17,4 | 16,88 | 16,37|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |951 |млн.куб. м | 1,9 | 1,73 | 0,95 | 0,83 | 1,42 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |951 |млн.Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |951 |Млн. | 1,91 | 1,61 | 2,3 | 0,23 | 1,44 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К0900. "Внедрение |Удельный расход воды на |811 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента информационных |человека) | | | | | | | | | | | |

|технологий города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |811 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |811 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |электрической энергии на | |ыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |811 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |811 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |811 |Млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

| |энергии | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1100. "Внедрение |Удельный расход воды на |056 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента культуры города |человека) | | | | | | | | | | | |

|Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |056 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |056 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0.18 | 0,17 | 0,17 | 0,16|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |056 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 47,92 | 46,48 | 45,09 | 43,74|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |056 |млн.куб. м | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |056 |млн.куб. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0|

| | | |м | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |056 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |056 |млн | 1,01 | 0,84 | 1,2 | 2,38 | 1,18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1300. "Внедрение |Удельный расход воды на |075 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,8|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента образования города |человека) | | | | | | | | | | | |

|Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |075 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |075 |тыс. Гкал/ | X | X | X | X | X | 0.18 | 0,17 | 0,17 | 0,16|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |075 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 22,36 | 21,69 | 21,04 | 20,41|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |075 |млн.куб. м | 0,32 | 0,3 | 0,17 | 0,91 | 0,92 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |075 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |075 |млн.Гкал | 0,48 | 0,46 | 0,33 | 0,2 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |075 |млн | 3,51 | 2,96 | 4,22 | 17,36 | 0 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06K1400. |Удельный расход воды на |803 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Департамента |человека) | | | | | | | | | | | |

|природопользования и охраны окружающей |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|среды города Москвы" |Удельный расход газа на |803 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |803 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 2,1 | 2,07 | 2,05 | 2,03|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |803 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 109,14 | 108,05 | 106,96 | 105,87|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |803 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |803 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |803 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |803 |млн | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1600. "Внедрение |Удельный расход воды на |148 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах Департамента социальной защиты |человека) | | | | | | | | | | | |

|населения города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |148 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |148 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |148 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 35,19 | 35,14 | 35,09 | 35,05|

| |электрической энергии на | |ыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |148 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |148 |млн.куб. м | 0,17 | 0,24 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |148 |млн.Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |148 |млн | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 1,61 | 1,85 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1700. |Удельный расход воды на |806 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Департамента строительства |человека) | | | | | | | | | | | |

|города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |806 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |806 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |электрической энергии на | |ыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |806 |млн.куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |806 |млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |806 |млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К1900. |Удельный расход воды на |164 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Департамента физической |человека) | | | | | | | | | | | |

|культуры и спорта города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход газа на |164 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03|

| |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

| |человека) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |164 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |164 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 115,35 | 113,62 | 111,92 | 110,24|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |164 |млн.куб. м | 0,34 | 0,31 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия газа |164 |млн.куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |164 |млн.Гкал | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |164 |млн | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 1,09 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2100. |Удельный расход воды на |761 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Комитета по архитектуре и |человека) | | | | | | | | | | | |

|градостроительству города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |761 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |761 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |761 |млн.куб. м | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |761 |млн.Гкал | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |761 |Млн. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2200. |Удельный расход воды на |826 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Комитета города Москвы по |человека) | | | | | | | | | | | |

|обеспечению реализации инвестиционных |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|проектов в строительстве и контролю в |Удельный расход тепловой |826 |тыс. Гкал/ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

|области долевого строительства" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |826 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв, метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |826 |млн.куб. м | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |826 |млн.Гкал | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |826 |млн | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2300. |Удельный расход воды на |836 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

|"Внедрение энергосберегающих мероприятий |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|на объектах Комитета государственного |человека) | | | | | | | | | | | |

|строительного надзора города Москвы" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход тепловой |836 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |836 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 120,98 | 120,98 | 120,98 | 120,98|

| |электрической энергии на | |ыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |836 |млн.куб. м | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |836 |млн.Гкал | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |836 |млн | X | X | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К2700. "Внедрение |Удельный расход воды на |901 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Восточного административного округа |Удельный расход тепловой |901 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12|

|города Москвы" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |901 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26|

| |электрической энергии на | |тыс. кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |901 |млн.куб. м | 4,78 | 4,36 | 2,39 | 2,43 | 2,62 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |901 |млн.Гкал | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |901 |Млн. | 4,72 | 3,99 | 5,68 | 4,61 | 4,61 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К3100. "Внедрение |Удельный расход воды на |911 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Западного административного округа |Удельный расход тепловой |911 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09|

|города Москвы" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |911 |тыс.кВт.ч/т | X | X | X | X | X | 22,35 | 21,68 | 21,03 | 20,4|

| |электрической энергии на | |ыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |911 |млн.куб. м | 3,06 | 2,79 | 1,53 | 1,03 | 1,99 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |911 |млн.Гкал | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |911 |млн | 18,83 | 15,89 | 22,64 | 3,7 | 3,85 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К3300. "Внедрение |Удельный расход воды на |921 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Зеленоградского административного округа |Удельный расход тепловой |921 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07|

|города Москвы" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |921 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 18,39 | 17,84 | 17,3 | 16,78|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |921 |млн.куб. м | 0,84 | 0,77 | 0,42 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |921 |млн.Гкал | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |921 |млн | 0,69 | 0,58 | 0,83 | 0,84 | 0,32 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84|

| |энергии | |кВт.ч | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06К3400. "Внедрение |Удельный расход воды на |992 |тыс.куб. | X | X | X | X | X | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05|

|энергосберегающих мероприятий на |снабжение (в расчете на 1 | |м/чел. | | | | | | | | | |

|объектах жилищного фонда и |человека) | | | | | | | | | | | |

|подведомственных учреждений префектуры |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Троицкого и Новомосковского |Удельный расход тепловой |992 |тыс.Гкал/ | X | X | X | X | X | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28|

|административных округов города Москвы" |энергии на снабжение (в | |тыс.кв.м | | | | | | | | | |

| |расчете на 1 кв. метр | | | | | | | | | | | |

| |отапливаемой площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Удельный расход |992 |тыс.кВт.ч/ | X | X | X | X | X | 21,26 | 21,05 | 20,83 | 20,62|

| |электрической энергии на | |тыс.кв. м | | | | | | | | | |

| |снабжение (в расчете на 1 | | | | | | | | | | | |

| |кв. метр общей площади) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия воды |992 |млн.куб. м | X | X | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия тепловой энергии |992 |млн.Гкал | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Экономия электрической |992 |млн | X | X | 0 | 0 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |энергии | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Подпрограмма "Мероприятия в области |Увеличение объемов твердых |778 |тыс. тонн | 826 | 826 | 826 | 866 | 1082 | 1261 | 1303,5 | 1345,9 | 1345,9|

|обращения с отходами и противооползневые |бытовых отходов жилищного | | | | | | | | | | | |

|работы" |сектора города, | | | | | | | | | | | |

| |переработанных и | | | | | | | | | | | |

| |выделенных во вторичные | | | | | | | | | | | |

| |материальные ресурсы | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0181. "Оказание |Количество содержимых |778 |штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1|

|государственными учреждениями |учреждений | | | | | | | | | | | |

|государственных услуг, выполнение работ, | | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности | | | | | | | | | | | | |

|государственных казенных учреждений" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0200. "Промышленная |Количество твердых бытовых |778 |тыс. тонн | 1509,43 | 1464,54 | 1546,14 | 1326,37 | 601,4 | 65 | 65 | 65 | 65|

|переработка твердых бытовых отходов, |отходов, образуемых | | | | | | | | | | | |

|образуемых населением, а также |населением и | | | | | | | | | | | |

|возмещение затрат по оплате за |переработанных на | | | | | | | | | | | |

|негативное воздействие на окружающую |мусоросжигательном заводе | | | | | | | | | | | |

|среду по отходам, вывозимым из |ГУП "Экотепром" | | | | | | | | | | | |

|домовладений (от населения), |(переработано на МСЗ и | | | | | | | | | | | |

|Государственным унитарным предприятием |СПМ) | | | | | | | | | | | |

|города Москвы "Экотехпром" |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество твердых бытовых |778 |тыс. тонн | 1763,25 | 1821,24 | 1725,98 | 876,58 | 690,57 | 0 | 0 | 0 | 0|

| |отходов, образуемых | | | | | | | | | | | |

| |населением и | | | | | | | | | | | |

| |переработанных на | | | | | | | | | | | |

| |мусоросжигательном заводе | | | | | | | | | | | |

| |ГУП "Экотехпром" | | | | | | | | | | | |

| |(размещено на полигонах) | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0300. "Промышленная |Количество твердых бытовых |778 |тыс. тонн | 359,88 | 359,94 | 359,76 | 324,65 | 331,7 | 315,9 | 301,72 | 301,72 | 301,72|

|переработка твердых бытовых отходов, |отходов, образуемых | | | | | | | | | | | |

|образуемых населением, Обществом с |населением и | | | | | | | | | | | |

|ограниченной ответственностью |переработанных на | | | | | | | | | | | |

|"ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" |мусоросжигательном заводе | | | | | | | | | | | |

| |ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ | | | | | | | | | | | |

| |N 3" | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0500. "Мероприятия по |Объём выявленных участков |778 |куб. м | 524,78 | 414,91 | 300 | 60,1 | 26,7 | 20 | 20 | 20 | 20|

|обеспечению радиационной безопасности |радиоактивного загрязнения | | | | | | | | | | | |

|населения города Москвы" |(радиационно-аварийные | | | | | | | | | | | |

| |услуги по дезактивации) | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Объем переработанных и |778 |куб. м | 670,68 | 567,82 | 458 | 200,3 | 138,75 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5|

| |кондиционированных | | | | | | | | | | | |

| |радиоактивных отходов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Объем радиоактивных |778 |куб. м | X | 670,68 | 1238 | 1696,5 | 1896,8 | 2016,8 | 2016,8 | 2016,8 | 2016,8|

| |отходов, для которых | | | | | | | | | | | |

| |было обеспечено | | | | | | | | | | | |

| |безопасное | | | | | | | | | | | |

| |промежуточное | | | | | | | | | | | |

| |(технологическое) | | | | | | | | | | | |

| |хранение | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Объем |778 |куб. м | 670,68 | 567,82 | 458 | 200,3 | 138,75 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5|

| |транспортированных | | | | | | | | | | | |

| |радиоактивных отходов | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Площадь объектов и |778 |тыс. кв. м | 1460,2 | 2420,5 | 2600 | 1644,7 | 1313,5 | 1313,5 | 1313,5 | 1313,5 | 1313,5|

| |территорий г. Москвы, на | | | | | | | | | | | |

| |которых было проведено | | | | | | | | | | | |

| |радиационное обследование | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Площадь участков |778 |тыс. кв. м | X | 155,71 | 291,13 | 321,88 | 60,9 | 56 | 56 | 56 | 56|

| |радиоактивного | | | | | | | | | | | |

| |загрязнения, включая | | | | | | | | | | | |

| |потенциально загрязненные | | | | | | | | | | | |

| |территории, на которых | | | | | | | | | | | |

| |было проведено | | | | | | | | | | | |

| |радиационное обследование | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Площадь участков, на |778 |кв. м | 1081 | 1081 | 1081 | 2569,47 | 2569,47 | 2569,47 | 2569,47 | 2569,47 | 2569,47|

| |которых осуществляется | | | | | | | | | | | |

| |радиационноэкологический | | | | | | | | | | | |

| |мониторинг | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0600. "Мероприятия по |Объем принятых на очистку |778 |тыс. куб. м | 6406 | 6411,56 | 6956,19 | 6778,8 | 7287,21 | 7287,21 | 7287,21 | 7287,21 | 7287,21|

|очистке промливневых стоков" |сточных вод | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0801. "Вывоз и хранение |Процент |778 |процентов | 91 | 89 | 92 | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100|

|автотранспортных средств, подлежащих |утилизированных бесхозных | | | | | | | | | | | |

|утилизации" |автотранспортных средств | | | | | | | | | | | |

| |относительно количества | | | | | | | | | | | |

| |автотранспортных средств, | | | | | | | | | | | |

| |эвакуированных на стоянку | | | | | | | | | | | |

| |временного хранения | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л0900. "Прочие расходы в |Обезвреживание и |778 |млн.штук | 1,2 | 1,63 | 1,72 | 1,55 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9|

|области обращения с отходами" |переработка отработанных | | | | | | | | | | | |

| |ртутьсодержащих | | | | | | | | | | | |

| |люминесцентных и | | | | | | | | | | | |

| |компактных люминесцентных | | | | | | | | | | | |

| |ламп, включая их сбор и | | | | | | | | | | | |

| |транспортирование | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л1000. |Площадь рекультивированных |806 |га | X | X | 32 | X | 0,77 | X | X | X | X|

|"Реализация комплекса мер по хранению и |полигонов по захоронению | | | | | | | | | | | |

|утилизации отходов" |промышленных и твердых | | | | | | | | | | | |

| |бытовых отходов | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л1100. |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | X | X | X | X | 0 | 385,82 | 385,82 | 385,82 | 385,82|

|"Расходы по обращению с твердыми |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

|бытовыми отходами и крупногабаритным |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

|мусором, образующимися в многоквартирных |расположенных на | | | | | | | | | | | |

|домах, расположенных на территориях |территории Восточного | | | | | | | | | | | |

|отдельных административных округов |административного округа | | | | | | | | | | | |

|города Москвы" |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | X | X | X | X | 0 | 76,17 | 76,17 | 76,17 | 76,17|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории Зеленоградского | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории Северного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,55 | 399,63 | 399,63 | 399,63 | 399,63|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории | | | | | | | | | | | |

| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | X | X | X | X | 0 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории | | | | | | | | | | | |

| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | X | X | X | X | 0 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории Центрального | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,09 | 319,04 | 319,04 | 319,04 | 319,04|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории Юго-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

| |---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| |Количество мусора, |778 |тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 404,34 | 394,06 | 404,34 | 404,34 | 404,34 | 404,34|

| |вывезенного из | | | | | | | | | | | |

| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |

| |расположенных на | | | | | | | | | | | |

| |территории Юго-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа | | | | | | | | | | | |

| |города Москвы, и | | | | | | | | | | | |

| |утилизированного | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л1200. "Реализация |Количество разработанной |806 |штук | X | X | X | X | 0 | 5 | 0 | 1 | X|

|комплекса мер, направленных на |проектной документации по | | | | | | | | | | | |

|проведение противооползневых |мероприятиям направленным | | | | | | | | | | | |

|мероприятий" |на предотвращение | | | | | | | | | | | |

| |оползневых процессов | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|Мероприятие 06Л1300. "Возмещение затрат |Временная эксплуатация |778 |объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0|

|Государственному унитарному предприятию |полигона ТПБО "Саларьево" | | | | | | | | | | | |

|города Москвы "Экотехпром" по временной |ГУП "Экотехпром" | | | | | | | | | | | |

|эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево" | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

 

 

Приложение 3

к Государственной программе города

Москвы "Развитие

коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

 

Финансовое обеспечение Государственной программы

города Москвы "Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

за счет средств бюджета города Москвы

 

|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование |Участники |Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города|

|Государственной программы |Государственной | | Москвы, тыс. руб.|

|города Москвы, |программы города Москвы |-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|подпрограммы | |Целевая |Раздел |ГРБС |Вид | 2012 год |2013 год Факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год|

|Государственной программы | |статья |/под- | |расходов| Факт | | Факт | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз|

|города Москвы, мероприятий | |расходов |раздел | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13|

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Государственная программа |Всего |0600000 | | | |44 185 387,9 | 48 324 380,8 |44 581 653,9 |47 987 690,5 |42 538 350,5 |45 788 235,1 | 45 788 235,1|

|города Москвы "Развитие |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|коммунально-инженерной |Департамент топливно- |0600000 | |020 | |12 057 067,9 | 13 429 513,4 |11 692 357,9 | 7 054 149,1 | 6 889 147,1 | 6 939 147,1 | 6 939 147,1|

|инфраструктуры и |энергетического | | | | | | | | | | | |

|энергосбережение" на |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|2012-2018 годы |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент городского |0600000 | |071 | | 0,0 | 500 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |имущества города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент имущества |0600000 | |163 | | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент развития |0600000 | |509 | | 0,0 | 27 980,1 | 316 256,4 | 1 222 700,0 | 940 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |новых территорий города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0600000 | |778 | | 9 523 417,6 | 11 675 797,9 |14 739 433,1 |16 809 563,2 |16 966 156,6 |15 450 041,2 | 15 450 041,2|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0600000 | |806 | |20 856 298,8 | 21 728 268,1 |15 808 627,0 |22 865 216,6 |17 706 985,2 |23 362 985,2 | 23 362 985,2|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент средств |0600000 | |813 | | 720 227,3 | 930 021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |массовой информации и | | | | | | | | | | | |

| |рекламы города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Восточного |0600000 | |901 | | 3 454,3 | 3 315,8 | 2 895,8 | 4 529,1 | 4 529,1 | 4 529,1 | 4 529,1|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Западного |0600000 | |911 | | 5 035,4 | 4 509,2 | 3 976,1 | 4 531,9 | 4 531,9 | 4 531,9 | 4531,9|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |0600000 | |921 | | 197,8 | 6 302,8 | 1 610,7 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8|

| |Зеленоградского | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Северного |0600000 | |931 | | 2 008,3 | 1 884,9 | 2 683,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |0600000 | |941 | | 7 141,1 | 7 638,3 | 5 936,3 | 6 459,9 | 6 459,9 | 6 459,9 | 6 459,9|

| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |0600000 | |951 | | 2014,1 | 1 853,1 | 1 426,2 | 1 095,7 | 1 095,7 | 1 095,7 | 1 095,7|

| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |0600000 | |961 | | 806,9 | 610,1 | 693,2 | 7 732,3 | 7 732,3 | 7 732,3 | 7 732,3|

| |Центрального | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |0600000 | |971 | | 4 537,5 | 3 860,7 | 3 225,7 | 3 790,2 | 3 790,2 | 3 790,2 | 3 790,2|

| |Юго-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |0600000 | |981 | | 1 580,1 | 1 387,5 | 1 184,4 | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8|

| |Юго-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Южного |0600000 | |991 | | 1 600,8 | 1 437,6 | 1 347,7 | 1 456,9 | 1 456,9 | 1 456,9 | 1 456,9|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие |Всего |06А0000 | | | | 1 024 685,7 | 858 413,2 | 756 601,2 | 1 208 250.1 | 889 144,3 | 550 000,0 | 550 000,0|

|электроснабжения города |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Москвы" |Департамент |06А0000 | |020 | | 923 530,4 | 544 915,5 | 412 955,1 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06А0000 | |806 | | 101 155,3 | 313 497,7 | 343 646,1 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат по |Всего |06А0100 | | | | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0|

|функционированию |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|подразделений Казенного |Департамент |06А0100 |0402 |020 |810 | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0|

|предприятия |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|"Московская |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|энергетическая | | | | | | | | | | | | |

|дирекция" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация мер по |Всего |06А0300 | | | | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0|

|обеспечению |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|электроснабжением объектов |Департамент |06А0300 |0402 |020 |244 | 79 366,2 | 32 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|инженерно-коммунальной |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|инфраструктуры |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06А0300 |0402 |020 |411 | 290 562,3| 336 814,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06А0300 |0402 |020 |414 | 0,0| 0,0| 141 890,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06А0300 |0402 |020 |810 | 143 180,2| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06А0300 |0402 |806 |411 | 101 155,3| 313 497,7| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06А0300 |0402 |806 |414 | 0,0| 0,0| 343 646,1| 658 250,1| 339 144,3| 0.0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма Развитие |Всего |06Б0000 | | | | 1 553 272,4| 323 967,0| 267 967,0| 766 612,6| 155 282,1| 125 282,1| 125 282,1|

|теплоснабжения города |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Москвы |Департамент |06Б0000 | |020 | | 1 103 689,7| 115 780,7| 222 871,5| 650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0000 | |806 | | 449 582,7| 208 186,3| 45 095,5| 116 612,6| 30 000,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Разработка и актуализация |Всего |06Б0100 | | | | 158 847,5| 104 473,9| 100 429,3| 650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1|

|схем тепло, электро- и |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|внешнего газоснабжения, |Департамент |06Б0100 |0402 |020 |244 | 158 847,5| 104 473,9| 100 429,3| 650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1|

|водоснабжения и |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|водоотведения на период до |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|2030 года | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация мер по |Всего |06Б0200 | | | | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0|

|обеспечению |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|теплоснабжением объектов |Департамент |06Б0200 |0402 |020 |244 | 200 519,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|инженерно-коммунальной |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|инфраструктуры |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0200 |0402 |020 |411 | 86 322,7 | 11 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0200 |0402 |020 |414 | 0,0 | 0,0 | 122 442,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0200 |0402 |020 |521 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0200 |0402 |020 |810 | 586 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0200 |0402 |806 |411 | 449 582,7 | 208 186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Б0200 |0402 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 45 095,5 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие |Всего |06В0000 | | | | 1 143 765,9| 110 270,4| 16 045,2| 250 000,0| 9 029,0| 9 029,0| 9 029,0|

|газоснабжения в городе |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Москве" |Департамент |06В0000 | |020 | | 7 508,6| 9 171,0| 8 712,2| 250 000,0| 9 029,0| 9 029,0| 9 029,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент имущества |06В0000 | |163 | | 1 000 000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06В0000 | |806 | | 136 257,3| 101 099,4| 7 333,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Разработка и актуализация |Всего |06В0100 | | | | 7 508,6| 9 171,0| 8 712,2| 250 000,0| 9 029,0| 9 029,0| 9 029,0|

|Генеральной схемы |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|газоснабжения города Москвы|Департамент |06В0100 |0402 |020 |244 | 7 508,6| 9 171,0| 8 712,2| 250 000,0| 9 029,0| 9 029,0| 9 029,0|

|до 2030 года |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер по|Всего |06В0200 | | | | 1 136 257,3| 101 099,4| 7 333,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

|развитию газового хозяйства|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|города Москвы |Департамент имущества |06В0200 |0402 |163 |422 | 1 000 000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06В0200 |0402 |806 |411 | 136 257,3| 101 099,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06В0200 |0402 |806 |414 | 0,0| 0,0| 7 333,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие и |Всего |06Г0000 | | | | 540 106,2| 1 273 490,5| 735 702,1| 1 215 629,5| 1 265 526,8| 0,0| 0,0|

|модернизация объектов |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|коллекторного хозяйства |Департамент |06Г0000 | |020 | | 0,0| 0,0| 119915,6| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

|города Москвы" |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Г0000 | |806 | | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер, |Всего |06Г0100 | | | | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0|

|направленных на развитие |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|коллекторного хозяйства |Департамент |06Г0100 |0402 |806 |411 | 489 128,3 | 1 174 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|города Москвы |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Г0100 |0402 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Г0100 |0502 |806 |411 | 50 977,9 | 98 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Мероприятия по реализации |Всего |06Г0300 | | | | 0,0 | 0,0 | 119915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|инвестиционной программы |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Государственного |Департамент |06Г0300 |0502 |020 |466 | 0,0 | 0,0 | 119915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|унитарного предприятия |топливно-энергетическог | | | | | | | | | | | |

|города Москвы |о хозяйства города | | | | | | | | | | | |

|"Москоллектор" по |Москвы | | | | | | | | | | | |

|проектированию и | | | | | | | | | | | | |

|строительству кабельных | | | | | | | | | | | | |

|коллекторов | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие и |Всего |06Д0000 | | | | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0|

|модернизация |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|водопроводноканализационно |Департамент городского |06Д0000 | |071 | | 0,0 | 500 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|го хозяйства города Москвы |имущества города Москвы | | | | | | | | | | | |

|и систем технического |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|водоснабжения " |Департамент |06Д0000 | |806 | | 4 979 894,2 | 3 418 940,8 | 3 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер, |Всего |06Д0100 | | | | 4 979 894,2| 3 918 940,8| 5 447 391,0| 4 785 348,5| 4 368 628,3| 1 650 000,0| 1 650 000,0|

|направленных на развитие |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|водопроводноканализационног|Департамент городского |06Д0100 |0502 |071 |450 | 0,0| 500 000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

|о хозяйства города Москвы |имущества города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент городского |06Д0100 |0502 |071 |451 | 0,0| 0,0| 2 000 000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |имущества города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Д0100 |0502 |806 |411 | 4 979 894,2| 3 418 940,8| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Д0100 |0502 |806 |414 | 0,0| 0,0| 3 447 391,0| 4 785 348,5| 4 368 628,3| 1 650 000,0| 1 650 000,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие и |Всего |06Е0000 | | | | 8 273 504,1| 8 291 482,2| 7 478 276,6| 8 973 080,8| 8 209 068,0| 7 052 431,9| 7 052 431,9|

|модернизация объектов |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|водоотведения |Департамент |06Е0000 | |778 | | 4 151 651,9| 6 193 838,1| 6 213 169,7| 6 145 237,5| 6 145 237,5| 6 145 237,5| 6 145 237,5|

|поверхностного стока" |жилищнокоммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Е0000 | |806 | | 4 121 852,2| 2 097 644,1| 1 265 106,9| 2 827 843,3| 2 063 830,5| 907 194,4| 907 194,4|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Водоотведение поверхностных|Всего |06Е0100 | | | | 4 101 897,7| 6 145 144,2| 6 145 070,1| 6 145 237,5| 6 145 237,5| 6 145 237,5| 6 145 237,5|

|сточных вод |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Е0100 |0503 |778 |244 | 4 101 897,7| 6 145 144,2| 6 145 070,1| 6 145 237,5| 6 145 237,5| 6 145 237,5| 6 145 237,5|

| |жилищнокоммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер по|Всего |06Е0300 | | | | 4 171 606,4| 2 099 438,2| 1 215 106,9| 2 777 843,3| 2 013 830,5| 907 194,4| 907 194,4|

|развитию объектов |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|водоотведения |Департамент |06Е0300 |0503 |778 |243 | 0,0| 1 794,1| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

|поверхностного стока |жилищнокоммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Е0300 |0503 |778 |244 | 47 518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищнокоммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Е0300 |0503 |778 |411 | 2 235,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищнокоммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Е0300 |0503 |806 |411 | 4 121 852,2 | 2 097 644,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Е0300 |0503 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 1 215 106,9 | 2 777 843,3 | 2 013 830,5 | 907 194,4 | 907 194,4|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер |Всего |06Е0900 | | | | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0|

|по развитию объектов |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|водоотведения |Департамент |06Е0900 |0503 |806 |540 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0|

|поверхностного стока в |строительства города | | | | | | | | | | | |

|городах субъектов |Москвы | | | | | | | | | | | |

|Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Субсидия Государственному |Всего |06Е0800 | | | | 0,0 | 46 899,8 | 68 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|унитарному предприятию |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|города Москвы по |Департамент |06Е0800 |0503 |778 |810 | 0,0 | 46 899,8 | 68 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|эксплуатации московских |жилищнокоммунального | | | | | | | | | | | |

|водоотводящих систем |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|"Мосводосток" в целях |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|возмещения затрат, |Москвы | | | | | | | | | | | |

|связанных с проведением | | | | | | | | | | | | |

|оценки безопасности | | | | | | | | | | | | |

|выявленных бесхозяйных | | | | | | | | | | | | |

|гидротехнических | | | | | | | | | | | | |

|сооружений и их временным | | | | | | | | | | | | |

|содержанием | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие |Всего |06Ж0000 | | | |10 115 627,5 | 13 250 460,5 |10 642 004,2 | 5 125 574,6 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5|

|единой светоцветовой среды |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|города Москвы" |Департамент |06Ж0000 | |020 | | 9 395 400,2 | 12 320 439,2 |10 642 004,2 | 5 125 574,6 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5|

| |топливноэнергетического | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент средств |06Ж0000 | |813 | | 720 227,3 | 930 021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |массовой информации и | | | | | | | | | | | |

| |рекламы города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Ж0100 | | | | 5 134 948,5 | 4 631 628,9 | 3 687 696,1 | 2 369 423,3 | 2 500 000,0 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0|

|Открытого акционерного |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|общества "Объединенная |Департамент |06Ж0100 |0503 |020 |243 | 0,0 | 0,0 | 36 658,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|энергетическая компания", |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|связанных с оказанием |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|услуг по эксплуатации и |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|ремонту объектов наружного |Департамент |06Ж0100 |0503 |020 |244 | 4 414 721,2 | 3 701 607,6 | 3 651 037,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|освещения, |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|архитектурнохудожественной |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|подсветки и праздничной |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|иллюминации города Москвы |Департамент |06Ж0100 |0503 |020 |810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 369 423,3 | 2 500 000,0 | 2 700 000.0 | 2 700 000,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент средств |06Ж0100 |0412 |813 |244 | 720 227,3 | 930 021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |массовой информации и | | | | | | | | | | | |

| |рекламы города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Комплекс мер по развитию |Всего |06Ж0300 | | | | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 5 036 623,1 | 960 051,6 | 1 595 163,8 | 1 395 163,8 | 1 395 163,8|

|наружного освещения, |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|архитектурнохудожественной |Департамент |06Ж0300 |0402 |020 |244 | 0,0 | 0,0 | 5 036 623,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|подсветки и праздничной |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|иллюминации города Москвы |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Ж0300 |0402 |020 |411 | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Ж0300 |0503 |020 |244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960 051,6 | 1 595 163,8 | 1 395 163,8 | 1 395 163,8|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Ж0500 | | | | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Ж0500 |0503 |020 |810 | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0|

|города Москвы "Моссвет" по |толливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|осуществлению технического |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

|надзора за эксплуатацией и |Москвы | | | | | | | | | | | |

|ремонтом объектов | | | | | | | | | | | | |

|наружного освещения и | | | | | | | | | | | | |

|архитектурнохудожественной | | | | | | | | | | | | |

|подсветки | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Ж0600 | | | | 0,0 | 1 588 591,1 | 1 490 573,3 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Ж0600 |0503 |020 |810 | 0,0 | 1 588 591,1 | 1 490 573,3 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0|

|города Москвы "Моссвет" на |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|оплату электрической |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

|энергии, потребляемой |Москвы | | | | | | | | | | | |

|установками наружного | | | | | | | | | | | | |

|освещения, | | | | | | | | | | | | |

|архитектурнохудожественной | | | | | | | | | | | | |

|подсветки, праздничной | | | | | | | | | | | | |

|иллюминации города Москвы, | | | | | | | | | | | | |

|находящимися на праве | | | | | | | | | | | | |

|хозяйственного ведения | | | | | | | | | | | | |

|Государственного | | | | | | | | | | | | |

|унитарного предприятия | | | | | | | | | | | | |

|города Москвы "Моссвет" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Ж1100 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Ж1100 |0503 |020 |810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7|

|города Москвы "Моссвет" по |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|временной эксплуатации |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

|бесхозяйных объектов |Москвы | | | | | | | | | | | |

|наружного освещения и | | | | | | | | | | | | |

|архитектурнохудожественной | | | | | | | | | | | | |

|подсветки | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Ж1200 | | | | 0,0 | 0,0 | 109 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Ж1200 |0503 |020 |810 | 0,0 | 0,0 | 109 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|"Моссвет" по |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|восстановлению |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

|работоспособности |Москвы | | | | | | | | | | | |

|бесхозяйных объектов | | | | | | | | | | | | |

|наружного освещения и | | | | | | | | | | | | |

|архитектурнохудожественной | | | | | | | | | | | | |

|подсветки | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие |Всего |0630000 | | | | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9|

|сети общественных |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|туалетов" |Департамент |0630000 | |778 | | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Эксплуатация и ремонт |Всего |0630100 | | | | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9|

|общественных туалетов | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Оказание |Всего |0630181 | | | | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9|

|государственными |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|учреждениями |Департамент |0630181 |0503 |778 |243 | 69 325,2 | 29 755,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|государственных услуг, |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|выполнение работ, |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|деятельности |Москвы | | | | | | | | | | | |

|государственных казенных |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|учреждений |Департамент |0630181 |0503 |778 |244 | 534 899,0 | 497 636,5 | 419 642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0630181 |0503 |778 |611 | 0,0 | 0,0 | 177 461,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0630181 |0505 |778 |111 | 26815,2 | 27 791,1 | 19 406,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0630181 |0505 |778 |112 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0630181 |0505 |778 |242 | 0,0 | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0630181 |0505 |778 |244 | 3 095,2 | 4 193,6 | 2 122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |0630181 |0505 |778 |852 | 16,4 | 84,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Развитие |Всего |06И0000 | | | | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 |10 182 777,9 |13 282 895,4 |10 059 855,3 |19 525 790,8 | 19 525 790,8|

|инженерных коммуникаций |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|города Москвы" |Департамент развития |06И0000 | |509 | | 0,0 | 27 980,1 | 316 256,4 | 1 222 700,0 | 940 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |новых территорий города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06И0000 | |806 | | 8 775 221,1| 13 965 882,6| 9 866 521,5| 12 060 195,4| 9 119 855,3| 19 525 790,8| 19 525 790,8|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер по|Всего |06И0100 | | | | 8 775 221,1| 13 993 862,7| 10 182 777,9| 13 282 895,4| 10 059 855,3| 19 525 790,8| 19 525 790,8|

|развитию |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|коммунальноинженерной |Департамент развития |06И0100 |0502 |509 |411 | 0,0| 27 980,1| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

|инфраструктуры |новых территорий города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент развития |06И0100 |0502 |509 |414 | 0,0| 0,0| 316 256,4| 1 222 700,0| 940 000,0| 0,0| 0,0|

| |новых территорий города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06И0100 |0502 |806 |411 | 8 775 221,1| 6 483 591,6| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06И0100 |0502 |806 |414 | 0,0| 0,0| 9 360 521,5| 12 060 195,4| 9 119 855,3| 19 525 790,8| 19 525 790,8|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06И0100 |0502 |806 |421 | 0,0| 7 482 291,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06И0100 |0502 |806 |466 | 0,0| 0,0| 506 000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма |Всего |06К0000 | | | | 626 939,0| 439 207,0| 285 899,3| 478 574,5| 313 572,5| 363 572,5| 363 572,5|

|"Энергосбережение и |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|повышение |Департамент |06К0000 | |020 | | 626 939,0| 439 207,0| 285 899,3| 478 574,5| 313 572,5| 363 572,5| 363 572,5|

|энергоэффективности" |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Мероприятия, направленные |Всего |06К0100 | | | | 567 552,5| 380 877,5| 204 051,3| 418 069,5| 253 067,5| 303 067,5| 303 067,5|

|на энергосбережение и |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|энергоэффективность |Департамент |06К0100 |0402 |020 |244 | 567 552,5| 380 877,5| 204 051,3| 418 069,5| 253 067,5| 303 067,5| 303 067,5|

| |топливно- | | | | | | | | | | | |

| |энергетического | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Оказание |Всего |06К0200 | | | | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0|

|государственными | | | | | | | | | | | | |

|учреждениями | | | | | | | | | | | | |

|государственных услуг, | | | | | | | | | | | | |

|выполнение работ, | | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | | | | |

|государственных учреждений | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Оказание |Всего |06К0281 | | | | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0|

|государственными |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|учреждениями |Департамент |06К0281 |0402 |020 |111 | 47 295,0 | 49 417,4 | 51 937,9 | 44 383,5 | 44 383,5 | 44 383,5 | 44 383,5|

|государственных услуг, |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|выполнение работ, |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение |Москвы | | | | | | | | | | | |

|деятельности |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|государственных казенных |Департамент |06К0281 |0402 |020 |242 | 0,0 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|учреждений |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06К0281 |0402 |020 |244 | 7 950,4 | 4 978,8 | 26 032,4 | 11 981,5 | 11 981,5 | 11 981,5 | 11 981,5|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06K0281 |0402 |020 |852 | 1,6 | 2,5 | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Научно- |Всего |06К0300 | | | | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0|

|исследовательские |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|разработки по |Департамент |06К0300 |0602 |020 |241 | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0|

|стимулированию |топливно-энергетического| | | | | | | | | | | |

|энергетической и |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | | |

|экологической | | | | | | | | | | | | |

|эффективности | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Подпрограмма "Мероприятия |Всего |06Л0000 | | | | 6 518 220,8 | 5 304 610,1 | 8 150 354,0 |11 283 920,4 |10 788 751,8 |10 032 636,4 | 10 032 636,4|

|в области обращения с |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|отходами и |Департамент |06Л0000 | |778 | | 4 737 614,7 | 4 922 283,4 | 7 907 628,0 |10 046 521,6 |10 232 690,2 | 8 716 574,8 | 8 716 574,8|

|противооползневые работы" |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0000 | |806 | | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5 | 1 201 337,2 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Восточного |06Л0000 | |901 | | 3 454,3 | 3 315,8 | 2 895,8 | 4 529,1 | 4 529,1 | 4 529,1 | 4 529,1|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Западного |06Л0000 | |911 | | 5 035,4 | 4 509,2 | 3 976,1 | 4 531,9 | 4531,9 | 4 531,9 | 4531,9|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0000 | |921 | | 197,8 | 6 302,8 | 1 610,7 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8|

| |Зеленоградского | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Северного |06Л0000 | |931 | | 2 008,3 | 1 884,9 | 2 683,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0000 | |941 | | 7 141,1 | 7 638,3 | 5 936,3 | 6 459,9 | 6 459,9 | 6 459,9 | 6 459,9|

| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0000 | |951 | | 2 014,1| 1 853,1| 1 426,2| 1 095,7| 1 095,7| 1 095,7| 1 095,7|

| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Центрального |06Л0000 | |961 | | 806,9| 610,1| 693,2| 7 732,3| 7 732,3| 7 732,3| 7 732,3|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0000 | |971 | | 4 537,5| 3 860,7| 3 225,7| 3 790,2| 3 790,2| 3 790,2| 3 790,2|

| |Юго-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Юго-Западного|06Л0000 | |981 | | 1 580,1| 1 387,5| 1 184,4| 1 452,8| 1 452,8| 1 452,8| 1 452,8|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Южного |06Л0000 | |991 | | 1 600,8| 1 437,6| 1 347,7| 1 456,9| 1 456,9| 1 456,9| 1 456,9|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Оказание |Всего |06Л0100 | | | | 26 951,2| 27 021,0| 27 420,6| 27 429,4| 27 429,4| 27 429,4| 27 429,4|

|государственными | | | | | | | | | | | | |

|учреждениями | | | | | | | | | | | | |

|государственных услуг, | | | | | | | | | | | | |

|выполнение работ, | | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | | | | |

|государственных учреждений | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Оказание |Всего |06Л0181 | | | | 26 951,2| 27 021,0| 27 420,6| 27 429,4| 27 429,4| 27 429,4| 27 429,4|

|государственными |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|учреждениями |Департамент |06Л0181 |0505 |778 |111 | 24 138,0| 24 195,5| 24 395,9| 23 574,9| 23 574,9| 23 574,9| 23 574,9|

|государственных услуг, |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|выполнение работ, |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|деятельности |Москвы | | | | | | | | | | | |

|государственных казенных |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|учреждений |Департамент |06Л0181 |0505 |778 |112 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0181 |0505 |778 |242 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0181 |0505 |778 |244 | 2 769,6 | 2 713,9 | 3 005,4 | 3 852,2 | 3 852,2 | 3 852,2 | 3 852,2|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0181 |0505 |778 |852 | 43,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Промышленная переработка |Всего |06Л0200 | | | | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9 | 1 649 856,7 | 1 638 590,2 | 1 626 760,3 | 1 626 760,3|

|твердых бытовых отходов, |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|образуемых населением, а |Департамент |06Л0200 |0502 |778 |810 | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9 | 1 649 856,7 | 1 638 590,2 | 1 626 760,3 | 1 626 760,3|

|также возмещение затрат по |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|оплате за негативное |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|воздействие на окружающую |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|среду по отходам, |Москвы | | | | | | | | | | | |

|вывозимым из домовладений | | | | | | | | | | | | |

|(от населения), | | | | | | | | | | | | |

|Государственным унитарным | | | | | | | | | | | | |

|предприятием города Москвы | | | | | | | | | | | | |

|"Экотехпром" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Промышленная переработка |Всего |06Л0300 | | | | 779 623,3| 538 659,9| 598 207,6| 598 207,6| 598 207,6| 598 207,6| 598 207,6|

|твердых бытовых отходов, |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|образуемых населением. |Департамент |06Л0300 |0502 |778 |810 | 779 623,3| 538 659,9| 598 207,6| 598 207,6| 598 207,6| 598 207,6| 598 207,6|

|Обществом с ограниченной |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|ответственностью "ЕФН- |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|Экотехпром МСЗ 3" |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Мероприятия по обеспечению |Всего |06Л0500 | | | | 1 087 664,5| 936 215,4| 445 113,1| 540 920,0| 540 920,0| 540 920,0| 540 920,0|

|радиационной безопасности |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|населения города Москвы |Департамент |06Л0500 |0602 |778 |244 | 1 087 664,5| 936 215,4| 445 113,1| 540 920,0| 540 920,0| 540 920,0| 540 920,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Мероприятия по очистке |Всего |06Л0600 | | | | 106 706,2| 108 946,2| 117 117,1| 117 117,1| 117 117,1| 117 117,1| 117 117,1|

|промливневых стоков |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0600 |0503 |778 |244 | 106 706,2| 108 946,2| 117 117,1| 117 117,1| 117 117,1| 117 117,1| 117 117,1|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Вывоз и хранение |Всего |06Л0800 | | | | 28 376,3| 32 800,0| 24 979,5| 36 061,6| 36 061,6| 36 061,6| 36 061,6|

|автотранспортных средств, | | | | | | | | | | | | |

|подлежащих утилизации | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Вывоз и хранение |Всего |06Л0801 | | | | 28 376,3| 32 800,0| 23 368,8| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

|автотранспортных средств, |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|подлежащих утилизации |Префектура Восточного |06Л0801 |0503 |901 |244 | 3 454,3| 3 315,8| 2 895,8| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Западного |06Л0801 |0503 |911 |244 | 5 035,4| 4 509,2| 3 976,1| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0801 |0503 |921 |244 | 197,8| 6 302,8| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |Зеленоградского | | | | | | | | | | | |

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Северного |06Л0801 |0503 |931 |244 | 2 008,3| 1 884,9| 2 683,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0801 |0503 |941 |244 | 7 141,1| 7 638,3| 5 936,3| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06 Л0801 |0503 |951 |244 | 2 014,1| 1 853,1| 1 426,2| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Центрального |06 Л0801 |0503 |961 |244 | 806,9| 610,1| 693,2| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0801 |0503 |971 |244 | 4 537,5| 3 860,7| 3 225,7| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |Юго-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Юго-Западного|06Л0801 |0503 |981 |244 | 1 580,1| 1 387,5| 1 184,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|

| |административного округа| | | | | | | | | | | |

| |города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Южного |06Л0801 |0503 |991 |244 | 1 600,8 | 1 437,6 | 1 347,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Оказание |Всего |06Л0881 | | | | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6|

|государственными |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|учреждениями |Префектура Восточного |06Л0881 |0503 |901 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 529,1 | 4 529,1 | 4 529,1 | 4 529,1|

|государственных услуг, |административного | | | | | | | | | | | |

|выполнение работ, |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|деятельности |Префектура Западного |06Л0881 |0503 |911 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 531,9 | 4531,9 | 4 531,9 | 4531,9|

|государственных казенных |административного | | | | | | | | | | | |

|учреждений |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0881 |0503 |921 |611 | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8|

| |Зеленоградского | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Северного |06Л0881 |0503 |931 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0881 |0503 |941 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 459,9 | 6 459,9 | 6 459,9 | 6 459,9|

| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0881 |0503 |951 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,7 | 1 095,7 | 1 095,7 | 1 095,7|

| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Центрального |06Л0881 |0503 |961 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 732,3 | 7 732,3 | 7 732,3 | 7 732,3|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0881 |0503 |971 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 790,2 | 3 790,2 | 3 790,2 | 3 790,2|

| |Юго-Восточного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура |06Л0881 |0503 |981 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8|

| |Юго-Западного | | | | | | | | | | | |

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Префектура Южного |06Л0881 |0503 |991 |611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,9 | 1 456,9 | 1 456,9 | 1 456,9|

| |административного | | | | | | | | | | | |

| |округа города Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Прочие расходы в области |Всего |06Л0900 | | | | 160 437,8 | 79 418,3 | 89 057,6 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5|

|обращения с отходами |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0900 |0503 |778 |243 | 83 945,2 | 31 470,2 | 31 464,8 | 33 907,0 | 25 430,2 | 42 383,7 | 42 383,7|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0900 |0503 |778 |244 | 42 144,0 | 13 948,1 | 34 465,3 | 55 014,5 | 63 491,3 | 46 537,8 | 46 537,8|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0900 |0503 |778 |880 | 0,0 | 0,0 | 23 127,5 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л0900 |0503 |778 |883 | 34 348,6 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

| |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер |Всего |06Л1000 | | | | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5 | 990 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|по хранению и утилизации |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|отходов |Департамент |06Л1000 |0503 |806 |411 | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

| |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| |Департамент |06Л1000 |0503 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 217 746,5 | 990 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Расходы по обращению с |Всего |06Л1100 | | | | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9 | 6 764 739,3 | 6 950 907,9 | 5 434 792,5 | 5 434 792,5|

|твердыми бытовыми отходами |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|и крупногабаритным |Департамент |06Л1100 |0502 |778 |244 | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9 | 6 764 739,3 | 6 950 907,9 | 5 434 792,5 | 5 434 792,5|

|мусором, образующимися в |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|многоквартирных домах, |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|расположенных на |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|территориях отдельных |Москвы | | | | | | | | | | | |

|административных округов | | | | | | | | | | | | |

|города Москвы | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Реализация комплекса мер, |Всего |06Л1200 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 590,9 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0|

|направленных на проведение |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|противооползневых |Департамент |06Л1200 |0603 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 590,9 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0|

|мероприятий |строительства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Л1300 | | | | 0,0 | 0,0 | 71 300,0 | 225 330,0 | 236 596,5 | 248 426,4 | 248 426,4|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Л1300 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 71 300,0 | 225 330,0 | 236 596,5 | 248 426,4 | 248 426,4|

|города Москвы "Экотехпром" |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|по временной эксплуатации |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|полигона ТПБО "Саларьево" |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Л1400 | | | | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Л1400 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|города Москвы |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|"Экотехпром", связанных с |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|выполнением первоочередных |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|аварийновосстановительных |Москвы | | | | | | | | | | | |

|работ на полигоне ТПБО | | | | | | | | | | | | |

|"Саларьево" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Л1500 | | | | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Л1500 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|города Москвы |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|"Экотехпром", связанных с |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|временной эксплуатацией |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|полигона твердых бытовых |Москвы | | | | | | | | | | | |

|отходов "Хметьево" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|Возмещение затрат |Всего |06Л1600 | | | | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Государственному |------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|унитарному предприятию |Департамент |06Л1600 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|города Москвы |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |

|"Экотехпром", связанных с |хозяйства и | | | | | | | | | | | |

|вывозом и утилизацией |благоустройства города | | | | | | | | | | | |

|твердых бытовых отходов, |Москвы | | | | | | | | | | | |

|образующихся при | | | | | | | | | | | | |

|проведении общегородских | | | | | | | | | | | | |

|мероприятий | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

 

 

Приложение 3 (1)

к Государственной программе города

Москвы "Развитие

коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

 

Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы за счет средств бюджета города Москвы

(в структуре Государственных программ города Москвы 2014 года)

 

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|Наименование Государственной программы |Участники Государственной программы |Код бюджетной классификации |Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной|

|города Москвы, подпрограммы |города Москвы | | программы города Москвы, тыс. руб.|

|Государственной программы города Москвы, | |-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|мероприятий | |Целевая |Раздел/под |ГРБС |Вид | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт|

| | |статья |раздел | |расходов | | | |

| | |расходов | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9|

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Государственная программа города Москвы |Всего |0600000 | | | | 44 486 047,0 | 48 538 147,9 | 44 860 974,8|

|"Развитие коммунально-инженерной |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|инфраструктуры и энергосбережение" на |Департамент топливноэнергетического |0600000 | |020 | | 12 057 067,9 | 13 429 513,4 | 11 692 357,9|

|2012-2018 годы |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент городского имущества |0600000 | |071 | | 0,0 | 500 000,0 | 2 000 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент имущества города Москвы |0600000 | |163 | | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент развития новых территорий |0600000 | |509 | | 0,0 | 27 980,1 | 316 256,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0600000 | |778 | | 9 824 076,7 | 11 889 565,0 | 15 018 754,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |0600000 | |806 | | 20 856 298,8 | 21 728 268,1 | 15 808 627,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент средств массовой |0600000 | |813 | | 720 227,3 | 930 021,3 | 0,0|

| |информации и рекламы города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Восточного |0600000 | |901 | | 3 454,3 | 3 315,8 | 2 895,8|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Западного |0600000 | |911 | | 5 035,4 | 4 509,2 | 3 976,1|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Зеленоградского |0600000 | |921 | | 197,8 | 6 302,8 | 1 610,7|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северного |0600000 | |931 | | 2 008,3 | 1 884,9 | 2 683,4|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северо-Восточного |0600000 | |941 | | 7 141,1 | 7 638,3 | 5 936,3|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северо-Западного |0600000 | |951 | | 2014,1 | 1 853,1 | 1 426,2|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Центрального |0600000 | |961 | | 806,9 | 610,1 | 693,2|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Юго-Восточного |0600000 | |971 | | 4 537,5 | 3 860,7 | 3 225,7|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Юго-Западного |0600000 | |981 | | 1 580,1 | 1 387,5 | 1 184,4|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Южного административного |0600000 | |991 | | 1 600,8 | 1 437,6 | 1 347,7|

| |округа города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие электроснабжения |Всего |06А0000 | | | | 1 024 685,7 | 858 413,2 | 756 601,2|

|города Москвы" |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06А0000 | |020 | | 923 530,4 | 544 915,5 | 412 955,1|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06А0000 | |806 | | 101 155,3 | 313 497,7 | 343 646,1|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат по функционированию |Всего |06А0100 | | | | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7|

|подразделений Казенного предприятия |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Московская энергетическая дирекция" |Департамент топливно-энергетического |06А0100 |0402 |020 |810 | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация мер по обеспечению |Всего |06А0300 | | | | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5|

|электроснабжением объектов |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|инженерно-коммунальной инфраструктуры |Департамент топливно-энергетического |06А0300 |0402 |020 |244 | 79 366,2 | 32 152,5 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06А0300 |0402 |020 |411 | 290 562,3 | 336 814,4 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06А0300 |0402 |020 |414 | 0,0 | 0,0 | 141 890,4|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06А0300 |0402 |020 |810 | 143 180,2 | 0,0 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06А0300 |0402 |806 |411 | 101 155,3 | 313 497,7 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06А0300 |0402 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 343 646,1|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие теплоснабжения |Всего |06Б0000 | | | | 1 553 272,4 | 323 967,0 | 267 967,0|

|города Москвы" |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Б0000 | |020 | | 1 103 689,7 | 115 780,7 | 222 871,5|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Б0000 | |806 | | 449 582,7 | 208 186,3 | 45 095,5|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Актуализация схем тепло-, электро- и |Всего |06Б0100 | | | | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3|

|внешнего газоснабжения |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Б0100 |0402 |020 |244 | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация мер по обеспечению |Всего |06Б0200 | | | | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7|

|теплоснабжением объектов |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|инженерно-коммунальной инфраструктуры |Департамент топливно-энергетического |06Б0200 |0402 |020 |244 | 200 519,5 | 0,0 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Б0200 |0402 |020 |411 | 86 322,7 | 11 306,8 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Б0200 |0402 |020 |414 | 0,0 | 0,0 | 122 442,2|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Б0200 |0402 |020 |521 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Б0200 |0402 |020 |810 | 586 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Б0200 |0402 |806 |411 | 449 582,7 | 208 186,3 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Б0200 |0402 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 45 095,5|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие газоснабжения в |Всего |06В0000 | | | | 1 143 765,9 | 110 270,4 | 16 045,2|

|городе Москве" |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06В0000 | |020 | | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент имущества города Москвы |06В0000 | |163 | | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06В0000 | |806 | | 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Актуализация Генеральной схемы |Всего |06В0100 | | | | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2|

|газоснабжения |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06В0100 |0402 |020 |244 | 7 508,6 | 9 171.0 | 8 712,2|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер по развитию |Всего |06В0200 | | | | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0|

|газового хозяйства города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент имущества города Москвы |06В0200 |0402 |163 |422 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06В0200 |0402 |806 |411 | 136 257,3 | 101 099,4 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06В0200 |0402 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 7 333,0|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Всего |06Г0000 | | | | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 735 702,1|

|объектов коллекторного хозяйства города |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Москвы" |Департамент топливно-энергетическог |06Г0000 | |020 | | 0,0 | 0,0 | 119 915,6|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Г0000 | |806 | | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер, направленных на |Всего |06Г0100 | | | | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5|

|развитие коллекторного хозяйства города |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Москвы |Департамент строительства города |06Г0100 |0402 |806 |411 | 489 128,3 | 1 174 678,5 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Г0100 |0402 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 615 786,5|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Г0100 |0502 |806 |411 | 50 977,9 | 98 812,0 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Мероприятия по реализации инвестиционной |Всего |06Г0300 | | | | 0,0 | 0,0 | 119 915,6|

|программы Государственного унитарного |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|предприятия города Москвы "Москоллектор" |Департамент топливно-энергетического |06Г0300 |0502 |020 |466 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6|

|по проектированию и строительству |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|кабельных коллекторов | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Всего |06Д0000 | | | | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0|

|водопроводноканализационного хозяйства |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|города Москвы и систем технического |Департамент городского имущества |06Д0000 | |071 | | 0,0 | 500 000,0 | 2 000 000,0|

|водоснабжения" |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Д0000 | |806 | | 4 979 894,2 | 3 418 940,8 | 3 447 391,0|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер, направленных на |Всего |06Д0100 | | | | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0|

|развитие водопроводно-канализационного |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|хозяйства города Москвы |Департамент городского имущества |06Д0100 |0502 |071 |450 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент городского имущества |06Д0100 |0502 |071 |451 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Д0100 |0502 |806 |411 | 4 979 894,2 | 3 418 940,8 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Д0100 |0502 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 3 447 391,0|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Всего |06Е0000 | | | | 8 273 504,1 | 8 291 482,2 | 7 478 276,6|

|объектов водоотведения поверхностного |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|стока" |Департамент жилищно-коммунального |06Е0000 | |778 | | 4 151 651,9 | 6 193 838,1 | 6 213 169,7|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Е0000 | |806 | | 4 121 852,2 | 2 097 644,1 | 1 265 106,9|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Водоотведение поверхностных сточных вод |Всего |06Е0100 | | | | 4 101 897,7 | 6 145 144,2 | 6 145 070,1|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Е0100 |0503 |778 |244 | 4 101 897,7 | 6 145 144,2 | 6 145 070,1|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер по развитию |Всего |06Е0300 | | | | 4 171 606,4 | 2 099 438,2 | 1 215 106,9|

|объектов водоотведения поверхностного |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|стока |Департамент жилищно-коммунального |06Е0300 |0503 |778 |243 | 0,0 | 1 794,1 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Е0300 |0503 |778 |244 | 47 518,8 | 0,0 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Е0300 |0503 |778 |411 | 2 235,4 | 0,0 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Е0300 |0503 |806 |411 | 4 121 852,2 | 2 097 644,1 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Е0300 |0503 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 1 215 106,9|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Субсидия Государственному унитарному |Всего |06Е0800 | | | | 0,0 | 46 899,8 | 68 099,6|

|предприятию города Москвы по эксплуатации |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|московских водоотводящих систем |Департамент жилищно-коммунального |06Е0800 |0503 |778 |810 | 0,0 | 46 899,8 | 68 099,6|

|"Мосводосток" в целях возмещения затрат, |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|связанных с проведением оценки |Москвы | | | | | | | |

|безопасности выявленных бесхозяйных | | | | | | | | |

|гидротехнических сооружений и их временным | | | | | | | | |

|содержанием | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер по развитию |Всего |06Е0900 | | | | 0,0 | 0,0 | 50 000,0|

|объектов водоотведения поверхностного |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|стока в городах субъектов Российской |Департамент строительства города |06Е0900 |0503 |806 |540 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0|

|Федерации |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие единой |Всего |06Ж0000 | | | | 10 115 627,5 | 13 250 460,5 | 10 642 004,2|

|свстоцветовой среды города Москвы" |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0000 | |020 | | 9 395 400,2 | 12 320 439,2 | 10 642 004,2|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент средств массовой |06Ж0000 | |813 | | 720 227,3 | 930 021,3 | 0,0|

| |информации и рекламы города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Содержание объектов наружного освещения |Всего |06Ж0100 | | | | 3 049 745,9 | 1 934 883,9 | 2 057 700,0|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0100 |0503 |020 |244 | 3 049 745,9 | 1 934 883,9 | 2 057 700,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Ремонт объектов наружного освещения |Всего |06Ж0200 | | | | 942 391,3 | 1 167 979,7 | 619 507,6|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0200 |0503 |020 |244 | 942 391,3 | 1 167 979,7 | 619 507,6|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Содержание объектов |Всего |06Ж0300 | | | | 410 017,8 | 465 728,5 | 484 772,3|

|архитектурно-художественного освещения |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0300 |0503 |020 |244 | 410 017,8 | 465 728,5 | 484 772,3|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Ремонт объектов |Всего |06Ж0400 | | | | 12 566,2 | 15 026,6 | 148 996,2|

|архитектурнохудожественного освещения |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0400 |0503 |020 |244 | 12 566,2 | 15 026,6 | 148 996,2|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер по |Всего |06Ж0500 | | | | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 5 036 623,1|

|совершенствованию наружного освещения и |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|развитию архитектурно-художественной |Департамент топливно-энергетического |06Ж0500 |0402 |020 |244 | 0,0 | 0,0 | 5 036 623,1|

|подсветки города Москвы |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0500 |0402 |020 |411 | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Праздничное световое оформление города |Всего |06Ж0600 | | | | 720 227,3 | 1 048 010,2 | 376 720,0|

|Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0600 |0503 |020 |243 | 0,0 | 0,0 | 36 658,4|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06Ж0600 |0503 |020 |244 | 0,0 | 117 988,9 | 340 061,6|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент средств массовой |06Ж0600 |0412 |813 |244 | 720 227,3 | 930 021,3 | 0,0|

| |информации и рекламы города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Ж0800 | | | | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7|

|унитарному предприятию города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Моссвет" по осуществлению технического |Департамент топливно-энергетического |06Ж0800 |0503 |020 |810 | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7|

|надзора за эксплуатацией и ремонтом |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|объектов наружного освещения и | | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Ж0900 | | | | 0,0 | 1 588 591,1 | 1 490 573,3|

|унитарному предприятию города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Моссвет" на оплату электрической энергии, |Департамент топливно-энергетического |06Ж0900 |0503 |020 |810 | 0,0 | 1 588 591,1 | 1 490 573,3|

|потребляемой установками наружного |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|освещения, архитектурно-художественной | | | | | | | | |

|подсветки, праздничной иллюминации города | | | | | | | | |

|Москвы, находящимися на праве | | | | | | | | |

|хозяйственного ведения Государственного | | | | | | | | |

|унитарного предприятия города Москвы | | | | | | | | |

|"Моссвет" | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Ж1200 | | | | 0,0 | 0,0 | 109 125,0|

|унитарному предприятию "Моссвет" по |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|восстановлению |Департамент топливно-энергетического |06Ж1200 |0503 |020 |810 | 0,0 | 0,0 | 109 125,0|

|работоспособности бесхозяйных объектов |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|наружного освещения и | | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие сети общественных |Всего |0630000 | | | | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4|

|туалетов" |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищцно-коммунального |0630000 | |778 | | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Эксплуатация и ремонт общественных |Всего |0630100 | | | | 604 224,2 | 527 392,2 | 419 642,6|

|туалетов |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630100 |0503 |778 |243 | 69 325,2 | 29 755,7 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630100 |0503 |778 |244 | 534 899,0 | 497 636,5 | 419 642,6|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Всего |0630300 | | | | 29 926,8 | 32 284,2 | 198 992,8|

|государственных услуг, выполнение работ, | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности | | | | | | | | |

|государственных учреждений | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Всего |03030381 | | | | 29 926,8 | 32 284,2 | 198 992,8|

|государственных услуг, выполнение работ, |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|финансовое обеспечение деятельности |Департамент жилищно-коммунального |0630381 |0503 |778 |611 | 0,0 | 0,0 | 177 461,4|

|государственных казенных учреждений |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630381 |0505 |778 |111 | 26 815,2 | 27 791,1 | 19 406,5|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630381 |0505 |778 |112 | 0,0 | 0,0 | 1,6|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630381 |0505 |778 |242 | 0,0 | 215,5 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630381 |0505 |778 |244 | 3 095,2 | 4 193,6 | 2 122,5|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |0630381 |0505 |778 |852 | 16,4 | 84,0 | 0,8|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Развитие инженерных |Всего |06И0000 | | | | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9|

|коммуникаций города Москвы" |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент развития новых территорий |06И0000 | |509 | | 0,0 | 27 980,1 | 316 256,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06И0000 | |806 | | 8 775 221,1 | 13 965 882,6 | 9 866 521,5|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер по развитию |Всего |06И0100 | | | | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9|

|коммунально-инженерной инфраструктуры |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент развития новых территорий |06И0100 |0502 |509 |411 | 0,0 | 27 980,1 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент развития новых территорий |06И0100 |0502 |509 |414 | 0,0 | 0,0 | 316 256,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06И0100 |0502 |806 |411 | 8 775 221,1 | 6 483 591,6 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06И0100 |0502 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 9 360 521,5|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06И0100 |0502 |806 |421 | 0,0 | 7 482 291,0 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06И0100 |0502 |806 |466 | 0,0 | 0,0 | 506 000,0|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма |Всего |06К0000 | | | | 626 939,0 | 439 207,0 | 285 899,3|

|"Энергосбережение по объектам Департамента |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|топливно-энергетического хозяйства города |Департамент топливно-энергетического |06К0000 | |020 | | 626 939,0 | 439 207,0 | 285 899,3|

|Москвы" |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Мероприятия, направленные на |Всего |06К0100 | | | | 567 552,5 | 380 877,5 | 204 051,3|

|энергосбережение и энергоэффективность |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06К0100 |0402 |020 |244 | 567 552,5 | 380 877,5 | 204 051,3|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Всего |06К0200 | | | | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6|

|государственных услуг, выполнение работ, | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности | | | | | | | | |

|государственных учреждений | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Всего |06К0281 | | | | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6|

|государственных услуг, выполнение работ, |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|финансовое обеспечение деятельности |Департамент топливно-энергетического |06К0281 |0402 |020 |111 | 47 295,0 | 49 417,4 | 51 937,9|

|государственных казенных учреждений |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06К0281 |0402 |020 |242 | 0,0 | 123,3 | 0,0|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06К0281 |0402 |020 |244 | 7 950,4 | 4 978,8 | 26 032,4|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент топливно-энергетического |06К0281 |0402 |020 |852 | 1,6 | 2,5 | 101,3|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Научно-исследовательские разработки по |Всего |06К0300 | | | | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4|

|стимулированию энергетической и |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|экологической эффективности |Департамент топливно-энергетического |06К0300 |0602 |020 |241 | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4|

| |хозяйства города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Подпрограмма "Мероприятия в области |Всего |06Л0000 | | | | 6 818 879,9 | 5 518 377,2 | 8 429 674,9|

|обращения с отходами и противооползневые |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|работы" |Департамент жилищно-коммунального |06Л0000 | |778 | | 5 038 273,8 | 5 136 050,5 | 8 186 948,9|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Л0000 | |806 | | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Восточного |06Л0000 | |901 | | 3 454,3 | 3 315,8 | 2 895,8|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Западного |06Л0000 | |911 | | 5 035,4 | 4 509,2 | 3 976,1|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Зеленоградского |06Л0000 | |921 | | 197,8 | 6 302,8 | 1 610,7|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северного |06Л0000 | |931 | | 2 008,3 | 1 884,9 | 2 683,4|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северо-Восточного |06Л0000 | |941 | | 7 141,1 | 7 638,3 | 5 936,3|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северо-Западного |06Л0000 | |951 | | 2014,1 | 1 853,1 | 1 426,2|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Центрального |06Л0000 | |961 | | 806,9 | 610,1 | 693,2|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Юго-Восточного |06Л0000 | |971 | | 4 537,5 | 3 860,7 | 3 225,7|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Юго-Западного |06Л0000 | |981 | | 1 580,1 | 1 387,5 | 1 184,4|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Южного административного |06Л0000 | |991 | | 1 600,8 | 1 437,6 | 1 347,7|

| |округа города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Всего |06Л0100 | | | | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6|

|государственных услуг, выполнение работ, | | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности | | | | | | | | |

|государственных учреждений | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Департамент жилищно-коммунального |06Л0181 |0505 |778 |111 | 24 138,0 | 24 195,5 | 24 395,9|

|государственных услуг, выполнение работ, |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|финансовое обеспечение деятельности |Москвы | | | | | | | |

|государственных казенных учреждений |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0181 |0505 |778 |112 | 0,0 | 0,0 | 1,7|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0181 |0505 |778 |242 | 0,0 | 94,0 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0181 |0505 |778 |244 | 2 769,6 | 2 713,9 | 3 005,4|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0181 |0505 |778 |852 | 43,6 | 17,6 | 17,6|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Промышленная переработка твердых бытовых |Всего |06Л0200 | | | | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9|

|отходов, образуемых населением, а также |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|возмещение затрат по оплате за негативное |Департамент жилищно-коммунального |06Л0200 |0502 |778 |810 | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9|

|воздействие на окружающую среду по |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|отходам, вывозимым из домовладений (от |Москвы | | | | | | | |

|населения), Государственным унитарным | | | | | | | | |

|предприятием города Москвы "Экотехпром" | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Промышленная переработка твердых бытовых |Всего |06Л0300 | | | | 779 623,3 | 538 659,9 | 598 207,6|

|отходов, образуемых населением, Обществом |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|с ограниченной ответственностью |Департамент жилищно-коммунального |06Л0300 |0502 |778 |810 | 779 623,3 | 538 659,9 | 598 207,6|

|"ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Расходы на транспортировку и |Всего |06Л0400 | | | | 300 659,1 | 213 767,1 | 279 320,9|

|обезвреживание медицинских отходов |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0400 |0602 |778 |244 | 300 659,1 | 213 767,1 | 279 320,9|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Мероприятия по обеспечению радиационной |Всего |06Л0500 | | | | 1 087 664,5 | 936 215,4 | 445 113,1|

|безопасности населения города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0500 |0602 |778 |244 | 1 087 664,5 | 936 215,4 | 445 113,1|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Мероприятия по очистке промливневых стоков |Всего |06Л0600 | | | | 106 706,2 | 108 946,2 | 117 117,1|

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0600 |0503 |778 |244 | 106 706,2 | 108 946,2 | 117 117,1|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Вывоз и хранение автотранспортных средств, |Всего |06Л0800 | | | | 28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5|

|подлежащих утилизации | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Вывоз и хранение автотранспортных средств, |Всего |06Л0801 | | | | 28 376,3 | 32 800,0 | 23 368,8|

|подлежащих утилизации |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Восточного |06Л0801 |0503 |901 |244 | 3 454,3 | 3 315,8 | 2 895,8|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Западного |06Л0801 |0503 |911 |244 | 5 035,4 | 4 509,2 | 3 976,1|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Зеленоградского |06Л0801 |0503 |921 |244 | 197,8 | 6 302,8 | 0,0|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северного |06Л0801 |0503 |931 |244 | 2 008,3 | 1 884,9 | 2 683,4|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северо-Восточного |06Л0801 |0503 |941 |244 | 7 141,1 | 7 638,3 | 5 936,3|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Северо-Западного |06Л0801 |0503 |951 |244 | 2014,1 | 1 853,1 | 1 426,2|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Центрального |06Л0801 |0503 |961 |244 | 806,9 | 610,1 | 693,2|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Юго-Восточного |06Л0801 |0503 |971 |244 | 4 537,5 | 3 860,7 | 3 225,7|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Юго-Западного |06Л0801 |0503 |981 |244 | 1 580,1 | 1 387,5 | 1 184,4|

| |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Префектура Южного административного |06Л0801 |0503 |991 |244 | 1 600,8 | 1 437,6 | 1 347,7|

| |округа города Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Оказание государственными учреждениями |Всего |06Л0881 | | | | 0,0 | 0,0 | 1 610,7|

|государственных услуг, выполнение работ, |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|финансовое обеспечение деятельности |Префектура Зеленоградского |06Л0881 |0503 |921 |611 | 0,0 | 0,0 | 1 610,7|

|государственных казенных учреждений |административного округа города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Прочие расходы в области обращения с |Всего |06Л0900 | | | | 160 437,8 | 79 418,3 | 89 057,6|

|отходами |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0900 |0503 |778 |243 | 83 945,2 | 31 470,2 | 31 464,8|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0900 |0503 |778 |244 | 42 144,0 | 13 948,1 | 34 465,3|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0900 |0503 |778 |880 | 0,0 | 0,0 | 23 127,5|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент жилищно-коммунального |06Л0900 |0503 |778 |883 | 34 348,6 | 34 000,0 | 0,0|

| |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Реализация комплекса мер по хранению и |Всего |06Л1000 | | | | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5|

|утилизации отходов |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Л1000 |0503 |806 |411 | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 0,0|

| |Москвы | | | | | | | |

| |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

| |Департамент строительства города |06Л1000 |0503 |806 |414 | 0,0 | 0,0 | 217 746,5|

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Расходы по обращению с твердыми бытовыми |Всего |06Л1100 | | | | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9|

|отходами и крупногабаритным мусором, |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|образующимися в многоквартирных домах, |Департамент жилищно-коммунального |06Л1100 |0502 |778 |244 | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9|

|расположенных на территориях отдельных |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|административных округов города Москвы |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Л1300 | | | | 0,0 | 0,0 | 71 300,0|

|унитарному предприятию города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Экотехпром" по временной эксплуатации |Департамент жилищно-коммунального |06Л1300 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 71 300,0|

|полигона ТПБО "Саларьсво" |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

| |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Л1400 | | | | 0,0 | 0,0 | 168 000,0|

|унитарному предприятию города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Экотехпром", связанных с выполнением |Департамент жилищно-коммунального |06Л1400 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 168 000,0|

|первоочередных аварийно-восстановительных |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|работ на полигоне ТПБО "Саларьсво" |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Л1500 | | | | 0,0 | 0,0 | 124 844,9|

|унитарному предприятию города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Экотехпром", связанных с временной |Департамент жилищно-коммунального |06Л1500 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 124 844.9|

|эксплуатацией полигона твердых бытовых |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|отходов "Хметьево" |Москвы | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|Возмещение затрат Государственному |Всего |06Л1600 | | | | 0,0 | 0,0 | 2 912,3|

|унитарному предприятию города Москвы |--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

|"Экотехпром", связанных с вывозом и |Департамент жилищно-коммунального |06Л1600 |0502 |778 |810 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3|

|утилизацией твердых бытовых отходов, |хозяйства и благоустройства города | | | | | | | |

|образующихся при проведении общегородских |Москвы | | | | | | | |

|мероприятий | | | | | | | | |

|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|

 

 

Приложение 4

к Государственной программе города

Москвы "Развитие

коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

 

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

 

|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Наименование Государственной программы города Москвы, |Источники | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.|

|подпрограммы Государственной программы города Москвы, |финансирования |---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|мероприятий | | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год|

| | | | | | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз|

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9|

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Государственная программа города Москвы "Развитие |Всего | 235 438 001,8 | 257 682 130,9 | 161 119 374,8 | 175 013 376,8 | 150 879 510,0 | 146 364 098,1 | 143 132 523,1|

|коммунально-инженерной инфраструктуры и |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|энергосбережение" на 2012-2018 годы |расходы бюджета | 44 185 387,9 | 48 324 380,8 | 44 581 653,9 | 47 987 690,5 | 42 538 350,5 | 45 788 235,1 | 45 788 235,1|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 65 824,8 | 4 592 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |федерального | | | | | | | |

| |бюджета | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства |191 186 789, 1 | 204 764 956,3 | 116 537 720,9 | 127 025 686,3 | 108 341 159,5 | 100 575 863,0 | 97 344 288,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" |Всего | 76 330 169,9 | 87 959 070,6 | 73 212 789,7 | 68 359 300,0 | 52 914 770,5 | 44 274 136,0 | 39 131 996,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 024 685,7 | 858 413,2 | 756 601,2 | 1 208 250,1 | 889 144,3 | 550 000,0 | 550 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 75 305 484,2 | 87 100 657,4 | 72 456 188,5 | 67 151 049,9 | 52 025 626,2 | 43 724 136,0 | 38 581 996,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат по функционированию подразделений |Всего | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0|

|Казенного предприятия "Московская энергетическая |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|дирекция" |расходы бюджета | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация мер по обеспечению электроснабжением |Всего | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0|

|объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" |Всего | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК" |Всего | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "ОЭК" |Всего | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "Энсргокомплекс" |Всего | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" |Всего | 35 172 669,1 | 25 747 885,0 | 16 528 959,7 | 31 025 379,2 | 25 319 756,4 | 24 299 049,4 | 25 015 061,4|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 553 272,4 | 323 967,0 | 267 967,0 | 766 612,6 | 155 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 33 619 396,7 | 25 423 918,0 | 16 260 992,7 | 30 258 766,6 | 25 164 474,3 | 24 173 767,3 | 24 889 779,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и |Всего | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1|

|внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|на период до 2030 года |расходы бюджета | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов |Всего | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0|

|инженерно-коммунальной инфраструктуры |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "МОЭК" |Всего | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" |Всего | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Производственная программа ОАО "МТК" |Всего | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие газоснабжения в городе Москве" |Всего | 3 493 765,9 | 2 571 528,4 | 2 830 579,1 | 2 825 986,8 | 2 842 614,5 | 3 040 965,4 | 3 192 562,3|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 143 765,9 | 110 270,4 | 16 045,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Разработка и актуализация Генеральной схемы |Всего | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0|

|газоснабжения города Москвы до 2030 года |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз" |Всего | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства |Всего | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов |Всего | 1 552 604,2 | 3 370 766,5 | 3 450 587,1 | 4 189 656,5 | 4 997 901,8 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0|

|коллекторного хозяйства города Москвы" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 735 702,1 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 714 885,0 | 2 974 027,0 | 3 732 375,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер, направленных на развитие |Всего | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0|

|коллекторного хозяйства города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Мероприятия по реализации инвестиционной программы |Всего | 0,0 | 0,0 | 119915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Государственного унитарного предприятия города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|"Москоллектор" по проектированию и строительству |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|кабельных коллекторов |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Производственная программа ГУП "Москоллектор" |Всего | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 714 885,0 | 2 974 027,0 | 3 732 375,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 714 885,0 | 2 974 027,0 | 3 732 375,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация |Всего | 17 078 504,2 | 19 482 797,8 | 23 478 324,0 | 23 845 600,7 | 23 843 213,6 | 22 236 496,2 | 22 686 343,3|

|водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|систем технического водоснабжения" |расходы бюджета | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер, направленных на развитие |Всего | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0|

|водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционная программа АО "Мосводоканал" |Всего | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов |Всего | 10209 581,1 | 10 276 219,2 | 9 448713,5 | 11 278 003,0 | 10 684 098,0 | 9710 111,9 | 9 906 111,9|

|водоотведения поверхностного стока" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 8 273 504,1 | 8 291 482,2 | 7 478 276,6 | 8 973 080,8 | 8 209 068,0 | 7 052 431,9 | 7 052 431,9|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 1 936 077,0 | 1 984 737,0 | 1 970 436,9 | 2 304 922,2 | 2 475 030,0 | 2 657 680,0 | 2 853 680,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Водоотведение поверхностных сточных вод |Всего | 4 101 897,7 | 6 145 144,2 | 6 145 070,1 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 4 101 897,7 | 6 145 144,2 | 6 145 070,1 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер по развитию объектов |Всего | 4 171 606,4 | 2 099 438,2 | 1 215 106,9 | 2 777 843,3 | 2 013 830,5 | 907 194,4 | 907 194,4|

|водоотведения поверхностного стока |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 4 171 606,4 | 2 099 438,2 | 1 215 106,9 | 2 777 843,3 | 2 013 830,5 | 907 194,4 | 907 194,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Производственная программа ГУП "Мосводосток" |Всего | 1 936 077,0 | 1 984 737,0 | 1 970 436,9 | 2 304 922,2 | 2 475 030,0 | 2 657 680,0 | 2 853 680,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 1 936 077,0 | 1 984 737,0 | 1 970 436,9 | 2 304 922,2 | 2 475 030,0 | 2 657 680,0 | 2 853 680,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер по развитию объектов |Всего | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0|

|водоотведения поверхностного стока в городах субъектов |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Российской Федерации |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Субсидия Государственному унитарному предприятию города |Всего | 0,0 | 46 899,8 | 68 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|"Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с |расходы бюджета | 0,0 | 46 899,8 | 68 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных |города Москвы | | | | | | | |

|гидротехнических сооружений и их временным содержанием | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды |Всего | 10 115 627,5 | 13 250 460,5 | 10 642 004,2 | 5 125 574,6 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5|

|города Москвы" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 10 115 627,5 | 13 250 460,5 | 10 642 004,2 | 5 125 574,6 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Открытого акционерного общества |Всего | 5 134 948,5 | 4 631 628,9 | 3 687 696,1 | 2 369 423,3 | 2 500 000,0 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0|

|"Объединенная энергетическая компания", связанных с |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов |расходы бюджета | 5 134 948,5 | 4 631 628,9 | 3 687 696,1 | 2 369 423,3 | 2 500 000,0 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0|

|наружного освещения, архитектурно-художественной |города Москвы | | | | | | | |

|подсветки и праздничной иллюминации города Москвы | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Комплекс мер по развитию наружного освещения, |Всего | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 5 036 623,1 | 960 051,6 | 1 595 163,8 | 1 395 163,8 | 1 395 163,8|

|архитектурно-художественной подсветки и праздничной |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|иллюминации города Москвы |расходы бюджета | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 5 036 623,1 | 960 051,6 | 1 595 163,8 | 1 395 163,8 | 1 395 163,8|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Государственному унитарному |Всего | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0|

|предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|технического надзора за эксплуатацией и ремонтом |расходы бюджета | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0|

|объектов наружного освещения и |города Москвы | | | | | | | |

|архитектурно-художественной подсветки | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Государственному унитарному |Всего | 0,0 | 1 588 591,1 | 1 490 573,3 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0|

|предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|электрической энергии, потребляемой установками |расходы бюджета | 0,0 | 1 588 591,1 | 1 490 573,3 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0|

|наружного освещения, архитектурно-художественной |города Москвы | | | | | | | |

|подсветки, праздничной иллюминации города |бюджета города | | | | | | | |

|государственных казенных учреждений |Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Инвестиционные средства |Всего | 0,0 | 238 500,0 | 304 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 238 500,0 | 304 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города |Всего | 8 775 221,1 | 18 493 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8|

|Москвы" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8|

| |города Москвы | | | | | | | |

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |федерального | | | | | | | |

| |бюджета | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер по развитию |Всего | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8|

|коммунально-инженерной инфраструктуры |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация мероприятий по проектированию и |Всего | 0,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|строительству объектов внешней инженерной |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|инфраструктуры и инновационного центра "Сколково" |средства | 0,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |федерального | | | | | | | |

| |бюджета | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Энергосбережение и повышение |Всего | 65 557 487,0 | 70 426 753,7 | 2 271 150,2 | 3 179 256,1 | 2 949 055,7 | 2 880 852,6 | 2 795 222,6|

|энсргоэффсктивности" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 626 939,0 | 439 207,0 | 285 899,3 | 478 574,5 | 313 572,5 | 363 572,5 | 363 572,5|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 20 178,6 | 6 072,2 | 8 045,7 | 2 827,2 | 9 128,3 | 3 514,8 | 22 296,1|

|Департамента торговли и услуг города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 20 178,6 | 6 072,2 | 8 045,7 | 2 827,2 | 9 128,3 | 3 514,8 | 22 296,1|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 234 823,8 | 13 150,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Центрального административного округа |средства | 0,0 | 234 823,8 | 13 150,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 8 194,0 | 2 732,0 | 390 127,4 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Северного административного округа |средства | 8 194,0 | 2 732,0 | 390 127,4 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 317 464,5 | 112 783,6 | 103 770,2 | 90 249,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Северо-Восточного административного округа |средства | 317 464,5 | 112 783,6 | 103 770,2 | 90 249,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 153 964,8 | 343 673,0 | 205 714,1 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Юго-Восточного административного округа |средства | 153 964,8 | 343 673,0 | 205 714,1 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 248 189,2 | 267 659,4 | 224 675,7 | 371 549,2 | 379 846,5 | 379 846,5 | 379 846,5|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Южного административного округа |средства | 248 189,2 | 267 659,4 | 224 675,7 | 371 549,2 | 379 846,5 | 379 846,5 | 379 846,5|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 115 830,5 | 92 556,2 | 14711,8 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Юго-Западного административного округа |средства | 115 830,5 | 92 556,2 | 14711,8 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 53 938,5 | 44 304,0 | 27 490,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Северо-Западного административного округа |средства | 53 938,5 | 44 304,0 | 27 490,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента культуры города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента образования города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 2 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента социальной защиты населения города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 2 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента физической культуры и спорта города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 295 460,0 | 442 070,1 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Восточного административного округа города |средства | 295 460,0 | 442 070,1 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0|

|Москвы |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 91 628,5 | 175 024,1 | 231 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Западного административного округа города |средства | 91 628,5 | 175 024,1 | 231 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Москвы |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 3 848,0 | 9 178,5 | 7 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Зеленоградского административного округа |средства | 3 848,0 | 9 178,5 | 7 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|города Москвы |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 10 884,2 | 14 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|жилищного фонда и подведомственных учреждений |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|префектуры Троицкого и Новомосковского административных |средства | 0,0 | 10 884,2 | 14 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|округов города Москвы |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента информационных технологий города Москвы" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента капитального ремонта города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента природопользования и охраны окружающей |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|среды города Москвы |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Департамента строительства города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Комитета по архитектуре и градостроительству города |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Москвы |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Комитета города Москвы по обеспечению реализации |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|инвестиционных проектов в строительстве и контролю в |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|области долевого строительства |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|Комитета государственного строительного надзора города |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Москвы |средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |юридических и | | | | | | | |

| |физических лиц | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация региональных программ в области |Всего | 65 824,8 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|энергосбережения и повышения энергетической |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|эффективности |средства | 65 824,8 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |федерального | | | | | | | |

| |бюджета | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Подпрограмма "Мероприятия в области обращения с |Всего | 6 518 220,8 | 5 304610,1 | 8 150 354,0 | 11 283 920,4 | 10 788 751,8 | 10 032 636,4 | 10 032 636,4|

|отходами и противооползневые работы" |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 6 518 220,8 | 5 304 610,1 | 8 150 354,0 | 11 283 920,4 | 10 788 751,8 | 10 032 636,4 | 10 032 636,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Оказание государственными учреждениями государственных |Всего | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4|

|услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|деятельности государственных учреждений |расходы бюджета | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Оказание государственными учреждениями государственных |Всего | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4|

|услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|деятельности государственных казенных учреждений |расходы бюджета | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Промышленная переработка твердых бытовых отходов, |Всего | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9 | 1 649 856,7 | 1 638 590,2 | 1 626 760,3 | 1 626 760,3|

|образуемых населением, а также возмещение затрат по |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|оплате за негативное воздействие на окружающую среду по |расходы бюджета | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9 | 1 649 856,7 | 1 638 590,2 | 1 626 760,3 | 1 626 760,3|

|отходам, вывозимым из домовладений (от населения), |города Москвы | | | | | | | |

|Государственным унитарным предприятием города Москвы | | | | | | | | |

|"Экотехпром" | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Промышленная переработка твердых бытовых отходов, |Всего | 779 623,3 | 538 659,9 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6|

|образуемых населением, Обществом с ограниченной |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" |расходы бюджета | 779 623,3 | 538 659,9 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности |Всего | 1 087 664,5 | 936 215,4 | 445 113,1 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0|

|населения города Москвы |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 087 664,5 | 936 215,4 | 445 113,1 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Мероприятия по очистке промливневых стоков |Всего | 106 706,2 | 108 946,2 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 106 706,2 | 108 946,2 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих |Всего | 28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6|

|утилизации |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих |Всего | 28 376,3 | 32 800,0 | 23 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|утилизации |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 28 376,3 | 32 800,0 | 23 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Оказание государственными учреждениями государственных |Всего | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6|

|услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|деятельности государственных казенных учреждений |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Прочие расходы в области обращения с отходами |Всего | 160 437,8 | 79418,3 | 89 057,6 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5|

| |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 160 437,8 | 79418,3 | 89 057,6 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер по хранению и утилизации |Всего | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5 | 990 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|отходов |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5 | 990 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и |Всего | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9 | 6 764 739,3 | 6 950 907,9 | 5 434 792,5 | 5 434 792,5|

|крупногабаритным мусором, образующимися в |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|многоквартирных домах, расположенных на территориях |расходы бюджета | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9 | 6 764 739,3 | 6 950 907,9 | 5 434 792,5 | 5 434 792,5|

|отдельных административных округов города Москвы |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Реализация комплекса мер, направленных на проведение |Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 590,9 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0|

|противооползневых мероприятий |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 590,9 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Государственному унитарному |Всего | 0,0 | 0,0 | 71 300,0 | 225 330,0 | 236 596,5 | 248 426,4 | 248 426,4|

|предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево" |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 71 300,0 | 225 330,0 | 236 596,5 | 248 426,4 | 248 426,4|

| |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Государственному унитарному |Всего | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|выполнением первоочередных аварийно-восстановительных |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|работ на полигоне ТПБО "Саларьсво" |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Государственному унитарному |Всего | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|временной эксплуатацией полигона твердых бытовых |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|отходов "Хметьево" |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|Возмещение затрат Государственному унитарному |Всего | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с |--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

|вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, |расходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0|

|образующихся при проведении общегородских мероприятий |города Москвы | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

 

 

Приложение 5

к Государственной программе города

Москвы "Развитие

коммунально-инженерной

инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

Оценка применения мер государственного регулирования

в сфере реализации Государственной программы города Москвы

"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение"

на 2012-2018 годы

 

|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|N |Наименование |Наименование |Нормативный правовой | Объем | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |Краткое |

|п/п |Государственной |меры |акт - основание | выпадающих |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|обоснование |

| |программы города |государственной |применения меры (закон | доходов | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |необходимости|

| |Москвы, подпрограммы |поддержки |города Москвы) | бюджета | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |применения |

| |Государственной | | | города | | | | | | | |для |

| |программы города | | | Москвы | | | | | | | |достижения |

| |Москвы, мероприятий | | | (тыс.рублей) | | | | | | | |целей |

| | | | | | | | | | | | |Государствен-|

| | | | | | | | | | | | |ной программы|

| | | | | | | | | | | | |города Москвы|

|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

|1 |2 |3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 |

|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

|1 |Государственная | | | | | | | | | | | |

| |программа города | | | | | | | | | | | |

| |Москвы "Развитие | | | | | | | | | | | |

| |коммунально-инженер- | | | | | | | | | | | |

| |ной инфраструктуры и | | | | | | | | | | | |

| |энергосбережение" на | | | | | | | | | | | |

| |2012-2018 годы | | | | | | | | | | | |

|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

|2 |Подпрограмма |Освобождение от |Закон города Москвы от | 5 336 578,56 | 404 606,3 | 490 070,9 | 524 731,9 | 606 063,8 | 993 577,1 |1 123 781,0 |1 193 747,5 |Доступность |

| |"Развитие и |уплаты налога на |5 ноября 2003 г. N 64 | | | | | | | | |для |

| |модернизация |имущество в |"О налоге на имущество | | | | | | | | |потребителя |

| |объектов |отношении подземных |организаций" | | | | | | | | | |

| |коллекторного |коллекторов для | | | | | | | | | | |

| |хозяйства города |инженерных | | | | | | | | | | |

| |Москвы" |коммуникаций и | | | | | | | | | | |

| | |имущества, | | | | | | | | | | |

| | |предназначенного | | | | | | | | | | |

| | |для их содержания и | | | | | | | | | | |

| | |эксплуатации | | | | | | | | | | |

|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

|3 |Подпрограмма |Установление |Постановление | 9 514,65 | 782,27 | 920,95 | 809,00 | 1 508,82 | 1 659,70 | 1 825,67 | 2 008,24 |Доступность |

| |"Развитие и |пониженной |Правительства Москвы от | | | | | | | | |для |

| |модернизация |ставки |25 апреля 2006 г. | | | | | | | | |потребителя |

| |объектов |арендной платы за |N 273-ПП | | | | | | | | |(с целью |

| |коллекторного |земельный участок |"О совершенствовании | | | | | | | | |предотвраще- |

| |хозяйства города | |порядка установления | | | | | | | | |ния роста |

| |Москвы" | |ставок арендной платы за | | | | | | | | |тарифов) |

| | | |землю в городе Москве" | | | | | | | | | |

|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

 

Постановление Правительства Москвы "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП" от 19.05.2015 N 298-ПП