Постановление Правительства Москвы от 14.05.2014 N 250-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового акта) Правительства Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2014 года N 250-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП и признании утратившими силу
правовых актов (отдельного положения правового акта) Правительства
Москвы
В целях актуализации показателей Государственной программы
города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" на
2012-2016 гг., включая приведение указанных показателей в
соответствие с Законом города Москвы от 18 декабря 2013 г. N 70
"О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов", и в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ города Москвы" Правительство
Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27
сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной программы
города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г.
N 91-ПП, от 10 июля 2013 г. N 448-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы".
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: "В
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, постановлением
Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ города
Москвы" и в целях повышения эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса города
Москвы, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, привлечения
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Правительство Москвы
постановляет:".
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Государственную программу города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы (приложение).".
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г.
N 429-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы
"Энергосбережение в городе Москве" на 2011, 2012-2016 гг. и на
перспективу до 2020 года".
2.2. Пункт 4 постановления Правительства Москвы от 22 февраля
2012 г. N 64-ПП "О внесении изменений в государственные программы
города Москвы и об утверждении Государственной программы "Открытое
Правительство" на 2012-2016 гг.".
2.3. Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2013 г.
N 528-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 14 сентября 2011 г. N 429-ПП".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 14 мая 2014 г.
N 250-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 сентября 2011 г.
N 451-ПП
Государственная программа города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
П А С П О Р Т
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного |
|Государственной |качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы. |
|программы города |2. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта). |
|Москвы | |
|-------------------|---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
|Конечные результаты|N |Наименование конечного |Единица |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год|2015 |2016 год|2017 год|2018 год|
|Государственной |п/п|результата |измерения|год |год |год |год |прогноз |год |прогноз |прогноз |прогноз |
|программы города | | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз| | | |
|Москвы с разбивкой | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|годам реализации | | | | | | | | | | | | |
|Государственной | | | | | | | | | | | | |
|программы города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |1 |0600000.01. Установленная |МВт |9 614,8 |10022,4 |10687,2 |10927,65 |11582,9 |11947,9|11712,9 |11657,9 |11552,9 |
| | |электрическая мощность | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |2 |0600000.02. Износ сетей |процентов|65,2 |64,9 |65,4 |62,1 |60,8 |59,2 |57,8 |56,3 |54,8 |
| | |электроснабжения | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |3 |0600000.03. Износ тепловых |процентов|43,5 |43,4 |43,8 |43,6 |43,4 |43,4 |43,3 |43,3 |43,2 |
| | |сетей: разводящие сети | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |4 |0600000.04. Износ тепловых |процентов|46,5 |46,5 |46,6 |46,4 |45,3 |45,3 |45,2 |45,2 |45,1 |
| | |сетей: магистральные сети | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |5 |0600000.05. Доля домов в |процентов|0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | |которых летнее отключение | | | | | | | | | | |
| | |горячей воды по факту | | | | | | | | | | |
| | |составляет 10 дней и менее | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |6 |0600000.06. Количество заявок |штук |241 |91 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | |на подключение к сетям, | | | | | | | | | | |
| | |неудовлетворенных в | | | | | | | | | | |
| | |установленный срок | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |7 |0600000.07. Износ газопровода:|процентов|36,5 |36,8 |36,7 |36,7 |36,4 |35,70 |35,70 |35,60 |35,40 |
| | |подземные сети | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |8 |0600000.08. Износ |процентов|25 |25 |19 |18 |17 |17 |17 |17 |17 |
| | |коллекторного хозяйства | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |9 |0600000.09. Подача |МВт |372 |1399 |190 |720 |1480 |480 |130 |0 |900 |
| | |электрической мощности к | | | | | | | | | | |
| | |потребителям через кабельные | | | | | | | | | | |
| | |коллекторы | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |10 |0600000.10. Износ сетей |процентов|50,2 |49,9 |49,7 |49,4 |49,2 |48,9 |48,7 |48,6 |48,4 |
| | |водопровода | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |11 |0600000.11. Износ сетей |процентов|49,8 |49,7 |49,5 |49,4 |49,2 |49,1 |48,9 |48,8 |48,6 |
| | |канализации | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |12 |0600000.12. Износ сетей водо- |процентов|43,83 |44,5 |44,7 |44,49 |44,28 |44,18 |43,97 |43,75 |43,55 |
| | |отведения поверхностного стока| | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |13 |0600000.13. Доля воды в городе|процентов|25 |25 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | |Москве, обеззараженной новыми | | | | | | | | | | |
| | |методами (гипохлорит натрия) | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |14 |0600000.14. Обеспеченность |количест-|0,034 |0,034 |0,034 |0,04 |0,119 |0,119 |0,119 |0,119 |0,119 |
| | |населения городскими |во | | | | | | | | | |
| | |общественными туалетами |туалетов | | | | | | | | | |
| | | |/ 1000 | | | | | | | | | |
| | | |человек | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |15 |0600000.15. Энергоёмкость ВРП |кг у.т./ |4,5 |4,2 |4,1 |3,9 |3,8 |3,6 |3,4 |3,4 |3,4 |
| | |(валового регионального |тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | |продукта) | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |16 |0600000.16. Суммарная экономия|млн. |958,97 |809,42 |1153,00 |975,73 |1182,19 |1255,6 |1045,99 |1045,76 |1045,76 |
| | |электрической энергии |кВтч | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |17 |0600000.17. Суммарная |млн. |2,38 |2,21 |1,58 |1,63 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |
| | |экономия тепловой энергии |Гкал | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |18 |0600000.18. Суммарная экономия|млн. |41,60 |37,95 |111,06 |17,69 |23,46 |23,5 |23,45 |23,45 |23,45 |
| | |воды |куб. м | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |19 |0600000.19. Суммарная экономия|млн. |547,83 |535,56 |449,24 |573,24 |181,61 |181,57 |181,6 |181,6 |181,6 |
| | |газа |куб. м | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |20 |0600000.20. Сокращение |тыс. |Х |Х |657,66 |1038,73 |1322,70 |0 |0 |0 |0 |
| | |выбросов парниковых газов |тонн | | | | | | | | | |
| | | |экв. СО | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |21 |0600000.21. Потребление |процентов|Х |Х |0,75 |0,75 |2,00 |2,50 |3,00 |3,50 |4,00 |
| | |возобновляемой энергии | | | | | | | | | | |
| |---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| |22 |0600000.22. Увеличение объе- |тыс. |826,0 |826,0 |826,0 |866,0 |1082,0 |1156,0 |1156,0 |1156,0 |1156,0 |
| | |мов твердых бытовых отходов |тонн | | | | | | | | | |
| | | жилищного сектора города, | | | | | | | | | | |
| | |переработанных и выделенных во| | | | | | | | | | |
| | |вторичные материальные ресурсы| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
|Задачи |1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы. |
|Государственной |2. Повышение надежности энергосистемы. |
|программы города |3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы |
|Москвы |и городу Москве в целом на 2012 -2018 годы. |
| |4. Снижение уровня износа подземных газопроводов. |
| |5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства. |
| |6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем |
| |технического водоснабжения. |
| |7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного |
| |стока. |
| |8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с |
| |концепцией единой световой среды. |
| |9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы. |
| |10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры. |
| |11. Повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов. |
| |12. Совершенствование централизованной системы обращения с отходами. |
| |13. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, |
| |энергосервисные контракты (договора). |
| |14. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов. |
| |15. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). |
| |16. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии. |
| |17. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь |
| |энергоресурсов. |
| |18. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ. |
| |19. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Координатор |Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ответственные |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнители | |
|подпрограмм | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, |
|подпрограмм |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города |
| |Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города |
| |Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города |
| |Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного |
| |округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамент городского |
| |имущества города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, |
| |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, |
| |Департамент здравоохранения города Москвы, |
| |Департамент информационных технологий города Москвы, |
| |Департамент капитального ремонта города Москвы, |
| |Департамент культуры города Москвы, |
| |Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент образования города Москвы, |
| |Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент социальной защиты населения города |
| |Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент строительства города Москвы, |
| |Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент торговли и услуг города |
| |Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, |
| |Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, |
| |Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого |
| |строительства, |
| |Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |Источник | Расходы (тыс.руб.) |
|финансовых ресурсов|Государственной |финансирования | |
|по всем источникам |программы города | | |
|с |Москвы | | |
|разбивкой по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | |2010 |2011 год |2012 |2013 |2014 год|2015 год|2016 год |2017 год|2018 год|Итого |
| | | |год |факт |год |год |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | |
| | | |факт | |факт |факт | | | | | | |
| |------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| |"Развитие |Всего: |54 576 |39 370 |235 738 |257 916 |179 650 |163 683 |151 303 |145 373 |147 413 |1 375 |
| |коммунально-инже- | |647,9 |975,8 |660,9 |583,5 |558,7 |674,0 |150,1 |284,9 |353,5 |026 |
| |нерной | | | | | | | | | | |889,3 |
| |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | |
| |энергосбережение" | | | | | | | | | | | |
| |на 2012-2018 годы | | | | | | | | | | | |
| | |---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | |бюджет города |54 576 |39 370 |44 486 |48 558 |43 989 |48 154 |45 190 |45 190 |45 190 |414 708 |
| | |Москвы |647,9 |975,8 |047,0 |833,4 |396,3 |844,6 |531,7 |531,7 |531,7 |340,1 |
| | |---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | |средства |Х |Х |65 824,8|4 592 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4 658 |
| | |федерального | | | |793,8 | | | | | |618,6 |
| | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | |---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | |средства |Х |Х |191 186 |204 764 |135 661 |115 528 |106 112 |100 182 |102 222 |955 659 |
| | |юридических и | | |789,1 |956,3 |162,4 |829,4 |618,4 |753,2 |821,8 |930,6 |
| | |физических лиц | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|Государственной |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
|программы города |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
|Москвы |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
1. Характеристика текущего состояния сфер
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и
их основные проблемы
Город Москва - столица и крупнейший субъект Российской
Федерации. Площадь территории города Москвы на 1 января 2011 года
составляет 108,3 тыс. га. В августе 2011 года территория Москвы
увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 108,7 тыс. га. В
соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ "Об
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации
городом федерального значения Москвой и Московской областью",
Соглашением об изменении границы между субъектами Российской
Федерации городом Москвой и Московской областью, утвержденного
постановлениями Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г.
N 372 и Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г. N 1/177-П, с
1 июля 2012 г. в результате изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью в соответствии с согласованными между ними
картографическим изображением и картографическим описанием линии
границы площадь города Москвы увеличилась приблизительно в 2,4 раза
и составляет 256,7 тыс. га.
В ноябре 2012 года на присоединенных территориях города Москвы
Правительством Москвы определены 12 центров - "точек роста", вокруг
которых будет формироваться градостроительная активность. В
совокупности планируется построить 59,5 млн. кв. м коммерческой
недвижимости и 30 млн. кв. м объектов жилищного фонда. В перечень
новых "точек роста" войдут территория бизнес-парка "Румянцево",
поселок Мосрентген, поселок Коммунарка, поселок Внуково, поселок
Рязаново, город Троицк, поселок Ярцево, поселок Киевский, поселок
Щапово, село Вороново, поселок Кленово, поселок Рогово. Количество
и география "точек роста" могут изменяться.
Расширение территории города Москвы и прирост ее населения
требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной
инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию
существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом
применения энергосберегающих и инновационных технологий.
Электроснабжение города Москвы.
Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской
Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы
города Москвы на 1 января 2014 года составила 10927,65 МВт.
Основными инфраструктурными организациями электроэнергетики города
являются: ОАО "Мосэнерго", ОАО "Энергокомплекс", ОАО "МОЭСК", ОАО
"ОЭК".
При этом основная часть установленной мощности электростанций
(6182 МВт или 60,5% от суммарной установленной мощности
электростанций) была введена в период 1971-1990 гг., при этом пик
ввода пришелся на 1981-1990 гг. Следует отметить, что доля
относительно новых мощностей, введенных в период 1991-2011 гг.,
также достаточно велика и составляет около 33,6% (3438,4 МВт). В
2012 году новые генерирующие мощности в городе Москве не вводились.
По состоянию на 1 января 2013 года общая протяженность линий
электропередач (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе
Москве с учетом присоединенных территорий составляла 93 618 км по
трассе и 94 828 км по цепям. Из общего числа линий электропередач
14 979 км линий (по цепям) являются воздушными и 79 850 км линий -
кабельными.
Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом
напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП
осуществляет, в основном, филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Вместе с тем
протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей
протяженности линий электропередачи в городе Москве.
Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", варьируется
от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110
кВ на территориях, присоединённых к городе Москве). На линиях
электропередач ОАО "ОЭК" наблюдается меньший износ - от 5,1% на
линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 6-20 кВ.
Наименее изношены линии электропередач ОАО "Энергокомплекс" -
технический износ ЛЭП на конец 2011 года составлял всего 5,9-8,5%.
При этом следует отметить, что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО
"МОЭСК", в несколько раз больше протяженности линий электропередач
как ОАО "ОЭК", так и ОАО "Энергокомплекс".
Объем реконструкции и строительства взамен пришедших в
негодность электрических сетей ОАО "МОЭСК" по уровню напряжения
0,38-10 кВ увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом
примерно с 2% до 3,6%. ОАО "ОЭК" также демонстрировало рост данного
показателя примерно на 0,1% от общей протяженности эксплуатируемых
электрических сетей.
Поступление электроэнергии в распределительные сети города
Москвы в 2011 году составило 54216,9 млн. кВт-ч. Основной объем
поступления электроэнергии в распределительные сети города Москвы
имел место на высоком напряжении. При этом по распределительным
сетям имел место транзитный переток в размере 9 345,2 млн. кВт-ч.
В целом полезный отпуск из распределительной сети составил
49924,6 млн. кВт-ч. При этом около 9,4% этой величины составило
собственное потребление организаций, для которых услуги по передаче
электрической энергии не являются основным видом бизнеса.
Без учета собственного потребления подобных организаций, а
также долей потерь и отпуска в сеть, приходящихся на их собственное
потребление, можно определить объем оказанных услуг по передаче
электрической энергии в городе Москве, который составил 49924,6
млн. кВт-ч с полезным отпуском 45249,6 млн. кВт-ч.
Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях
города в 2011 году составили 4674,97 млн. кВт-ч или 9,8% от
величины поступления электроэнергии в распределительные сети.
В структуре потерь электроэнергии преобладают нагрузочные
потери - их доля составляет 75%. На условно-постоянные потери
приходится 22% (из которых 13% составляют потери на холостой ход
трансформаторов), еще 3% составляют потери электроэнергии,
обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета.
Основная часть структуры потерь в распределительных сетях
города Москвы по уровням напряжения приходится на уровни напряжения
0,4 кВ и 1 - 20 кВ - 48% и 41% соответственно. Потери
электроэнергии по уровню напряжения 110 кВ составляют 9,7%. На
уровни напряжения 35 кВ, 220 кВ и 500 кВ приходится всего 1,3%
потерь электроэнергии.
Можно обозначить основные проблемы сферы электроснабжения
города Москвы:
- высокая концентрация электрических нагрузок на один
квадратный километр города;
- качественные характеристики практически всех элементов
топливно- энергетического комплекса не соответствуют масштабам его
развития и все более остро ставят проблемы технического
перевооружения систем электроснабжения;
- потери электроэнергии при её генерации, передаче и
потреблении;
- московский регион в целом по производству электроэнергии
дефицитен;
- постоянно растущий спрос на электроэнергию;
- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе
морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и
физически изношенного оборудования, что естественно снижает
надежность, эффективность работы и производственные возможности
систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.
Таким образом, основными задачами в сфере развития электроснабжения
в городе Москве являются предотвращение критического уровня износа
объектов системы электроснабжения, снижение потерь в электрических
сетях при передаче электрической энергии и издержек на эксплуатацию
действующей электрической сети, ликвидация дефицита
трансформаторной мощности путем строительства новых центров
питания, обеспечение надежности электроснабжения за счет
строительства новых кабельных линий, а также сохранение
энергетической устойчивости.
Теплоснабжение города Москвы.
Система теплоснабжения города Москвы является крупнейшей
централизованной системой теплоснабжения как в Российской
Федерации, так и в мире. Основными инфраструктурными организациями
сферы теплоснабжения являются ОАО "МОЭК" и ОАО "Мосэнерго". Доля
ОАО "Мосэнерго" в обеспечении тепловой нагрузки города составляет
63,89% или 33876 Гкал/ч, доля ОАО "МОЭК" - 32,94% или 17473,45
Гкал/ч. На долю прочих источников теплоснабжения приходится 13,15%.
Основными энергоисточниками теплоснабжения в городе Москве являются
теплоэлектроцентрали (далее ТЭЦ), теплоэлектростанции (далее ТЭС),
газотурбинные электростанции (далее ГТЭС).
По данным формы 1-ТЕП Росстат на конец 2011 года суммарная
мощность источников теплоснабжения города Москвы составляла 50633,9
Гкал/ч. Вместе с тем, общее число источников теплоснабжения,
находящихся на территории города, по данным Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы, составляет более
1300 шт., значительная часть которых относится к промышленным и
ведомственным котельным и не учитывается Росстат. Кроме того,
большая часть тепловой нагрузки города покрывается за счет ТЭЦ-22 и
ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", расположенных за пределами города. С учетом
этих теплоэлектроцентралей, а также иных источников теплоснабжения,
работающих на покрытие нагрузки потребителей города Москвы, но не
относящихся к ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК", суммарная установленная
мощность всех источников теплоснабжения г. Москвы оценивается
существенно выше данных Росстат и составляет около 59 тыс. Гкал/ч.
Основная часть установленной мощности источников
теплоснабжения города Москвы (46299,1 Гкал/ч или 88,04% от
суммарной установленной мощности источников теплоснабжения) была
введена в эксплуатацию после 1970 года.
По состоянию на 1 января 2013 года в Москве действуют
следующие энергоисточники теплоснабжения:
- 13 теплоэлектроцентралей ОАО "Мосэнерго", включая 11
теплоэлектроцентралей, расположенных в границах города Москвы, а
также ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской
области;
- 215 энергоисточников ОАО "МОЭК", включая: 7 районных
тепловых электростанций (далее - РТЭС), одну мини-ТЭЦ, 36 районных
тепловых станций (далее - РТС), 22 квартальные тепловые станции
(далее - КТС) и 149 малых котельных (далее - МК);
- 3 электростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО "АМО
ЗИЛ"), ТЭС "Международная" (I очередь - ООО "Ситиэнерго", II
очередь - ОАО "ТПЕ-СИТИ"), ГТЭС "Коломенское" (ОАО "НафтаСиб
Энергия"). Завершается строительство еще трех новых
энергоисточников: ГТЭС "Северный" (ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг"),
Парогазовая установка ТЭС "Кожухово" и Парогазовая установка ТЭС
"Терешково" (ООО "Россмикс");
- 693 котельных различной ведомственной принадлежности;
- прочие энергоисточники (экспериментальные ТЭЦ ОАО
"Всероссийский теплотехнический институт" и ТЭЦ Московского
Энергетического института (МЭИ), пиковые газотурбинные установки на
жидком топливе и гидроэлектростанции).
Протяженность тепловых сетей в 2012 году составила более 11
тыс. км, увеличившись по данным ОАО "МОЭК" в 2011 году более чем на
90 км, а в 2012 году более чем на 600 км.
Для обеспечения сбалансированного развития теплоэнергетической
инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием экономики
города Москвы и жилищным строительством, разработана и реализуется
Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с
выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденная постановлением
Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП "О Схеме
теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением
двух этапов 2010 и 2015 гг.".
Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует,
поскольку в настоящее время установленная мощность источников
теплоснабжения существенно превышает величину максимальной
нагрузки.
Большое влияние на обеспечение общей эффективности системы
теплоснабжения и улучшения экологической обстановки в городе Москве
оказали мероприятия по переводу нагрузок с оборудования РТС
(районная тепловая станция) и КТС (квартальная тепловая станция)
ОАО "МОЭК" на ТЭЦ "Мосэнерго". За период 2011-2012 годов объем
переключаемой нагрузки вырос до 625,9 Гкал/ч.
В период 2010-2011 годов удельный расход топлива на
производство тепловой энергии снизился с 140,5 до 140 кг у.т./Гкал,
однако, в 2012 году наблюдается рост указанного показателя до
величины в 141,8 кг у.т./Гкал. Объем реконструкции тепловых сетей в
2011-2012 годах также постоянно наращивался, что позволило в
настоящее время остановить процесс увеличения степени износа
тепловых сетей.
Количество инцидентов на объектах теплоснабжения за
рассматриваемый период сохранилось на относительно низком уровне.
Если в 2010 году было зафиксировано 48 инцидентов, связанных с
ограничением теплоснабжения потребителей, то в 2011 году число
таких инцидентов составило уже 28, а в 2012 снизилось до 26. При
этом максимальное время ликвидации последствий таких происшествий
сократилось с 12 до 4 часов.
В 2013 году инвестиционной программой ОАО "МОЭК" (источник
финансирования - амортизационные отчисления) было запланировано
выполнение мероприятий стоимостью 24 690,89 млн. рублей, по
состоянию на 31 декабря 2013 г. выполнение составляет 24 654,767
млн. рублей. В натуральных показателях выполнение характеризуется
следующими показателями: реконструкция тепловых сетей - 371,856 км,
реконструкция оборудования ЦТП (центральный тепловой пункт) (замена
насосного и прочего оборудования) - 7320 шт., реконструкция
оборудования РТС (районная тепловая станция), КТС (квартальная
тепловая станция) и МК (малая котельная) - 598 работ.
Статус Москвы - столицы Российской Федерации, большое
количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в
подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и
производства тепловой энергии на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" и РТС
(районная тепловая станция) ОАО "МОЭК", мощные магистрали тепловых
сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни
тысяч человек, - все это накладывает повышенные требования к
обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.
Вместе с тем, несмотря на большую работу, проводимую
Правительством Москвы и энергоснабжающими организациями по
реконструкции теплоснабжающих систем, надежность теплоснабжения
остается существенной проблемой. Основными причинами этого
являются:
- большая доля морально и физически изношенного оборудования;
- тепловые мощности источников не резервируются;
- тепловые сети ТЭЦ и РТС (районная тепловая станция) в
основном не имеют между собой резервных связей;
- повышенные требования к надежности теплоснабжения не только
не выполняются, но и не сформулированы;
- резервные автономные (мобильные и стационарные) источники
тепла у ответственных потребителей, как правило, отсутствуют;
- отсутствие комплексного планирования перспективного развития
систем теплоснабжения привело к хаотическому несогласованному
принятию решений по вводу новых теплоснабжающих объектов и
подключению потребителей;
- предпроектные разработки, обосновывающие направления
развития теплоснабжения города на длительную перспективу,
отсутствуют.
Таким образом, основными задачами в сфере развития
теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются
обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых
ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а
также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях
теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках
тепловой сети.
Газоснабжение города Москвы.
Газовое хозяйство города Москвы является крупнейшим в
Российской Федерации по объемам ежегодного потребления газа,
протяженности газовых сетей, количеству редуцирующих устройств и
газопотребляющих установок, газифицированных промышленных и
коммунально-бытовых предприятий, а также по объему газифицированных
объектов жилищного фонда. Основной инфраструктурной организаций
города Москвы в сфере газоснабжения, осуществляющей поставку газа
предприятиям энергетики и прочим потребителям, является ОАО
"МОСГАЗ".
В Москве разработаны и реализуются Генеральная схема
газоснабжения города Москвы на период до 2020 года и Схема внешнего
газоснабжения города Москвы на перспективу до 2020 года с
выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденные постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 741-ПП "О схемах
газоснабжения города Москвы на период до 2020 года".
Основным элементом проводимой политики в области развития
системы газоснабжения является обеспечение достаточной
производительности головных сооружений газораспределительной
системы города Москвы и достаточных объемов реконструкции и
строительства газораспределительных сетей с целью бесперебойного
снабжения газом объектов энергетики, промышленного и
коммунально-бытового сектора.
В настоящее время запас производительности головных сооружений
газораспределительной системы Москвы составляет более 25% от
суммарной проектной производительности.
Потребление городом природного газа составляет около 25 млрд.
кубометров в год и превышает 13% общего его потребления в
Российской Федерации. Природный газ составляет более 90% в ее
топливном балансе.
В потребляемом годовом объеме природного газа 74% приходится
на 15 электростанций ОАО "Мосэнерго", 13% - на 47 районных, 25
квартальных тепловых станций и 123 малых котельных ОАО "МОЭК", 9% -
на 1 600 крупных и средних промышленных и коммунально-бытовых
предприятий, оставшиеся 2% - на жителей 24 375 жилых строений (1,8
миллиона квартир) с населением более 4 млн. человек.
Суммарная протяженность газопроводов, входящих в
газораспределительную систему города Москвы на 1 января 2013 год,
составляет более 7 868 км, в т.ч. принадлежащих ОАО "МОСГАЗ" - 7
523 км (высокого и среднего давления - 1483 км, низкого давления -
6040 км), ООО "Газпром газораспределение" - 345 км.
Подземные газопроводы составляли по длине 3892 км, надземные 3
630 км. Длина подземных стальных газопроводов со сроком
эксплуатации, превышающим нормативный, составляет 1477 км или 38%
от общей протяженности подземных газопроводов. Протяженность
полиэтиленовых газопроводов составляет 284 км или 7% от общей длины
подземных газопроводов.
На объектах ОАО "МОСГАЗ" обеспечено увеличение объемов
реконструкции газовых сетей с 83,47 км в 2011 году до 86,6 км в
2012 году или с 1,11% до 1,15% от их общей протяженности.
Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих
ОАО "Мосгаз", отдельно стоящих газораспредительных пунктов (далее -
ГРП) - 397 из них количество ГРП, находящихся в эксплуатации сверх
нормативного срока (20 лет) достигло - 262.
Количество инцидентов на объектах газоснабжения в 2011 году
выросло по сравнению с аналогичными значениями 2010 года, однако,
как показывает проведенный анализ, во многом это было обусловлено
неблагоприятными погодными факторами. В 2012 году количество
инцидентов снизилось до 27. При этом среднее время на ликвидацию
возникавших на объектах газораспределительной сети чрезвычайных
происшествий увеличилось. Так, в отличие от 2011 года, последствия
четырёх инцидентов на объектах газоснабжения были ликвидированы в
течение более чем 12 часов, при этом в более чем 65% случаев время
на ликвидацию составляло менее 2 часов.
Городская система газоснабжения и газораспределения
представляет собой радиально-концевую и многоступенчатую
разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с
давлениями в радиальных газопроводах 12 и 6 атмосфер и в концевых
газопроводах - 3 и 1 атмосфера.
Износ и техническое "старение" газопроводов и ГРП - одна из
основных существующих проблем газотранспортной системы московского
мегаполиса, так как газораспределительная система города является
объектом повышенной опасности и нарушения в ее работе могут повлечь
за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса.
По состоянию на 1 января 2014 года длина подземных
газопроводов с превышением нормативного срока эксплуатации
составляет 1 469,8 км, при этом среднестатистический прирост
протяженности газопроводов со сроком эксплуатации свыше 40 лет
составляет около 120 км в год. Из 372 действующих ГРП, в 177 ГРП
газовое оборудование эксплуатируется более 20 лет (47%), в 163 ГРП
- срок эксплуатации зданий превышает 50 лет (43%).
Анализ состояния системы газоснабжения города Москвы показал
следующие проблемные вопросы, нуждающиеся в решении:
- высокая степень износа распределительных сетей и сооружений
на газопроводах требует значительных материальных затрат на их
реконструкцию и ремонт;
- необходимо совершенствование структуры и схемы
распределительных сетей, прежде всего в зоне участков газопроводов
и групп потребителей, имеющих единственный источник подачи газа.
Наличие только одного источника подачи газа делает уязвимой
транспортировку газа указанным группам потребителей в случае
технологических нарушений работы сети;
- значительно развитая инфраструктура города Москвы (дорожная
сеть, инженерные коммуникации) создает ограниченные условия для
ведения строительных работ в Центральном административном округе
города Москвы (далее - ЦАО), что в сочетании с действующими
нормативами проведения строительных работ существенно усложняет
строительство новых и реконструкцию существующих газовых сетей и
сооружений на них.
Анализ перспективных возможностей газотранспортной системы
Московского региона и проблем топливно-энергетического хозяйства
Москвы показывает, что их решение невозможно без осуществления ряда
мер:
- реконструкции действующих ТЭЦ, которые являются основным
источником малопроизводительных расходов природного газа;
- ликвидации узких мест в региональной системе газоснабжения и
увеличения технических возможностей подачи газа потребителям
Москвы;
- актуализация Генеральной схемы газоснабжения;
- реконструкция газопроводов, газораспределительных пунктов,
электрозащитных установок.
Коллекторное хозяйство города Москвы.
Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1
января 2014 года составляет 723,76 км, в том числе общегородских
(ОГК) - 391,59 км, внутриквартальных (ВКК) - 332,17 км.
Коммуникационные коллекторы - подземные сооружения,
предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в
соответствии с действующими правилами. Строительство
коммуникационных коллекторов является одним из элементов
градостроительной политики города.
Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных
коммуникаций:
- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций
в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в
земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
- улучшение качества жизни жителей города, сокращение
количества разрытий для ремонта коммуникаций;
- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно
выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и
тепла;
- заранее резервируется подземное пространство для прокладки
коммуникаций при развитии различных районов города на длительную
перспективу;
- высвобождение земли для нужд города.
Коллекторы оснащены инженерными системами освещения,
водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, городские
коллекторы оснащены охранной сигнализацией.
Коммуникационные коллекторы расположены на всей территории
города Москвы и в городе Зеленограде. Наибольшая плотность
застройки - в центральной части города в пределах Садового кольца.
Техническая эксплуатация коммуникационных коллекторов
осуществляется в соответствии с Регламентом выполнения работ по
технической эксплуатации городских и внутриквартальных коллекторов
в городе Москве, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы от 4 июня 2012 г.
N 05-14-244/2.
Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по
реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому
перевооружению инженерных сетей.
Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства
являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и
установленного в них оборудования, а также обеспечение
коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города.
Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная
пропускная способность коллекторов старой застройки ЦАО.
В рамках Государственной программы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы (далее Государственная программа) предусмотрен ряд
мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:
- строительство и реконструкция кабельных коммуникационных
коллекторов;
- техническое перевооружение насосных станций и вентиляции,
инженерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры
контроля метана;
- строительство опто-волоконных сетей для осуществления связи
между диспетчерскими пунктами, районами эксплуатации коллекторов и
центральной диспетчерской службой ГУП "Москоллектор".
Водопроводно-канализационное хозяйство и система водоотведения
города Москвы.
Системы водоснабжения и канализации (водоотведения) города
Москвы являются крупнейшими в Российской Федерации и обеспечивают
питьевой водой и водоотведением более 13 млн. жителей Московского
мегаполиса, что составляет около 9% всего населения России.
В мегаполисе созданы и действуют две независимые системы
водоснабжения: хозяйственно-питьевая и техническая, проектной
производительностью соответственно 6,7 млн. куб.м/сут. и 0,83 млн.
куб.м/сут.
Приготовление питьевой воды хозяйственно-питьевого назначения
обеспечивается на четырех станциях водоподготовки. Максимальная
подача воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за
2013 год в среднем составила 3 541,9 тыс.куб.м /сут. Средний износ
оборудования водозаборов составляет более 48%, оборудования
подготовки питьевой воды около 45%.
Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки на
1 января 2014 г. составляет 47,1%, что позволяет использовать
имеющийся резерв для поэтапной реконструкции блоков очистных
сооружений с переводом их на новую технологию: озоносорбции и
мембранной фильтрации. Сегодня с использованием данных технологий
приготавливается 1140 тыс.куб.м воды в сутки.
Распределительная система подачи питьевой воды выполнена в
виде радиально- кольцевой схемы и имеет протяженность более 12,7
тыс. км, из которых водоводы составляют 20%, уличная водопроводная
сеть - 58%, внутриквартальная и внутридворовая сеть - 22%. В
среднем износ водопроводной сети составляет более 57%.
Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов,
имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и 6 насосных
станций. Износ оборудования не превышает 44%.
Система технического водоснабжения обеспечивает приготовление
и подачу технической воды на 4-х станциях промышленного
водоснабжения. Протяженность технических коммуникаций составляет
свыше 220 км.
Поселения Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы обеспечиваются водоснабжением за счет подземных
источников. На их территории находится 46 водозаборных узлов (ВЗУ),
общий износ которых составляет 91%.
В составе ВЗУ эксплуатируется: 121 скважина (из которых в
рабочем состоянии 88ед); 54 резервуара питьевой воды; 16
водонапорных башен; 30 насосных станций второго и третьего подъема;
5 станций подготовки питьевой воды.
Протяженность водопроводной сети на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы составляет
392,6 км, срок эксплуатации которой превышен в 3 раза.
Приоритетными направлениями в данной сфере является
совершенствование технологии подготовки питьевой воды, за счет
внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а так же снижения
уровня износа системы распределения и транспортировки воды
(водопроводная сеть).
В городе Москве имеется достаточный резерв мощности
водопроводных и канализационных сооружений, но существует
необходимость совершенствования технологии водоподготовки и
качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и
модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня
износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного
хозяйства и систем технического водоснабжения.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения
являются:
- снижение водопотребления;
- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения
и создание независимого, резервного источника на базе подземных
вод;
- совершенствование технологии очистки воды.
Система водоотведения города Москвы условно подразделяется на
систему канализационной сети, которая включает в себя
внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы,
снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные
трубопроводы, а так же систему очистных сооружений.
Канализационная сеть города Москвы на 1 января 2014 г. имеет
протяженность более 8,1 тыс. км. В среднем износ сетей составляет
более 67%.
Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными
станциям (КНС) общей производительностью 9126,38 тыс.куб.м/сут.
Износ оборудования КНС превышает 70-80%.
Сегодня поверхностный сток является одним из самых серьезных
источников загрязнения реки Москвы и ее притоков. Водные объекты в
черте города, служащие водоприемниками поверхностных вод,
непригодны в настоящее время для рыбохозяйственного, питьевого и
культурно-бытового водопользования. Требования к степени очистки
сточных вод до показателей качества водоемов рыбохозяйственного
водопользования сводят проблему очистки поверхностного стока к
изначальному решению, т.е. все построенные очистные сооружения
нуждаются в техническом перевооружении, а новые сооружения должны
быть построены по совершенным технологиям.
Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем
составе два крупных (мощностью более 3,0 млн. куб.м/сут.) комплекса
очистных сооружений и два локальных очистных сооружения
(производительностью до 140,0 куб.м/сут.) канализации. Общая
проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше
6,3 млн. куб.м городских сточных вод в сутки.
Учитывая среднесуточный приток в объеме 3898,41 тыс.куб.м/сут.
имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции
очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены
блоки N 1 и N 2 Ново-Курьяновских сооружений, проектной
производительностью около 2,0 млн.куб.м/сут.
Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от
очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного
Бутово и НовоКурьяновских очистных сооружений проходят
УФ-обеззараживание в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружений
УФ-обеззараживание проходит 30% (1 млн.куб.м/сут.) объема очищенных
сточных вод.
Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз
используется на мини-ТЭС производительностью 10 мВт и 12,0 мВт,
построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных
сооружениях, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.
Протяженность канализационных сетей в Троицком и
Новомосковском административных округах города Москвы составляет
302,6 км. Основная часть сетей полностью самортизирована (284,09
км), работает с нарушением гидравлического режима (подпором) и
находится в аварийном состоянии.
На территории расположено 46 канализационных насосных станций
(КНС), производительностью от 0,5 до 50 тыс.куб.м/сут., на которых
установлено 109 единиц насосного оборудования. 37 насосных станций
(65%) эксплуатируются 20 и более лет. 97 единиц насосного
оборудования и 385 единиц запорно-регулирующей арматуры выработало
свой ресурс, морально и технически устарело. Четыре канализационных
насосных станций не осуществляют перекачку сточных вод в связи с
неисправностью насосных агрегатов.
Насосные станции работают без резервных насосных агрегатов и
любое отклонение в работе энергомеханического оборудования приведет
к полной остановке насосных станций и прекращению водоотведения
населенных пунктов на длительный период времени.
На территории округа эксплуатируются 17 локальных очистных
сооружений, из них 11 единиц находятся в аварийном состоянии.
Система биологической очистки сточных вод на 7 сооружениях
полностью отсутствует, на 10 сооружениях полностью изношена. С
нарушением технологического режима и гидравлической перегрузки
работают 13 локальных очистных сооружений.
Существующий запрет на использование осадка сточных вод в
сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной
утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в
качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах, из за
отсутствия в их достаточном количестве и увеличения дальности
вывоза обезвоженного осадка, приводят к удорожанию эксплуатационных
затрат.
Водоотводящая сеть города складывалась в Москве на протяжении
многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая
система города, служащая для отведения поверхностного стока и
предотвращения затопления и подтопления городских территорий,
включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и
уличные сети дождевой канализации общей протяженностью
трубопроводов 7 032,83 км различного сечения, 232 557,2 погонных
метров водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек,
гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные
малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока
реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенных на коллекторах
или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы,
пруды-отстойники, 25 насосных станций и др.
Протяженность водосточных сетей в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (ТиНАО) составляет 79,4 км.
Основная часть находится в аварийном состоянии. Гидротехнические
сооружения в составе водных объектов (плотины, дамбы, водосбросы)
на территории ТиНАО требуют текущего и капитального ремонта,
ежедневной эксплуатации, а также выполнения обязательных требований
законодательства в рамках безопасности гидротехнических сооружений.
Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580
миллионов кубических метров.
Основной проблемой системы водоотведения города Москвы
является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который
находится на уровне 44,49%.
Приоритетом Государственной программы в области водоотведения
является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации
с переводом их на современные технологии удаления соединений азота
и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и
утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных
сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы
теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности
поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих
резервуаров.
Повышение качества и доступности услуг достигается следующими
задачами:
- снижением аварийности на инженерных сооружениях
водоотведения;
- развитием и увеличением пропускной способности сетей путем
уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры
(46%);
- созданием новых и модернизацией имеющихся мощностей.
Экологическая составляющая предусматривает мероприятия в
Государственной программе по регламентной эксплуатации очистных
сооружений поверхностного стока, применение современных фильтрующих
систем и технологий, модернизацию имеющегося оборудования. Данные
мероприятия направлены на обеспечение очистки поверхностного стока
до нормативных показателей перед сбросом в водный объект.
Светоцветовая среда.
В настоящее время Москва наряду с такими городами мира как
Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в
международную организацию по освещению - объединение мэрий городов
"LUCI", одной из задач которой является выработка и распространение
стратегий наружного освещения.
Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:
- видимость, т. е. обеспечение нормальных зрительных условий
для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и
качественные параметры освещения, которые регламентируются
действующими нормами;
- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество
дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий
значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты
несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день
качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной
безопасности;
- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения
прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической
потребности в прекрасном. Единых решений ввиду обилия средств
освещения и многообразия объектов здесь не существует. Однако
эстетика должна быть экономичной и целесообразной;
- экономика, которая иногда является решающим фактором для
заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат
существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт, которые могут
сделать проект невыгодным;
- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой
среды предполагает создание благоприятного психологического
климата, оказывающего положительное влияние на реализацию
общественных функций, и является предпосылкой для оживления
городской жизни.
Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные
города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомашин на
магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких
показателей и следовательно нуждаются в освещении. Дворовые
территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем
обеспечить комфорт и безопасность жителей.
Из проблем, существующих сегодня, следует выделить
недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то,
что из общего количества установленных опор наружного освещения
около 29,87% имеют сверхнормативный срок службы. Мероприятия
Государственной программы направлены как на замену опор наружного
освещения со сверхнормативным сроком службы, так и на обеспечение
бесперебойного функционирования установок наружного освещения,
которые не требуют замены.
В рамках Государственной программы реализуется комплексный
подход к освещению города с учетом его структуры, административного
деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого
другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден
экономически, т. к. комплексные решения позволят более рационально
распределять средства. Сегодня в Москве осознаётся высокий
имиджевый потенциал архитектурного освещения, вследствие чего
разрабатываются, утверждаются и реализовываются общегородские
концепции развития освещения. Государственной программой
предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного
функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, а
также по увеличению количества зданий, на которых реализована
концепция светоцветовой среды.
Еще одно направление, которое стало совсем недавно популярным
в Москве, - это праздничное оформление.
Современная светотехника предлагает много типов различного
оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического
и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки
в Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и
праздничный, к которым могут добавляться и временные световые
элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная
программа направлена также на создание объектов праздничного
оформления.
Развитие сети общественных туалетов.
Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого
мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям
столицы, так и постоянно живущим и работающим в Москве горожанам.
Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в
Москве в 2013 году. Модульные туалеты в антивандальном исполнении
приспособлены для маломобильных групп граждан и оборудованы
автоматизированной системой самоочистки, автономной системой
водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой,
электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются
"тревожной кнопкой", с помощью которой можно немедленно вызвать
полицию и "скорую помощь".
В Москве функционируют 234 бесплатных городских стационарных
общественных туалетов, в том числе 36 в Центральном
административном округе города Москвы. Расположение концентрации
населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством
новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных
центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д. В настоящее
время около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест
массового скопления людей: станций метро, центральных площадей,
парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в
капитальном ремонте, т.к. туалетная инфраструктура города Москвы
базируется на стационарных туалетах, большая часть которых
построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем
Государственная программа предусматривает мероприятия, которые
направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный
ремонт, (включая проектирование) городских общественных туалетов,
туалетов-кабин. Ежедневно в местах массового пребывания людей
устанавливаются 270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин
из пластика. В рамках развития данного направления планируется
обеспечение мест массового пребывания людей стационарными
туалетами.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
С принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" процессы повышения энергетической эффективности в
субъектах Российской Федерации вышли на качественно новый уровень.
Названным законом и принятыми в его развитие нормативно-правовыми
актами определены требования к экономии различными группами
потребителей энергоресурсов, а также требования к разработке
программ энергосбережения регионов, муниципальных образований и
регулируемых организаций.
В городе Москве были реализованы три городские программы
энергосбережения:
- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 9
октября 2001 г. N 912-ПП "О Городской программе по энергосбережению
на 2001-2003 годы в г. Москве";
- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28
сентября 2004 г. N 672-ПП "О Городской целевой программе по
энергосбережению на 20042008 годы и на перспективу до 2010 года";
- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28
октября 2008 г. N 1012-ПП "О Городской целевой программе
"Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу
до 2020 года".
Программа, утвержденная постановлением Правительства Москвы от
14 сентября 2011 г. N 429-1111 "Об утверждении Государственной
программы города Москвы "Энергосбережение в городе Москве" на 2011,
2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года", реализуется в
настоящее время.
Отсутствие инструментария - основная проблема для перехода от
реализации пилотных проектов до этапа тиражирования наиболее
эффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
В рамках Государственной программы предусмотрена реализация
комплекса мер (решение ряда вопросов, в части
организационно-методологической и нормативно-правовой поддержки
реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"), способствующих решению обозначенных
проблем.
Обращение с отходами и противооползневая работа.
Основами государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными
30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым,
и поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина от 10
августа 2012 г. N Пр-2138 о подготовке предложений по внесению
изменений в законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми
отходами установлен приоритет их утилизации над захоронением.
Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с
отходами, которые не представляют ценности, как вторичные
материальные ресурсы, являются инертными (малоопасными) и могут
быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на
специализированных полигонах.
В настоящее время в городе функционируют следующие объекты
промышленной переработки образующихся отходов:
- 4 - мусороперегрузочные станции - мощностью 840,0 тыс. тонн
в год;
- 1 - мусоросортировочный комплекс - мощностью 375,0 тыс. тонн
в год;
- 3 - мусоросжигательных завода - мощностью 770,0 тыс. тонн в
год.
Основной проблемой в области обращения с отходами является то,
что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на
промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных
отходов (более 6,0 млн. тонн), и их объем непрерывно возрастает, а
размещение новых заводов по термической переработке ТБО на
территории Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно
усложняется, включая в себя все большее количество экологически
опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное
использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы
мусоросжигательных заводов - электростанций усложняется
необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.
Для достижения целевых показателей и задач, поставленных в
поручении Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа
2012 г. N Пр-2138, Правительством Москвы принято постановление
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП "О проведении
эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и
крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах,
расположенных на территории Юго-Западного административного округа
города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства
Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП".
Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:
- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного
исполнителя на выполнение работ с заключением с ним
государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему
гарантировано вкладывать финансовые средства в необходимое
специализированное оборудование (проектирование и строительство
объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению не
утилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и
легитимного выполнения государственного контракта;
- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по
переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся
собственностью исполнителя на выполнение работ. Вместе с правами
распоряжаться своим имуществом (например: сортировать и
перерабатывать отходы) к исполнителю на выполнение работ переходит
обязанность по внесению платы за размещение отходов на полигонах;
- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих
отходы. Установление единообразных требований к транспортной
организации, позволяет привести автомобильный парк мусоровозов в
соответствие с Техническим регламентом "О требованиях к выбросам
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ,
вредных (загрязняющих) веществ", утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. N 609 (не
ниже Евро-4);
- экономить средства бюджета города Москвы за счет их
объединения по одной целевой статье.
Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г.
N 662-ПП "О распространении действия эксперимента по обращению с
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором,
образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном
административном округе города Москвы, на территории Северного,
Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных
округов города Москвы и внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП, от 13 сентября
2012 г. N 485-ПП" с 1 января 2014 года действие эксперимента
распространено на территории Северного, Северо-Восточного,
Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы.
Отличием от эксперимента, реализуемого на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы, является более жесткое
требование к Исполнителям по отбору вторичных материальных
ресурсов: в первый 2014 год - 15%, во второй 2015 году - не менее
20% от объема образования.
Мероприятия Государственной программы направлены в первую
очередь на промышленную переработка твердых бытовых отходов,
образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности
населения города (переработка, кондиционирование и
транспортирование радиационных отходов, радиационное обследование
участков радиоактивного загрязнения, радиационно-экологический
мониторинг территорий г. Москвы), утилизация бесхозных
автотранспортных средств, обезвреживание и переработка отработанных
ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп,
включая их сбор и транспортирование.
2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережения и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Государственной программы
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации
Государственной программы города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы представлена динамикой целевых показателей и
индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В
результате реализации Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы будут достигнуты следующие показатели:
- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в
2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить
значение показателя до 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется
снизить значение показателя до 43,2%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется
снизить значение показателя до 45,1%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 года
установлено 100%, к 2018 году показатель должен остаться
неизменным;
- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных
в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 года равно
0 заявок, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- износ газопровода: подземные сети. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется
снизить значение показателя до 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в
2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение
показателя до 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 190
МВт, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 900
МВт;
- износ сетей водопровода. Значение данного показателя в 2012
году установлено 49,7%, к 2018 году планируется снизить значение
показателя до 48,4%.
- износ сетей канализации. Значение данного показателя в 2012
году установлено 49,5%, к 2018 году планируется снизить значение
показателя до 48,6%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение
данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году
планируется снизить значение показателя до 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 года равно
100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами.
Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,034
туалетов/1000 человек, к 2018 году планируется увеличить значение
показателя до 0,119 туалетов/1000 человек;
- суммарная экономия электрической энергии. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 1153,0 млн. кВт-ч, за весь
период реализации Государственной программы планируется достигнуть
суммарной экономии электрической энергии 7 704,03 млн. кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 1,58 млн. Гкал, за весь период
реализации Государственной программы планируется достигнуть
суммарной экономии тепловой энергии 9,96 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды. Значение данного показателя в 2012
году установлено 111,06 млн.куб.м, за весь период реализации
Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии
256,02 млн.куб.м;
- суммарная экономия газа. Значение данного показателя в 2012
году установлено 449,24 млн.куб.м, за весь период реализации
Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии
газа 1 918,19 млн.куб.м;
- сокращение выбросов парниковых газов. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 657,66 тыс.тонн экв. СО2, к 2014
году планируется увеличить значение показателя до 1322,70 тыс.тонн
экв. СО ;
2
- потребление возобновляемой энергии. Значение данного
показателя в 2012 году установлено 0,75%, к 2018 году планируется
увеличить значение показателя до 4,0%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 826,0
тыс. тонн, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до
1156,0 тыс. тонн.
Основными макроэкономическими показателями, характеризующими
реализацию Государственной программы, являются:
Установленная электрическая мощность.
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|10687,2 МВт|10927,65 |11582,9 МВт|11947,9 МВт|11712,9 МВт|11657,9 МВт|11552,9 МВт|
| |МВт | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта).
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|4,1 кг |3,9 кг у. |3,8 кг у. |3,6 кг у.т.|3,4 кг |3,4 кг у. |3,4 кг у. |
|у.т./ тыс. |т./ тыс. |т./ тыс. |/ тыс. руб |у.т./ тыс. |т./ тыс. |т./ тыс. |
|руб |руб |руб | |руб |руб |руб |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
3. Цели и задачи Государственной программы
Целью реализации Государственной программы является
гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы
необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при
надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города
Москвы и снижение энергоемкости ВРП.
Для достижения указанной цели необходимо в рамках реализации
Государственной программы решение следующих задач:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения
потребителей города Москвы;
- повышение надежности энергосистемы;
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города
Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;
- снижение уровня износа подземных газопроводов;
- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной
инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем
технического водоснабжения.
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов
поверхностного стока;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды
города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией
единой световой среды;
- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и
строящихся объектов застройки города Москвы;
- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем
инженерно- коммунальной инфраструктуры;
- повышение степени использования сырьевого потенциала
коммунальных отходов;
- совершенствование централизованной системы обращения с
отходами;
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру
города: государственно-частное партнерство, энергосервисные
контракты (договора);
- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию
ресурсов;
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при
производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и
тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь
энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке
тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам
энергосбережения.
4. Сроки и этапы реализации Государственной программы и
плановые значения конечных результатов Государственной
программы и подпрограмм
Государственной программа города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в
семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных
показателей Государственной программы и подпрограмм приведены в
приложении 2 к Государственной программе.
Первый этап: 01.01.2012-31.12.2012.
По результатам первого этапа реализации Государственной
программы были достигнуты следующие конечные результаты:
- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных
в установленный срок сведено к нулю;
- установленная электрическая мощность: 10687,2 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 65,4%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,8%,
магистральные сети: 46,6%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 19%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 190 МВт;
- износ сетей водопровода: 49,7%;
- износ сетей канализации: 49,5%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,7%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,034 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 4,1 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1153,00 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,58 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 111,06 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 449,24 млн. куб.м;
- сокращение выбросов парниковых газов: 657,66 тыс. тонн экв.
СО ;
2
- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 826,0 тыс.тонн.
Второй этап: 01.01.2013-31.12.2013.
По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной
программы достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 10927,65 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 62,1%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,6%,
магистральные сети: 46,4%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 18%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 720 МВт;
- износ сетей водопровода: 49,4%;
- износ сетей канализации: 49,4%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,04 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,9 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 975,73 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,63 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 17,69 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 573,24 млн. куб.м;
- сокращение выбросов парниковых газов: 1038,73 тыс. тонн экв.
СО ;
2
- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 866,0 тыс.тонн.
Третий этап: 01.01.2014-31.12.2014.
По итогам реализации мероприятий третьего этапа
Государственной программы будут достигнуты следующие конечные
результаты:
- установленная электрическая мощность: 11582,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 60,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,
магистральные сети: 45,3%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 1480 МВт;
- износ сетей водопровода: 49,2%;
- износ сетей канализации: 49,2%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,119 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,8 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1182,19 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,46 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 181,61 млн. куб.м;
- сокращение выбросов парниковых газов: 1322,70 тыс. тонн экв.
СО ;
2
- потребление возобновляемой энергии: 2,00%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 1082,0 тыс.тонн.
Четвертый этап: 01.01.2015-31.12.2015.
По итогам реализации мероприятий четвертого этапа
Государственной программы будут достигнуты следующие конечные
результаты:
- установленная электрическая мощность: 11947,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 59,2%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,
магистральные сети: 45,3%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 480 МВт;
- износ сетей водопровода: 48,9%;
- износ сетей канализации: 49,1%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,119 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,6 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1255,6 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,5 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 181,57 млн. куб.м;
- потребление возобновляемой энергии: 2,50%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.
Пятый этап: 01.01.2016-31.12.2016.
По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной
программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11712,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 57,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%,
магистральные сети: 45,2%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 130 МВт;
- износ сетей водопровода: 48,7%;
- износ сетей канализации: 48,9%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,119 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1045,99 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб.м;
- потребление возобновляемой энергии: 3,00%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.
Шестой этап: 01.01.2017-31.12.2017.
По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной
программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11657,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 56,3%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%,
магистральные сети: 45,2%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- износ сетей водопровода: 48,6%;
- износ сетей канализации: 48,8%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,119 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1045,76 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб.м;
- потребление возобновляемой энергии: 3,50%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.
Седьмой этап: 01.01.2018-31.12.2018.
По итогам реализации мероприятий седьмого этапа
Государственной программы будут достигнуты следующие конечные
результаты:
- установленная электрическая мощность: 11552,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,2%,
магистральные сети: 45,1%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 900 МВт;
- износ сетей водопровода: 48,4%;
- износ сетей канализации: 48,6%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,119 туалетов/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг
у.т./ тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1045,76 млн кВт-ч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб.м;
- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб.м;
- потребление возобновляемой энергии: 4,00%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.
5. Обоснование состава и значение конечных результатов
Государственной программы, конечных результатов подпрограмм
и непосредственных результатов основных мероприятий по
годам реализации Государственной программы
Состав и значения конечных результатов Государственной
программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач
Государственной программы которые позволяют достичь к окончанию
срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения
к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором
коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной
работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения
энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).
Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно
связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы
мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения
поставленных стратегических задач Государственной программы.
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы приведены в приложении 2 к
Государственной программе.
Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно
связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы
мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения
поставленных стратегических задач Государственной программы.
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы приведены в приложении 2 к
Государственной программе.
Конечным результатом Государственной программы,
характеризующим эффективность ее реализации, являются
гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы
необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при
надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города
Москвы и снижение энергоемкости ВРП, которое к 2018 году составит
3,4 кг у.т./тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является выработка
электроэнергии в Москве.
Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы".
Показатели конечного результата подпрограммы:
- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения
(отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной
протяженности сетей): разводящие сети и магистральные сети;
- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети:
разводящие сети и магистральные сети.
Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве ".
Показатели конечного результата подпрограммы:
- снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода;
- протяженность подземных газопроводов не защищенных от
коррозии;
- сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со
сверхнормативным сроком службы;
- количество электрозащитных установок со сверхнормативным
сроком службы.
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является износ
коллекторного хозяйства.
Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
технического водоснабжения".
Показатели конечного результата подпрограммы:
- интенсивность отказов на водопроводных сетях;
- интенсивность отказов на канализационных сетях.
Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока".
Показателем конечного результата подпрограммы является износ
сетей водоотведения поверхностного стока.
Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города
Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является
снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы.
Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".
Показателем конечного результата подпрограммы является доля
объектов требующих капитального ремонта от общего количества
стационарных туалетов.
Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города
Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является
обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной
инвестиционной программы.
Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам Департамента
топливно- энергетического хозяйства города Москвы".
В соответствии с требованиями к региональным программам
энергосбережения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности", а также согласно
основным направлениям государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на основе
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8
января 2009 г. N 1-р, в целях сохранения преемственности
достигнутых показателей реализации программ были определены
следующие показатели конечного результата подпрограммы:
- энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта);
- суммарная экономия электроэнергии;
- суммарная экономия тепловой энергии;
- суммарная экономия воды;
- суммарная экономия газа;
- сокращение выбросов парниковых газов;
- потребление возобновляемой энергии.
Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы".
Показателем конечного результата подпрограммы является
увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города, переработанных и выделенных во вторичные материальные
ресурсы.
6. Перечень подпрограмм Государственной программы с
обоснованием выделения подпрограмм
Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в
комплексе обеспечивающих достижения поставленных целей и решения
программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели,
задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, указанные в
приложении 1 к Государственной программе.
Подпрограмма (06А0000) "Развитие электроснабжения города
Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Б0000) "Развитие теплоснабжения города Москвы"
(таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06В0000) "Развитие газоснабжения в городе
Москве" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Г0000) "Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 приложения 1 к
Государственной программе).
Подпрограмма (06Д0000) "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
технического водоснабжения" (таблица 5 приложения 1 к
Государственной программе).
Подпрограмма (06Е0000) "Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока" (таблица 6 приложения 1 к
Государственной программе).
Подпрограмма (06Ж0000) "Развитие единой светоцветовой среды
города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной
программе).
Подпрограмма (06З0000) "Развитие сети общественных туалетов"
(таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06И0000) "Развитие инженерных коммуникаций
города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной
программе).
Подпрограмма (06К0000) "Энергосбережение по объектам
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы"
(таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Л0000) "Мероприятия в области обращения с
отходами и противооползневые работы" (таблица 11 приложения 1 к
Государственной программе).
7. Описание подпрограмм Государственной программы
7.1. Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы".
Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы"
предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых
условий для повышения надежности, доступности электросетевой
инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Цель подпрограммы:
Повышение надежности, доступности электросетевой
инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Задачи подпрограммы:
- предотвращение критического уровня износа объектов системы
электроснабжения города Москвы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче
электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической
сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- разработка и реализация программы реновации оборудования,
выработавшего установленные сроки службы;
- увеличение доли телемеханизированных подстанций;
- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных
линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем
строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет
строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 6 мероприятий:
Мероприятие 1.1 Возмещение затрат по функционированию
подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая
дирекция".
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А
0100.
Мероприятие 1.2 Реализация мер по обеспечению
электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Ответственные исполнители: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы и Департамент
строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А
0300.
Мероприятие 1.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго.
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго". Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 1.4 Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭСК". Мероприятие финансируется
из внебюджетных источников.
Мероприятие 1.5 Инвестиционная программа ОАО "ОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "ОЭК". Мероприятие финансируется из
внебюджетных источников.
Мероприятие 1.6 Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс".
Ответственный исполнитель: ОАО "Энергокомплекс". Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
7.2. Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы".
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы"
предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон
действия теплоисточников, определение основных характеристик
тепловых сетей города, подготовку и согласование инвестиционных
проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и
тепловых сетей.
Цель подпрограммы:
Разработка надежного и экономически эффективного варианта
теплоснабжения города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города
Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;
- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью
более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах
генеральных планов;
- формирование зон действия теплоисточников;
- определение основных характеристик тепловых сетей города;
- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных
предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и
тепловых сетей;
- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет
эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в
развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при
стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на
производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 5 мероприятий:
Мероприятие 2.1 Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего
газоснабжения. Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б
0100.
Мероприятие 2.2 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Ответственные исполнители: Департамент строительства города
Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б
0200.
Мероприятие 2.3 Инвестиционная программа ОАО "МОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭК". Мероприятие финансируется из
внебюджетных источников.
Мероприятие 2.4 Производственная программа ОАО "МТК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МТК".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 2.5 Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго".
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго". Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве".
Подпрограмма "Развитие газоснабжения в городе Москве
предусматривает мероприятия, направленные на создание условий
надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы
города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта
жизни жителей города Москвы.
Цели подпрограммы:
- повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей
города Москвы;
- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации
газораспределительной системы города Москвы;
- формирование сбалансированной программы проектирования и
строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы
на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом
объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и
населения города Москвы;
- сокращение числа объектов газораспределительной системы с
предельными сроками эксплуатации;
- сокращение протяженности подземных газопроводов, не
защищенных от коррозии;
- повышение энергоэффективности функционирования
газораспределительной системы;
- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной
системы.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 мероприятия:
Мероприятие 3.1 Актуализация Генеральной схемы газоснабжения.
Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В
0100.
Мероприятие 3.2 Реализация комплекса мер по развитию газового
хозяйства города Москвы.
Ответственные исполнители: Департамент строительства города
Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В
0200.
Мероприятие 3.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз".
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосгаз". Мероприятие финансируется
из внебюджетных источников.
7.4. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы".
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные
на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации
инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить
качество и доступность услуг потребителям по технической
эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Цели подпрограммы:
- создание инфраструктуры для прокладки и технической
эксплуатации городских инженерных коммуникаций;
- обеспечение комфортных условий для проживания жителей города
Москвы;
- обеспечение качества и доступности услуг потребителям по
технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение надежного безаварийного функционирования
коллекторного хозяйства города Москвы;
- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры
городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности
объектов инженерной инфраструктуры.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 2 мероприятия:
Мероприятие 4.1 Реализация комплекса мер, направленных на
развитие коллекторного хозяйства города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города
Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Г
0100.
Мероприятие 4.2 Производственная программа ГУП "Москоллектор".
Ответственные исполнители: ГУП "Москоллектор". Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
7.5. Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
технического водоснабжения".
Подпрограмма "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
технического водоснабжения" предусматривает мероприятия,
обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций
города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии
с установленными нормативами.
Цель подпрограммы:
Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций
города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии
с установленными нормативами качества.
Задачи подпрограммы:
- создание новых и модернизация имеющихся производственных
мощностей;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной
инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем
технического водоснабжения;
- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного
хозяйства и систем технического водоснабжения.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 2 мероприятия:
Мероприятие 5.1 Реализация комплекса мер, направленных на
развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города
Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Д
0100.
Мероприятие 5.2 Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал".
Ответственные исполнители: ОАО "Мосводоканал". Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
7.6. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока".
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока" предусматривает мероприятия, направленные на
создание условий для повышения качества и доступности услуг
водоотведения поверхностного стока.
Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности услуг водоотведения
поверхностного стока.
Задачи подпрограммы:
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной
инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного
стока;
- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного
стока.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 4 мероприятия:
Мероприятие 6.1 Водоотведение поверхностных сточных вод.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е
0100.
Мероприятие 6.2 Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города
Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой
статье расходов 06 Е 0300.
Мероприятие 6.3 Производственная программа ГУП "Мосводосток".
Ответственные исполнители: ГУП "Мосводосток". Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 6.4 Субсидия Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих
систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с
проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных
гидротехнических сооружений и их временным содержанием.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е
0800.
7.7. Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды
города Москвы".
Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города
Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на повышение
эффективности и надежности работы установок наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления
города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за
счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой
предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за
счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения
современных технологий и материалов.
Цели подпрограммы:
- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в
городе Москве в соответствии с современными требованиями;
- повышение эффективности и надежности работы установок
наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и
праздничного оформления города Москвы;
- снижение показателей энергопотребления в установках
наружного, архитектурнохудожественного освещения и праздничного
оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет
снижения эксплуатационных расходов в результате применения
современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы:
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения
и праздничного оформления города Москвы в соответствие с
нормативными требованиями;
- сокращение количества отказов в работе установок наружного
освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного
оформления города Москвы;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды
города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой
световой среды;
- модернизация оборудования на основе современных технологий.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 8 мероприятий:
Мероприятие 7.1 Содержание объектов наружного освещения.
Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0100.
Мероприятие 7.2 Ремонт объектов наружного освещения.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0200.
Мероприятие 7.3 Содержание объектов
архитектурно-художественного освещения.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0300.
Мероприятие 7.4 Ремонт объектов архитектурно-художественного
освещения.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0400.
Мероприятие 7.5 Реализация комплекса мер по совершенствованию
наружного освещения и развитию архитектурно-художественной
подсветки города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0500.
Мероприятие 7.6 Праздничное световое оформление города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0600.
Мероприятие 7.7 Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического
надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и
архитектурно-художественной подсветки.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0800.
Мероприятие 7.8 Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической
энергии, потребляемой установками наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации
города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения
Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет".
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж
0900.
7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".
Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов"
предусматривает мероприятия, направленные на повышение
эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии
снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за
счет применения энергосберегающих технологий.
Цели подпрограммы:
- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в
городе в соответствии с современными требованиями;
- повышение эффективности и надежности работы общественных
туалетов;
- снижение показателей энергопотребления в общественных
туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет
снижения эксплуатационных расходов в результате применения
современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы:
- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных
туалетов;
- расширение сети общественных туалетов города Москвы;
- обеспечение доступности услуги, в том числе для
маломобильных групп населения;
- улучшение информирования населения о местах размещения
общественных туалетов;
- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих
решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности
граждан.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 мероприятия:
Мероприятие 8.1 Эксплуатация и ремонт общественных туалетов.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З
0100.
Мероприятие 8.2 Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З
0381.
Мероприятие 8.3 Инвестиционные средства. Ответственный
исполнитель: ГУП "Сантехработ". Мероприятие финансируется из
внебюджетных источников.
7.9. Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города
Москвы".
Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"
предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным
тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся
объектов застройки города Москвы.
Цель подпрограммы:
- обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением
существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- прокладка около 1350 км инженерных сетей различного
назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и
газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 2 мероприятия:
Мероприятие 9.1 Реализация мероприятий по проектированию и
строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и
инновационного центра Сколково. Ответственный исполнитель:
Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется
по целевой статье расходов 0923103 (за счет средств федерального
бюджета).
Мероприятие 9.2 Реализация комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города
Москвы, Департамент развития новых территорий.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 И
0100.
7.10. Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы"
Подпрограмма "Энергосбережение по объектам Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы" предусматривает
мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового
регионального продукта (ВРП), создание условий для сдерживания
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за
счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение
экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу
парниковых газов в городе Москве.
Цели подпрограммы:
- снижение энергоемкости ВРП (валового регионального
продукта);
- повышение эффективности использования энергетических
ресурсов потребителями города;
- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного
энергоснабжения;
- повышение качества жизни населения и снижение затрат на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру
города: государственно-частное партнерство, энергосервисные
контракты (договора);
- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию
ресурсов;
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при
производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и
тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь
энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке
тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам
энергосбережения.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 36 мероприятий:
Мероприятие 10.1 Мероприятия, направленные на энергосбережение
и энергоэффективность.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К
0100.
Мероприятие 10.2 Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных учреждений.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К
0200.
Мероприятие 10.3 Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К
0281.
Мероприятие 10.4 Реализация региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 5013
(за счет средств федерального бюджета).
Мероприятие 10.5 Научно-исследовательские разработки по
стимулированию энергетической и экологической эффективности.
Ответственный исполнитель: Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К
0300.
Мероприятие 10.6 Мероприятия энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих
организаций.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.7 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента городского имущества города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.8 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента градостроительной политики города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.9 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.10 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента здравоохранения города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.11 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента информационных технологий города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.12 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента капитального ремонта города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.13 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента культуры города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.14 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.15 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента образования города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.16 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.17 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.18 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.19 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.20 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.21 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.22 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента торговли и услуг города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.23 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.24 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Комитета города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.25 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Комитета государственного строительного надзора города
Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.26 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Центрального административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.27 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Северного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.28 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Северо-Восточного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.29 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Восточного административного округа города Москвы. Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.30 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Юго-Восточного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.31 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Южного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.32 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Юго-Западного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.33 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Западного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.34 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Северо-Западного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.35 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.36 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.11. Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с
отходами и противооползневые работы"
Подпрограмма "Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы" предусматривает реализацию комплекса мер
по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие
материально-технической базы городской системы обращения с
коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных
компонентов коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения
коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической
обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Цели подпрограммы:
- развитие материально-технической базы городской системы
обращения с коммунальными отходами;
- обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов
коммунальных отходов;
- сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на
полигонах;
- улучшение экологической обстановки в городе Москве и
Московском регионе в целом. Задачи подпрограммы:
- создание новых производств по комплексной переработке,
сортировке и депонированию отходов на территории Московской и
прилегающих к Московскому региону областей;
- развитие действующих в городе систем централизованного
сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения
ртутьсодержащих и медицинских отходов;
- обеспечение радиационной безопасности населения;
- развитие действующей системы раздельного сбора отходов
(расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов
платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);
- эксплуатация действующих городских объектов санитарной
очистки. Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 13 мероприятий:
Мероприятие 11.1 Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0181.
Мероприятие 11.2 Промышленная переработка твердых бытовых
отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате
за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым
из домовладений (от населения), Государственным унитарным
предприятием города Москвы "Экотехпром".
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0200.
Мероприятие 11.3 Промышленная переработка твердых бытовых
отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной
ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3".
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0300.
Мероприятие 11.4 Расходы на транспортировку и обезвреживание
медицинских отходов.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0400.
Мероприятие 11.5 Мероприятия по обеспечению радиационной
безопасности населения города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0500.
Мероприятие 11.6 Мероприятия по очистке промливневых стоков.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0600.
Мероприятие 11.7 Вывоз и хранение автотранспортных средств,
подлежащих утилизации.
Ответственные исполнители: Префектура Центрального
административного округа города Москвы, Префектура Северного
административного округа города Москвы, Префектура
Северо-Восточного административного округа города Москвы,
Префектура Восточного административного округа города Москвы,
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
Префектура Южного административного округа города Москвы,
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
Префектура Западного административного округа города Москвы,
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0801.
Мероприятие 11.8 Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
Ответственный исполнитель: Префектура Зеленоградского
административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского
административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0881.
Мероприятие 11.9 Прочие расходы в области обращения с отходами
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
0900.
Мероприятие 11.10 Реализация комплекса мер по хранению и
утилизации отходов
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города
Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
1000.
Мероприятие 11.11 Расходы по обращению с твердыми бытовыми
отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в
многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных
административных округов города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
1100.
Мероприятие 11.12 Реализация комплекса мер, направленных на
проведение противооползневых мероприятий.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города
Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
1200.
Мероприятие 11.13 Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной
эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево".
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л
1300.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Государственной программы и подпрограмм
Финансирование мероприятий Государственной программы и
подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета
города Москвы и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы в
2010-2018 годах составляет 1 375 026 889,30 тыс. рублей:
- расходы бюджеты города Москвы в 2010-2018 годах - 414 708
340,1 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах - 4 658
618,6 тыс. рублей;
- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах -
955 659 930,60 тыс. рублей.
Предусматривается следующее распределение ресурсного
обеспечения по годам реализации Государственной программы:
- на 2012 год - 235 738 660,9 тыс. рублей;
- на 2013 год - 257 916 583,5 тыс. рублей;
- на 2014 год - 179 650 558,7 тыс. рублей;
- на 2015 год - 163 683 674,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 151 303 150,1 тыс. рублей;
- на 2017 год - 145 373 284,9 тыс. рублей;
- на 2018 год - 147 413 353,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
- по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"
объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы
составляет 3 265 524,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на возмещение затрат по функционированию
подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая
дирекция" и реализацию мер по обеспечению электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным
источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники
финансирования 399 793 397,5 тыс. рублей. Это средства
инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭСК", ОАО "ОЭК" и
ОАО "Энергокомплекс";
- по подпрограмме 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"
объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы
составляет 3 810 585,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на актуализацию схем тепло-, электро- и
внешнего газоснабжения и реализацию мер по обеспечению
теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При
этом основным источником реализации подпрограммы являются
внебюджетные источники финансирования 205 996 354,4 тыс. рублей.
Это средства инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК";
- по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"
объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы
составляет 1 387 590,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на актуализацию Генеральной схемы
газоснабжения и реализацию комплекса мер по развитию газового
хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 22 936
207,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "МОСГАЗ");
- по подпрограмме 4 "Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет
средств бюджета города Москвы составляет 6 799 784,2 тыс. рублей.
Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию
комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства
города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы
являются внебюджетные источники финансирования 22 079 625,0 тыс.
рублей. (средства инвестиционной программы ГУП "Москоллектор");
- по подпрограмме 5 "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
технического водоснабжения" объем финансирования за счет средств
бюджета города Москвы составляет 24 414 567,4 тыс. рублей. Основные
средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса
мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного
хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 92 980
442,0 тыс. рублей. (средства инвестиционной программы ОАО
"Мосводоканал");
- по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока" объем финансирования за счет
средств бюджета города Москвы составляет 62 980 370,9 тыс. рублей.
Основные средства в рамках подпрограммы направляются на развитие
водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному
унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских
водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат,
связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных
гидротехнических сооружений и их временным содержанием. Средства
внебюджетных источников финансирования составляют 14 541 663,3 тыс.
рублей. (средства инвестиционной программы ГУП "Мосводсток");
- по подпрограмме 7 "Развитие единой светоцветовой среды
города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города
Москвы составляет 63 618 623,3 тыс. рублей. Основные средства в
рамках подпрограммы направляются на содержание, капитальный ремонт
и устройство наружного освещения, архитектурно-художественной
подсветки и праздничного освещения. С учетом задач, решаемых в
рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников
не предусмотрено;
- по подпрограмме 8 "Развитие сети общественных туалетов"
объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы
составляет 4 210 589,4 тыс. рублей. Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на эксплуатацию и ремонт общественных
туалетов. Средства внебюджетных источников финансирования
составляют 1 810 500,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме 9 "Развитие инженерных коммуникаций города
Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы
составляет 85 612 565,1 тыс. рублей. Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры для новой застройки. Также в
2013 году 4 500 000,0 тыс. рублей были направлены из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству
объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра
Сколково. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы,
привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;
- по подпрограмме 10 "Энергосбережение по объектам
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы"
объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы
составляет 2 884 008,5 тыс. рублей. Также в 2012 и 2013 годах была
получена субсидия из федерального бюджета в размере 158 618,6 тыс.
рублей. При этом основные основным источником реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 195 521
740,7 тыс. рублей;
- по подпрограмме 11 "Мероприятия в области обращения с
отходами и противооползневые работы" объем финансирования за счет
средств бюджета города Москвы составляет 61 776 506,5 тыс. рублей.
С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств
из внебюджетных источников не предусмотрено.
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за
счет средств бюджета города Москвы приведены в приложении 3 к
Государственной программе, а общие объемы финансового обеспечения
Государственной программы приведены в приложении 4 к
Государственной программе.
9. Характеристика мер правового регулирования в сфере
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
направленных на достижение целей и результатов
Государственной программы
В рамках Государственной программы предусмотрена реализация
требований действующих правовых актов Российской Федерации и
совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы:
- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта
2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики
в переходный период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. N 1075-ПП
"Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года",
постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября
2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития
электроэнергетики" требуется актуализация схем тепло-, электро-,
газоснабжения. Срок: 2 квартал 2014 года;
- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения" планируется осуществление
корректировки схемы теплоснабжения города Москвы, утвержденной
постановлением Правительства города Москвы от 29 декабря 2009 г.
N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2020
года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг.". В целях обеспечения
проведения корректировки схемы теплоснабжения города Москвы
планируется принятие соответствующего правового акта Правительства
Москвы;
- в порядке статьи 15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы,
предусматривающего утверждение схемы территориального планирования
присоединенных территорий Новомосковского и Троицкого
административных округов города Москвы. Срок: 2 квартал 2014 года;
- с учетом положений постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" предусмотрено утверждение Региональной энергетической
комиссией города Москвы платы за технологическое присоединение к
сетям газоснабжения. Срок: 3 квартал 2014 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 7
декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
предусматривается принятие правых актов Правительства Москвы,
утверждающих схемы водоснабжения и водоотведения. Срок: 2 квартал
2014 года;
- утверждение Региональной энергетической комиссией города
Москвы платы за технологическое присоединение к сетям водостока.
Срок: 3 квартал 2014 года.
На 2013 год приказами Региональной энергетической комиссией
города Москвы утверждены инвестиционные и производственные
программы организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и
водоотведения (ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мосэнерго", ОАО
"Объединенная энергетическая компания", ОАО "Энергокомплекс", ГУП
"Москоллектор" и другие), принимаемые, в том числе в целях развития
систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и
систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих
вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
10. Методы оценки эффективности и результативности реализации
Государственной программы
Оценка эффективности и результативности Государственной
программы учитывает:
- степень достижения конечных результатов Государственной
программы;
- степень достижения конечных результатов подпрограмм
Государственной программы;
- степень достижения непосредственных результатов мероприятий
подпрограмм
Государственной программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат;
- степень соответствия запланированным срокам.
Оценка эффективности и результативности предназначена для
анализа уровня соответствия результатов Государственной программы
поставленным задачам и измеряется в процентах.
Показатель степени достижения целей и решения задач
Государственной программы рассчитывается по формуле (для каждого
года реализации Государственной программы):
ПДЦ = Ирез/n, где:
ПДЦ - значение показателя степени достижения целей и решения
задач Государственной программы (подпрограммы);
Ирез - сумма соотношений фактического и планового значения
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач
Государственной программы (подпрограммы);
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств
Государственной программы (Оэф).
Оэф = Фф/Фп, где:
Фф - фактические затраты по всем источникам;
Фп - плановые затраты по всем источникам.
Расчет эффективности Государственной программы (ЭГП)
производится по формуле ЭГП = ПДЦ/Оэф.
Основным критерием оценки результативности реализации
Государственной программы является полнота достижения
запланированного (требуемого) результата программы.
Приложение 1
к Государственной программе города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы
Таблица 1
П А С П О Р Т
Подпрограммы 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие электроснабжения города Москвы |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы | |
|города Москвы | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |Повышение надежности, доступности электросетевой |
|подпрограммы |инфраструктуры и качества оказываемых услуг |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения. |
|подпрограммы |2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии. |
| |3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети. |
| |4. Повышение качества передачи электрической энергии. |
| |5. Увеличение телемеханизированных подстанций. |
| |6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих |
| |изолированных проводов. |
| |7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания. |
| |8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 1110 кВ и 220 кВ. |
| |9. Развитие распределительной сети 20 кВ. |
|----------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица | Значения |
|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения | |
|разбивкой по |Москвы, конечного результата | | |
|годам |подпрограммы | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы | | | |
|города Москвы | | | |
| | | |-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
| | | |год |год |год |год |год |год |год |год |год |
| | | |факт |факт |факт |факт |прогноз|прогноз|прогноз |прогноз|прогноз|
| |--------------------------------------|------------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| |Подпрограмма 06А0000. | млрд. кВтч|52,6 |53,2 |54,73 |55,7 |57,28 |59,02 |60,99 |60,99 |60,99 |
| |Развитие электроснабжения города | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | |
| |06А0000.01. Выработка электроэнергии | | | | | | | | | | |
| |в Москве | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |
|подпрограммы | |
|----------------|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансиров | |
|ресурсов |Государственной | |ания | |
|подпрограммы и |программы города | | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы |мероприятий | | | |
|по годам |подпрограммы | | | |
|реализации и по | | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год|2015 |2016 год|2017 год|2018 |Итого |
| | | | |год |год |год |год |прогноз |год |прогноз |прогноз |год | |
| | | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз| | |прогноз| |
| |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| |Подпрограмма |020, |Всего: |Х |Х |76 330 |87 959 |75 002 |53 273 |40 545 |34 676 |35 270 |403 058 |
| |06А0000. Развитие |806 | | | |169,9 |070,6 |415,0 |966,4 |717,9 |839,6 |743,0 |922,4 |
| |электроснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 024 |858 |955 |426 |0,0 |0,0 |0,0 |3 265 |
| | | |города | | |685,7 |413,2 |599,0 |827,0 | | | |524,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |средства |Х |Х |75 305 |87 100 |74 046 |52 847 |40 545 |34 676 |35 270 |399 793 |
| | | |юридических| | |484,2 |657,4 |816,0 |139,4 |717,9 |839,6 |743,0 |397,5 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |Всего: | |Х |410 |Х |332 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |918 691,4|
| | | | | | |421,7 | |321,1 | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |бюджет |Х |Х |410 |175 |332 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |918 691,4|
| | | |города | | |421,7 |948,6 |321,1 | | | | | |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| |Мероприятие |020, |Всего: |Х |Х |614 |682 |623 |426 |0,0 |0,0 |0,0 |2 346 |
| |06А0300. |806 | | | |264,0 |464,6 |277,9 |827,0 | | | |833,5 |
| |Реализация мер по | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | | |
| |электроснабжением | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |инженерно- | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |бюджет |Х |Х |614 |682 |623 |426 |0,0 |0,0 |0,0 |2 346 |
| | | |города | | |264,0 |464,6 |277,9 |827,0 | | | |833,5 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |24 125 |38 810 |29 751 |10 660 |3 853 |4 040 |4 231 |115 473 |
| |06А0400. | | | | |104,0 |728,4 |898,6 |175,0 |961,9 |493,6 |609,0 |970,5 |
| |Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"Мосэнерго" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |средства |Х |Х |24 125 |38 810 |29 751 |10 660 |3 853 |4 040 |4 231 |115 473 |
| | | |юридических| | |104,0 |728,4 |898,6 |175,0 |961,9 |493,6 |609,0 |970,5 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |23 578 |24 536 |24 228 |24 458 |22 402 |19 679 |20 288 |159 171 |
| |06А0500. | | | | |852,6 |199,4 |213,0 |008,0 |346,0 |406,0 |334,0 |359,0 |
| |Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"МОЭСК" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |средства |Х |Х |23 578 |24 536 |24 228 |24 458 |22 402 |19 679 |20 288 |159 171 |
| | | |юридических| | |852,6 |199,4 |213,0 |008,0 |346,0 |406,0 |334,0 |359,0 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |12 296 |9 282 |9 462 |8 564 |9 427 |7 444 |8 046 |64 525 |
| |06А0600. | | | | |970,0 |940,0 |680,0 |780,0 |980,0 |360,0 |060,0 |770,0 |
| |Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"ОЭК" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |средства |Х |Х |12 296 |9 282 |9 462 |8 564 |9 427 |7 444 |8 046 |64 525 |
| | | |юридических| | |970,0 |940,0 |680,0 |780,0 |980,0 |360,0 |060,0 |770,0 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |15 304 |14 470 |10 604 |9 164 |4 861 |3 512 |2 704 |60 622 |
| |06А0700. | | | | |557,6 |789,6 |024,4 |176,4 |430,0 |580,0 |740,0 |298,0 |
| |Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"Энергокомплекс" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | |средства |Х |Х |15 304 |14 470 |10 604 |9 164 |4 861 |3 512 |2 704 |60 622 |
| | | |юридических| | |557,6 |789,6 |024,4 |176,4 |430,0 |580,0 |740,0 |298,0 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие теплоснабжения города Москвы |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы |
|подпрограммы | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую |
|подпрограммы |перспективу. |
| |2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на |
| |схемах генеральных планов. |
| |3. Формирование зон действия теплоисточников. |
| |4. Определение основных характеристик тепловых сетей города. |
| |5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции |
| |теплоисточников и тепловых сетей. |
| |6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых |
| |ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых |
| |расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве. |
|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование |Единица | Значения |
|результаты |подпрограммы |измере- | |
|подпрограммы с |Государственной |ния | |
|разбивкой |программы города | | |
|по годам |Москвы, конечного | | |
|реализации |результата подпрограммы| | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | | |2010 год |2011 год |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 год |2017 |2018 |
| | | |факт |факт |год |год |год |год |прогноз |год |год |
| | | | | |факт |факт |прогноз |прогноз | |прогноз |прогноз |
| |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| |Подпрограмма 06Б0000. | | | | | | | | | | |
| |Развитие теплоснабжения| | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | |
| |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| |06Б0000.01. Уровень |Гкал/ |Х |Х |0,03756 |0,0373 |0,0370 |0,0368 |0,0365 |0,0362 |0,0361 |
| |потерь тепловой энергии|(км-ч) | | | | | | | | | |
| |в сетях теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| |(отношение суммарного | | | | | | | | | | |
| |объема потерь тепловой | | | | | | | | | | |
| |энергии к суммарной | | | | | | | | | | |
| |протяженности сетей): | | | | | | | | | | |
| |разводящие сети | | | | | | | | | | |
| |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| |06Б0000.02. Уровень |Гкал/ |Х |Х |0,1132 |0,1129 |0,1128 |0,1126 |0,1124 |0,1122 |0,112 |
| |потерь тепловой энергии|(км-ч) | | | | | | | | | |
| |в сетях теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| |(отношение суммарного | | | | | | | | | | |
| |объема потерь тепловой | | | | | | | | | | |
| |энергии к суммарной | | | | | | | | | | |
| |протяженности сетей): | | | | | | | | | | |
| |магистральные сети | | | | | | | | | | |
| |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| |06Б0000.03. Количество |ед/1 км |Х |Х |0,09 |0,081 |0,088 |0,087 |0,086 |0,085 |0,081 |
| |повреждений и дефектов |трубопр.| | | | | | | | | |
| |на 1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | |
| |разводящие сети | | | | | | | | | | |
| |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| |06Б0000.04. Количество |ед/1 км |Х |Х |1 |0,91 |0,94 |0,93 |0,92 |0,91 |0,82 |
| |повреждений и дефектов |трубопр.| | | | | | | | | |
| |на 1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | |
| |магистральные сети | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |
|подпрограммы | |
|-----------------|--------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник |Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансиро| |
|ресурсов |Государственной | |вания | |
|подпрограммы и |программы города | | | |
|мероприятий | | | | |
|подпрограммы | | | | |
|по годам | | | | |
|реализации и по | | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных средств| | | | |
| | | | |-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год|2015 |2016 |2017 год|2018 |Итого |
| | | | |год |год |год |год |прогноз |год |год |прогноз |год | |
| | | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз| |прог- | |
| | | | | | | | | | | | |ноз | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Москвы и мероприятий| | | | | | | | | | | | |
| |подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Подпрограмма |020, |Всего: |Х |Х |35 172 |25 747|27 113 |29 105 |30 854 |30 888 |30 923|209 806 |
| |06Б0000. Развитие |806 | | | |669,1 |885,0 |811,4 |204,5 |931,1 |845,4 |593,2 |939,7 |
| |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 553 |323 |117 |419 |465 |465 |465 |3 810 |
| | | |города | | |272,4 |967,0 |841,4 |658,2 |282,1 |282,1 |282,1 |585,3 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |средства |Х |Х |33 619 |25 423|26 995 |28 685 |30 389 |30 423 |30 458|205 996 |
| | | |юридическ| | |396,7 |918,0 |970,0 |546,3 |649,0 |563,3 |311,1 |354,4 |
| | | |их и | | | | | | | | | | |
| | | |физически| | | | | | | | | | |
| | | |х лиц | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Мероприятие 06Б0100.|020 |Всего: |Х |Х |158 |104 |107 |119 |125 |125 |125 | 866 |
| |Актуализация схем | | | | |847,5 |473,9 |841,4 |658,2 |282,1 |282,1 |282,1 |667,3 |
| |тепло-,электро- и | | | | | | | | | | | | |
| |внешнего | | | | | | | | | | | | |
| |газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |158 |104 |107 |119 |125 |125 |125 | 866 |
| | | |города | | |847,5 |473,9 |841,4 |658,2 |282,1 |282,1 |282,1 |667,3 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Мероприятие 06Б0200.|806 |Всего: |Х |Х |1 394 |219 |10 000,0|300 |340 |340 |340 |2 943 |
| |Реализация мер по | | | | |424,9 |493,1 | |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |918,0 |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | | |
| |теплоснабжением | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |инженерно-коммунальн| | | | | | | | | | | | |
| |ой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 394 |219 |10 000,0|300 |340 |340 |340 |2 943 |
| | | |города | | |424,9 |493,1 | |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |918,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Мероприятие 06Б0300.|000 |Всего: |Х |Х |12 014 |24 857|26 423 |28 008 |29 688 |29 688 |29 688|180 370 |
| |Инвестиционная | | | | |840,0 |133,0 |050,0 |433,0 |939,0 |939,0 |939,0 |272,9 |
| |программа ОАО "МОЭК"| | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |средства |Х |Х |12 014 |24 857|26 423 |28 008 |29 688 |29 688 |29 688|180 370 |
| | | |юридическ| | |840,0 |133,0 |050,0 |433,0 |939,0 |939,0 |939,0 |272,9 |
| | | |их и | | | | | | | | | | |
| | | |физически| | | | | | | | | | |
| | | |х лиц | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Мероприятие 06Б0400.|000 |Всего: |Х |Х |20 954 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |20 954 |
| |Производственная | | | | |556,7 | | | | | | |556,7 |
| |программа | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "МТК" | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |средства |Х |Х |20 954 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |20 954 |
| | | |юридическ| | |556,7 | | | | | | |556,7 |
| | | |их и | | | | | | | | | | |
| | | |физически| | | | | | | | | | |
| | | |х лиц | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| |Мероприятие 06Б0500.|000 |Всего: |Х |Х |650 |566 |572 |677 |700 |734 |769 |4 671 |
| |Инвестиционная | | | | |000,0 |785,0 |920,0 |113,3 |710,0 |624,4 |372,1 |524,8 |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"Мосэнерго" | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | |средства |Х |Х |650 |566 |572 |677 |700 |734 |769 |4 671 |
| | | |юридическ| | |000,0 |785,0 |920,0 |113,3 |710,0 |624,4 |372,1 |524,8 |
| | | |их и | | | | | | | | | | |
| | | |физически| | | | | | | | | | |
| | | |х лиц | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие газоснабжения в городе Москве |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы. |
|подпрограммы |2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы. |
| |3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов |
| |газораспределительной системы на территории города Москвы. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского |
|подпрограммы |хозяйства и населения города Москвы. |
| |2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации. |
| |3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии. |
| |4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы. |
| |5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы. |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единиц | Значения |
|результаты |Государственной программы города|а | |
|подпрограммы с |Москвы, конечного результата |измерен| |
|разбивкой |подпрограммы |ия | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
| | | |год |год |год |год |год |год |год |год |год |
| | | |факт |факт |факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз|
| |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| |Подпрограмма 06В0000. Развитие | | | | | | | | | | |
| |газоснабжения в городе Москве | | | | | | | | | | |
| |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| |06В0000.01. Снижение количества |ед/100 |0,64 |0,70 |0,71 |0,71 |0,7 |0,7 |0,69 |0,67 |0,65 |
| |инцидентов на 100 км сети |км сети| | | | | | | | | |
| |газопровода | | | | | | | | | | |
| |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| |06В0000.02. Протяженность |км |308 |242 |242 |242 |184 |184 |184 |184 |184 |
| |подземных газопроводов не | | | | | | | | | | |
| |защищенных от коррозии | | | | | | | | | | |
| |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| |06В0000.03. Сдерживание роста |штук |178 |175 |175 |178 |160 |166 |162 |158 |156 |
| |количества ГРП (газорегуляторный| | | | | | | | | | |
| |пункт) со сверхнормативным | | | | | | | | | | |
| |сроком службы | | | | | | | | | | |
| |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| |06В0000.04. Количество |штук |928 |923 |997 |1064 |1283 |1375 |1310 |1228 |1112 |
| |электрозащитных установок со | | | | | | | | | | |
| |сверхнормативным сроком службы | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы |
|подпрограммы | |
|-----------------|----------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансиров| |
|ресурсов |Государственной | |ания | |
|подпрограммы и |программы города| | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы по |мероприятий | | | |
|годам реализации |подпрограммы | | | |
|и по главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год|2015 |2016 |2017 |2018 |Итого |
| | | | |год |год |год |год |прогноз |год |год |год |год | |
| | | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз|прогноз|прогноз| |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |Подпрограмма |020, |Всего: |Х |Х |3 493 |2 571 |3 552 |3 583 |3 707 |3 707 |3 707 |24 323 |
| |06В0000. |071, | | | |765,9 |528,4 |803,7 |332,3 |456,2 |456,2 |456,2 |798,8 |
| |Развитие |806 | | | | | | | | | | | |
| |газоснабжения в | | | | | | | | | | | | |
| |городе Москве | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 143 |110 |96 438,6|10 |9 029,0|9 029,0|9 029,0|1 387 |
| | | |города | | |765,9 |270,4 | |029,0 | | | |590,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |2 350 |2 461 |3 456 |3 573 |3 698 |3 698 |3 698 |22 936 |
| | | |юридически| | |000,0 |258,0 |365,1 |303,3 |427,2 |427,2 |427,2 |207,9 |
| | | |х | | | | | | | | | | |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических| | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |7 508,6|9 171,0|9 968,6 |9 029,0|9 029,0|9 029,0|9 029,0|62 |
| |06В0100. | | | | | | | | | | | |764,2 |
| |Актуализация | | | | | | | | | | | | |
| |Генеральной | | | | | | | | | | | | |
| |схемы | | | | | | | | | | | | |
| |газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | |------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |7 508,6|9 171,0|9 968,6 |9 029,0|9 029,0|9 029,0|9 029,0|62 |
| | | |города | | | | | | | | | |764,2 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |Мероприятие |071, |Всего: |Х |Х |1 136 |101 |86 470,0|1 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |1 324 |
| |06В0200. |806 | | | |257,3 |099,4 | | | | | |826,7 |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса мер по| | | | | | | | | | | | |
| |развитию | | | | | | | | | | | | |
| |газового | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города| | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 136 |101 |86 470,0|1 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |1 324 |
| | | |города | | |257,3 |099,4 | | | | | |826,7 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |2 350 |2 461 |3 456 |3 573 |3 698 |3 698 |3 698 |22 936 |
| |06В0300. | | | | |000,0 |258,0 |365,1 |303,3 |427,2 |427,2 |427,2 |207,9 |
| |Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"Мосгаз" | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |2 350 |2 461 |3 456 |3 573 |3 698 |3 698 |3 698 |22 936 |
| | | |юридически| | |000,0 |258,0 |365,1 |303,3 |427,2 |427,2 |427,2 |207,9 |
| | | |х | | | | | | | | | | |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических| | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------|------ ---------- ----- ---------- ------- -------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- -------|
Подпрограммы 4 "Развитие и модернизация
объектов коллекторного хозяйства города Москвы"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций. |
|подпрограммы |2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы. |
| |3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы. |
|подпрограммы |2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства. |
| |3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры. |
|--------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица | Значения |
|подпрограммы с |Государственной программы города |измерения | |
|разбивкой по годам |Москвы, конечного результата | | |
|реализации |подпрограммы | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
| | | |2010 |2011 |2012 г|2013 |2014 год |2015 |2016 |2017 |2018 год |
| | | |год |год |од |год |прогноз |год |год |год |прогноз |
| | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз |прогноз| |
| |-------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
| |Подпрограмма 06Г0000. Развитие и | | | | | | | | | | |
| |модернизация объектов коллекторного | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города Москвы | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
| |06Г0000.01. Износ коллекторного |процентов |25 |25 |19 |18 |17 |17 |17 |17 |17 |
| |хозяйства | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы |
|подпрограммы | |
|--------------------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|ресурсов |подпрограммы | |финансиров| |
|подпрограммы и |Государственной | |ания | |
|мероприятий |программы города| | | |
|подпрограммы |Москвы и | | | |
|по годам реализации |мероприятий | | | |
|и |подпрограммы | | | |
|по главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных средств | | | | |
| | | | |-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 год|2014 |2015 год|2016 |2017 год|2018 |Итого |
| | | | |год |год |год |факт |год |прогноз |год |прогноз |год | |
| | | | |факт |факт |факт | |прогноз| |прогноз| |прогноз| |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| |Подпрограмма |806 |Всего: |Х |Х |1 552 |3 370 |3 444 |4 378 |5 648 |5 000 |5 483 |28 879 |
| |06Г0000. | | | | |604,2 |766,5 |986,7 |617,0 |190,6 |752,6 |491,6 |409,2 |
| |Развитие и | | | | | | | | | | | | |
| |модернизация | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |коллекторного | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города| | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| | | |бюджет |Х |Х |540 |1 273 |732 |905 |1 116 |1 116 |1 116 |6 799 |
| | | |города | | |106,2 |490,5 |630,7 |000,0 |185,6 |185,6 |185,6 |784,2 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| | | |средства |Х |Х |1 012 |2 097 |2 712 |3 473 |4 532 |3 884 |4 367 |22 079 |
| | | |юридичес- | | |498,0 |276,0 |356,0 |617,0 |005,0 |567,0 |306,0 |625,0 |
| | | |ких и | | | | | | | | | | |
| | | |физических| | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| |Мероприятие |806 |Всего: |Х |Х |540 |1 273 |732 |905 |1 116 |1 116 |1 116 |6 799 |
| |06Г0100. | | | | |106,2 |490,5 |630,7 |000,0 |185,6 |185,6 |185,6 |784,0 |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
| |направленных | | | | | | | | | | | | |
| |на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |коллекторного | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города| | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| | | |бюджет |Х |Х |540 |1 273 |732 |905 |1 116 |1 116 |1 116 |6 799 |
| | | |города | | |106,2 |490,5 |630,7 |000,0 |185,6 |185,6 |185,6 |784,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| |Мероприятие | |Всего: |Х |Х |1 012 |2 097 |2 712 |3 473 |4 532 |3 884 |4 367 |22 079 |
| |06Г0400. | | | | |498,0 |276,0 |356,0 |617,0 |005,0 |567,0 |306,0 |625,0 |
| |Производственная| | | | | | | | | | | | |
| |программа ГУП | | | | | | | | | | | | |
| |"Москоллектор" | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| | |000 |средства |Х |Х |1 012 |2 097 |2 712 |3 473 |4 532 |3 884 |4 367 |22 079 |
| | | |юридичес- | | |498,0 |276,0 |356,0 |617,0 |005,0 |567,0 |306,0 |625,0 |
| | | |ких и | | | | | | | | | | |
| | | |физических| | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 5 "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
технического водоснабжения" Государственной программы города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города| |
|Москвы | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в |
|подпрограммы |соответствии с установленными нормативами качества |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей. |
|подпрограммы |2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем |
| |технического водоснабжения. |
| |3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения. |
|----------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица | Значения |
|результаты |Государственной программы |измерения | |
|подпрограммы с |города Москвы, конечного | | |
|разбивкой |результата подпрограммы | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы города| | | |
|Москвы | | | |
| | | |-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год |2015 |2016 |2017 |2018 год |
| | | |год |год |год |год |прогноз |год |год |год |прогноз |
| | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз |прогноз |прогноз | |
| |-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
| |Подпрограмма 06Д0000. | | | | | | | | | | |
| |Развитие и модернизация | | | | | | | | | | |
| |водопроводно-канализационного| | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | |
| |города Москвы и систем | | | | | | | | | | |
| |технического водоснабжения | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
| |06Д0000.01. Интенсивность |ав./г.км |0,33 |0,29 |0.31 |0.30 |0.37 |0.36 |0.36 |0.36 |0.36 |
| |отказов на водопроводных | | | | | | | | | | |
| |сетях | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
| |06Д0000.02. Интенсивность |ав./г.км |0,01 |0,01 |1.55 |1.53 |1.30 |1,54 |1,53 |1,52 |1,51 |
| |отказов на канализационных | | | | | | | | | | |
| |сетях | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы |
|подпрограммы | |
|----------------|------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансирова| |
|ресурсов |Государственной | |ния | |
|подпрограммы |программы города | | | |
|и мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы |мероприятий | | | |
|по годам |подпрограммы | | | |
|реализации и по | | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| | | | |2010 |2011 |2012 год|2013 |2014 |2015 |2016 |2017 год|2018 |Итого |
| | | | |год |год |факт |год |год |год |год |прогноз |год | |
| | | | |факт |факт | |факт |прогноз|прогноз|прогноз| |прогноз| |
| |------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| |Подпрограмма |806, |Всего: |Х |Х |17 078 |19 503 |16 671 |17 177 |15 186 |15 648 |16 129 |117 395 009,4 |
| |06Д0000. |071 | | | |504,2 |483,3 |230,1 |261,2 |060,2 |735,2 |735,2 | |
| |Развитие и | | | | | | | | | | | | |
| |модернизация | | | | | | | | | | | | |
| |водопроводно-канал| | | | | | | | | | | | |
| |изационного | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы и систем | | | | | | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| | | |бюджет |Х |Х |4 979 |3 939 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |24 414 567,4 |
| | | |города | | |894,2 |626,3 |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 | |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| | | |средства |Х |Х |12 098 |15 563 |12 782 |12 782 |12 782 |13 245 |13 726 |92 980 442,0 |
| | | |юридических| | |610,0 |857,0 |325,0 |325,0 |325,0 |000,0 |000,0 | |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| |Мероприятие |806, |Всего: |Х |Х |4 979 |3 939 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |24 414 567,4 |
| |06Д0100. |071 | | | |894,2 |626,3 |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 | |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
| |направленных на | | | | | | | | | | | | |
| |развитие | | | | | | | | | | | | |
| |водопроводно-канал| | | | | | | | | | | | |
| |изационного | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| | | |бюджет |Х |Х |4 979 |3 939 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |24 414 567,4 |
| | | |города | | |894,2 |626,3 |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 | |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |12 098 |15 563 |12 782 |12 782 |12 782 |13 245 |13 726 |92 980 442,0 |
| |06Д0300. | | | | |610,0 |857,0 |325,0 |325,0 |325,0 |000,0 |000,0 | |
| |Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
| |программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
| |"Мосводоканал" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| | | |средства |Х |Х |12 098 |15 563 |12 782 |12 782 |12 782 |13 245 |13 726 |92 980 442,0 |
| | | |юридических| | |610,0 |857,0 |325,0 |325,0 |325,0 |000,0 |000,0 | |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 6 "Развитие и модернизация
объектов водоотведения поверхностного стока"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока |
|подпрограммы | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей. |
|подпрограммы |2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока. |
| |3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока. |
| |4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока. |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица | Значения |
|результаты |Государственной программы города|измере- | |
|подпрограммы с |Москвы, конечного результата |ния | |
|разбивкой |подпрограммы | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 год |
| | | |год |год |год |год |год |год |год |год |прогноз |
| | | |факт |факт |факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз|прогноз| |
| |--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| |Подпрограмма 06Е0000. Развитие и| | | | | | | | | | |
| |модернизация объектов | | | | | | | | | | |
| |водоотведения поверхностного | | | | | | | | | | |
| |стока | | | | | | | | | | |
| |--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| |06Е0000.01. Износ сетей |проценто|43,83 |44,5 |44,7 |44,49 |44,28 |44,18 |43,97 |43,75 |43,55 |
| |водоотведения поверхностного |в | | | | | | | | | |
| |стока | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы, |
|подпрограммы |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
|-----------------|----------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источник |Расходы (тыс. руб.) |
|ресурсов |подпрограммы | |финансирова| |
|подпрограммы и |Государственной | |ния | |
|мероприятий |программы города| | | |
|подпрограммы |Москвы и | | | |
|по годам |мероприятий | | | |
|реализации |подпрограммы | | | |
|и по главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 год|Итого |
| | | | |год |год |год |год |год |год |год |год |прогноз | |
| | | | |факт |факт |факт |факт |прогноз|прогноз|прогноз|прогноз| | |
| |----------------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |Подпрограмма |778, |Всего: |Х |Х |10 209 |10 276 |9 437 |10 378 |12 150 |12 483 |12 586 |77 522 |
| |06Е0000. |806 | | | |581,1 |219,2 |879,8 |116,4 |524,3 |040,3 |673,2 |034,2 |
| |Развитие и | | | | | | | | | | | | |
| |модернизация | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| |поверхностного | | | | | | | | | | | | |
| |стока | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |8 273 |8 291 |7 467 |8 407 |10 180 |10 180 |10 180 |62 980 |
| | | |города | | |504,1 |482,2 |442,9 |679,5 |087,4 |087,4 |087,4 |370,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | |средства |Х |Х |1 936 |1 984 |1 970 |1 970 |1 970 |2 302 |2 406 |14 541 |
| | | |юридических| | |077,0 |737,0 |436,9 |436,9 |436,9 |952,9 |585,8 |663,3 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |Мероприятие |778 |Всего: |Х |Х |4 101 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |40 973 |
| |06Е0100. | | | | |897,7 |144,2 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |229,4 |
| |Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| |поверхностных | | | | | | | | | | | | |
| |сточных вод | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |4 101 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |40 973 |
| | | |города | | |897,7 |144,2 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |229,4 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |Мероприятие |806, |Всего: |Х |Х |4 171 |2 099 |1 254 |2 262 |4 034 |4 034 |4 034 |21 892 |
| |06Е0300. |778 | | | |606,4 |438,2 |105,4 |442,0 |849,9 |849,9 |849,9 |141,7 |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса мер по| | | | | | | | | | | | |
| |развитию | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| |поверхностного | | | | | | | | | | | | |
| |стока | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |4 171 |2 099 |1 254 |2 262 |4 034 |4 034 |4 034 |21 892 |
| | | |города | | |606,4 |438,2 |105,4 |442,0 |849,9 |849,9 |849,9 |141,7 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |Мероприятие |000 |Всего: |Х |Х |1 936 |1 984 |1 970 |1 970 |1 970 |2 302 |2 406 |14 541 |
| |06Е0700. | | | | |077,0 |737,0 |436,9 |436,9 |436,9 |952,9 |585,8 |663,3 |
| |Производственная| | | | | | | | | | | | |
| |программа | | | | | | | | | | | | |
| |ГУП | | | | | | | | | | | | |
| |"Мосводосток" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | |средства |Х |Х |1 936 |1 984 |1 970 |1 970 |1 970 |2 302 |2 406 |14 541 |
| | | |юридических| | |077,0 |737,0 |436,9 |436,9 |436,9 |952,9 |585,8 |663,3 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |Мероприятие |778 |Всего: |Х |Х |0,0 |46 |68 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |114 |
| |06Е0800. | | | | | |899,8 |100,0 | | | | |999,8 |
| |Субсидия | | | | | | | | | | | | |
| |Государственному| | | | | | | | | | | | |
| |унитарному | | | | | | | | | | | | |
| |предприятию | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы по| | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |
| |московских | | | | | | | | | | | | |
| |водоотводящих | | | | | | | | | | | | |
| |систем | | | | | | | | | | | | |
| |"Мосводосток" в | | | | | | | | | | | | |
| |целях возмещения| | | | | | | | | | | | |
| |затрат, | | | | | | | | | | | | |
| |связанных с | | | | | | | | | | | | |
| |проведением | | | | | | | | | | | | |
| |оценки | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | |
| |выявленных | | | | | | | | | | | | |
| |бесхозяйных | | | | | | | | | | | | |
| |гидротехнических| | | | | | | | | | | | |
| |сооружений и их | | | | | | | | | | | | |
| |временным | | | | | | | | | | | | |
| |содержанием | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |0,0 |46 |68 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |114 |
| | | |города | | | |899,8 |100,0 | | | | |999,8 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 7 "Развитие единой светоцветовой среды
города Москвы" Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие единой светоцветовой среды города Москвы |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными |
|подпрограммы |требованиями. |
| |2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и |
| |праздничного оформления города Москвы. |
| |3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и |
| |праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий. |
| |4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате |
| |применения современных технологий и материалов. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие|
|подпрограммы |с нормативными требованиями. |
| |2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и |
| |праздничного оформления города Москвы. |
| |3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с |
| |концепцией единой световой среды. |
| |4. Модернизация оборудования на основе современных технологий. |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица | Значения |
|результаты |Государственной программы |измере- | |
|подпрограммы с |города Москвы, конечного |ния | |
|разбивкой |результата подпрограммы | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |---------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год|2015 |2016 |2017 |2018 год |
| | | |год |год |год |год |прогноз |год |год |год |прогноз |
| | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз|прог- | |
| | | | | | | | | | |ноз | |
| |---------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|
| |Подпрограмма 06Ж0000. |процен |36,24 |35,72 |34,11 |29,87 |27,41 |25,31 |21,35 |21,2 |20,5 |
| |Развитие единой |тов | | | | | | | | | |
| |светоцветовой среды города | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | |
| |06Ж0000.01. Снижение | | | | | | | | | | |
| |количества опор со | | | | | | | | | | |
| |сверхнормативным сроком | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
|подпрограммы | |
|-----------------|----------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник |Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансиров | |
|ресурсов |Государственной | |ания | |
|подпрограммы и |программы города| | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы |мероприятий | | | |
|по годам |подпрограммы | | | |
|реализации и по | | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 год|2014 |2015 |2016 |2017 год|2018 |Итого |
| | | | |год |год |год |факт |год |год |год |прогноз |год | |
| | | | |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз|прогноз| |прогноз| |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Подпрограмма |020, |Всего: |Х |Х |10 115 |13 250 |8 881 |7 846 |7 841 |7 841 |7 841 |63 618 |
| |06Ж0000. |813 | | | |627,5 |460,5 |856,2 |887,7 |263,8 |263,8 |263,8 |623,3 |
| |Развитие единой | | | | | | | | | | | | |
| |светоцветовой | | | | | | | | | | | | |
| |среды города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |10 115 |13 250 |8 881 |7 846 |7 841 |7 841 |7 841 |63 618 |
| | | |города | | |627,5 |460,5 |856,2 |887,7 |263,8 |263,8 |263,8 |623,3 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |3 049 |1 934 |2 412 |2 017 |1 846 |1 846 |1 846 |14 953 |
| |06Ж0100. | | | | |745,9 |883,9 |555,0 |425,5 |271,4 |271,4 |271,4 |424,5 |
| |Содержание | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |наружного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |3 049 |1 934 |2 412 |2 017 |1 846 |1 846 |1 846 |14 953 |
| | | |города | | |745,9 |883,9 |555,0 |425,5 |271,4 |271,4 |271,4 |424,5 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |942 |1 167 |799 |675 |680 |680 |680 |5 625 |
| |06Ж0200. | | | | |391,3 |979,7 |980,0 |431,8 |000,0 |000,0 |000,0 |782,8 |
| |Ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |наружного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения | | | | | | | | | | | | |
| | |------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |942 |1 167 |799 |675 |680 |680 |680 |5 625 |
| | | |города | | |391,3 |979,7 |980,0 |431,8 |000,0 |000,0 |000,0 |782,8 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие | 020 |Всего: |Х |Х |410 |465 |926 |726 |888 |888 |888 |5 193 |
| |06Ж0300. | | | | |017,8 |728,5 |664,1 |664,1 |177,2 |177,2 |177,2 |606,1 |
| |Содержание | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
| |художественного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |410 |465 |926 |726 |888 |888 |888 |5 193 |
| | | |города | | |017,8 |728,5 |664,1 |664,1 |177,2 |177,2 |177,2 |606,1 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие | 020 |Всего: |Х |Х |12 |15 |200 |16 |16 |16 000,0|16 |292 |
| |06Ж0400. | | | | |566,2 |026,6 |000,0 |551,1 |000,0 | |000,0 |143,9 |
| |Ремонт объектов | | | | | | | | | | | | |
| |архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
| |художественного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |12 |15 |200 |16 |16 |16 000,0|16 |292 |
| | | |города | | |566,2 |026,6 |000,0 |551,1 |000,0 | |000,0 |143,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие | 020 |Всего: |Х |Х |4 864 |6 798 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |21 663 |
| |06Ж0500. | | | | |966,4 |763,9 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |730,3 |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса мер по| | | | | | | | | | | | |
| |совершенствова- | | | | | | | | | | | | |
| |нию наружного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения и | | | | | | | | | | | | |
| |развитию | | | | | | | | | | | | |
| |архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
| |художественной | | | | | | | | | | | | |
| |подсветки | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |4 864 |6 798 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |21 663 |
| | | |города | | |966,4 |763,9 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |730,3 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие | 020 |Всего |Х |Х |720 |1 048 |414 |464 |464 |464 |464 |4 041 |
| |06Ж0600. | | | | |227,3 |010,2 |715,2 |715,2 |715,2 |715,2 |715,2 |813,5 |
| |Праздничное | | | | | | | | | | | | |
| |световое | | | | | | | | | | | | |
| |оформление | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |720 |1 048 |414 |464 |464 |464 |464 |4 041 |
| | | |города | | |227,3 |010,2 |715,2 |715,2 |715,2 |715,2 |715,2 |813,5 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие | 020 |Всего: |Х |Х |115 |231 |344 |350 |350 |350 |350 |2 091 |
| |06Ж0800. | | | | |712,6 |476,6 |116,1 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |305,3 |
| |Возмещение | | | | | | | | | | | | |
| |затрат | | | | | | | | | | | | |
| |Государственному| | | | | | | | | | | | |
| |унитарному | | | | | | | | | | | | |
| |предприятию | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |"Моссвет" по | | | | | | | | | | | | |
| |осуществлению | | | | | | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | | | | |
| |надзора за | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатацией и | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |наружного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения и | | | | | | | | | | | | |
| |архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
| |художественной | | | | | | | | | | | | |
| |подсветки | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |115 |231 |344 |350 |350 |350 |350 |2 091 |
| | | |города | | |712,6 |476,6 |116,1 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |305,3 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| |Мероприятие | 020 |Всего: |Х |Х |0,0 |1 588 |1 783 |1 596 |1 596 |1 596 |1 596 |9 756 |
| |06Ж0900. | | | | | |591,1 |825,8 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |816,9 |
| |Возмещение | | | | | | | | | | | | |
| |затрат | | | | | | | | | | | | |
| |Государственному| | | | | | | | | | | | |
| |унитарному | | | | | | | | | | | | |
| |предприятию | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |"Моссвет" на | | | | | | | | | | | | |
| |оплату | | | | | | | | | | | | |
| |электрической | | | | | | | | | | | | |
| |энергии, | | | | | | | | | | | | |
| |потребляемой | | | | | | | | | | | | |
| |установками | | | | | | | | | | | | |
| |наружного | | | | | | | | | | | | |
| |освещения, | | | | | | | | | | | | |
| |архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
| |художественной | | | | | | | | | | | | |
| |подсветки, | | | | | | | | | | | | |
| |праздничной | | | | | | | | | | | | |
| |иллюминации | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы, | | | | | | | | | | | | |
| |находящимися | | | | | | | | | | | | |
| |на праве | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного | | | | | | | | | | | | |
| |ведения | | | | | | | | | | | | |
| |Государственного| | | | | | | | | | | | |
| |унитарного | | | | | | | | | | | | |
| |предприятия | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |"Моссвет" | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |0,0 |1 588 |1 783 |1 596 |1 596 |1 596 |1 596 |9 756 |
| | | |города | | | |591,1 |825,8 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |816,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 8 "Развитие сети общественных туалетов"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие сети общественных туалетов |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями. |
|подпрограммы |2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов. |
| |3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий. |
| |4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате |
| |применения современных технологий и материалов. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов. |
|подпрограммы |2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы. |
| |3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения. |
| |4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов. |
| |5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической |
| |защищенности граждан. |
|-----------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица| Значения |
|результаты |Государственной программы города|измере-| |
|подпрограммы с |Москвы, конечного результата |ния | |
|разбивкой |подпрограммы | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |----------|---------|-------|------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
| | | |год |год |год |год |год |год |год |год |год |
| | | |факт |факт |факт |факт |прогноз |прогноз|прогноз|прог- |прогноз |
| | | | | | | | | | |ноз | |
| |--------------------------------|-------|----------|---------|-------|------|--------|-------|-------|------|--------|
| |Подпрограмма 06З0000. Развитие |процент|53 |12 |12 |9 |7 |2 |0 |14 |29 |
| |сети общественных туалетов |ов | | | | | | | | | |
| |06З0000.01. Доля объектов | | | | | | | | | | |
| |требующих капитального ремонта | | | | | | | | | | |
| |от общего количества | | | | | | | | | | |
| |стационарных туалетов | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|----------|---------|-------|------|--------|-------|-------|------|--------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
|подпрограммы | |
|-----------------|-----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование | ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансирова| |
|ресурсов |Государственной | |ния | |
|подпрограммы и |программы города | | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы по |мероприятий | | | |
|годам реализации |подпрограммы | | | |
|и по главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | | |2010 |2011 |2012 год|2013 |2014 |2015 |2016 год|2017 |2018 |Итого |
| | | | |год |год |факт |год |год |год |прогноз |год |год | |
| | | | |факт |факт | |факт |прогноз|прогноз| |прогноз|прогноз| |
| |-----------------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| |Подпрограмма | 778 |Всего: |Х |Х |634 |798 |2 235 |588 |588 |588 |588 |6 021 |
| |06З0000. Развитие| | | | |151,0 |176,4 |846,4 |228,9 |228,9 |228,9 |228,9 |089,4 |
| |сети общественных| | | | | | | | | | | | |
| |туалетов | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | |бюджет |Х |Х |634 |559 |663 |588 |588 |588 |588 |4 210 |
| | | |города | | |151,0 |676,4 |846,4 |228,9 |228,9 |228,9 |228,9 |589,4 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |238 |1 572 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1 810 |
| | | |юридических| | | |500,0 |000,0 | | | | |500,0 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
| |-----------------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| |Мероприятие | 778 |Всего: |Х |Х |604 |527 |631 |555 |555 |555 |555 |3 985 |
| |06З0100. | | | | |224,2 |392,2 |195,8 |578,3 |578,3 |578,3 |578,3 |125,4 |
| |Эксплуатация и | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | | | | | |
| |туалетов | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | |бюджет |Х |Х |604 |527 |631 |555 |555 |555 |555 |3 985 |
| | | |города | | |224,2 |392,2 |195,8 |578,3 |578,3 |578,3 |578,3 |125,4 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |-----------------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| |Мероприятие | 778 |Всего: |Х |Х |29 926,8|32 |32 |32 |32 650,6|32 |32 |225 |
| |0630381. | | | | | |284,2 |650,6 |650,6 | |650,6 |650,6 |464,0 |
| |Оказание | | | | | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг, выполнение| | | | | | | | | | | | |
| |работ, | | | | | | | | | | | | |
| |финансовое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |казенных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | |бюджет |Х |Х |29 926,8|32 |32 |32 |32 650,6|32 |32 |225 |
| | | |города | | | |284,2 |650,6 |650,6 | |650,6 |650,6 |464,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |-----------------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| |Мероприятие | 000 |Всего: |Х |Х |0,0 |238 |1 572 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1 810 |
| |06З0600. | | | | | |500,0 |000,0 | | | | |500,0 |
| |Инвестиционные | | | | | | | | | | | | |
| |средства | | | | | | | | | | | | |
| | | |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |238 |1 572 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1 810 |
| | | |юридических| | | |500,0 |000,0 | | | | |500,0 |
| | | |и | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 9 "Развитие инженерных коммуникаций
города Москвы" Государственной программы города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Развитие инженерных коммуникаций города Москвы |
|подпрограммы | |
|Государственной| |
|программы | |
|города Москвы | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы |
|подпрограммы | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и |
|подпрограммы |газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий) |
|---------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица |Значения |
|результаты |Государственной программы |измере- | |
|подпрограммы с |города Москвы, конечного |ния | |
|разбивкой |результата подпрограммы | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной| | | |
|программы | | | |
|города Москвы | | | |
| | | |-------|--------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год |2015 |2016 |2017 |2018 |
| | | |год |год |год |год |прогноз |год |год |год |год |
| | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз|прогноз|прогноз |
| |-----------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|
| |Подпрограмма 06И0000. |процен- |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |Развитие инженерных |тов | | | | | | | | | |
| |коммуникаций города Москвы | | | | | | | | | | |
| |06И0000.01. Обеспечение | | | | | | | | | | |
| |инженерными коммуникациями | | | | | | | | | | |
| |ввода сооружений адресной | | | | | | | | | | |
| |инвестиционной программы | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы |
|подпрограммы | |
|---------------|----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансиров| |
|ресурсов |Государственной | |ания | |
|подпрограммы и |программы города| | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы |мероприятий | | | |
|по годам |подпрограммы | | | |
|реализации и по| | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год|2015 |2016 |2017 |2018 год|Итого |
| | | | |год |год |год |год |прогноз |год |год |год |прогноз | |
| | | | |факт |факт |факт |факт | |прогноз|прогноз|прогноз| | |
| |----------------|------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| |Подпрограмма |806, |Всего: |Х |Х |8 775 |18 493 |10 624 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |90 112 |
| |06И0000. |509 | | | |221,1 |862,7 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |565,1 |
| |Развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инженерных | | | | | | | | | | | | |
| |коммуникаций | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |8 775 |13 993 |10 624 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |85 612 |
| | | |города | | |221,1 |862,7 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |565,1 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |4 500 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4 500 |
| | | |федерально| | | |000,0 | | | | | |000,0 |
| | | |го | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| |Мероприятие |806 |Всего: |Х |Х |0,0 |4 500 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4 500 |
| |0923103. | | | | | |000,0 | | | | | |000,0 |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | | | | | | |
| |проектированию и| | | | | | | | | | | | |
| |строительству | | | | | | | | | | | | |
| |объектов внешней| | | | | | | | | | | | |
| |инженерной | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры и| | | | | | | | | | | | |
| |инновационного | | | | | | | | | | | | |
| |центра | | | | | | | | | | | | |
| |Сколково | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |4 500 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4 500 |
| | | |федерально| | | |000,0 | | | | | |000,0 |
| | | |го | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| |----------------|------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| |Мероприятие |806, |Всего: |Х |Х |8 775 |13 993 |10 624 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |85 612 |
| |06И0100. |509 | | | |221,1 |862,7 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |565,1 |
| |Реализация | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса мер | | | | | | | | | | | | |
| |по развитию | | | | | | | | | | | | |
| |коммунально- | | | | | | | | | | | | |
| |инженерной | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | |бюджет |Х |Х |8 775 |13 993 |10 624 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |85 612 |
| | | |города | | |221,1 |862,7 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |565,1 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 10 "Энергосбережение по объектам
Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы" Государственной программы
города Москвы "Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|подпрограммы | |
|Государственной| |
|программы | |
|города Москвы | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта). |
|подпрограммы |2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города. |
| |3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения. |
| |4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные |
|подпрограммы |контракты (договора). |
| |2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов. |
| |3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). |
| |4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии. |
| |5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь |
| |энергоресурсов. |
| |6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ. |
| |7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения. |
|---------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование подпрограммы |Единица | Значения |
|результаты |Государственной программы города Москвы,| | |
|подпрограммы с |конечного результата подпрограммы | | |
|разбивкой | | | |
|по годам | | | |
|реализации | | | |
|Государственной| | | |
|программы | | | |
|города Москвы | | | |
| | | |-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 год |2018 |
| | | |год |год |год |год |год |год |год |прогноз |год |
| | | |факт |факт |факт |факт |прогноз|прогноз|прог- | |прогноз |
| | | | | | | | | |ноз | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |Подпрограмма 06К0000. Энергосбережение | | | | | | | | | | |
| |по объектам Департамента | | | | | | | | | | |
| |топливно-энергетического хозяйства | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.01. Энергоёмкость ВРП (валового |кг у.т./ |4,5 |4,2 |4,1 |3,9 |3,8 |3,6 |3,4 |3,4 |3,4 |
| |регионального продукта) |тыс.руб | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.02. Суммарная экономия |млн. кВтч |958,97 |809,42 |1153,00|975,73 |1182,19|1 255,6|1045,9|1 045,76 |1 045,76|
| |электрической энергии | | | | | | | |9 | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.03. Суммарная экономия тепловой |млн. Гкал |2,38 |2,21 |1,58 |1,63 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |
| |энергии | | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.04. Суммарная экономия воды |млн. куб. |41,60 |37,95 |111,06 |17,69 |23,46 |23,5 |23,45 |23,45 |23,45 |
| | |м | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.05. Суммарная экономия газа |млн. куб. |547,83 |535,56 |449,24 |573,24 |181,61 |181,57 |181,6 |181,6 |181,6 |
| | |м | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.06. Сокращение выбросов |тыс. тонн |Х |Х |657,66 |1038,73|1322,70|0 |0 |0 |0 |
| |парниковых газов |экв. СО | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| |----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| |06К0000.07. Потребление возобновляемой |процентов |Х |Х |0,75 |0,75 |2,00 |2,50 |3,00 |3,50 |4,00 |
| |энергии | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
|Ответственный |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент |
|подпрограммы |градостроительной политики города Москвы, |
| |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, |
| |Департамент здравоохранения города Москвы, |
| |Департамент информационных технологий города Москвы, |
| |Департамент капитального ремонта города Москвы, |
| |Департамент культуры города Москвы, |
| |Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент образования города Москвы, |
| |Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы |
| |города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент строительства города Москвы, |
| |Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент физической культуры и спорта|
| |города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, |
| |Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, |
| |Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого |
| |строительства, |
| |Комитет государственного строительного надзора города Москвы, |
| |Префектура Центрального административного округа города Москвы, |
| |Префектура Северного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Восточного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Южного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Западного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, |
| |Префектура Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы. |
|---------------|-------------------|-----||---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник | Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансирования | |
|ресурсов |Государственной | | | |
|подпрограммы и |программы города | | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы |мероприятий | | | |
|по годам |подпрограммы | | | |
|реализации и по| | | | |
|главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | |2010 |2011 |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 |2017 год|2018 |Итого |
| | | | |год |год |факт |факт |прогноз |прогноз |год |прогноз |год | |
| | | | |факт |факт | | | | |прогноз| |прогноз| |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Подпрограмма |020 |Всего: |Х |Х |65 557 |70 426 |12 488 |12 560 |12 557 |12 314 |12 659 |198 564|
| |06К0000. | | | | |487,0 |753,7 |466,0 |034,1 |630,0 |975,7 |021,3 |367,8 |
| |Энергосбережение по| | | | | | | | | | | | |
| |объектам | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |топливно-энергетиче| | | | | | | | | | | | |
| |ского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |626 |439 |363 |363 |363 |363 |363 |2 884 |
| | | |Москвы | | |939,0 |207,0 |572,5 |572,5 |572,5 |572,5 |572,5 |008,5 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |65 824,8|92 793,8|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |158 |
| | | |федерального | | | | | | | | | |618,6 |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |64 864 |69 894 |12 124 |12 196 |12 194 |11 951 |12 295 |195 521|
| | | |юридических и | | |723,2 |752,9 |893,5 |461,6 |057,5 |403,2 |448,8 |740,7 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |567 |380 |303 |303 |303 |303 |303 |2 463 |
| |06К0100. | | | | |552,5 |877,5 |067,5 |067,5 |067,5 |067,5 |067,5 |767,5 |
| |Мероприятия, | | | | | | | | | | | | |
| |направленные на | | | | | | | | | | | | |
| |энергосбережение и | | | | | | | | | | | | |
| |энергоэффективность| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |567 |380 |303 |303 |303 |303 |303 |2 463 |
| | | |Москвы | | |552,5 |877,5 |067,5 |067,5 |067,5 |067,5 |067,5 |767,5 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 020 |Всего: |Х |Х |55 247,0|54 522,0|56 365,0|56 365,0|56 |56 365,0|56 |391 |
| |06К0200. | | | | | | | | |365,0 | |365,0 |594,0 |
| |Оказание | | | | | | | | | | | | |
| |государственными | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | |
| |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |55 247,0|54 522,0|56 365,0|56 365,0|56 |56 365,0|56 |391 |
| | | |Москвы | | | | | | |365,0 | |365,0 |594,0 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |55 247,0|54 522,0|56 365,0|56 365,0|56 |56 365,0|56 |391 |
| |06К0281. Оказание | | | | | | | | |365,0 | |365,0 |594,0 |
| |государственными | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | |
| |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |казенных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |55 247,0|54 522,0|56 365,0|56 365,0|56 |56 365,0|56 |391 |
| | | |Москвы | | | | | | |365,0 | |365,0 |594,0 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |4 139,5 |3 807,5 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0|4 140,0 |4 140,0|28 |
| |06К0300. | | | | | | | | | | | |647,0 |
| |Научно- | | | | | | | | | | | | |
| |исследовательские | | | | | | | | | | | | |
| |разработки по | | | | | | | | | | | | |
| |стимулированию | | | | | | | | | | | | |
| |энергетической и | | | | | | | | | | | | |
| |экологической | | | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |4 139,5 |3 807,5 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0|4 140,0 |4 140,0|28 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | |647,0 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |65 824,8|92 793,8|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |158 |
| |06Б5013. Реализация| | | | | | | | | | | |618,6 |
| |региональных | | | | | | | | | | | | |
| |программ в области | | | | | | | | | | | | |
| |энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | | | | | |
| |энергетической | | | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |65 824,8|92 793,8|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |158 |
| | | |федерального | | | | | | | | | |618,6 |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |020 |Всего: |Х |Х |40 031 |44 933 |2 499 |2 521 |2 513 |2 271 |2 615 |97 388 |
| |06К0400. | | | | |966,6 |678,4 |955,5 |965,2 |927,1 |272,8 |318,4 |084,0 |
| |Мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| |энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | | | | | |
| |энергетической | | | | | | | | | | | | |
| |эффективности на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсоснабжающих | | | | | | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |40 031 |44 933 |2 499 |2 521 |2 513 |2 271 |2 615 |97 388 |
| | | |юридических и | | |966,6 |678,4 |955,5 |965,2 |927,1 |272,8 |318,4 |084,0 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |071 |Всего: |Х |Х |0,0 |7 430,0 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |11 |
| |06К0500. Внедрение | | | | | | | | | | | |689,5 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |городского | | | | | | | | | | | | |
| |имущества города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |7 430,0 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |11 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | |689,5 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |824 |Всего: |Х |Х |13 |3 838,0 |50 000,0|50 000,0|50 |50 000,0|50 |267 |
| |06К0600. | | | | |907,2 | | | |000,0 | |000,0 |745,2 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |градостроительной | | | | | | | | | | | | |
| |политики города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |13 907,2|3 838,0 |50 000,0|50 000,0|50 |50 000,0|50 |267 |
| | | |юридических и | | | | | | |000,0 | |000,0 |745,2 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |778 |Всего: |Х |Х |313 |97 254,1|1 083 |1 083 |1 083 |1 083 |1 083 |5 827 |
| |06К0700. Внедрение | | | | |089,6 | |480,0 |480,0 |480,0 |480,0 |480,0 |743,7 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |жилищно- | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | | |
| |благоустройства | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |313 |97 254,1|1 083 |1 083 |1 083 |1 083 |1 083 |5 827 |
| | | |юридических и | | |089,6 | |480,0 |480,0 |480,0 |480,0 |480,0 |743,7 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие |054 |Всего: |Х |Х |8 556,5 |32 382,9|39 930,0|39 930,0|39 |39 930,0|39 |240 |
| |06К0800. | | | | | | | | |930,0 | |930,0 |589,4 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |8 556,5 |32 382,9|39 930,0|39 930,0|39 |39 |39 |240 |
| | | |юридических и | | | | | | |930,0 |930,0 |930,0 |589,4 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 811 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К0900. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |информационных | | | | | | | | | | | | |
| |технологий города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 814 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |520,0 |
| |06К1000. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |капитального | | | | | | | | | | | | |
| |ремонта города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |520,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 056 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К1100. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |культуры города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 162 |Всего: |Х |Х |132 |59 820,2|57 882,8|57 882,8|57 |57 882,8|57 |481 |
| |06К1200. Внедрение | | | | |130,4 | | | |882,8 | |882,8 |364,6 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |науки, | | | | | | | | | | | | |
| |промышленной | | | | | | | | | | | | |
| |политики и | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства| | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |132 |59 820,2|57 882,8|57 882,8|57 |57 882,8|57 |481 |
| | | |юридических и | | |130,4 | | | |882,8 | |882,8 |364,6 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие 06К1300| 075 |Всего: |Х |Х |7 361,0 |0,0 |43 257,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |50 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | |618,0 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |образования города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |7 361,0 |0,0 |43 257,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |50 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | |618,0 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 803 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К1400. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |природопользования | | | | | | | | | | | | |
| |и охраны окружающей| | | | | | | | | | | | |
| |среды города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 813 |Всего: |Х |Х |2 633,3 |1 107,0 |111 |111 |111 |111 |111 |560 |
| |06К1500. | | | | | | |382,2 |382,2 |382,2 |382,2 |382,2 |651,3 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |средств массовой | | | | | | | | | | | | |
| |информации и | | | | | | | | | | | | |
| |рекламы города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |2 633,3 |1 107,0 |111 |111 |111 |111 |111 |560 |
| | | |юридических и | | | | |382,2 |382,2 |382,2 |382,2 |382,2 |651,3 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 148 |Всего: |Х |Х |2 590,9 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |2 |
| |06К1600. Внедрение | | | | | | | | | | | |590,9 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |социальной защиты | | | | | | | | | | | | |
| |населения города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |2 590,9 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |2 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | |590,9 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 806 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К1700. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |строительства | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 780 |Всего: |Х |Х |23 043 |23 017 |6 308 |6 308 |6 308 |6 308 |6 308 |77 605 |
| |06К1800. Внедрение | | | | |791,1 |481,2 |810,0 |810,0 |810,0 |810,0 |810,0 |322,3 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |транспорта и | | | | | | | | | | | | |
| |развития | | | | | | | | | | | | |
| |дорожно-транспорт- | | | | | | | | | | | | |
| |ной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |23 043 |23 017 |6 308 |6 308 |6 308 |6 308 |6 308 |77 605 |
| | | |юридических и | | |791,1 |481,2 |810,0 |810,0 |810,0 |810,0 |810,0 |322,3 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 164 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К1900. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |физической | | | | | | | | | | | | |
| |культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 809 |Всего: |Х |Х |20 178,6|6 072,2 |16 776,9|97 603,3|94 |94 940,0|94 |425 |
| |06К2000. | | | | | | | | |940,0 | |940,0 |451,0 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |торговли и услуг | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |20 178,6|6 072,2 |16 776,9|97 603,3|94 |94 940,0|94 |425 |
| | | |юридических и | | | | | | |940,0 | |940,0 |451,0 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 761 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К2100. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета по | | | | | | | | | | | | |
| |архитектуре и | | | | | | | | | | | | |
| |градостроительству | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 826 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К2200. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы по | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов в | | | | | | | | | | | | |
| |строительстве и | | | | | | | | | | | | |
| |контролю в области | | | | | | | | | | | | |
| |долевого | | | | | | | | | | | | |
| |строительства | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 836 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |06К2300. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | |
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |строительного | | | | | | | | | | | | |
| |надзора города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 961 |Всего: |Х |Х |0,0 |234 |305 |305 |305 |305 |305 |1 762 |
| |06К2400. | | | | | |823,8 |438,9 |438,9 |438,9 |438,9 |438,9 |018,3 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Центрального | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |234 |305 |305 |305 |305 |305 |1 762 |
| | | |юридических и | | | |823,8 |438,9 |438,9 |438,9 |438,9 |438,9 |018,3 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 931 |Всего: |Х |Х |8 194,0 |2 732,0 |125 |125 |125 |125 |125 |636 |
| |06К2500. | | | | | | |062,0 |062,0 |062,0 |062,0 |062,0 |236,0 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Северного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |8 194,0 |2 732,0 |125 |125 |125 |125 |125 |636 |
| | | |юридических и | | | | |062,0 |062,0 |062,0 |062,0 |062,0 |236,0 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 941 |Всего: |Х |Х |317 |112 |432 |432 |432 |432 |432 |2 592 |
| |06К2600. Внедрение | | | | |464,5 |783,6 |380,0 |380,0 |380,0 |380,0 |380,0 |148,1 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |317 |112 |432 |432 |432 |432 |432 |2 592 |
| | | |юридических и | | |464,5 |783,6 |380,0 |380,0 |380,0 |380,0 |380,0 |148,1 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 901 |Всего: |Х |Х |295 |442 |262 |262 |262 |262 |262 |2 049 |
| |06К2700. Внедрение | | | | |460,0 |070,1 |360,0 |360,0 |360,0 |360,0 |360,0 |330,1 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Восточного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |295 |442 |262 |262 |262 |262 |262 |2 049 |
| | | |юридических и | | |460,0 |070,1 |360,0 |360,0 |360,0 |360,0 |360,0 |330,1 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 971 |Всего: |Х |Х |153 |343 |248 |248 |248 |248 |248 |1 738 |
| |06К2800. Внедрение | | | | |964,8 |673,0 |216,0 |216,0 |216,0 |216,0 |216,0 |717,8 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры Юго- | | | | | | | | | | | | |
| |Восточного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |153 |343 |248 |248 |248 |248 |248 |1 738 |
| | | |юридических и | | |964,8 |673,0 |216,0 |216,0 |216,0 |216,0 |216,0 |717,8 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 991 |Всего: |Х |Х |248 |267 |359 |371 |379 |379 |379 |2 386 |
| |06К2900. Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры Южного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |189,2 |659,4 |560,2 |549,2 |846,5 |846,5 |846,5 |497,5 |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |248 |267 |359 |371 |379 |379 |379 |2 386 |
| | | |юридических и | | |189,2 |659,4 |560,2 |549,2 |846,5 |846,5 |846,5 |497,5 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 981 |Всего: |Х |Х |115 |92 556,2|92 556,1|92 556,1|92 |92 556,1|92 |671 |
| |06К3000. | | | | |830,5 | | | |556,1 | |556,1 |167,2 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Юго-Западного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |115 |92 556,2|92 556,1|92 556,1|92 |92 556,1|92 |671 |
| | | |юридических и | | |830,5 | | | |556,1 | |556,1 |167,2 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 911 |Всего: |Х |Х |91 628,5|175 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |266 |
| |06К3100. | | | | | |024,1 | | | | | |652,6 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Западного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |91 628,5|175 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |266 |
| | | |юридических и | | | |024,1 | | | | | |652,6 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 951 |Всего: |Х |Х |53 938,5|44 304,0|86 890,0|86 890,0|86 |86 890,0|86 |532 |
| |06К3200. | | | | | | | | |890,0 | |890,0 |692,5 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |53 938,5|44 304,0|86 890,0|86 890,0|86 |86 890,0|86 |532 |
| | | |юридических и | | | | | | |890,0 | |890,0 |692,5 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие 06К3300| 921 |Всего: |Х |Х |3 848,0 |9 178,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | |026,5 |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждении | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Зеленоградского | | | | | | | | | | | | |
| |административного | | | | | | | | | | | | |
| |округа города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |3 848,0 |9 178,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | |026,5 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| |Мероприятие | 992 |Всего: |Х |Х |0,0 |10 884,2|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |10 |
| |06К3400. | | | | | | | | | | | |884,2 |
| |Внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятии на | | | | | | | | | | | | |
| |объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
| |фонда и | | | | | | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждении | | | | | | | | | | | | |
| |префектуры | | | | | | | | | | | | |
| |Троицкого и | | | | | | | | | | | | |
| |Новомосковского | | | | | | | | | | | | |
| |административных | | | | | | | | | | | | |
| |округов города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |бюджет города |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | |----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | |средства |Х |Х |0,0 |10 884,2|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |10 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | |884,2 |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Подпрограммы 11 "Мероприятия в области обращения
с отходами и противооползневые работы"
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы |
|подпрограммы | |
|Государственной | |
|программы города | |
|Москвы | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели |1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами. |
|подпрограммы |2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов. |
| |3. Сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах. |
| |4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи |1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской |
|подпрограммы |и прилегающих к Московскому региону областей. |
| |2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения |
| |ртутьсодержащих и медицинских отходов. |
| |3. Обеспечение радиационной безопасности населения. |
| |4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети |
| |пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения). |
| |5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки. |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные |Наименование |Единица | Значения |
|результаты |подпрограммы |измерения | |
|подпрограммы с |Государственной | | |
|разбивкой |программы города | | |
|по годам |Москвы, конечного | | |
|реализации |результата подпрограммы| | |
|Государственной | | | |
|программы города | | | |
|Москвы | | | |
| | | |---------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | |2010 |2011 |2012 |2013 год |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
| | | |год |год |год |факт |год |год |год |год |год |
| | | |факт |факт |факт | |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз|
| |-----------------------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|
| |Подпрограмма 06Л0000. |тыс.тонн |826,0 |826,0 |826,0 |866,0 |1082,0 |1156,0 |1156,0 |1156,0 |1156,0 |
| |Мероприятия в области | | | | | | | | | | |
| |обращения с отходами | | | | | | | | | | |
| |и противооползневые | | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | | |
| |06Л0000.01. | | | | | | | | | | |
| |Увеличение объемов | | | | | | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | | | | | | |
| |отходов жилищного | | | | | | | | | | |
| |сектора города, | | | | | | | | | | |
| |переработанных и | | | | | | | | | | |
| |выделенных во | | | | | | | | | | |
| |вторичные | | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|
|Ответственный |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители |Департамент строительства города Москвы; |
|подпрограммы |Префектура Центрального административного округа города Москвы, |
| |Префектура Северного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Восточного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Южного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Западного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, |
| |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
|-----------------|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источник |Расходы (тыс.руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансиро| |
|ресурсов |Государственной | |вания | |
|подпрограммы и |программы города | | | |
|мероприятий |Москвы и | | | |
|подпрограммы по |мероприятий | | | |
|годам реализации |подпрограммы | | | |
|и по главным | | | | |
|распорядителям | | | | |
|бюджетных | | | | |
|средств | | | | |
| | | | |-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |Итого |
| | | | |год |год |год |год |год |год |год |год |год | |
| | | | |факт |факт |факт |факт |прогноз|прогноз|прогноз|прогноз |прог- | |
| | | | | | | | | | | | |ноз | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Подпрограмма |778, |Всего: |Х |Х |6 818 |5 518 |10 196 |9 917 |9 774 |9 774 |9 774 |61 776 |
| |06Л0000. |806, | | | |879,9 |377,2 |522,8 |928,5 |932,7 |932,7 |932,7 |506,5 |
| |Мероприятия в |901, | | | | | | | | | | | |
| |области обращения с |911, | | | | | | | | | | | |
| |отходами и |921, | | | | | | | | | | | |
| |противооползневые |971, | | | | | | | | | | | |
| |работы |981, | | | | | | | | | | | |
| | |991 | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |X |X |6 818 |5 518 |10 196 |9 917 |9 774 |9 774 |9 774 |61 776 |
| | | |города | | |879,9 |377,2 |522,8 |928,5 |932,7 |932,7 |932,7 |506,5 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |средства |X |X |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| | | |юридическ| | | | | | | | | | |
| | | |и х и | | | | | | | | | | |
| | | |физически| | | | | | | | | | |
| | | |х лиц | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие |778 |Всего: |X |X |26 |27 021,0|27 |27 |27 |27 429,4|27 |191 |
| |06Л0181. | | | | |951,2 | |429,4 |429,4 |429,4 | |429,4 |119,2 |
| |Оказание | | | | | | | | | | | | |
| |государственными | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | |
| |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |казенных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |X |X |26 |27 021,0|27 |27 |27 |27 429,4|27 |191 |
| | | |города | | |951,2 | |429,4 |429,4 |429,4 | |429,4 |119,2 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0200.|778 |Всего: |X |X |2 576 |2 155 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |14 107 |
| |Промышленная | | | | |231,7 |378,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |543,9 |
| |переработка твердых | | | | | | | | | | | | |
| |бытовых отходов, | | | | | | | | | | | | |
| |образуемых | | | | | | | | | | | | |
| |населением, а также | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение затрат по| | | | | | | | | | | | |
| |оплате за | | | | | | | | | | | | |
| |негативное | | | | | | | | | | | | |
| |воздействие на | | | | | | | | | | | | |
| |окружающую среду | | | | | | | | | | | | |
| |по отходам, | | | | | | | | | | | | |
| |вывозимым из | | | | | | | | | | | | |
| |домовладений (от | | | | | | | | | | | | |
| |населения), | | | | | | | | | | | | |
| |Государственным | | | | | | | | | | | | |
| |унитарным | | | | | | | | | | | | |
| |предприятием города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы "Экотехпром" | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |X |X |2 576 |2 155 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |14 107 |
| | | |города | | |231,7 |378,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |543,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0300.|778 |Всего: |Х |Х |779 |538 |598 |598 |598 |598 |598 |4 309 |
| |Промышленная | | | | |623,3 |659,9 |207,6 |207,6 |207,6 |207,6 |207,6 |321,2 |
| |переработка твердых | | | | | | | | | | | | |
| |бытовых отходов, | | | | | | | | | | | | |
| |образуемых | | | | | | | | | | | | |
| |населением, | | | | | | | | | | | | |
| |Обществом с | | | | | | | | | | | | |
| |ограниченной | | | | | | | | | | | | |
| |ответственностью | | | | | | | | | | | | |
| |"ЕФН-Экотехпром МСЗ | | | | | | | | | | | | |
| |3" | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |779 |538 |598 |598 |598 |598 |598 |4 309 |
| | | |города | | |623,3 |659,9 |207,6 |207,6 |207,6 |207,6 |207,6 |321,2 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0400.|778 |Всего: |Х |Х |300 |213 |308 |308 |308 |308 |308 |2 058 |
| |Расходы на | | | | |659,1 |767,1 |896,3 |896,3 |896,3 |896,3 |896,3 |907,7 |
| |транспортировку и | | | | | | | | | | | | |
| |обезвреживание | | | | | | | | | | | | |
| |медицинских отходов | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |300 |213 |308 |308 |308 |308 |308 |2 058 |
| | | |города | | |659,1 |767,1 |896,3 |896,3 |896,3 |896,3 |896,3 |907,7 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0500.|778 |Всего: |Х |Х |1 087 |936 |940 |940 |940 |940 |940 |6 728 |
| |Мероприятия по | | | | |664,5 |215,4 |920,0 |920,0 |920,0 |920,0 |920,0 |479,9 |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | | |
| |радиационной | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | |
| |населения города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 087 |936 |940 |940 |940 |940 |940 |6 728 |
| | | |города | | |664,5 |215,4 |920,0 |920,0 |920,0 |920,0 |920,0 |479,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0600.|778 |Всего: |Х |Х |106 |108 |117 |117 |117 |117 |117 |801 |
| |Мероприятия по | | | | |706,2 |946,2 |117,1 |117,1 |117,1 |117,1 |117,1 |237,9 |
| |очистке промливневых| | | | | | | | | | | | |
| |стоков | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |106 |108 |117 |117 |117 |117 |117 |801 |
| | | |города | | |706,2 |946,2 |117,1 |117,1 |117,1 |117,1 |117,1 |237,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0801.|901, |Всего: |Х |Х |28 |32 800,0|27 |28 |28 |28 004,7|28 |200 |
| |Вывоз и хранение |911, | | | |376,3 | |715,7 |004,7 |004,7 | |004,7 |910,8 |
| |автотранспортных |921, | | | | | | | | | | | |
| |средств, подлежащих |931, | | | | | | | | | | | |
| |утилизации |941, | | | | | | | | | | | |
| | |951, | | | | | | | | | | | |
| | |961, | | | | | | | | | | | |
| | |971, | | | | | | | | | | | |
| | |981, | | | | | | | | | | | |
| | |991 | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |28 |32 800,0|27 |28 |28 |28 004,7|28 |200 |
| | | |города | | |376,3 | |715,7 |004,7 |004,7 | |004,7 |910,8 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0881.|921, |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |3 069,7|1 456,9|1 456,9|1 456,9 |1 |8 897,3|
| |Оказание |991 | | | | | | | | | |456,9 | |
| |государственными | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | |
| |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | |
| |казенных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |0,0 |0,0 |3 069,7|1 456,9|1 456,9|1 456,9 |1 |8 897,3|
| | | |города | | | | | | | | |456,9 | |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л0900.|778 |Всего: |Х |Х |160 |79 418,3|122 |122 |122 |122 |122 |854 |
| |Прочие расходы в | | | | |437,8 | |921,5 |921,5 |921,5 |921,5 |921,5 |463,6 |
| |области обращения с | | | | | | | | | | | | |
| |отходами | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |160 |79 418,3|122 |122 |122 |122 |122 |854 |
| | | |города | | |437,8 | |921,5 |921,5 |921,5 |921,5 |921,5 |463,6 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л1000.|806 |Всего: |Х |Х |1 752 |349 |436 |163 |0,0 |0,0 |0,0 |2 701 |
| |Реализация комплекса| | | | |229,8 |526,7 |433,6 |090,8 | | | |280,9 |
| |мер по хранению и | | | | | | | | | | | | |
| |утилизации отходов | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |1 752 |349 |436 |163 |0,0 |0,0 |0,0 |2 701 |
| | | |города | | |229,8 |526,7 |433,6 |090,8 | | | |280,9 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие |778 |Всего: |Х |Х |0,0 |1 076 |5 289 |5 334 |5 434 |5 434 |5 434 |28 004 |
| |06Л1100. Расходы | | | | | |643,9 |025,2 |697,5 |792,5 |792,5 |792,5 |744,1 |
| |по обращению с | | | | | | | | | | | | |
| |твердыми бытовыми | | | | | | | | | | | | |
| |отходами и | | | | | | | | | | | | |
| |крупногабаритным | | | | | | | | | | | | |
| |мусором, | | | | | | | | | | | | |
| |образующимися в | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |
| |домах, | | | | | | | | | | | | |
| |расположенных на | | | | | | | | | | | | |
| |территориях | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных | | | | | | | | | | | | |
| |административных | | | | | | | | | | | | |
| |округов города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |0,0 |1 076 |5 289 |5 334 |5 434 |5 434 |5 434 |28 004 |
| | | |города | | | |643,9 |025,2 |697,5 |792,5 |792,5 |792,5 |744,1 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л1200.|806 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |235 |400 |320 |320 |320 |1 595 |
| |Реализация | | | | | | |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |
| |комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
| |направленных на | | | | | | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | | | | | | |
| |противооползневых | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |0,0 |0,0 |235 |400 |320 |320 |320 |1 595 |
| | | |города | | | | |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
| |--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| |Мероприятие 06Л1300.|778 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |214 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |214 |
| |Возмещение затрат | | | | | | |600,0 | | | | |600,0 |
| |Государственному | | | | | | | | | | | | |
| |унитарному | | | | | | | | | | | | |
| |предприятию города | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы "Экотехпром" | | | | | | | | | | | | |
| |по временной | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |
| |полигона ТПБО | | | | | | | | | | | | |
| |"Саларьево" | | | | | | | | | | | | |
| | | |---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | |бюджет |Х |Х |0,0 |0,0 |214 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |214 |
| | | |города | | | | |600,0 | | | | |600,0 |
| | | |Москвы | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
|Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|реализации |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 |
|подпрограммы |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Приложение 2
к Государственной программе города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Наименование |Наименование показателя |ГРБС |Единица |2010 |2011 |2012 |2013 год|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 год|
|Государственной | | |измерения|год |год |год |факт |год |год |год |год |прогноз |
|программы города | | | |факт |факт |факт | |прог-|прог- |прог- |прогноз| |
|Москвы, | | | | | | | |ноз |ноз |ноз | | |
|подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
|Государственной | | | | | | | | | | | | |
|программы города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы, мероприятий| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Государственная |0600000.01. Установленная|020 |МВт |9 614,8 |10022,4|10687,2|10927,65|11582|11947 |11712 |11657,9|11552,9 |
|программа города |электрическая мощность | | | | | | |,9 | ,9 | ,9 | | |
|Москвы 06. | | | | | | | | | | | | |
|"Развитие | | | | | | | | | | | | |
|коммунально- | | | | | | | | | | | | |
|инженерной | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
|и энергосбережение | | | | | | | | | | | | |
|на 2012-2018 годы |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.02. Износ сетей |020 |процентов|65,2 |64,9 |65,4 |62,1 |60,8 |59,2 |57,8 |56,3 |54,8 |
| |электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.03. Износ |020 |процентов|43,5 |43,4 |43,8 |43,6 |43,4 |43,4 |43,3 |43,3 |43,2 |
| |тепловых сетей: | | | | | | | | | | | |
| |разводящие сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.04. Износ |020 |процентов|46,5 |46,5 |46,6 |46,4 |45,3 |45,3 |45,2 |45,2 |45,1 |
| |тепловых сетей: | | | | | | | | | | | |
| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.05. Доля домов в |020 |процентов|0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |которых летнее отключение| | | | | | | | | | | |
| |горячей воды по факту | | | | | | | | | | | |
| |составляет 10 дней и | | | | | | | | | | | |
| |менее | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.07. Износ |020 |процентов|36,5 |36,8 |36,7 |36,7 |36,4 |35,7 |35,7 |35,6 |35,4 |
| |газопровода: подземные | | | | | | | | | | | |
| |сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.08. Износ |020 |процентов|25 |25 |19 |18 |17 |17 |17 |17 |17 |
| |коллекторного хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.09. Подача |020 |МВт |372 |1399 |190 |720 |1480 |480 |130 |0 |900 |
| |электрической мощности к | | | | | | | | | | | |
| |потребителям через | | | | | | | | | | | |
| |кабельные коллекторы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.10. Износ сетей |778 |процентов|50,2 |49,9 |49,7 |49,4 |49,2 |48,9 |48,7 |48,6 |48,4 |
| |водопровода | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.11. Износ сетей |778 |процентов|49,8 |49,7 |49,5 |49,4 |49,2 |49,1 |48,9 |48,8 |48,6 |
| |канализации | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.12. Износ сетей |778 |процентов|43,83 |44,5 |44,7 |44,49 |44,28|44,18 |43,97 |43,75 |43,55 |
| |водоотведения | | | | | | | | | | | |
| |поверхностного стока | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.13. Доля воды в |778 |процентов|25 |25 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |городе Москве, | | | | | | | | | | | |
| |обеззараженной новыми | | | | | | | | | | | |
| |методами (гипохлорит | | | | | | | | | | | |
| |натрия) | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.14. |778 |кол-во |0,034 |0,034 |0,034 |0,04 |0,119|0,119 |0,119 |0,119 |0,119 |
| |Обеспеченность населения | |туалетов/| | | | | | | | | |
| |городскими общественными | |1 000 | | | | | | | | | |
| |туалетами | |человек | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.15. Энергоемкость|020 |кг у.т./ |4,5 |4,2 |4,1 |3,9 |3,8 |3,6 |3,4 |3,4 |3,4 |
| |ВРП (валового | |тыс. руб.| | | | | | | | | |
| |регионального продукта) | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.16. Суммарная |020 |млн. |958,97 |809,42 |1153,0 |975,73 |1182,|1255,6|1045, |1045,76|1 045,76|
| |экономия электрической | |кВт-ч | | |0 | |19 | |99 | | |
| |энергии | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.17. Суммарная |020 |млн. Гкал|2,38 |2,21 |1,58 |1,63 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |
| |экономия тепловой энергии| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.18. Суммарная |020 |млн. куб.|41,60 |37,95 |111,06 |17,69 |23,46|23,5 |23,45 |23,45 |23,45 |
| |экономия воды | |м | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.19. Суммарная |020 |млн. куб.|547,83 |535,56 |449,24 |573,24 |181,6|181,57|181,6 |181,6 |181,6 |
| |экономия газа | |м | | | | |1 | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.20. Сокращение |020 |тыс. тонн|Х |Х |657,66 |1 038,73|322,7|0 |0 |0 |0 |
| |выбросов парниковых газов| |экв. СО2 | | | | |0 | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.21. Потребление |020 |процентов|Х |Х |0,75 |0,75 |2,00 |2,50 |3,00 |3,50 |4,00 |
| |возобновляемой энергии | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |0600000.22. Увеличение |778 |тыс. тонн|826,0 |826,0 |826,0 |866,0 |1082,|1156,0|1156,0|1156,0 |1156,0 |
| |объемов твердых бытовых | | | | | | |0 | | | | |
| |отходов жилищного сектора| | | | | | | | | | | |
| |города, переработанных и | | | | | | | | | | | |
| |выделенных во вторичные | | | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы. | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06А0000.01. Выработка |020 |млрд. |52.6 |53.2 |54.73 |55.7 |57.28|59.02 |60.99 |60,99 |60,99 |
|06А0000. |электроэнергии в Москве | |кВт.ч | | | | | | | | | |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|электроснабжения | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06А0100.01. Разработка и |020 |штук |Х |Х |5 |2 |3 |0 |0 |0 |0 |
|06А0100. Возмещение|внедрение модулей для | | | | | | | | | | | |
|затрат по |автоматизированной | | | | | | | | | | | |
|функционированию |информационной системы по| | | | | | | | | | | |
|подразделений |управлению сетями и | | | | | | | | | | | |
|Казенного |технологическими | | | | | | | | | | | |
|предприятия |присоединениями | | | | | | | | | | | |
|"Московская | | | | | | | | | | | | |
|энергетическая | | | | | | | | | | | | |
|дирекция" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0100.02. Оказание |020 |штук |0 |0 |1134 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |услуг по технологическому| | | | | | | | | | | |
| |присоединению юридических| | | | | | | | | | | |
| |и физических лиц, | | | | | | | | | | | |
| |индивидуальных | | | | | | | | | | | |
| |предпринимателей | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0100.03. Ввод в |020 |штук |18 |22 |1 |12 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |эксплуатацию аварийных | | | | | | | | | | | |
| |источников | | | | | | | | | | | |
| |электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0100.04. Ввод в |020 |МВА |13,31 |21,845 |0 |18,14 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |эксплуатацию аварийных | | | | | | | | | | | |
| |источников | | | | | | | | | | | |
| |электроснабжения | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06А0300.01. Доля объектов|020 |процентов|0 |0 |100 |100 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06А0300. Реализация|подготовленных к | | | | | | | | | | | |
|мер по |осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | | | |
|обеспечению |2012-2013 | | | | | | | | | | | |
|электроснабжением |на территории Троицкого и| | | | | | | | | | | |
|объектов инженерно-|Новомосковского | | | | | | | | | | | |
|коммунальной |административных округов | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0300.02. Ввод в |806 |км |Х |Х |81,5 |68,4 |12,05|0 |0 |0 |0 |
| |эксплуатацию питающих | | | | | | | | | | | |
| |кабельных линий | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06А0400.01. Ввод мощности|000 |МВт |Х |Х |420 |0 |701,5|420,0 |0 |0 |0 |
|06А0400. | | | | | | | | | | | | |
|Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
|"Мосэнерго" | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06А0500.01. Ввод |000 |МВА |642,69 |1 |2434,4 |2675,2 |1 |2 |2 |1 378,3|1 637,2 |
|06А0500. |трансформаторной мощности| | | |067,37 | | |781,8|231,9 |192,0 | | |
|Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
|"МОЭСК" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0500.02. Строительство|000 |км |598,43 |532,40 |341,89 |735,3 |946,8|887,1 |502,1 |188,9 |164,1 |
| |кабельных линий 0,4-35 кВ| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0500.03. Строительство|000 |км |7,47 |0,77 |46,7 |0,2 |3,8 |15,0 |10,6 |11,4 |0,0 |
| |кабельных линий 110 кВ и | | | | | | | | | | | |
| |220 кВ | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0500.04. Реконструкция|000 |км |142,62 |158,96 |216,5 |189,1 |1 |370,4 |898,8 |483,9 |648,4 |
| |кабельных линий 0,4-35 кВ| | | | | | |128,4| | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0500.05. Реконструкция|000 |км |18,65 |66,51 |1 |36,3 |28,8 |86,5 |24,3 |59,1 |3,0 |
| |кабельных линий 110 кВ и | | | | | | | | | | | |
| |220 кВ | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06А0600.01. Ввод |000 |МВА |2100,0 |0 |606,2 |386,9 |108,4|1,48 |1,48 |1,48 |1,48 |
|06А0600. |трансформаторной мощности| | | | | | |2 | | | | |
|Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО "ОЭК"| | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0600.02. Строительство|000 |км |0 |0 |0 |153,42 |280,6|88,80 |97,0 |70,0 |684,0 |
| |кабельных линий 0,4-35 кВ| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0600.03. Строительство|000 |км |0,60 |11,78 |45 |7,72 |10,3 |9,80 |0 |0 |0 |
| |кабельных линий 110 кВ и | | | | | | | | | | | |
| |220 кВ | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0600.04. Реконструкция|000 |км |0,0 |0,0 |25,4 |93,8 |62,34|114,98|20,6 |19,0 |13,5 |
| |кабельных линий 0,4-35 кВ| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06А0700.01. Ввод |000 |МВА |1580 |0 |0 |0 |960 |720 |0 |0 |- |
|06А0700. |трансформаторной мощности| | | | | | | | | | | |
|Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
|"Энергокомплекс" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0700.02. Строительство|000 |км |0 |0 |0 |0 |81,54|310,0 |320,0 |294,8 |226,96 |
| |кабельных линий 0,4-35 кВ| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06А0700.03. Строительство|000 |км |29,5 |19,70 |61,0 |18,73 |59,6 |25 |0 |0 |- |
| |кабельных линий 110 кВ и | | | | | | | | | | | |
| |220 кВ | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06Б0000.01. Уровень |020 |Гкал/ |Х |Х |0,0375 |0,0373 |0,037|0,0368|0,0365|0,0362 |0,0361 |
|06Б0000. |потерь тепловой энергии в| |(км.ч) | | |6 | |0 | | | | |
|Развитие |сетях | | | | | | | | | | | |
|теплоснабжения |теплоснабжения (отношение| | | | | | | | | | | |
|города Москвы |суммарного объема потерь | | | | | | | | | | | |
| |тепловой энергии к | | | | | | | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | | | | | | | |
| |сетей): разводящие сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0000.02. Уровень |020 |Гкал/ |Х |Х |0,1132 |0,1129 |0,112|0,1126|0,1124|0,1122 |0,112 |
| |потерь тепловой энергии в| |(км.ч) | | | | |8 | | | | |
| |сетях теплоснабжения | | | | | | | | | | | |
| |(отношение суммарного | | | | | | | | | | | |
| |объема потерь тепловой | | | | | | | | | | | |
| |энергии к суммарной | | | | | | | | | | | |
| |протяженности сетей): | | | | | | | | | | | |
| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0000.03. Количество |020 |ед/1 км |Х |Х |0,09 |0,081 |0,088|0,087 |0,086 |0,085 |0,081 |
| |повреждений и дефектов на| |трубопр. | | | | | | | | | |
| |1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | | |
| |разводящие сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0000.04. Количество |020 |ед/1 км |Х |Х |1 |0,91 |0,94 |0,93 |0,92 |0,91 |0,82 |
| |повреждений и дефектов на| |трубопр. | | | | | | | | | |
| |1 км тепловой сети: | | | | | | | | | | | |
| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Б0100.01. Актуализация |020 |штук |Х |Х |4 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |
|06Б0100. |схемы тепло-, электро- и | | | | | | | | | | | |
|Актуализация схем |внешнего газоснабжения | | | | | | | | | | | |
|тепло-, электро- и | | | | | | | | | | | | |
|внешнего | | | | | | | | | | | | |
|газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Б0200.01. Ввод в |020 |Гкал/ч |Х |Х |260 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06Б0200. Реализация|эксплуатацию ГТЭС Внуково| | | | | | | | | | | |
|мер по | | | | | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | | | | | |
|теплоснабжением | | | | | | | | | | | | |
|объектов инженерно-| | | | | | | | | | | | |
|коммунальной | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0200.02. Завершение |806 |штук |Х |Х |16 |0 |3 |0 |1 |0 |0 |
| |реконструкции по РТС | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0200.03. Доля |020 |процентов|Х |Х |100 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |объектов, подготовленных | | | | | | | | | | | |
| |к осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | | | |
| |2012-2013 на территории | | | | | | | | | | | |
| |Троицкого и | | | | | | | | | | | |
| |Новомосковского | | | | | | | | | | | |
| |административных округов | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Б0300.01. Доля ежегодно|000 |процентов|Х |Х |2,2 |2,7 |2,5 |2,3 |2,4 |2,5 |2,4 |
|06Б0300. |заменяемых сетей от их | | | | | | | | | | | |
|Инвестиционная |общей протяженности: | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО |разводящие сети | | | | | | | | | | | |
|"МОЭК" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.02. Доля ежегодно|000 |процентов|Х |Х |1,8 |1,9 |1,8 |1,6 |1,6 |1,7 |1,6 |
| |заменяемых сетей от их | | | | | | | | | | | |
| |общей протяженности: | | | | | | | | | | | |
| |магистральные сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.03. Реконструкция|000 |км |Х |Х |287 |375,5 |325 |373 |380 |386 |390 |
| |тепловых сетей | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.04. Реконструкция|000 |штук |Х |Х |2163 |3149 |3138 |3993 |4090 |4203 |4200 |
| |оборудования ЦТП | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.05. Реконструкция|000 |штук |Х |Х |332 |272 |309 |326 |347 |356 |356 |
| |оборудования РТС, КТС, МК| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.06. Реконструкция|000 |штук |Х |Х |21 |- |9 |7 |7 |7 |7 |
| |оборудования ГТУ | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.07. Прочие работы|000 |штук |Х |Х |920 |545 |237 |129 |84 |152 |150 |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.08. Реконструкция|000 |работ |Х |Х |420 |21 |8 |4 |4 |4 |4 |
| |административных зданий | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.09. Проектно- |000 |штук |Х |Х |927 |1698 |871 |990 |1000 |988 |990 |
| |изыскательские работы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Б0300.10. Целевые |000 |штук |Х |Х |1109 |2831 |1617 |3045 |1441 |1525 |1500 |
| |работы - СМР | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06В0000.01. Снижение |020 |ед/100 |0,64 |0,70 |0,71 |0,71 |0,7 |0,7 |0,69 |0,67 |0,65 |
|06В0000. |количества инцидентов на | |км сети | | | | | | | | | |
|Развитие |100 км сети газопровода | | | | | | | | | | | |
|газоснабжения в | | | | | | | | | | | | |
|городе Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0000.02. Протяженность|020 |км |308 |242 |242 |242 |184 |184 |184 |184 |184 |
| |подземных газопроводов, | | | | | | | | | | | |
| |не защищенных от коррозии| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0000.03. Сдерживание |020 |штук |178 |175 |175 |178 |160 |166 |162 |158 |156 |
| |роста количества ГРП | | | | | | | | | | | |
| |(газорегуляторный пункт) | | | | | | | | | | | |
| |со сверхнормативным | | | | | | | | | | | |
| |сроком службы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0000.04. Количество |020 |штук |928 |923 |997 |1064 |1283 |1375 |1310 |1228 |1112 |
| |электрозащитных установок| | | | | | | | | | | |
| |со сверхнормативным | | | | | | | | | | | |
| |сроком службы | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06В0100.01. Актуализация |020 |штук |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|06В0100. |Генеральной схемы | | | | | | | | | | | |
|Актуализация |газоснабжения | | | | | | | | | | | |
|Генеральной схемы | | | | | | | | | | | | |
|газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06В0200.01. Реконструкция|071 |км |0 |0 |22,7 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06В0200. Реализация|линейных объектов | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер по |газоснабжения в рамках | | | | | | | | | | | |
|развитию газового |увеличения уставного | | | | | | | | | | | |
|хозяйства города |фонда в 2012 г. | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0200.02. Реконструкция|806 |км | | |19,19 |0 |3,34 |- |- | | |
| |газопроводов | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06В0300.01. Реконструкция|000 |км |86,2 |78,52 |111 |65 |69 |65 |65 |65 |65 |
|06В0300. |газопроводов | | | | | | | | | | | |
|Инвестиционная | | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | | | | | |
|"Мосгаз" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0300.02. Реконструкция|000 |штук |3 |6 |7 |7 |11 |11 |11 |9 |9 |
| |ГРП | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0300.03. Реконструкция|000 |штук |120 |90 |110 |91 |90 |150 |150 |100 |100 |
| |электрозащитных установок| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06В0300.04. Строительство|000 |штук | | |- |- |75 |- |- |- |- |
| |электрозащитных установок| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06Г0000.01. Износ |020 |процентов|25 |25 |19 |18 |17 |17 |17 |17 |17 |
|06Г0000. Развитие и|коллекторного хозяйства | | | | | | | | | | | |
|модернизация | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|коллекторного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Г0100.01. Строительство|806 |км | | |4 |6,1 | |10,9 |2,3 | | |
|06Г0100. Реализация|кабельных | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер, |коммуникационных | | | | | | | | | | | |
|направленных на |коллекторов | | | | | | | | | | | |
|развитие | | | | | | | | | | | | |
|коллекторного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Г0100.02. Ввод в |806 |тыс.кв.м | | | |4,9 | | | | | |
| |эксплуатацию базы ул. | | | | | | | | | | | |
| |Лобачика, вл.6 ЦАО | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Г0100.03. Строительство|071 |км | | | |0 | | | | | |
| |кабельных коллекторов в | | | | | | | | | | | |
| |рамках увеличения | | | | | | | | | | | |
| |уставного фонда в | | | | | | | | | | | |
| |2013 году | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Г0400.01. Строительство|000 |км |4,9 |4,3 |0,8 |2,02 |0,95 |1,75 |1,36 |1,45 |1,39 |
|06Г0400. |кабельных | | | | | | | | | | | |
|Производственная |коммуникационных | | | | | | | | | | | |
|программа ГУП |коллекторов | | | | | | | | | | | |
|"Москоллектор" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Г0400.02. Реконструкция|000 |км |1,05 |6,126 |8,85 |18,16 |18,1 |25 |30 |35 |37 |
| |действующих коллекторов | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Г0400.03. Техническое |000 |км |65,85 |75,52 |48,36 |84,95 |85 |110 |115 |135 |140 |
| |перевооружение инженерных| | | | | | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Г0400.04. Техническое |000 |ед |39 |37 |163 |116 |38 |38 |38 |42 |44 |
| |перевооружение насосных | | | | | | | | | | | |
| |станций и вентиляции | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Г0400.05. Строительство|000 |км |0 |4,21 |35,4 |70,4 |30 |35 |35 |38 |40 |
| |сетей | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06Д0000.01. Интенсивность|778 |ав./г.км |0,33 |0,29 |0.31 |0.30 |0.37 |0.36 |0.36 |0.36 |0.36 |
|06Д0000. Развитие и|отказов на водопроводных | | | | | | | | | | | |
|модернизация |сетях | | | | | | | | | | | |
|водопроводно- | | | | | | | | | | | | |
|канализационного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы и систем | | | | | | | | | | | | |
|технического | | | | | | | | | | | | |
|водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Д0000.02. Интенсивность|778 |ав./г.км |0,01 |0,01 |1.55 |1.30 |1.56 |1,54 |1,53 |1,52 |1,51 |
| |отказов на | | | | | | | | | | | |
| |канализационных сетях | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Д0100.01. Строительство|806 |км |X |X |13,96 |10,71 |0,18 |0,19 | | | |
|06Д0100. Реализация|водопроводной сети | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
|направленных на | | | | | | | | | | | | |
|развитие | | | | | | | | | | | | |
|водопроводно- | | | | | | | | | | | | |
|канализационного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Д0100.02. Строительство|806 |км |X |X |27,11 |19,73 |2,46 |24,09 | | | |
| |канализационной сети | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Д0300.01. Протяженность|000 |км |111,93 |105,79 |175,53 |177,27 |83,64|71,02 |72,96 |70 |70 |
|06Д0300. |переложенной и | | | | | | | | | | | |
|Инвестиционная |восстановленной | | | | | | | | | | | |
|программа ОАО |водопроводной сети | | | | | | | | | | | |
|"Мосводоканал" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Д0300.02. Протяженность|000 |км |54,96 |34,18 |64,55 |64,84 |38,68|31,55 |1,82 |30 |30 |
| |переложенной и | | | | | | | | | | | |
| |восстановленной | | | | | | | | | | | |
| |канализационной сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Д0300.03. Доля |000 |процентов|0 |0 |8 |7 |6 |5 |5 |5 |5 |
| |неудовлетворительных проб| | | | | | | | | | | |
| |питьевой воды у | | | | | | | | | | | |
| |потребителя с содержанием| | | | | | | | | | | |
| |хлороформа более 60 мкг/л| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Д0300.04. Доля |000 |процентов|0,05 |0 |0,13 |0,09 |0,08 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |
| |неудовлетворительных проб| | | | | | | | | | | |
| |питьевой воды у | | | | | | | | | | | |
| |потребителя с | | | | | | | | | | | |
| |концентрацией алюминия | | | | | | | | | | | |
| |более 0,2 мг/л на выходе | | | | | | | | | | | |
| |станций водоподготовки | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Д0300.05. Доля |000 |процентов|0,3 |0,04 |0,35 |0,33 |0,32 |0,31 |0,31 |0,31 |0,31 |
| |неудовлетворительных проб| | | | | | | | | | | |
| |питьевой воды у | | | | | | | | | | | |
| |потребителя с | | | | | | | | | | | |
| |концентрацией алюминия | | | | | | | | | | | |
| |более 0,2 мг/л в | | | | | | | | | | | |
| |городской водопроводной | | | | | | | | | | | |
| |сети | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06Е0000.01. Износ сетей |778 |процентов|43,83 |44,5 |44,7 |44,49 |44,28|44,18 |43,97 |43,75 |43,55 |
|06Е0000. Развитие и|водоотведения | | | | | | | | | | | |
|модернизация |поверхностного водостока | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|поверхностного | | | | | | | | | | | | |
|стока | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Е0100.01. Доля сточных |778 |процентов|55 |55 |56 |56 |56 |56 |75 |75 |75 |
|06Е0100. |вод, очищенных до | | | | | | | | | | | |
|Водоотведение |нормативных значений, в | | | | | | | | | | | |
|поверхностных |общем объеме сточных вод,| | | | | | | | | | | |
|сточных вод |выпускаемых в водные | | | | | | | | | | | |
| |объекты | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Е0100.02. Интенсивность|778 |ав./г.км |0,17 |0,16 |0,15 |0,15 |0.14 |0.13 |0.12 |0,11 |0,11 |
| |отказов на водосточных | | | | | | | | | | | |
| |сетях | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Е0300.01. Строительство|806 |ед. |х |х |5 |4 |1 |1 |6 |6 |6 |
|06Е0300. Реализация|очистных сооружений | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер по | | | | | | | | | | | | |
|развитию объектов | | | | | | | | | | | | |
|водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|поверхностного | | | | | | | | | | | | |
|стока | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Е0300.02. Оснащение |778 |штук |х |х |х |5 |х |х |х |х |х |
| |гидротехнических | | | | | | | | | | | |
| |сооружений системами | | | | | | | | | | | |
| |охранной сигнализации | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Е0300.03. Выявление |778 |км |х |1174,65|79,4 |х |х |х |х |х |х |
| |бесхозных сетей | | | | | | | | | | | |
| |поверхностного стока на | | | | | | | | | | | |
| |территории города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |(в т.ч. ТиНАО) для | | | | | | | | | | | |
| |последующего оформления | | | | | | | | | | | |
| |имущественных прав города| | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Е0700.01. Объем |000 |км |51,65 |50,1 |51,75 |6,5 |12,6 |13,5 |14 |14,5 |15 |
|06Е0700. |строительства/реконструк-| | | | | | | | | | | |
|Производственная |ции сетей водостока | | | | | | | | | | | |
|программа ГУП | | | | | | | | | | | | |
|"Мосводосток" | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Е0700.02. Количество |000 |процентов|100 |98,5 |93,5 |89,5 |86,3 |80 |75,4 |70,8 |70,8 |
| |аварий и инцидентов в год| | | | | | | | | | | |
| |на 1 км сетей водостока, | | | | | | | | | | | |
| |процентов к 2008 году | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06Ж0000.01. Снижение |020 |процентов|36,24 |35,72 |34.11 |29.87 |27.41|25.31 |21.35 |21,2 |20,5 |
|06Ж0000. Развитие |количества опор со | | | | | | | | | | | |
|единой |сверхнормативным сроком | | | | | | | | | | | |
|светоцветовой среды|службы | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0100.01. Обеспечение |020 |штук |345655 |346047 |346438 |387582 |42758|480654|500238|521564 |546543 |
|06Ж0100. Содержание|бесперебойного | | | | | | |0 | | | | |
|объектов наружного |функционирования | | | | | | | | | | | |
|освещения |установок наружного | | | | | | | | | | | |
| |освещения (УНО) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0200.01. Замена опор |020 |штук |5493 |4901 |5036 |3449 |3033 |3300 |3400 |3500 |3500 |
|06Ж0200. Ремонт |наружного освещения | | | | | | | | | | | |
|объектов наружного | | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Ж0200.02. Замена |020 |штук |Х |Х |13061 |1075 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |светильников на | | | | | | | | | | | |
| |экономичные светодиодные | | | | | | | | | | | |
| |светильники | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0300.01. Обеспечение |020 |осветител|111336 |112374 |113875 |124430 |13054|145328|155631|167800 |180950 |
|06Ж0300. Содержание|бесперебойного | |ьных | | | | |1 | | | | |
|объектов |функционирования объектов| |приборов | | | | | | | | | |
|архитектурно- |архитектурно- | | | | | | | | | | | |
|художественного |художественной подсветки | | | | | | | | | | | |
|освещения |(ОП - осветительные | | | | | | | | | | | |
| |приборы) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0400.01. Количество |020 |объектов |6 |5 |16 |3 |35 |20 |29 |20 |25 |
|06Ж0400. Ремонт |отремонтированных | | | | | | | | | | | |
|объектов |объектов | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- |архитектурно-художествен-| | | | | | | | | | | |
|художественного |ной подсветки | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0500.01. Количество |020 |зданий |Х |37 |130 |372 |427 |285 |627 |250 |270 |
|06Ж0500. Реализация|зданий, на которых | | | | | | | | | | | |
|комплекса |реализована концепция | | | | | | | | | | | |
|мер по |светоцветовой среды | | | | | | | | | | | |
|совершенствованию | | | | | | | | | | | | |
|наружного освещения| | | | | | | | | | | | |
|и развитию | | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | | | | | |
|подсветки города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Ж0500.02. Количество |020 |штук |3995 |4057 |4119 |4136 |4727 |5097 |5797 |6127 |6477 |
| |пунктов питания, | | | | | | | | | | | |
| |подключенных к системе | | | | | | | | | | | |
| |управления наружным | | | | | | | | | | | |
| |освещением | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0600.01. Создание |813, |штук |Х |Х |100 |88 |54 |0 |0 |0 |0 |
|06Ж0600. |объектов праздничного |020 | | | | | | | | | | |
|Праздничное |светового оформления | | | | | | | | | | | |
|световое оформление|постоянного размещения | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Ж0800.01. Количество |020 |штук |Х |Х |346438 |387582 |42758|480654|500238|521564 |546543 |
|06Ж0800. Возмещение|установок наружного | | | | | | |0 | | | | |
|затрат |освещения, по которым | | | | | | | | | | | |
|Государственному |осуществляется | | | | | | | | | | | |
|унитарному |технический надзор в | | | | | | | | | | | |
|предприятию города |соответствии с | | | | | | | | | | | |
|Москвы "Моссвет" по|регламентом на работы по | | | | | | | | | | | |
|осуществлению |технической эксплуатации | | | | | | | | | | | |
|технического |наружного освещения | | | | | | | | | | | |
|надзора за | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатацией и | | | | | | | | | | | | |
|ремонтом объектов | | | | | | | | | | | | |
|наружного освещения| | | | | | | | | | | | |
|и архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | | | | | |
|подсветки | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Ж0800.02. Количество |020 |объектов |Х |Х |113875 |124430 |13054|145328|155631|167800 |180950 |
| |объектов АХП, по которым | | | | | | |1 | | | | |
| |осуществляется | | | | | | | | | | | |
| |технический надзор в | | | | | | | | | | | |
| |соответствии с | | | | | | | | | | | |
| |регламентом на работы по | | | | | | | | | | | |
| |технической эксплуатации | | | | | | | | | | | |
| |АХП. | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06З0000.01. Доля |778 |процентов|53 |12 |12 |9 |7 |2 |0 |14 |29 |
|06З0000. Развитие |объектов, требующих | | | | | | | | | | | |
|сети общественных |капитального ремонта, от | | | | | | | | | | | |
|туалетов |общего количества | | | | | | | | | | | |
| |стационарных туалетов | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06З0100.01. Капитальный |778 |штук |0 |77 |47 |0 |5 |0 |0 |69 |30 |
|06З0100. |ремонт стационарных | | | | | | | | | | | |
|Эксплуатация и |общественных туалетов, | | | | | | | | | | | |
|ремонт общественных|проектно-изыскательские | | | | | | | | | | | |
|туалетов |работы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.02. Капитальный |778 |штук |25 |68 |21 |10 |11 |8 |5 |35 |64 |
| |ремонт стационарных | | | | | | | | | | | |
| |общественных туалетов, | | | | | | | | | | | |
| |строительно-монтажные | | | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.03. Эксплуатация |778 |штук |262 |241 |241 |234 |239 |239 |239 |239 |239 |
| |стационарных общественных| | | | | | | | | | | |
| |туалетов | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.04. Эксплуатация |778 |штук |2415 |7329 |6515 |13366 |6500 |6500 |6500 |6500 |6500 |
| |передвижных кабин | | | | | | | | | | | |
| |туалетов на разовых | | | | | | | | | | | |
| |мероприятиях | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.05. Эксплуатация |778 |штук |270 |270 |270 |270 |270 |270 |270 |270 |270 |
| |передвижных кабин | | | | | | | | | | | |
| |туалетов по программе | | | | | | | | | | | |
| |"Городской бесплатный | | | | | | | | | | | |
| |туалет" | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.06. Оснащение |778 |штук |0 |0 |187 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |системой связи и контроля| | | | | | | | | | | |
| |стационарных общественных| | | | | | | | | | | |
| |туалетов | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.07. |778 |штук |0 |0 |198 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |Энергосберегающие | | | | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | | | | | |
| |(обследование) | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06З0100.08. Разработка |778 |работ |0 |0 |9 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |регламента и расценок на | | | | | | | | | | | |
| |содержание и эксплуатацию| | | | | | | | | | | |
| |стационарных общественных| | | | | | | | | | | |
| |туалетов, туалетов-кабин | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06З0381.01. Оснащение |778 |единиц | | |187 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06З0381. Оказание |системой связи и контроля| | | | | | | | | | | |
|государственными |стационарных общественных| | | | | | | | | | | |
|учреждениями города|туалетов | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | | | | | |
|услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | | | | | |
|казенных учреждений| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06З0600.01. Установка |000 |штук |0 |0 |0 |159 |1048 |0 |0 |0 |0 |
|06З0600. |туалетных модулей | | | | | | | | | | | |
|Инвестиционные | | | | | | | | | | | | |
|средства | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06И0000.01. Обеспечение |806 |процентов|100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
|06И0000. |инженерными | | | | | | | | | | | |
|Развитие инженерных|коммуникациями ввода | | | | | | | | | | | |
|коммуникаций города|сооружений адресной | | | | | | | | | | | |
|Москвы |инвестиционной программы | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.01. Строительство|806 |км |36,08 |48,44 |57,7 |40,44 |10 |21,97 |7,19 |7,19 |7,19 |
| |водопроводной сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.02. Строительство|806 |км |28,24 |28,76 |34 |29,44 |12,7 |14,17 |11,33 |11,33 |11,33 |
| |водосточной сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.03. Строительство|806 |км |22,06 |29,58 |53,1 |27,32 |13,97|8,75 |9,93 |9,93 |9,93 |
| |тепловой сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.04. Строительство|806 |км |19,91 |29,54 |35,4 |24,16 |20,6 |44,98 |5,15 |5,15 |5,15 |
| |канализационной сети | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.05. Строительство|806 |км |3,94 |7,12 |10,9 |7,24 |0,18 |1,28 |2,5 |2,5 |2,5 |
| |сети газопровода | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.06. Строительство|806 |км |5,2 |5,9 |7,3 |5,8 |4,45 |4,92 |3,46 |3,46 |3,46 |
| |дорог | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06И0100.07. Строительство|806 |штук |1 |1 |- |0 |0 |0 |1 |1 |1 |
| |очистных сооружений | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06К0000.01. Энергоёмкость|020 |кг у.т./ |4,5 |4,2 |4,1 |3,9 |3,8 |3,6 |3,4 |3,4 |3,4 |
|06K0000. |ВРП (валового | |тыс.руб. | | | | | | | | | |
|Энергосбережение по|регионального продукта) | | | | | | | | | | | |
|объектам | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|топливно-энергети- | | | | | | | | | | | | |
|ческого хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0000.02. Суммарная | |млн. кВтч|958,97 |809,42 |1153,00|975,73 |1 |1 255,|1 045,|1 |1 045,76|
| |экономия электрической | | | | | | |182,1|60 |99 |045,76 | |
| |энергии | | | | | | |9 | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0000.03. Суммарная | |млн. Гкал|2,38 |2,21 |1,58 |1,63 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |1,35 |
| |экономия тепловой энергии| | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0000.04. Суммарная | |млн. куб.|41,60 |37,95 |111,06 |17,69 |23,46|23,5 |23,45 |23,45 |23,45 |
| |экономия воды | |м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0000.05. Суммарная | |млн. куб.|547,83 |535,56 |449,24 |573,24 |181,6|181,57|181, 6|181,6 |181,6 |
| |экономия газа | |м | | | | |1 | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0000.06. Сокращение | |тыс. тонн|Х |Х |657,66 |1 038,73|1 |0 |0 |0 |0 |
| |выбросов парниковых газов| |экв. СО | | | | |322,7| | | | |
| | | | 2 | | | | |0 | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0000.07. Потребление | |процентов|Х |Х |0,75 |0,75 |2,00 |2,50 |3,00 |3,50 |4,00 |
| |возобновляемой энергии | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0100.01. Обеспечение |020 |процентов|Х |Х |Х |Х |3 |3 |Х |Х |Х |
|06К0100. Мероприя- |достижения снижения | | | | | | | | | | | |
|тия, направленные |суммарной экономии | | | | | | | | | | | |
|на энергосбережение|электрической энергии | | | | | | | | | | | |
|и энергоэффектив- | | | | | | | | | | | | |
|ность |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0100.02. Обеспечение | |процентов|Х |Х |Х |Х |3 |3 |Х |Х |Х |
| |достижения снижения | | | | | | | | | | | |
| |суммарной экономии | | | | | | | | | | | |
| |тепловой энергии | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0100.03. Обеспечение | |процентов|Х |Х |Х |Х |3 |3 |Х |Х |Х |
| |достижения снижения | | | | | | | | | | | |
| |суммарной экономии воды | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0100.04. Обеспечение | |процентов|Х |Х |Х |Х |3 |3 |Х |Х |Х |
| |достижения снижения | | | | | | | | | | | |
| |суммарной экономии газа | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0200.01. Количество |020 |штук |Х |Х |Х |Х |160 |160 |160 |160 |160 |
|06К0200. Оказание |согласованных отчетов от | | | | | | | | | | | |
|государственными |соисполнителей | | | | | | | | | | | |
|учреждениями |подпрограммы по | | | | | | | | | | | |
|государственных |ведомственным, | | | | | | | | | | | |
|услуг, выполнение |отраслевым, окружным | | | | | | | | | | | |
|работ, финансовое |программам | | | | | | | | | | | |
|обеспечение |энергосбережения, а также| | | | | | | | | | | |
|деятельности |программам | | | | | | | | | | | |
|государственных |ресурсоснабжающих | | | | | | | | | | | |
|учреждений |организаций | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0281.01. Количество |020 |штук |Х |Х |Х |Х |160 |160 |160 |160 |160 |
|06К0281. Оказание |согласованных отчетов от | | | | | | | | | | | |
|государственными |соисполнителей | | | | | | | | | | | |
|учреждениями |подпрограммы по | | | | | | | | | | | |
|государственных |ведомственным, | | | | | | | | | | | |
|услуг, выполнение |отраслевым, окружным | | | | | | | | | | | |
|работ, финансовое |программам | | | | | | | | | | | |
|обеспечение |энергосбережения, а также| | | | | | | | | | | |
|деятельности |программам | | | | | | | | | | | |
|государственных |ресурсоснабжающих | | | | | | | | | | | |
|казенных |организаций | | | | | | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0300.01. Количество |020 |штук |Х |Х |Х |Х |1 |1 |1 |1 |1 |
|06К0300. Научно- |согласованных | | | | | | | | | | | |
|исследовательские |Департаментом | | | | | | | | | | | |
|разработки по |природопользования и | | | | | | | | | | | |
|стимулированию |охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | |
|энергетической и |города Москвы комплектов | | | | | | | | | | | |
|экологической |документов, направленных | | | | | | | | | | | |
|эффективности |на стимулирование | | | | | | | | | | | |
| |энергетической и | | | | | | | | | | | |
| |экологической | | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0400.01. Экономия |020 |млн. |817,2 |689,76 |982,66 |819,88 |972,5|1046,5|836,41|836,41 |836,41 |
|06К0400. |электрической энергии | |кВтч | | | | |6 |1 | | | |
|Мероприятия | | | | | | | | | | | | |
|энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | | | | | |
|энергетической | | | | | | | | | | | | |
|эффективности на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|ресурсоснабжающих | | | | | | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0400.02. Экономия | |млн. |0,45 |0,42 |0,3 |0,28 |0,26 |0,26 |0,26 |0,26 |0,26 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0400.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |1,29 |0,15 |0,15 |0,15 |0,15 |0,15 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0400.04. Экономия газа| |млн. |545,06 |531,05 |445,45 |563,31 |170 |170 |170 |170 |170 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0500.01. Экономия |071 |млн. |0,38 |0,31 |0,44 |1,5 |9,84 |9,84 |9,84 |9,84 |9,84 |
|06К0500. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|городского | | | | | | | | | | | | |
|имущества города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0500.02. Экономия | |млн. |0,03 |0,04 |0,02 |0,01 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0500.03. Экономия воды| |млн. |0,24 |0,22 |0,12 |0,02 |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0500.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0600.01. Экономия |824 |млн. |0,46 |0,38 |0,54 |0,62 |1,23 |1,23 |1,23 |1,23 |1,23 |
|06К0600. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|градостроительной | | | | | | | | | | | | |
|политики | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0600.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0600.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0,01 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0600.04. Экономия газа| |млн. |0,12 |0,12 |0,1 |0,19 |0,28 |0,28 |0,28 |0,28 |0,28 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0700.01. Экономия |778 |млн. |8,83 |7,54 |10,6 |7,95 |44,19|44,19 |44,19 |44,19 |44,19 |
|06К0700. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|жилищно-коммуналь- | | | | | | | | | | | | |
|ного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства и | | | | | | | | | | | | |
|благоустройства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0700.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0,17 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0700.03. Экономия воды| |млн. |7,55 |6,89 |94,02 |1,02 |3,78 |3,78 |3,78 |3,78 |3,78 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0700.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |2,12 |0,88 |0,88 |0,88 |0,88 |0,88 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0800.01. Экономия |054 |млн. |6,65 |5,61 |7,99 |8,96 |12,58|12,58 |12,58 |12,58 |12,58 |
|06К0800. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0800.02. Экономия | |млн. |0,09 |0,08 |0,06 |0,03 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0800.03. Экономия воды| |млн. |0,28 |0,26 |0,14 |0,52 |0,53 |0,53 |0,53 |0,53 |0,53 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0800.04. Экономия газа| |млн. |0,65 |0,63 |0,53 |2,57 |0,91 |0,91 |0,91 |0,91 |0,91 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К0900.01. Экономия |811 |млн. |0 |0 |0 |0 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
|06К0900. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|информационных | | | | | | | | | | | | |
|технологий города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0900.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0900.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К0900.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1000.01. Экономия |814 |млн. |0,01 |0,01 |0,01 |0 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
|06К1000. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|капитального | | | | | | | | | | | | |
|ремонта города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1000.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1000.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1000.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1100.01. Экономия |056 |млн. |1,01 |0,84 |1,2 |2,38 |3 |2,99 |2,99 |2,76 |2,76 |
|06К1100. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|культуры города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1100.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0,02 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1100.03. Экономия воды| |млн. |0,04 |0,04 |0,02 |0,05 |0,06 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1100.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0,03 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1200.01. Экономия |162 |млн. |11,79 |9,94 |14,16 |0 |5,2 |5,2 |5,2 |5,2 |5,2 |
|06К1200. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента науки,| | | | | | | | | | | | |
|промышленной | | | | | | | | | | | | |
|политики и | | | | | | | | | | | | |
|предпринимательства| | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1200.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0,01 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1200.03. Экономия воды| |млн. |0,14 |0,13 |0,07 |0,09 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1200.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0,07 |8,77 |8,77 |8,77 |8,77 |8,77 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1300.01. Экономия |075 |млн. |3,51 |2,96 |4,22 |17,36 |13,78|13,7 8|13,7 8|13,78 |13,78 |
|06К1300. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|образования города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1300.02. Экономия | |млн. |0,48 |0,46 |0,33 |0,2 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1300.03. Экономия воды| |млн. |0,32 |0,3 |0,17 |0,91 |0,77 |0,77 |0,77 |0,77 |0,77 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1300.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0,5 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1400.01. Экономия |803 |млн. |0,06 |0,04 |0,06 |0,03 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |
|06К1400. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|природопользования | | | | | | | | | | | | |
|и охраны окружающей| | | | | | | | | | | | |
|среды города Москвы| | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1400.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1400.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1400.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1500.01. Экономия |813 |млн. |0 |0 |0 |0,2 |0,46 |0,46 |0,46 |0,46 |0,46 |
|06К1500. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | | | | | | | |
|информации и | | | | | | | | | | | | |
|рекламы города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1500.02. Экономия | |млн. |0,01 |0,01 |0,01 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1500.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0,01 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1500.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0,01 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1600.01. Экономия |148 |млн. |0,11 |0,09 |0,13 |1,61 |1,63 |1,63 |1,63 |1,63 |1,63 |
|06К1600. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|социальной защиты | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1600.02. Экономия | |млн. |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1600.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1600.04. Экономия газа| |млн. |0,17 |0,24 |0,2 |0,23 |0,24 |0,24 |0,24 |0,24 |0,24 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1700.01. Экономия |806 |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06К1700. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|строительства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1700.02. Экономия | |млн.Гка |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |л | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1700.03. Экономия воды| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1700.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1800.01. Экономия |780 |млн. |46,64 |39,36 |56,07 |74,91 |71,75|71,75 |71,75 |71,75 |71,75 |
|06К1800. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|транспорта и | | | | | | | | | | | | |
|развития | | | | | | | | | | | | |
|дорожно-транспорт- | | | | | | | | | | | | |
|ной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1800.02. Экономия | |млн. |0,23 |0,23 |0,15 |0,07 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1800.03. Экономия воды| |млн. |1,02 |0,93 |0,51 |0,36 |0,18 |0,18 |0,18 |0,18 |0,18 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1800.04. Экономия газа| |млн. |0,34 |0,33 |0,28 |0,33 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К1900.01. Экономия |164 |млн. |0 |0 |0 |2,05 |2,09 |2,09 |2,09 |2,09 |2,09 |
|06К1900. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|физической культуры| | | | | | | | | | | | |
|и спорта города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1900.02. Экономия | |млн. |0,02 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1900.03. Экономия воды| |млн. |0,34 |0,31 |0,17 |0,19 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К1900.04. Экономия газа| |млн. |0,01 |0,01 |0,01 |0,03 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2000.01. Экономия |809 |млн. |2,98 |2,51 |3,57 |1,53 |1,54 |1,01 |1,5 |1,5 |1,5 |
|06К2000. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|торговли и услуг | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2000.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2000.03. Экономия воды| |млн. |1,63 |1,48 |0,82 |0,17 |0,04 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2000.04. Экономия газа| |млн. |1,48 |3,18 |2,67 |3,84 |0,22 |0,18 |0,21 |0,21 |0,21 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2100.01. Экономия |761 |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06К2100. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах Комитета | | | | | | | | | | | | |
|по архитектуре и | | | | | | | | | | | | |
|градостроительству | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2100.02. Экономия | |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2100.03. Экономия воды| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2100.04. Экономия газа| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2200.01. Экономия |826 |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06К2200. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах Комитета | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы по | | | | | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | | |
|инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
|проектов в | | | | | | | | | | | | |
|строительстве и | | | | | | | | | | | | |
|контролю в области | | | | | | | | | | | | |
|долевого | | | | | | | | | | | | |
|строительства | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2200.02. Экономия | |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2200.03. Экономия воды| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2200.04. Экономия газа| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2300.01. Экономия |836 |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06К2300. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах Комитета | | | | | | | | | | | | |
|государственного | | | | | | | | | | | | |
|строительного | | | | | | | | | | | | |
|надзора города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2300.02. Экономия | |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2300.03. Экономия воды| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2300.04. Экономия газа| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2400.01. Экономия |961 |млн. |2,11 |1,78 |2,54 |3,69 |3,89 |3,89 |3,89 |3,89 |3,89 |
|06К2400. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2400.02. Экономия | |млн. |0,09 |0,08 |0,06 |0,05 |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2400.03. Экономия воды| |млн. |2,64 |2,41 |1,32 |1,12 |3,89 |3,89 |3,89 |3,89 |3,89 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2400.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2500.01. Экономия |931 |млн. |2,75 |2,31 |3,29 |1,9 |3,77 |3,77 |3,77 |3,77 |3,77 |
|06К2500. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Северного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2500.02. Экономия | |млн. |0,14 |0,13 |0,09 |0,04 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2500.03. Экономия воды| |млн. |3,34 |3,04 |1,67 |0,89 |1,99 |1,99 |1,99 |1,99 |1,99 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2500.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2600.01. Экономия |941 |млн. |3,38 |2,86 |4,07 |5,32 |5,29 |5,29 |5,29 |5,29 |5,29 |
|06К2600. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Северо-Восточного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2600.02. Экономия | |млн. |0 |0 |0 |0,08 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2600.03. Экономия воды| |млн. |1,96 |1,79 |0,98 |1,85 |1,79 |1,79 |1,79 |1,79 |1,79 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2600.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2700.01. Экономия |901 |млн. |4,72 |3,99 |5,68 |4,61 |4,81 |4,81 |4,81 |4,81 |4,81 |
|06К2700. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Восточного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2700.02. Экономия | |млн. |0,24 |0,22 |0,16 |0,28 |0,21 |0,21 |0,21 |0,21 |0,21 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2700.03. Экономия воды| |млн. |4,78 |4,36 |2,39 |2,43 |3,09 |3,09 |3,09 |3,09 |3,09 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2700.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2800.01. Экономия |971 |млн. |14 |11,81 |16,83 |5,71 |5,79 |5,79 |5,79 |5,79 |5,79 |
|06К2800. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Юго-Восточного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2800.02. Экономия | |млн. |0,05 |0,04 |0,03 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2800.03. Экономия воды| |млн. |2,98 |2,72 |1,49 |1,63 |1,52 |1,52 |1,52 |1,52 |1,52 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2800.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К2900.01. Экономия |991 |млн. |4,09 |3,45 |4,92 |6,05 |4,95 |4,95 |4,95 |4,95 |4,95 |
|06К2900. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждении | | | | | | | | | | | | |
|префектуры Южного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2900.02. Экономия | |млн. |0,17 |0,15 |0,11 |0,1 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2900.03. Экономия воды| |млн. |3,84 |3,5 |1,92 |1,57 |1,05 |1,11 |1,06 |1,06 |1,06 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К2900.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К3000.01. Экономия |981 |млн. |6,86 |5,79 |8,25 |4,7 |5,27 |5,27 |5,27 |5,27 |5,27 |
|06К3000. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Юго-Западного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3000.02. Экономия | |млн. |0,17 |0,15 |0,11 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3000.03. Экономия воды| |млн. |4,7 |4,28 |2,35 |1,4 |1,51 |1,51 |1,51 |1,51 |1,51 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3000.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К3100.01. Экономия |911 |млн. |18,83 |15,89 |22,64 |3,7 |5,21 |5,21 |5,21 |5,21 |5,21 |
|06К3100. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Западного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3100.02. Экономия | |млн. |0,15 |0,14 |0,1 |0,07 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |0,09 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3100.03. Экономия воды| |млн. |3,06 |2,79 |1,53 |1,03 |1,53 |1,53 |1,53 |1,53 |1,53 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3100.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К3200.01. Экономия |951 |млн. |1,91 |1,61 |2,3 |0,23 |2,43 |2,43 |2,43 |2,43 |2,43 |
|06К3200. Внедрение |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Северо-Западного | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3200.02. Экономия | |млн. |0,03 |0,03 |0,02 |0,02 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3200.03. Экономия воды| |млн. |1,9 |1,73 |0,95 |0,83 |1,06 |1,06 |1,06 |1,06 |1,06 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3200.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К3300.01. Экономия |921 |млн. |0,69 |0,58 |0,83 |0,84 |0,84 |0,84 |0,84 |0,84 |0,84 |
|06К3300. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Зеленоградского | | | | | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | | | | | |
|округа города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3300.02. Экономия | |млн. |0,02 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3300.03. Экономия воды| |млн. |0,84 |0,77 |0,42 |0,22 |0,22 |0,22 |0,22 |0,22 |0,22 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3300.04. Экономия газа| |млн. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06К3400.01. Экономия |992 |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|06К3400. |электрической энергии | |кВтч | | | | | | | | | |
|Внедрение | | | | | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|префектуры | | | | | | | | | | | | |
|Троицкого и | | | | | | | | | | | | |
|Новомосковского | | | | | | | | | | | | |
|административных | | | | | | | | | | | | |
|округов города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3400.02. Экономия | |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |тепловой энергии | |Гкал | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3400.03. Экономия воды| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
| |-------------------------| |---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06К3400.04. Экономия газа| |млн. |Х |Х |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | | |куб. м | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Подпрограмма |06Л0000.01. Увеличение |778 |тыс. |826,0 |826,0 |826,0 |866,0 |1082,|1156,0|1156,0|1156,0 |1156,0 |
|06Л0000. |объемов твердых бытовых | |тонн | | | | |0 | | | | |
|Мероприятия в |отходов жилищного сектора| | | | | | | | | | | |
|области обращения с|города, переработанных и | | | | | | | | | | | |
|отходами и |выделенных во вторичные | | | | | | | | | | | |
|противооползневые |материальные ресурсы | | | | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0200.01. Количество |778 |тыс.тонн |1 509,43|1 |1 546,1|1 326,37|975, |975,86|975,86|975,86 |975,86 |
|06Л0200. |твердых бытовых отходов, | | | |464,54 |4 |876,58 |86 | | |834,64 |834,64 |
|Промышленная |образуемых населением и | | |1 763,25|1 |1 725,9| |834, |834,64|834,64| | |
|переработка твердых|переработанных на | | | |821,24 |8 | |64 | | | | |
|бытовых отходов, |мусоросжигательном заводе| | | | | | | | | | | |
|образуемых | | | | | | | | | | | | |
|населением, а также| | | | | | | | | | | | |
|возмещение затрат | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|оплате за | | | | | | | | | | | | |
|негативное | | | | | | | | | | | | |
|воздействие на | | | | | | | | | | | | |
|окружающую среду по| | | | | | | | | | | | |
|отходам, вывозимым | | | | | | | | | | | | |
|из домовладений (от| | | | | | | | | | | | |
|населения), | | | | | | | | | | | | |
|Государственным | | | | | | | | | | | | |
|унитарным | | | | | | | | | | | | |
|предприятием города| | | | | | | | | | | | |
|Москвы "Экотехпром"| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0300.01. Количество |778 |тыс. тонн|359,88 |359,94 |359,76 |324,65 |331,7|315,90|301,72|301,72 |301,72 |
|06Л0300. |твердых бытовых отходов, | | | | | | |0 | | | | |
|Промышленная |образуемых населением и | | | | | | | | | | | |
|переработка твердых|переработанных на | | | | | | | | | | | |
|бытовых отходов, |мусоросжигательном заводе| | | | | | | | | | | |
|образуемых | | | | | | | | | | | | |
|населением, | | | | | | | | | | | | |
|Обществом с | | | | | | | | | | | | |
|ограниченной | | | | | | | | | | | | |
|ответственностью | | | | | | | | | | | | |
|"ЕФН-Экотехпром МСЗ| | | | | | | | | | | | |
|3" | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0400.01. Расходы на |778 |тыс. |0,72 |8,35 |9,44 |13,90 |13,90|13,90 |13,90 |13,90 |13,90 |
|06Л0400. Расходы на|транспортировку и | |тонн | | | | | | | | | |
|транспортировку и |обезвреживание | | | | | | | | | | | |
|обезвреживание |медицинских отходов | | | | | | | | | | | |
|медицинских отходов| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0500.01. |778 |куб. м |670,68 |567,817|458,00 |200,3 |257,0|257,05|257,05|257,05 |257,05 |
|06Л0500. |Транспортирование | | | | | | |5 | | | | |
|Мероприятия по |радиационных отходов | | | | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | | | | | |
|радиационной | | | | | | | | | | | | |
|безопасности | | | | | | | | | | | | |
|населения города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л0500.02. Переработка и|778 |куб. м |670,68 |567,817|458,00 |200,3 |257,0|257,05|257,05|257,05 |257,05 |
| |кондиционирование | | | | | | |5 | | | | |
| |радиационных отходов | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л0500.03. Обеспечение |778 |куб. м | |670,68 |1238,00|1696,5 |1 |1 |1 |1 |1 896,80|
| |безопасного | | | | | | |896,8|896,80|896,80|896,80 | |
| |промежуточного | | | | | | |0 | | | | |
| |(технологического) | | | | | | | | | | | |
| |хранения радиационных | | | | | | | | | | | |
| |отходов | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л0500.04. Радиационное |778 |тыс. кв. | |155,71 |291,13 |321,88 |80,00|80,00 |80,00 |80,00 |80,00 |
| |обследование участков | |м | | | | | | | | | |
| |радиоактивного | | | | | | | | | | | |
| |загрязнения, включая | | | | | | | | | | | |
| |потенциально загрязненные| | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л0500.05. Радиационно- |778 |кв. м |1081,00 |1081,00|1081,00|2 569,47|2 |2 |2 |2 |2 569,47|
| |экологический мониторинг | | | |/365 |/ |/ 365 |569,4|569,47|569,47|569,47 |/ 365дн.|
| |территорий г. Москвы | | | |дн. |366дн. |дн. |7 / |/ |/ |/ | |
| | | | | | | | |365дн|365дн |365дн |365дн. | |
| | | | | | | | |. | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л0500.06. Радиационно- |778 |куб. м |524,78 |414,907|300,00 |60,1 |145,0|145,00|145,00|145,00 |145,00 |
| |аварийные услуги по | | | | | | |0 | | | | |
| |дезактивации выявленных | | | | | | | | | | | |
| |участков радиоактивного | | | | | | | | | | | |
| |загрязнения | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л0500.07. Радиационное |778 |тыс. кв. |1 460 |2420,52|2 600,0|1 644,71|900,0|900,00|900,00|900,00 |900,00 |
| |обследование объектов и | |м |204 |1 |0 | |0 | | | | |
| |территорий г. Москвы | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0600.01. Мероприятия |778 |тыс. куб.|6 406,0 |6 |6 956,1|6778,8 |7 |7 |7 |7 |7 287,21|
|06Л0600. |по очистке промливневых | |м |0 |411,56 |9 | |287,2|287,21|287,21|287,21 | |
|Мероприятия по |стоков | | | | | | |1 | | | | |
|очистке | | | | | | | | | | | | |
|промливневых стоков| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0801.01. Процент |778 |процентов|91 |89 |92 |93 |100 |100 |100 |100 |100 |
|06Л0801. Вывоз и |утилизированных бесхозных| | | | | | | | | | | |
|хранение |автотранспортных средств | | | | | | | | | | | |
|автотранспортных |относительно количества | | | | | | | | | | | |
|средств, подлежащих|автотранспортных средств,| | | | | | | | | | | |
|утилизации |эвакуированных на стоянку| | | | | | | | | | | |
| |временного хранения | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л0900.01. |778 |млн. штук|1,20 |1,63 |1,72 |1,55 |1,94 |1,94 |1,94 |1,94 |1,94 |
|06Л0900. Прочие |Обезвреживание и | | | | | | | | | | | |
|расходы в области |переработка отработанных | | | | | | | | | | | |
|обращения с |ртутьсодержащих | | | | | | | | | | | |
|отходами |люминесцентных и | | | | | | | | | | | |
| |компактных люминесцентных| | | | | | | | | | | |
| |ламп, включая их сбор и | | | | | | | | | | | |
| |транспортирование | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л1100.01. Количество |778 |тыс. тонн| | | |404,34 |404,3|404,34|404,34|404,34 |404,34 |
|06Л1100. Расходы по|мусора, вывезенного из | | | | | | |4 | | | | |
|обращению с |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |
|твердыми бытовыми |расположенных на | | | | | | | | | | | |
|отходами и |территории Юго-Западного | | | | | | | | | | | |
|крупногабаритным |административного округа,| | | | | | | | | | | |
|мусором, |и утилизированного | | | | | | | | | | | |
|образующимися в | | | | | | | | | | | | |
|многоквартирных | | | | | | | | | | | | |
|домах, | | | | | | | | | | | | |
|расположенных на | | | | | | | | | | | | |
|территориях | | | | | | | | | | | | |
|отдельных | | | | | | | | | | | | |
|административных | | | | | | | | | | | | |
|округов города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л1100.02. Количество |778 |тыс. тонн| | | | |272,0|272,0 |272,0 |272,0 |272,0 |
| |мусора, вывезенного из | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |
| |расположенных на | | | | | | | | | | | |
| |территории Западного | | | | | | | | | | | |
| |административного округа,| | | | | | | | | | | |
| |и утилизированного | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л1100.03. Количество |778 |тыс. тонн| | | | |319,0|319,04|319,04|319,04 |319,04 |
| |мусора, вывезенного из | | | | | | |4 | | | | |
| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |
| |расположенных на | | | | | | | | | | | |
| |территории Юго-Восточного| | | | | | | | | | | |
| |административного округа,| | | | | | | | | | | |
| |и утилизированного | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л1100.04. Количество |778 |тыс. тонн| | | | |399,6|399,63|399,63|399,63 |399,63 |
| |мусора, вывезенного из | | | | | | |3 | | | | |
| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |
| |расположенных на | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | |
| |Северо-Восточного | | | | | | | | | | | |
| |административного округа,| | | | | | | | | | | |
| |и утилизированного | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
| |06Л1100.05. Количество |778 |тыс. тонн| | | | |310,9|310,92|310,92|310,92 |310,92 |
| |мусора, вывезенного из | | | | | | |2 | | | | |
| |многоквартирных домов, | | | | | | | | | | | |
| |расположенных на | | | | | | | | | | | |
| |территории Северного | | | | | | | | | | | |
| |административного округа,| | | | | | | | | | | |
| |и утилизированного | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
|Мероприятие |06Л1300.01. Временная |778 |объект | | | | |1 | | | | |
|06Л1300. Возмещение|эксплуатация полигона | | | | | | | | | | | |
|затрат |ТПБО "Саларьево" ГУП | | | | | | | | | | | |
|Государственному |"Экотехпром" | | | | | | | | | | | |
|унитарному | | | | | | | | | | | | |
|предприятию города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы "Экотехпром"| | | | | | | | | | | | |
|по временной | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | | | | | |
|полигона ТПБО | | | | | | | | | | | | |
|"Саларьево" | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|--------|
Приложение 3
к Государственной программе города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы
Финансовое обеспечение
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
за счет средств бюджета города Москвы
|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Участники |Код бюджетной классификации |Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы |
|Государственной|Государствен- | |города Москвы, тыс. руб. |
|программы |ной программы | | |
|города Москвы, |города Москвы | | |
|подпрограммы | | | |
|Государственной| | | |
|программы | | | |
|города Москвы, | | | |
|мероприятий | | | |
| | |-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | |Целевая |Раздел|Под-|Вид |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
| | |статья | |раз-|расх|факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |
| | |расходов | |дел |одов| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Государственная|Всего |0600000 |X |X |X |44 486 |48 558 |43 989 |48 154 |45 190 |45 190 |45 190 |
|программа | | | | | |047,0 |833,4 |396,3 |844,6 |531,7 |531,7 |531,7 |
|города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы 06. | | | | | | | | | | | | |
|"Развитие | | | | | | | | | | | | |
|коммунально-ин-| | | | | | | | | | | | |
|женерной | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | |
|энергосбереже- | | | | | | | | | | | | |
|ние" на | | | | | | | | | | | | |
|2012-2018 годы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |X |020 |X |12 057 |13 429 |9 695 |8 339 |8 339 |8 339 |8 339 |
| |топливно-энерг| | | | |067,9 |513,4 |559,8 |147,4 |147,4 |147,4 |147,4 |
| |етического | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |X |071 |X |0,0 |500 000,0 |50 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |X |163 |X |1 000 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского | | | | |000,0 | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |X |778 |X |9 824 |11 889 |16 371 |16 058 |16 158 |16 158 |16 158 |
| |жилищно-коммун| | | | |076,7 |565,0 |487,7 |842,5 |937,5 |937,5 |937,5 |
| |ального | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |
| |благоустройств| | | | | | | | | | | |
| |а города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |X |806 |X |20 856 |21 748 |17 491 |23 727 |20 662 |20 662 |20 662 |
| |строительства | | | | |298,8 |953,6 |563,4 |393,1 |985,2 |985,2 |985,2 |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |X |813 |X |720 227,3|930 021,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |средств | | | | | | | | | | | |
| |массовой | | | | | | | | | | | |
| |информации и | | | | | | | | | | | |
| |рекламы города| | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |0600000 |Х |509 |Х |0,0 |27 980,1 |350 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |развития новых| | | | | | | | | | | |
| |территорий | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |901 |Х |3 454,3 |3 315,8 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |
| |Восточного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |911 |Х |5 035,4 |4 509,2 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |
| |Западного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |921 |Х |197,8 |6 302,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |
| |Зеленоградско-| | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |931 |Х |2 008,3 |1 884,9 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |
| |Северного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |941 |Х |7 141,1 |7 638,3 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |
| |Северо-Восточн| | | | | | | | | | | |
| |ого | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |951 |Х |2 014,1 |1 853,1 |2 419,5 |1 095,7 |1 095,7 |1 095,7 |1 095,7 |
| |Северо-Западно| | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |961 |Х |806,9 |610,1 |732,3 |732,3 |732,3 |732,3 |732,3 |
| |Центрального | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |971 |Х |4 537,5 |3 860,7 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |
| |Юго-Восточного| | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |981 |Х |1 580,1 |1 387,5 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |
| |Юго-Западного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |0600000 |Х |991 |Х |1 600,8 |1 437,6 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |
| |Южного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06А0000 |X |X |X |1 024 |858 413,2 |955 599,0|426 827,0|0,0 |0,0 |0,0 |
|06А0000. | | | | | |685,7 | | | | | | |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|электроснабже- | | | | | | | | | | | | |
|ния города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0000 |X |020 |X |923 530,4|544 915,5 |332 321,1|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг| | | | | | | | | | | |
| |етического | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0000 |X |806 |X |101 155,3|313 497,7 |623 277,9|426 827,0|0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06А0100 | | | |410 421,7|175 948,6 |332 321,1|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|06А0100. | | | | | | | | | | | | |
|Возмещение | | | | | | | | | | | | |
|затрат по | | | | | | | | | | | | |
|функционирова- | | | | | | | | | | | | |
|нию подразделе-| | | | | | | | | | | | |
|ний Казенного | | | | | | | | | | | | |
|предприятия | | | | | | | | | | | | |
|"Московская | | | | | | | | | | | | |
|энергетическая | | | | | | | | | | | | |
|дирекция" | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0100. |0402 |020 |810 |410 421,7|175 948,6 |332 321,1|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Возмещение | | | | | | | | | | |
| |етического |затрат по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |функционирова| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |нию | | | | | | | | | | |
| | |подразделений| | | | | | | | | | |
| | |Казенного | | | | | | | | | | |
| | |предприятия | | | | | | | | | | |
| | |"Московская | | | | | | | | | | |
| | |энергетичес- | | | | | | | | | | |
| | |кая дирекция"| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06А0300 | | | |614 264,0|682 464,6 |623 277,9|426 827,0|0,00 |0,00 |0,00 |
|06А0300. | | | | | | | | | | | | |
|Реализация мер | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | | | | | |
|электроснабже- | | | | | | | | | | | | |
|нием | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|инженерно- | | | | | | | | | | | | |
|коммунальной | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0300. |0402 |020 |411 |290 562,3|336 814,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |электроснабже| | | | | | | | | | |
| | |нием объектов| | | | | | | | | | |
| | |инженерно- | | | | | | | | | | |
| | |коммунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0300. |0402 |020 |244 |79 366,2 |32 152,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |электроснабже| | | | | | | | | | |
| | |нием объектов| | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0300. |0402 |806 |414 |0,0 |0,0 |623 277,9|426 827,0|0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |обеспечению | | | | | | | | | | |
| | |электроснабже| | | | | | | | | | |
| | |нием объектов| | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0300. |0402 |806 |411 |101 155,3|313 497,7 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |обеспечению | | | | | | | | | | |
| | |электроснабже| | | | | | | | | | |
| | |нием объектов| | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06А0300. |0402 |020 |810 |143 180,2|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |электроснабже| | | | | | | | | | |
| | |нием объектов| | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06Б0000 |X |X |X |1 553 |323 967,0 |117 841,4|419 658,2|465 282,1 |465 282,1 |465 282,1|
|06Б0000. | | | | | |272,4 | | | | | | |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0000 |X |020 |X |1 103 |115 780,7 |107 841,4|119 658,2|125 282,1 |125 282,1 |125 282,1|
| |топливно-энерг| | | | |689,7 | | | | | | |
| |етического | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0000 |X |806 |X |449 582,7|208 186,3 |10 000,0 |300 000,0|340 000,0 |340 000,0 |340 000,0|
| |строительства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Б0100 | | | |158 847,5|104 473,9 |107 841,4|119 658,2|125 282,1 |125 282,1 |125 282,1|
|06Б0100. | | | | | | | | | | | | |
|Актуализация | | | | | | | | | | | | |
|схем тепло-, | | | | | | | | | | | | |
|электро- и | | | | | | | | | | | | |
|внешнего | | | | | | | | | | | | |
|газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0100. |0402 |020 |244 |158 847,5|104 473,9 |107 841,4|119 658,2|125 282,1 |125 282,1 |125 282,1|
| |топливно-энерг|Актуализация | | | | | | | | | | |
| |етического |схем тепло-, | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |электро- и | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |внешнего | | | | | | | | | | |
| | |газоснабжения| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Б0200 | | | |1 394 |219 493,1 |10 000,0 |300 000,0|340 000,0 |340 000,0 |340 000,0|
|06Б0200. | | | | | |424,9 | | | | | | |
|Реализация мер | | | | | | | | | | | | |
|по обеспечению | | | | | | | | | | | | |
|теплоснабжением| | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|инженерно- | | | | | | | | | | | | |
|коммунальной | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0200. |0402 |020 |244 |200 519,5|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |теплоснабжени| | | | | | | | | | |
| | |ем объектов | | | | | | | | | | |
| | |инженерно- | | | | | | | | | | |
| | |коммунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0200. |0402 |020 |411 |86 322,7 |11 306,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |теплоснабжени| | | | | | | | | | |
| | |ем объектов | | | | | | | | | | |
| | |инженерно- | | | | | | | | | | |
| | |коммунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0200. |0402 |806 |411 |449 582,7|208 186,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |обеспечению | | | | | | | | | | |
| | |теплоснабжени| | | | | | | | | | |
| | |ем объектов | | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| | |-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | |06Б0200. |0402 |806 |414 |0,0 |0,0 |10 000,0 |300 000,0|340 000,0 |340 000,0 |340 000,0|
| | |Реализация | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |обеспечению | | | | | | | | | | |
| | |теплоснабжени| | | | | | | | | | |
| | |ем объектов | | | | | | | | | | |
| | |инженерно- | | | | | | | | | | |
| | |коммунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0200. |0402 |020 |521 |72 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |теплоснабжени| | | | | | | | | | |
| | |ем объектов | | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Б0200. |0402 |020 |810 |586 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | | | | | | |
| |етического |мер по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |теплоснабжени| | | | | | | | | | |
| | |ем объектов | | | | | | | | | | |
| | |инженерно-ком| | | | | | | | | | |
| | |мунальной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06В0000 |X |X |X |1 143 |110 270,4 |96 438,6 |10 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
|06В0000. | | | | | |765,9 | | | | | | |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|газоснабжения в| | | | | | | | | | | | |
|городе Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0000 |X |020 |X |7 508,6 |9 171,0 |9 968,6 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
| |топливно-энерг| | | | | | | | | | | |
| |етического | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0000 |X |071 |X |0,0 |0,0 |50 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0000 |X |163 |X |1 000 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |имущества | | | | |000,0 | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0000 |X |806 |X |136 257,3|101 099,4 |36 470,0 |1 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06В0100 | | | |7 508,6 |9 171,0 |9 968,6 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
|06В0100. | | | | | | | | | | | | |
|Актуализация | | | | | | | | | | | | |
|Генеральной | | | | | | | | | | | | |
|схемы | | | | | | | | | | | | |
|газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0100. |0402 |020 |244 |7 508,6 |9 171,0 |9 968,6 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
| |топливно-энерг|Актуализация | | | | | | | | | | |
| |етического |Генеральной | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |схемы | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |газоснабжения| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06В0200 | | | |1 136 |101 099,4 |86 470,0 |1 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|06В0200. | | | | | |257,3 | | | | | | |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер | | | | | | | | | | | | |
|по развитию | | | | | | | | | | | | |
|газового | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0200. |0402 |163 |422 |1 000 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского |Реализация | | | |000,0 | | | | | | |
| |имущества |комплекса | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |газового | | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0200. |0402 |071 |451 |0,0 |0,0 |50 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского |Реализация | | | | | | | | | | |
| |имущества |комплекса | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |газового | | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0200. |0402 |806 |411 |136 257,3|101 099,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |газового | | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06В0200. |0402 |806 |414 |0,0 |0,0 |36 470,0 |1 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |газового | | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06Г0000 |X |X |X |540 106,2|1 273 |732 630,7|905 000,0|1 116 |1 116 |1 116 |
|06Г0000. | | | | | | |490,5 | | |185,6 |185,6 |185,6 |
|Развитие и | | | | | | | | | | | | |
|модернизация | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|коллекторного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Г0000 |X |806 |X |540 106,2|1 273 |732 630,7|905 000,0|1 116 |1 116 |1 116 |
| |строительства | | | | | |490,5 | | |185,6 |185,6 |185,6 |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Г0100 | | | |540 106,2|1 273 |732 630,7|905 000,0|1 116 |1 116 |1 116 |
|06Г0100. | | | | | | |490,5 | | |185,6 |185,6 |185,6 |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
|направленных на| | | | | | | | | | | | |
|развитие | | | | | | | | | | | | |
|коллекторного | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Г0100. |0402 |806 |411 |489 128,3|1 174 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | |678,5 | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на развитие | | | | | | | | | | |
| | |коллекторного| | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Г0100. |0502 |806 |411 |50 977,9 |98 812,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на развитие | | | | | | | | | | |
| | |коллекторного| | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Г0100. |0402 |806 |414 |0,0 |0,0 |732 630,7|905 000,0|1 116 |1 116 |1 116 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | |185,6 |185,6 |185,6 |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на развитие | | | | | | | | | | |
| | |коллекторного| | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06Д0000 |X |X |X |4 979 |3 939 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |
|06Д0000. | | | | | |894,2 |626,3 |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 |
|Развитие и | | | | | | | | | | | | |
|модернизация | | | | | | | | | | | | |
|водопроводно- | | | | | | | | | | | | |
|канализационного | | | | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы и| | | | | | | | | | | | |
|систем | | | | | | | | | | | | |
|технического | | | | | | | | | | | | |
|водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Д0000 |Х |071 |Х |0,0 |500 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского | | | | | | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Д0000 |X |806 |X |4 979 |3 439 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |
| |строительства | | | | |894,2 |626,3 |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Д0100 | | | |4 979 |3 939 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |
|06Д0100. | | | | | |894,2 |626,3 |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
|направленных на| | | | | | | | | | | | |
|развитие | | | | | | | | | | | | |
|водопроводно- | | | | | | | | | | | | |
|канализационного | | | | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Д0100. |0502 |806 |411 |4 979 |3 439 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | |894,2 |626,3 | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на развитие | | | | | | | | | | |
| | |водопроводно-| | | | | | | | | | |
| | |канализационн| | | | | | | | | | |
| | |ого хозяйства| | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Д0100. |0502 |806 |414 |0,0 |0,0 |3 888 |4 394 |2 403 |2 403 |2 403 |
| |строительства |Реализация | | | | | |905,1 |936,2 |735,2 |735,2 |735,2 |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на развитие | | | | | | | | | | |
| | |водопроводно-| | | | | | | | | | |
| | |канализационн| | | | | | | | | | |
| | |ого хозяйства| | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Д0100. |0502 |071 |450 |0,0 |500 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |городского |Реализация | | | | | | | | | | |
| |имущества |комплекса | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на развитие | | | | | | | | | | |
| | |водопроводно-| | | | | | | | | | |
| | |канализационн| | | | | | | | | | |
| | |ого | | | | | | | | | | |
| | |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06Е0000 |X |X |X |8 273 |8 291 |7 467 |8 407 |10 180 |10 180 |10 180 |
|06Е0000. | | | | | |504,1 |482,2 |442,9 |679,5 |087,4 |087,4 |087,4 |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|и модернизация | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|поверхностного | | | | | | | | | | | | |
|стока | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0000 |X |778 |X |4 151 |6 193 |6 213 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |
| |жилищно-коммун| | | | |651,9 |838,1 |337,5 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |
| |ального | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-| | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0000 |X |806 |X |4 121 |2 097 |1 254 |2 262 |4 034 |4 034 |4 034 |
| |строительства | | | | |852,2 |644,1 |105,4 |442,0 |849,9 |849,9 |849,9 |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Е0100 | | | |4 101 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |
|06Е0100. | | | | | |897,7 |144,2 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |
|Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
|поверхностных | | | | | | | | | | | | |
|сточных вод | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0100. |0503 |778 |244 |4 101 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |6 145 |
| |жилищно-коммун|Водоотведение| | | |897,7 |144,2 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |237,5 |
| |ального |поверхностных| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |сточных вод | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-| | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Е0300 | | | |4 171 |2 099 |1 254 |2 262 |4 034 |4 034 |4 034 |
|06Е0300. | | | | | |606,4 |438,2 |105,4 |442,0 |849,9 |849,9 |849,9 |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер | | | | | | | | | | | | |
|по развитию | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|поверхностного | | | | | | | | | | | | |
|стока | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0300. |0503 |778 |411 |2 235,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Реализация | | | | | | | | | | |
| |ального |комплекса | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |мер по | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|развитию | | | | | | | | | | |
| |ва города |объектов | | | | | | | | | | |
| |Москвы |водоотведения| | | | | | | | | | |
| | |поверхностно-| | | | | | | | | | |
| | |го стока | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0300. |0503 |806 |411 |4 121 |2 097 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | |852,2 |644,1 | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |объектов | | | | | | | | | | |
| | |водоотведения| | | | | | | | | | |
| | |поверхностно-| | | | | | | | | | |
| | |го стока | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0300. |0503 |806 |414 |0,0 |0,0 |1 254 |2 262 |4 034 |4 034 |4 034 |
| |строительства |Реализация | | | | | |105,4 |442,0 |849,9 |849,9 |849,9 |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |объектов | | | | | | | | | | |
| | |водоотведения| | | | | | | | | | |
| | |поверхностно-| | | | | | | | | | |
| | |го стока | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0300. |0503 |778 |243 |0,0 |1 794,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Реализация | | | | | | | | | | |
| |ального |комплекса | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |мер по | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|развитию | | | | | | | | | | |
| |ва |объектов | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |водоотведения| | | | | | | | | | |
| | |поверхностно-| | | | | | | | | | |
| | |го стока | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0300. |0503 |778 |244 |47 518,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Реализация | | | | | | | | | | |
| |ального |комплекса | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |мер по | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|развитию | | | | | | | | | | |
| |ва города |объектов | | | | | | | | | | |
| |Москвы |водоотведения| | | | | | | | | | |
| | |поверхностно-| | | | | | | | | | |
| | |го стока | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Е0800 | | | |0,0 |46 899,8 |68 100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|06Е0800. | | | | | | | | | | | | |
|Субсидия | | | | | | | | | | | | |
|Государствен- | | | | | | | | | | | | |
|ному | | | | | | | | | | | | |
|унитарному | | | | | | | | | | | | |
|предприятию | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | | | | | |
|московских | | | | | | | | | | | | |
|водоотводящих | | | | | | | | | | | | |
|систем | | | | | | | | | | | | |
|"Мосводосток" с| | | | | | | | | | | | |
|целью | | | | | | | | | | | | |
|возмещения | | | | | | | | | | | | |
|затрат, | | | | | | | | | | | | |
|связанных с | | | | | | | | | | | | |
|проведением | | | | | | | | | | | | |
|оценки | | | | | | | | | | | | |
|безопасности | | | | | | | | | | | | |
|выявленных | | | | | | | | | | | | |
|бесхозяйных | | | | | | | | | | | | |
|гидротехничес- | | | | | | | | | | | | |
|ких | | | | | | | | | | | | |
|сооружений и их| | | | | | | | | | | | |
|временным | | | | | | | | | | | | |
|содержанием | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Е0800. |0503 |778 |810 |0,0 |46 899,8 |68 100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Субсидия | | | | | | | | | | |
| |ального |Государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ому | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|унитарному | | | | | | | | | | |
| |ва города |предприятию | | | | | | | | | | |
| |Москвы |города | | | | | | | | | | |
| | |Москвы по | | | | | | | | | | |
| | |эксплуатации | | | | | | | | | | |
| | |московских | | | | | | | | | | |
| | |водоотводящих| | | | | | | | | | |
| | |систем | | | | | | | | | | |
| | |"Мосводосток"| | | | | | | | | | |
| | |с целью | | | | | | | | | | |
| | |возмещения | | | | | | | | | | |
| | |затрат, | | | | | | | | | | |
| | |связанных с | | | | | | | | | | |
| | |проведением | | | | | | | | | | |
| | |оценки | | | | | | | | | | |
| | |безопасности | | | | | | | | | | |
| | |выявлены | | | | | | | | | | |
| | |бесхозяйных | | | | | | | | | | |
| | |гидротехничес| | | | | | | | | | |
| | |ких | | | | | | | | | | |
| | |сооружений их| | | | | | | | | | |
| | |временным | | | | | | | | | | |
| | |содержанием | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06Ж0000 |X |X |X |10 115 |13 250 |8 881 |7 846 |7 841 |7 841 |7 841 |
|06Ж0000. | | | | | |627,5 |460,5 |856,2 |887,7 |263,8 |263,8 |263,8 |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|единой | | | | | | | | | | | | |
|светоцветовой | | | | | | | | | | | | |
|среды города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0000 |X |020 |X |9 395 |12 320 |8 881 |7 846 |7 841 |7 841 |7 841 |
| |топливно-энерг| | | | |400,2 |439,2 |856,2 |887,7 |263,8 |263,8 |263,8 |
| |етического | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0000 |X |813 |X |720 227,3|930 021,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |средств | | | | | | | | | | | |
| |массовой | | | | | | | | | | | |
| |информации и | | | | | | | | | | | |
| |рекламы города| | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0100 | | | |3 049 |1 934 |2 412 |2 017 |1 846 |1 846 |1 846 |
|06Ж0100. | | | | | |745,9 |883,9 |555,0 |425,5 |271,4 |271,4 |271,4 |
|Содержание | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|наружного | | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0100. |0503 |020 |244 |3 049 |1 934 |2 412 |2 017 |1 846 |1 846 |1 846 |
| |топливно-энерг|Содержание | | | |745,9 |883,9 |555,0 |425,5 |271,4 |271,4 |271,4 |
| |етического |объектов | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |наружного | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |освещения | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0200 | | | |942 391,3|1 167 |799 980,0|675 431,8|680 000,0 |680 000,0 |680 000,0|
|06Ж0200. Ремонт| | | | | | |979,7 | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|наружного | | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0200. |0503 |020 |244 |942 391,3|1 167 |799 980,0|675 431,8|680 000,0 |680 000,0 |680 000,0|
| |топливно-энерг|Ремонт | | | | |979,7 | | | | | |
| |етического |объектов | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |наружного | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |освещения | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0300. | | | |410 017,8|465 728,5 |926 664,1|726 664,1|888 177,2 |888 177,2 |888 177,2|
|06Ж0300. | | | | | | | | | | | | |
|Содержание | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественного| | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0300. |0503 |020 |244 |410 017,8|465 728,5 |926 664,1|726 664,1|888 177,2 |888 177,2 |888 177,2|
| |топливно-энерг|Содержание | | | | | | | | | | |
| |етического |объектов | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |архитектурно-| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |художественно| | | | | | | | | | |
| | |го освещения | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0400. | | | |12 566,2 |15 026,6 |200 000,0|16 551,1 |16 000,0 |16 000,0 |16 000,0 |
|06Ж0400. | | | | | | | | | | | | |
|Ремонт объектов| | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественного| | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0400. |0503 |020 |244 |12 566,2 |15 026,6 |200 000,0|16 551,1 |16 000,0 |16 000,0 |16 000,0 |
| |топливно-энерг|Ремонт | | | | | | | | | | |
| |етического |объектов | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |архитектурно-| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |художественно| | | | | | | | | | |
| | |го освещения | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0500 | | | |4 864 |6 798 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |
|06Ж0500. | | | | | |966,4 |763,9 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|совершенствова-| | | | | | | | | | | | |
|нию наружного | | | | | | | | | | | | |
|освещения и | | | | | | | | | | | | |
|развитию | | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | | | | | |
|подсветки | | | | | | | | | | | | |
|города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0500. |0402 |020 |411 |4 864 |6 798 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | |966,4 |763,9 | | | | | |
| |етического |комплекса | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |мер по | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |совершенствов| | | | | | | | | | |
| | |анию | | | | | | | | | | |
| | |наружного | | | | | | | | | | |
| | |освещения и | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |архитектурно-| | | | | | | | | | |
| | |художествен- | | | | | | | | | | |
| | |ной подсветки| | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0500. |0402 |020 |244 |0,0 |0,0 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |
| |топливно-энерг|Реализация | | | | | |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |
| |етического |комплекса мер| | | | | | | | | | |
| |хозяйства |по | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |совершенствов| | | | | | | | | | |
| | |анию | | | | | | | | | | |
| | |наружного | | | | | | | | | | |
| | |освещения и | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |архитектурно-| | | | | | | | | | |
| | |художествен- | | | | | | | | | | |
| | |ной подсветки| | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0600 | | | |720 227,3|1 048 |414 715,2|464 715,2|464 715,2 |464 715,2 |464 715,2|
|06Ж0600. | | | | | | |010,2 | | | | | |
|Праздничное | | | | | | | | | | | | |
|световое | | | | | | | | | | | | |
|оформление | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0600. |0503 |020 |244 |0,0 |117 988,9 |414 715,2|464 715,2|464 715,2 |464 715,2 |464 715,2|
| |топливно-энерг|Праздничное | | | | | | | | | | |
| |етического |световое | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |оформление | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |города Москвы| | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0600. |0412 |813 |244 |720 227,3|930 021,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |средств |Праздничное | | | | | | | | | | |
| |массовой |световое | | | | | | | | | | |
| |информации и |оформление | | | | | | | | | | |
| |рекламы города|города Москвы| | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0800 | | | |115 712,6|231 476,6 |344 116,1|350 000,0|350 000,0 |350 000,0 |350 000,0|
|06Ж0800. | | | | | | | | | | | | |
|Возмещение | | | | | | | | | | | | |
|затрат | | | | | | | | | | | | |
|Государственно-| | | | | | | | | | | | |
|му унитарному | | | | | | | | | | | | |
|предприятию | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|"Моссвет" по | | | | | | | | | | | | |
|осуществлению | | | | | | | | | | | | |
|технического | | | | | | | | | | | | |
|надзора за | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатацией и| | | | | | | | | | | | |
|ремонтом | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | |
|наружного | | | | | | | | | | | | |
|освещения и | | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | | | | | |
|подсветки | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0800. |0503 |020 |810 |115 712,6|231 476,6 |344 116,1|350 000,0|350 000,0 |350 000,0 |350 000,0|
| |топливно-энерг|Возмещение | | | | | | | | | | |
| |етического |затрат | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |Государственн| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ому | | | | | | | | | | |
| | |унитарному | | | | | | | | | | |
| | |предприятию | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| | |"Моссвет" по | | | | | | | | | | |
| | |осуществлению| | | | | | | | | | |
| | |технического | | | | | | | | | | |
| | |надзора за | | | | | | | | | | |
| | |эксплуатацией| | | | | | | | | | |
| | |и ремонтом | | | | | | | | | | |
| | |объектов | | | | | | | | | | |
| | |наружного | | | | | | | | | | |
| | |освещения и | | | | | | | | | | |
| | |архитектурно-| | | | | | | | | | |
| | |художествен- | | | | | | | | | | |
| | |ной подсветки| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Ж0900 | | | |0,0 |1 588 |1 783 |1 596 |1 596 |1 596 |1 596 |
|06Ж0900. | | | | | | |591,1 |825,8 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |
|Возмещение | | | | | | | | | | | | |
|затрат | | | | | | | | | | | | |
|Государственно-| | | | | | | | | | | | |
|му | | | | | | | | | | | | |
|унитарному | | | | | | | | | | | | |
|предприятию | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|"Моссвет" на | | | | | | | | | | | | |
|оплату | | | | | | | | | | | | |
|электрической | | | | | | | | | | | | |
|энергии, | | | | | | | | | | | | |
|потребляемой | | | | | | | | | | | | |
|установками | | | | | | | | | | | | |
|наружного | | | | | | | | | | | | |
|освещения, | | | | | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | | | | | |
|подсветки, | | | | | | | | | | | | |
|праздничной | | | | | | | | | | | | |
|иллюминации | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы, | | | | | | | | | | | | |
|находящимися на| | | | | | | | | | | | |
|праве | | | | | | | | | | | | |
|хозяйственного | | | | | | | | | | | | |
|ведения | | | | | | | | | | | | |
|Государственно-| | | | | | | | | | | | |
|го унитарного | | | | | | | | | | | | |
|предприятия | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|"Моссвет" | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Ж0900. |0503 |020 |810 |0,0 |1 588 |1 783 |1 596 |1 596 |1 596 |1 596 |
| |топливно-энерг|Возмещение | | | | |591,1 |825,8 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |
| |етического |затрат | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |Государственн| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ому | | | | | | | | | | |
| | |унитарному | | | | | | | | | | |
| | |предприятию | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| | |"Моссвет" на | | | | | | | | | | |
| | |оплату | | | | | | | | | | |
| | |электрической| | | | | | | | | | |
| | |энергии, | | | | | | | | | | |
| | |потребляемой | | | | | | | | | | |
| | |установками | | | | | | | | | | |
| | |наружного | | | | | | | | | | |
| | |освещения, | | | | | | | | | | |
| | |архитектурно-| | | | | | | | | | |
| | |художествен- | | | | | | | | | | |
| | |ной подсветки, | | | | | | | | | |
| | |праздничной | | | | | | | | | | |
| | |иллюминации | | | | | | | | | | |
| | |города | | | | | | | | | | |
| | |Москвы, | | | | | | | | | | |
| | |находящимися | | | | | | | | | | |
| | |на праве | | | | | | | | | | |
| | |хозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | |ного ведения | | | | | | | | | | |
| | |Государствен-| | | | | | | | | | |
| | |ного | | | | | | | | | | |
| | |унитарного | | | | | | | | | | |
| | |предприятия | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| | |"Моссвет" | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06З0000 |X |X |X |634 151,0|559 676,4 |663 846,4|588 228,9|588 228,9 |588 228,9 |588 228,9|
|06З0000. | | | | | | | | | | | | |
|Развитие сети | | | | | | | | | | | | |
|общественных | | | | | | | | | | | | |
|туалетов | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0000 |X |778 |X |634 151,0|559 676,4 |663 846,4|588 228,9|588 228,9 |588 228,9 |588 228,9|
| |жилищно-коммун| | | | | | | | | | | |
| |ального | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-| | | | | | | | | | | |
| |ва | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06З0100 | | | |604 224,2|527 392,2 |631 195,8|555 578,3|555 578,3 |555 578,3 |555 578,3|
|06З0100. | | | | | | | | | | | | |
|Эксплуатация и | | | | | | | | | | | | |
|ремонт | | | | | | | | | | | | |
|общественных | | | | | | | | | | | | |
|туалетов | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0100. |0503 |778 |243 |69 325,2 |29 755,7 |38 552,3 |27 911,6 |27 911,6 |27 911,6 |27 911,6 |
| |жилищно-коммун|Эксплуатация | | | | | | | | | | |
| |ального |и ремонт | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |общественных | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|туалетов | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0100. |0503 |778 |244 |534 899,0|497 636,5 |592 643,5|527 666,7|527 666,7 |527 666,7 |527 666,7|
| |жилищно-коммун|Эксплуатация | | | | | | | | | | |
| |ального |и ремонт | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |общественных | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|туалетов | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06З0300 | | | |29 926,8 |32 284,2 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |
|06З0300. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственным| | | | | | | | | | | | |
|и учреждениями | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06З0381 | | | |29 926,8 |32 284,2 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |
|06З0381. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственным| | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|казенных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0381. |0505 |778 |111 |26 815,2 |27 791,1 |26 889,0 |26 889,0 |26 889,0 |26 889,0 |26 889,0 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государствен-| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ными | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государствен-| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ных услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государствен-| | | | | | | | | | |
| | |ных казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0381. |0505 |778 |242 |0,0 |215,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-комму-|Оказание | | | | | | | | | | |
| |нального |государствен-| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ными | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государствен-| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ных услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государствен-| | | | | | | | | | |
| | |ных казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0381. |0505 |778 |244 |3 095,2 |4 193,6 |5 659,5 |5 659,5 |5 659,5 |5 659,5 |5 659,5 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государственн| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06З0381. |0505 |778 |852 |16,4 |84,0 |102,1 |102,1 |102,1 |102,1 |102,1 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государственн| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06И0000 |X |X |X |8 775 |13 993 |10 624 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |
|06И0000. | | | | | |221,1 |862,7 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |
|Развитие | | | | | | | | | | | | |
|инженерных | | | | | | | | | | | | |
|коммуникаций | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0000 |X |806 |X |8 775 |13 965 |10 274 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |
| |строительства | | | | |221,1 |882,6 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0000 |Х |509 |Х |0,0 |27 980,1 |350 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |развития новых| | | | | | | | | | | |
| |территорий | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06И0100 | | | |8 775 |13 993 |10 624 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |
|06И0100. | | | | | |221,1 |862,7 |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|развитию | | | | | | | | | | | | |
|коммунально- | | | | | | | | | | | | |
|инженерной | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0100. |0502 |806 |411 |8 775 |6 483 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | |221,1 |591,6 | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |коммунально- | | | | | | | | | | |
| | |инженерной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструктур| | | | | | | | | | |
| | |ы | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0100. |0502 |806 |421 |0,0 |7 482 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | |291,0 | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |коммунально- | | | | | | | | | | |
| | |инженерной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0100. |0502 |806 |414 |0,0 |0,0 |10 274 |14 874 |12 448 |12 448 |12 448 |
| |строительства |Реализация | | | | | |740,7 |097,1 |214,5 |214,5 |214,5 |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |коммунально- | | | | | | | | | | |
| | |инженерной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0100. |0502 |509 |411 |0,0 |27 980,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |развития новых|Реализация | | | | | | | | | | |
| |территорий |комплекса | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |коммунально- | | | | | | | | | | |
| | |инженерной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06И0100. |0502 |509 |414 |0,0 |0,0 |350 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |развития новых|Реализация | | | | | | | | | | |
| |территорий |комплекса | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |мер по | | | | | | | | | | |
| | |развитию | | | | | | | | | | |
| | |коммунально- | | | | | | | | | | |
| | |инженерной | | | | | | | | | | |
| | |инфраструкту-| | | | | | | | | | |
| | |ры | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06К0000 |Х |Х |Х |626 939,0|439 207,0 |363 572,5|363 572,5|363 572,5 |363 572,5 |363 572,5|
|06К0000. | | | | | | | | | | | | |
|Энергосбереже- | | | | | | | | | | | | |
|ние | | | | | | | | | | | | |
|по объектам | | | | | | | | | | | | |
|Департамента | | | | | | | | | | | | |
|топливно- | | | | | | | | | | | | |
|энергетического| | | | | | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0000 |Х |020 |Х |626 939,0|439 207,0 |363 572,5|363 572,5|363 572,5 |363 572,5 |363 572,5|
| |топливно-энерг| | | | | | | | | | | |
| |етического | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06К0100 | | | |567 552,5|380 877,5 |303 067,5|303 067,5|303 067,5 |303 067,5 |303 067,5|
|06К0100. | | | | | | | | | | | | |
|Мероприятия, | | | | | | | | | | | | |
|направленные на| | | | | | | | | | | | |
|энергосбереже- | | | | | | | | | | | | |
|ние | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | |
|энергоэффектив-| | | | | | | | | | | | |
|ность | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0100. |0402 |020 |244 |567 552,5|380 877,5 |303 067,5|303 067,5|303 067,5 |303 067,5 |303 067,5|
| |топливно-энерг|Мероприятия, | | | | | | | | | | |
| |етического |направленные | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |на | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |энергосбереже| | | | | | | | | | |
| | |ние и | | | | | | | | | | |
| | |энергоэффекти| | | | | | | | | | |
| | |вность | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06К0200 | | | |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
|06К0200. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственны-| | | | | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0200. |0402 |020 | |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
| |топливно-энерг|Оказание | | | | | | | | | | |
| |етического |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства |ыми | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |учреждениями | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых учреждений| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06К0281 | | | |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
|06К0281. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственны-| | | | | | | | | | | | |
|ми учреждениями| | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|казенных | | | | | | | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0281. |0402 |020 |111 |47 295,0 |49 417,4 |49 041,2 |50 360,2 |50 547,6 |50 547,6 |50 547,6 |
| |топливно-энерг|Оказание | | | | | | | | | | |
| |етического |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства |ыми | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |учреждениями | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0281. |0402 |020 |242 |0,0 |123,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |топливно-энерг|Оказание | | | | | | | | | | |
| |етического |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства |ыми | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |учреждениями | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0281. |0402 |020 |244 |7 950,4 |4 978,8 |7 302,8 |5 983,8 |5 795,4 |5 795,4 |5 795,4 |
| |топливно-энерг|Оказание | | | | | | | | | | |
| |етического |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства |ыми | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |учреждениями | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0281. |0402 |020 |852 |1,6 |2,5 |21,0 |21,0 |22,0 |22,0 |22,0 |
| |топливно-энерг|Оказание | | | | | | | | | | |
| |етического |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства |ыми | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |учреждениями | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06К0300 | | | |4 139,5 |3 807,5 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |
|06К0300. | | | | | | | | | | | | |
|Научно- | | | | | | | | | | | | |
|исследователь- | | | | | | | | | | | | |
|ские разработки| | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|стимулированию | | | | | | | | | | | | |
|энергетической | | | | | | | | | | | | |
|и экологической| | | | | | | | | | | | |
|эффективности | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06К0300. |0602 |020 |241 |4 139,5 |3 807,5 |4 140,0 |4 140,00 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |
| |топливно-энерг|Научно-исслед| | | | | | | | | | |
| |етического |овательские | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |разработки по| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |стимулирова- | | | | | | | | | | |
| | |нию | | | | | | | | | | |
| | |энергетичес- | | | | | | | | | | |
| | |кой и | | | | | | | | | | |
| | |экологической| | | | | | | | | | |
| | |эффективности| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Подпрограмма |Всего |06Л0000 |Х |Х |Х |6 818 |5 518 |10 196 |9 917 |9 774 |9 774 |9 774 |
|06Л0000. | | | | | |879,9 |377,2 |522,8 |928,5 |932,7 |932,7 |932,7 |
|Мероприятия в | | | | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | | | | |
|обращения с | | | | | | | | | | | | |
|отходами и | | | | | | | | | | | | |
|противооползне-| | | | | | | | | | | | |
|вые работы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0000 |Х |778 |Х |5 038 |5 136 |9 494 |9 325 |9 425 |9 425 |9 425 |
| |жилищно-коммун| | | | |273,8 |050,5 |303,8 |376,1 |471,1 |471,1 |471,1 |
| |ального | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-| | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0000 |Х |806 |Х |1 752 |349 526,7 |671 433,6|563 090,8|320 000,0 |320 000,0 |320 000,0|
| |строительства | | | | |229,8 | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |901 |Х |3 454,3 |3 315,8 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |
| |Восточного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |911 |Х |5 035,4 |4 509,2 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |
| |Западного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |921 |Х |197,8 |6 302,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |
| |Зеленоградско-| | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |931 |Х |2 008,3 |1 884,9 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |
| |Северного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |941 |Х |7 141,1 |7 638,3 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |
| |Северо-Восточн| | | | | | | | | | | |
| |ого | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |951 |Х |2 014,1 |1 853,1 |2 419,5 |1 095,7 |1 095,7 |1 095,7 |1 095,7 |
| |Северо-Западно| | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |961 |Х |806,9 |610,1 |732,3 |732,3 |732,3 |732,3 |732,3 |
| |Центрального | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |971 |Х |4 537,5 |3 860,7 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |
| |Юго- | | | | | | | | | | | |
| |Восточного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |981 |Х |1 580,1 |1 387,5 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |
| |Юго-Западного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0000 |Х |991 |Х |1 600,8 |1 437,6 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |
| |Южного | | | | | | | | | | | |
| |административн| | | | | | | | | | | |
| |ого округа | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0100 | | | |26 951,2 |27 021,0 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |
|06Л0100. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственны-| | | | | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0181 | | | |26 951,2 |27 021,0 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |
|06Л0181. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственны-| | | | | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|казенных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0181. |0505 |778 |111 |24 138,0 |24 195,5 |23 577,2 |23 577,2 |23 577,2 |23 577,2 |23 577,2 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государственн| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0181. |0505 |778 |242 |0,0 |94,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государственн| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0181. |0505 |778 |852 |43,6 |17,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государственн| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0181. |0505 |778 |244 |2 769,6 |2 713,9 |3 852,2 |3 852,2 |3 852,2 |3 852,2 |3 852,2 |
| |жилищно-коммун|Оказание | | | | | | | | | | |
| |ального |государственн| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|учреждениями | | | | | | | | | | |
| |ва города |государственн| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0200 | | | |2 576 |2 155 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |
|06Л0200. | | | | | |231,7 |378,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |
|Промышленная | | | | | | | | | | | | |
|переработка | | | | | | | | | | | | |
|твердых бытовых| | | | | | | | | | | | |
|отходов, | | | | | | | | | | | | |
|образуемых | | | | | | | | | | | | |
|населением, а | | | | | | | | | | | | |
|также | | | | | | | | | | | | |
|возмещение | | | | | | | | | | | | |
|затрат по | | | | | | | | | | | | |
|оплате за | | | | | | | | | | | | |
|негативное | | | | | | | | | | | | |
|воздействие на | | | | | | | | | | | | |
|окружающую | | | | | | | | | | | | |
|среду по | | | | | | | | | | | | |
|отходам, | | | | | | | | | | | | |
|вывозимым из | | | | | | | | | | | | |
|домовладений | | | | | | | | | | | | |
|(от населения),| | | | | | | | | | | | |
|Государственным| | | | | | | | | | | | |
|унитарным | | | | | | | | | | | | |
|предприятием | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|"Экотехпром" | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0200 |0502 |778 |810 |2 576 |2 155 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |1 875 |
| |жилищно-коммун| | | | | | | | | | | |
| |ального | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-| | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| | |-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | |Промышленная | | | |231,7 |378,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |186,7 |
| | |переработка | | | | | | | | | | |
| | |твердых | | | | | | | | | | |
| | |бытовых | | | | | | | | | | |
| | |отходов, | | | | | | | | | | |
| | |образуемых | | | | | | | | | | |
| | |населением, | | | | | | | | | | |
| | |а также | | | | | | | | | | |
| | |возмещение | | | | | | | | | | |
| | |затрат по | | | | | | | | | | |
| | |оплате за | | | | | | | | | | |
| | |негативное | | | | | | | | | | |
| | |воздействие | | | | | | | | | | |
| | |на | | | | | | | | | | |
| | |окружающую | | | | | | | | | | |
| | |среду по | | | | | | | | | | |
| | |отходам, | | | | | | | | | | |
| | |вывозимым из | | | | | | | | | | |
| | |домовладений | | | | | | | | | | |
| | |(от | | | | | | | | | | |
| | |населения), | | | | | | | | | | |
| | |Государственн| | | | | | | | | | |
| | |ым | | | | | | | | | | |
| | |унитарным | | | | | | | | | | |
| | |предприятие м| | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| | |"Экотехпром" | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0300 | | | |779 623,3|538 659,9 |598 207,6|598 207,6|598 207,6 |598 207,6 |598 207,6|
|06Л0300. | | | | | | | | | | | | |
|Промышленная | | | | | | | | | | | | |
|переработка | | | | | | | | | | | | |
|твердых бытовых| | | | | | | | | | | | |
|отходов, | | | | | | | | | | | | |
|образуемых | | | | | | | | | | | | |
|населением, | | | | | | | | | | | | |
|Обществом с | | | | | | | | | | | | |
|ограниченной | | | | | | | | | | | | |
|ответственнос- | | | | | | | | | | | | |
|тью | | | | | | | | | | | | |
|"ЕФН-Экотехпром| | | | | | | | | | | | |
|МСЗ 3" | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0300. |0502 |778 |810 |779 623,3|538 659,9 |598 207,6|598 207,6|598 207,6 |598 207,6 |598 207,6|
| |жилищно-коммун|Промышленная | | | | | | | | | | |
| |ального |переработка | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |твердых | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|бытовых | | | | | | | | | | |
| |ва города |отходов, | | | | | | | | | | |
| |Москвы |образуемых | | | | | | | | | | |
| | |населением, | | | | | | | | | | |
| | |Обществом с | | | | | | | | | | |
| | |ограниченной | | | | | | | | | | |
| | |ответственнос| | | | | | | | | | |
| | |тью "ЕФН- | | | | | | | | | | |
| | |Экотехпром | | | | | | | | | | |
| | |МСЗ 3" | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0400 | | | |300 659,1|213 767,1 |308 896,3|308 896,3|308 896,3 |308 896,3 |308 896,3|
|06Л0400. | | | | | | | | | | | | |
|Расходы на | | | | | | | | | | | | |
|транспортировку| | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | |
|обезвреживание | | | | | | | | | | | | |
|медицинских | | | | | | | | | | | | |
|отходов | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0400. |0602 |778 |244 |300 659,1|213 767,1 |308 896,3|308 896,3|308 896,3 |308 896,3 |308 896,3|
| |жилищно-коммун|Расходы на | | | | | | | | | | |
| |ального |транспортиров| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |ку и | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|обезврежива- | | | | | | | | | | |
| |ва города |ние медицинс-| | | | | | | | | | |
| |Москвы |ких отходов | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0500 | | | |1 087 |936 215,4 |940 920,0|940 920,0|940 920,0 |940 920,0 |940 920,0|
|06Л0500. | | | | | |664,5 | | | | | | |
|Мероприятия по | | | | | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | | | | | |
|радиационной | | | | | | | | | | | | |
|безопасности | | | | | | | | | | | | |
|населения | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0500. |0602 |778 |244 |1 087 |936 215,4 |940 920,0|940 920,0|940 920,0 |940 920,0 |940 920,0|
| |жилищно-коммун|Мероприятия | | | |664,5 | | | | | | |
| |ального |по | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |обеспечению | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|радиационной | | | | | | | | | | |
| |ва города |безопасности | | | | | | | | | | |
| |Москвы |населения | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0600 | | | |106 706,2|108 946,2 |117 117,1|117 117,1|117 117,1 |117 117,1 |117 117,1|
|06Л0600. | | | | | | | | | | | | |
|Мероприятия по | | | | | | | | | | | | |
|очистке | | | | | | | | | | | | |
|промливневых | | | | | | | | | | | | |
|стоков | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0600. |0503 |778 |244 |106 706,2|108 946,2 |117 117,1|117 117,1|117 117,1 |117 117,1 |117 117,1|
| |жилищно-коммун|Мероприятия | | | | | | | | | | |
| |ального |по очистке | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |промливневых | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|стоков | | | | | | | | | | |
| |ва города | | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0800 | | | |28 376,3 |32 800,0 |30 785,4 |29 461,6 |29 461,6 |29 461,6 |29 461,6 |
|06Л0800. | | | | | | | | | | | | |
|Вывоз и | | | | | | | | | | | | |
|хранение | | | | | | | | | | | | |
|автотранспорт- | | | | | | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | | | | | |
|средств, | | | | | | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | | | | | | |
|утилизации | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0801 | | | |28 376,3 |32 800,0 |27 715,7 |28 004,7 |28 004,7 |28 004,7 |28 004,7 |
|06Л0801. | | | | | | | | | | | | |
|Вывоз и | | | | | | | | | | | | |
|хранение | | | | | | | | | | | | |
|автотранспорт- | | | | | | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | | | | | |
|средств, | | | | | | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | | | | | | |
|утилизации | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |901 |244 |3 454,3 |3 315,8 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |4 529,1 |
| |Восточного |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |административн|хранение | | | | | | | | | | |
| |ого округа |автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ных средств, | | | | | | | | | | |
| | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |911 |244 |5 035,4 |4 509,2 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |4 531,9 |
| |Западного |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |административн|хранение | | | | | | | | | | |
| |ого округа |автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ных средств, | | | | | | | | | | |
| | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |921 |244 |197,8 |6 302,8 |0,0 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |1 612,8 |
| |Зеленоградско-|Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |го |хранение | | | | | | | | | | |
| |административн|автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |ого округа |ных средств, | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |931 |244 |2 008,3 |1 884,9 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |3 400,0 |
| |Северного |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |административн|хранение | | | | | | | | | | |
| |ого округа |автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ных средств, | | | | | | | | | | |
| | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |941 |244 |7 141,1 |7 638,3 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |6 459,9 |
| |Северо-Восточн|Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |ого |хранение | | | | | | | | | | |
| |административн|автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |ого округа |ных средств, | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |951 |244 |2 014,1 |1 853,1 |2 419,5 |1 095,7 |1 095,7 |1 095,7 |1 095,7 |
| |Северо-Западно|Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |го |хранение | | | | | | | | | | |
| |административн|автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |ого округа |ных средств, | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |961 |244 |806,9 |610,1 |732,3 |732,3 |732,3 |732,3 |732,3 |
| |Центрального |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |административн|хранение | | | | | | | | | | |
| |ого округа |автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ных средств, | | | | | | | | | | |
| | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |971 |244 |4 537,5 |3 860,7 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |4 190,2 |
| |Юго- |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |Восточного |хранение | | | | | | | | | | |
| |административн|автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |ого округа |ных средств, | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |981 |244 |1 580,1 |1 387,5 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |1 452,8 |
| |Юго-Западного |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |административн|хранение | | | | | | | | | | |
| |ого округа |автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ных средств, | | | | | | | | | | |
| | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0801. |0503 |991 |244 |1 600,8 |1 437,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Южного |Вывоз и | | | | | | | | | | |
| |административн|хранение | | | | | | | | | | |
| |ого округа |автотранспорт| | | | | | | | | | |
| |города Москвы |ных средств, | | | | | | | | | | |
| | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0881 | | | |0,0 |0,0 |3 069,7 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |
|06Л0881. | | | | | | | | | | | | |
|Оказание | | | | | | | | | | | | |
|государственны-| | | | | | | | | | | | |
|ми | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|услуг, | | | | | | | | | | | | |
|выполнение | | | | | | | | | | | | |
|работ, | | | | | | | | | | | | |
|финансовое | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | |
|государственных| | | | | | | | | | | | |
|казенных | | | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0881. |0503 |921 |611 |0,0 |0,0 |1 612,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Зеленоградско-|Оказание | | | | | | | | | | |
| |го |государственн| | | | | | | | | | |
| |административн|ыми | | | | | | | | | | |
| |ого округа |учреждениями | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Префектура |06Л0881. |0503 |991 |611 |0,0 |0,0 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |
| |Южного |Оказание | | | | | | | | | | |
| |административн|государственн| | | | | | | | | | |
| |ого округа |ыми | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |учреждениями | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых услуг, | | | | | | | | | | |
| | |выполнение | | | | | | | | | | |
| | |работ, | | | | | | | | | | |
| | |финансовое | | | | | | | | | | |
| | |обеспечение | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | |
| | |государственн| | | | | | | | | | |
| | |ых казенных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л0900 | | | |160 437,8|79 418,3 |122 921,5|122 921,5|122 921,5 |122 921,5 |122 921,5|
|06Л0900. | | | | | | | | | | | | |
|Прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
|в области | | | | | | | | | | | | |
|обращения с | | | | | | | | | | | | |
|отходами | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0900. |0503 |778 |243 |83 945,2 |31 470,2 |42 383,7 |42 383,7 |42 383,7 |42 383,7 |42 383,7 |
| |жилищно-коммун|Прочие | | | | | | | | | | |
| |ального |расходы в | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |области | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|обращения с | | | | | | | | | | |
| |ва города |отходами | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0900. |0503 |778 |244 |42 144,0 |13 948,1 |46 537,8 |46 537,8 |46 537,8 |46 537,8 |46 537,8 |
| |жилищно-коммун|Прочие | | | | | | | | | | |
| |ального |расходы в | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |области | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|обращения с | | | | | | | | | | |
| |ва |отходами | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0900. |0503 |778 |880 |0,0 |0,0 |34 000,0 |34 000,0 |34 000,0 |34 000,0 |34 000,0 |
| |жилищно-коммун|Прочие | | | | | | | | | | |
| |ального |расходы в | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |области | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|обращения с | | | | | | | | | | |
| |ва города |отходами | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л0900. |0503 |778 |883 |34 348,6 |34 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Прочие | | | | | | | | | | |
| |ального |расходы в | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |области | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|обращения с | | | | | | | | | | |
| |ва города |отходами | | | | | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л1100 | | | |0,0 |1 076 |5 289 |5 334 |5 434 |5 434 |5 434 |
|06Л1100. | | | | | | |643,9 |025,2 |697,5 |792,5 |792,5 |792,5 |
|Расходы по | | | | | | | | | | | | |
|обращению с | | | | | | | | | | | | |
|твердыми | | | | | | | | | | | | |
|бытовыми | | | | | | | | | | | | |
|отходами и | | | | | | | | | | | | |
|крупногабарит- | | | | | | | | | | | | |
|ным мусором, | | | | | | | | | | | | |
|образующимися в| | | | | | | | | | | | |
|многоквартирных| | | | | | | | | | | | |
|домах, | | | | | | | | | | | | |
|расположенных | | | | | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | | | | | |
|территориях | | | | | | | | | | | | |
|отдельных | | | | | | | | | | | | |
|административ- | | | | | | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | | | | | |
|округов города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л1100. |0502 |778 |244 |0,0 |1 076 |5 289 |5 334 |5 434 |5 434 |5 434 |
| |жилищно-коммун|Расходы по | | | | |643,9 |025,2 |697,5 |792,5 |792,5 |792,5 |
| |ального |обращению с | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |твердыми | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|бытовыми | | | | | | | | | | |
| |ва города |отходами и | | | | | | | | | | |
| |Москвы |крупногабарит| | | | | | | | | | |
| | |ным | | | | | | | | | | |
| | |мусором, | | | | | | | | | | |
| | |образующимися| | | | | | | | | | |
| | |в | | | | | | | | | | |
| | |многоквартирн| | | | | | | | | | |
| | |ых домах, | | | | | | | | | | |
| | |расположенных| | | | | | | | | | |
| | |на | | | | | | | | | | |
| | |территориях | | | | | | | | | | |
| | |отдельных | | | | | | | | | | |
| | |административ| | | | | | | | | | |
| | |ных округов | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л1300 | | | |0,0 |0,0 |214 600,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|06Л1300. | | | | | | | | | | | | |
|Возмещение | | | | | | | | | | | | |
|затрат | | | | | | | | | | | | |
|Государственно-| | | | | | | | | | | | |
|му унитарному | | | | | | | | | | | | |
|предприятию | | | | | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | | | | | |
|"Экотехпром" по| | | | | | | | | | | | |
|временной | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | | | | | |
|полигона ТПБО | | | | | | | | | | | | |
|"Саларьево" | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л1300. |0502 |778 |810 |0,0 |0,0 |214 600,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |жилищно-коммун|Возмещение | | | | | | | | | | |
| |ального |затрат | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и |Государствен-| | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|ному | | | | | | | | | | |
| |ва города |унитарному | | | | | | | | | | |
| |Москвы |предприятию | | | | | | | | | | |
| | |города Москвы| | | | | | | | | | |
| | |"Экотехпром "| | | | | | | | | | |
| | |по временной | | | | | | | | | | |
| | |эксплуатации | | | | | | | | | | |
| | |полигона | | | | | | | | | | |
| | |ТПБО | | | | | | | | | | |
| | |"Саларьево" | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л1000 | | | |1 752 |349 526,7 |436 433,6|163 090,8|0,0 |0,0 |0,0 |
|06Л1000. | | | | | |229,8 | | | | | | |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|хранению и | | | | | | | | | | | | |
|утилизации | | | | | | | | | | | | |
|отходов | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л1000. |0503 |806 |411 |1 752 |349 526,7 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | |229,8 | | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |хранению и | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| | |отходов | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л1000. |0503 |806 |414 |0,0 |0,0 |436 433,6|163 090,8|0,0 |0,0 |0,0 |
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер по | | | | | | | | | | |
| | |хранению и | | | | | | | | | | |
| | |утилизации | | | | | | | | | | |
| | |отходов | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|Мероприятие |Всего |06Л1200 | | | |0,0 |0,0 |235 000,0|400 000,0|320 000,0 |320 000,0 |320 000,0|
|06Л1200. | | | | | | | | | | | | |
|Реализация | | | | | | | | | | | | |
|комплекса мер, | | | | | | | | | | | | |
|направленных на| | | | | | | | | | | | |
|проведение | | | | | | | | | | | | |
|противооползне-| | | | | | | | | | | | |
|вых | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| |Департамент |06Л1200. |060 |80 |414 |0,0 |0,0 |235 000,0|400 000,0|320 000,0 |320 000,0 |320 000,0|
| |строительства |Реализация | | | | | | | | | | |
| |города Москвы |комплекса | | | | | | | | | | |
| | |мер, | | | | | | | | | | |
| | |направленных | | | | | | | | | | |
| | |на проведение| | | | | | | | | | |
| | |противооползн| | | | | | | | | | |
| | |евых | | | | | | | | | | |
| | |мероприятий | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------|----|----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
Приложение 4
к Государственной программе города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
Объем финансовых ресурсов
Государственной программы города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Источник | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
|Государственной |финансирования | |
|программы города | | |
|Москвы, подпрограммы | | |
|Государственной | | |
|программы города | | |
|Москвы, мероприятий | | |
| | |------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | |2012 год |2013 год факт |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
| | |факт | |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Государственная |Всего: |235 738 |257 916 583,5 |179 650 |163 683 |151 303 150,1|145 373 284,9|147 413 |
|программа города | |660,9 | |558,7 |674,0 | | |353,5 |
|Москвы 06. | | | | | | | | |
|"Развитие | | | | | | | | |
|коммунально-инженерной| | | | | | | | |
|инфраструктуры и | | | | | | | | |
|энергосбережение" на | | | | | | | | |
|2012-2018 годы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |44 486 047,0|48 558 833,4 |43 989 396,3|48 154 844,6|45 190 531,7 |45 190 531,7 |45 190 531,7|
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |65 824,8 |4 592 793,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |191 186 |204 764 956,3 |135 661 |115 528 |106 112 618,4|100 182 753,2|102 222 |
| |юридических и |789,1 | |162,4 |829,4 | | |821,8 |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06А0000. |Всего: |76 330 169,9|87 959 070,6 |75 002 415,0|53 273 966,4|40 545 717,9 |34 676 839,6 |35 270 743,0|
|Развитие | | | | | | | | |
|электроснабжения | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 024 685,7 |858 413,2 |955 599,0 |426 827,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |75 305 484,2|87 100 657,4 |74 046 816,0|52 847 139,4|40 545 717,9 |34 676 839,6 |35 270 743,0|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06А0100. |Всего: |410 421,7 |175 948,6 |332 321,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Возмещение затрат по | | | | | | | | |
|функционированию | | | | | | | | |
|подразделений | | | | | | | | |
|Казенного предприятия | | | | | | | | |
|"Московская | | | | | | | | |
|энергетическая | | | | | | | | |
|дирекция" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |410 421,7 |175 948,6 |332 321,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06А0300. |Всего: |614 264,0 |682 464,6 |623 277,9 |426 827,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Реализация мер по | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | |
|электроснабжением | | | | | | | | |
|объектов инженерно- | | | | | | | | |
|коммунальной | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |614 264,0 |682 464,6 |623 277,9 |426 827,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06А0400. |Всего: |24 125 104,0|38 810 728,4 |29 751 898,6|10 660 175,0|3 853 961,9 |4 040 493,6 |4 231 609,0 |
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | |
|"Мосэнерго" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |24 125 104,0|38 810 728,4 |29 751 898,6|10 660 175,0|3 853 961,9 |4 040 493,6 |4 231 609,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06А0500. |Всего: |23 578 852,6|24 536 199,4 |24 228 213,0|24 458 008,0|22 402 346,0 |19 679 406,0 |20 288 334,0|
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО "МОЭСК" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |23 578 852,6|24 536 199,4 |24 228 213,0|24 458 008,0|22 402 346,0 |19 679 406,0 |20 288 334,0|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06А0600. |Всего: |12 296 970,0|9 282 940,0 |9 462 680,0 |8 564 780,0 |9 427 980,0 |7 444 360,0 |8 046 060,0 |
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО "ОЭК" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |12 296 970,0|9 282 940,0 |9 462 680,0 |8 564 780,0 |9 427 980,0 |7 444 360,0 |8 046 060,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06А0700. |Всего: |15 304 557,6|14 470 789,6 |10 604 024,4|9 164 176,4 |4 861 430,0 |3 512 580,0 |2 704 740,0 |
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | |
|"Энергокомплекс" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |15 304 557,6|14 470 789,6 |10 604 024,4|9 164 176,4 |4 861 430,0 |3 512 580,0 |2 704 740,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06Б0000. |Всего: |35 172 669,1|25 747 885,0 |27 113 811,4|29 105 204,5|30 854 931,1 |30 888 845,4 |30 923 593,2|
|Развитие | | | | | | | | |
|теплоснабжения города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 553 272,4 |323 967,0 |117 841,4 |419 658,2 |465 282,1 |465 282,1 |465 282,1 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |33 619 396,7|25 423 918,0 |26 995 970,0|28 685 546,3|30 389 649,0 |30 423 563,3 |30 458 311,1|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Б0100. |Всего: |158 847,5 |104 473,9 |107 841,4 |119 658,2 |125 282,1 |125 282,1 |125 282,1 |
|Актуализация схем | | | | | | | | |
|тепло-, электро- и | | | | | | | | |
|внешнего газоснабжения| | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |158 847,5 |104 473,8 |107 841,4 |119 658,2 |125 282,1 |125 282,1 |125 282,1 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Б0200. |Всего: |1 394 424,9 |219 493,1 |10 000,0 |300 000,0 |340 000,0 |340 000,0 |340 000,0 |
|Реализация мер по | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | |
|теплоснабжением | | | | | | | | |
|объектов инженерно- | | | | | | | | |
|коммунальной | | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 394 424,9 |219 493,1 |10 000,0 |300 000,0 |340 000,0 |340 000,0 |340 000,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Б0300. |Всего: |12 014 840,0|24 857 133,0 |26 423 050,0|28 008 433,0|29 688 939,0 |29 688 939,0 |29 688 939,0|
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО "МОЭК" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |12 014 840,0|24 857 133,0 |26 423 050,0|28 008 433,0|29 688 939,0 |29 688 939,0 |29 688 939,0|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Б0400. |Всего: |20 954 556,7|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Производственная | | | | | | | | |
|программа ОАО "МТК" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |20 954 556,7|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Б0500. |Всего: |650 000,0 |566 785,0 |572 920,0 |677 113,3 |700 710,0 |734 624,4 |769 372,1 |
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО | | | | | | | | |
|"Мосэнерго" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |650 000,0 |566 785,0 |572 920,0 |677 113,3 |700 710,0 |734 624,4 |769 372,1 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06В0000. |Всего: |3 493 765,9 |2 571 528,4 |3 552 803,7 |3 583 332,3 |3 707 456,2 |3 707 456,2 |3 707 456,2 |
|Развитие газоснабжения| | | | | | | | |
|в городе Москве | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 143 765,9 |110 270,4 |96 438,6 |10 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |2 350 000,0 |2 461 258,0 |3 456 365,1 |3 573 303,3 |3 698 427,2 |3 698 427,2 |3 698 427,2 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06В0100. |Всего: |7 508,6 |9 171,0 |9 968,6 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
|Актуализация | | | | | | | | |
|Генеральной схемы | | | | | | | | |
|газоснабжения | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |7 508,6 |9 171,0 |9 968,6 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |9 029,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06В0200. |всего |1 136 257,3 |101 099,4 |86 470,0 |1 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер по развитию | | | | | | | | |
|газового хозяйства | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 136 257,3 |101 099,4 |86 470,0 |1 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06В0300. |Всего: |2 350 000,0 |2 461 258,0 |3 456 365,1 |3 573 303,3 |3 698 427,2 |3 698 427,2 |3 698 427,2 |
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа ОАО "Мосгаз"| | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |2 350 000,0 |2 461 258,0 |3 456 365,1 |3 573 303,3 |3 698 427,2 |3 698 427,2 |3 698 427,2 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06Г0000. |Всего: |1 552 604,2 |3 370 766,5 |3 444 986,7 |4 378 617,0 |5 648 190,6 |5 000 752,6 |5 483 491,6 |
|Развитие и | | | | | | | | |
|модернизация объектов | | | | | | | | |
|коллекторного | | | | | | | | |
|хозяйства города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |540 106,2 |1 273 490,5 |732 630,7 |905 000,0 |1 116 185,6 |1 116 185,6 |1 116 185,6 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |1 012 498,0 |2 097 276,0 |2 712 356,0 |3 473 617,0 |4 532 005,0 |3 884 567,0 |4 367 306,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Г0100. |Всего: |540 106,2 |1 273 490,5 |732 630,7 |905 000,0 |1 116 185,6 |1 116 185,6 |1 116 185,6 |
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер, направленных на | | | | | | | | |
|развитие коллекторного| | | | | | | | |
|хозяйства города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |540 106,2 |1 273 490,5 |732 630,7 |905 000,0 |1 116 185,6 |1 116 185,6 |1 116 185,6 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Г0400. |Всего: |1 012 498,0 |2 097 276,0 |2 712 356,0 |3 473 617,0 |4 532 005,0 |3 884 567,0 |4 367 306,0 |
|Производственная | | | | | | | | |
|программа ГУП | | | | | | | | |
|"Москоллектор" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |1 012 498,0 |2 097 276,0 |2 712 356,0 |3 473 617,0 |4 532 005,0 |3 884 567,0 |4 367 306,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06Д0000. |Всего: |17 078 504,2|19 503 483,3 |16 671 230,1|17 177 261,2|15 186 060,2 |15 648 735,2 |16 129 735,2|
|Развитие и | | | | | | | | |
|модернизация | | | | | | | | |
|водопроводно-канализац| | | | | | | | |
|ионного хозяйства | | | | | | | | |
|города Москвы и систем| | | | | | | | |
|технического | | | | | | | | |
|водоснабжения | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |4 979 894,2 |3 939 626,3 |3 888 905,1 |4 394 936,2 |2 403 735,2 |2 403 735,2 |2 403 735,2 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |12 098 610,0|15 563 857,0 |12 782 325,0|12 782 325,0|12 782 325,0 |13 245 000,0 |13 726 000,0|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Д0100. |Всего: |4 979 894,2 |3 939 626,3 |3 888 905,1 |4 394 936,2 |2 403 735,2 |2 403 735,2 |2 403 735,2 |
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер, направленных на | | | | | | | | |
|развитие | | | | | | | | |
|водопроводно-канализац| | | | | | | | |
|ионного хозяйства | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |4 979 894,2 |3 939 626,3 |3 888 905,1 |4 394 936,2 |2 403 735,2 |2 403 735,2 |2 403 735,2 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Д0300. |Всего: |12 098 610,0|15 563 857,0 |12 782 325,0|12 782 325,0|12 782 325,0 |13 245 000,0 |13 726 000,0|
|Инвестиционная | | | | | | | | |
|программа | | | | | | | | |
|ОАО "Мосводоканал" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |12 098 610,0|15 563 857,0 |12 782 325,0|12 782 325,0|12 782 325,0 |13 245 000,0 |13 726 000,0|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06Е0000. |Всего: |10 209 581,1|10 276 219,2 |9 437 879,8 |10 378 116,4|12 150 524,3 |12 483 040,3 |12 586 673,2|
|Развитие и | | | | | | | | |
|модернизация объектов | | | | | | | | |
|водоотведения | | | | | | | | |
|поверхностного стока | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |8 273 504,1 |8 291 482,2 |7 467 442,9 |8 407 679,5 |10 180 087,4 |10 180 087,4 |10 180 087,4|
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |1 936 077,0 |1 984 737,0 |1 970 436,9 |1 970 436,9 |1 970 436,9 |2 302 952,9 |2 406 585,8 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Е0100. |Всего: |4 101 897,7 |6 145 144,2 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |
|Водоотведение | | | | | | | | |
|поверхностных сточных | | | | | | | | |
|вод | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |4 101 897,7 |6 145 144,2 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |6 145 237,5 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Е0300. |Всего: |4 171 606,4 |2 099 438,2 |1 254 105,4 |2 262 442,0 |4 034 849,9 |4 034 849,9 |4 034 849,9 |
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер по развитию | | | | | | | | |
|объектов водоотведения| | | | | | | | |
|поверхностного стока | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |4 171 606,4 |2 099 438,2 |1 254 105,4 |2 262 442,0 |4 034 849,9 |4 034 849,9 |4 034 849,9 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Е0700. |Всего: |1 936 077,0 |1 984 737,0 |1 970 436,9 |1 970 436,9 |1 970 436,9 |2 302 952,9 |2 406 585,8 |
|Производственная | | | | | | | | |
|программа ГУП | | | | | | | | |
|"Мосводосток" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |1 936 077,0 |1 984 737,0 |1 970 436,9 |1 970 436,9 |1 970 436,9 |2 302 952,9 |2 406 585,8 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Е0800. |Всего: |0,0 |46 899,8 |68 100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Субсидия | | | | | | | | |
|Государственному | | | | | | | | |
|унитарному предприятию| | | | | | | | |
|города Москвы по | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | |
|московских | | | | | | | | |
|водоотводящих систем | | | | | | | | |
|"Мосводосток" в целях | | | | | | | | |
|возмещения затрат, | | | | | | | | |
|связанных с | | | | | | | | |
|проведением оценки | | | | | | | | |
|безопасности | | | | | | | | |
|выявленных бесхозяйных| | | | | | | | |
|гидротехнических | | | | | | | | |
|сооружений и их | | | | | | | | |
|временным содержанием | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |46 899,8 |68 100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06Ж0000. |Всего: |10 115 627,5|13 250 460,5 |8 881 856,2 |7 846 887,7 |7 841 263,8 |7 841 263,8 |7 841 263,8 |
|Развитие единой | | | | | | | | |
|светоцветовой среды | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |10 115 627,5|13 250 460,5 |8 881 856,2 |7 846 887,7 |7 841 263,8 |7 841 263,8 |7 841 263,8 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0100. |Всего: |3 049 745,9 |1 934 883,9 |2 412 555,0 |2 017 425,5 |1 846 271,4 |1 846 271,4 |1 846 271,4 |
|Содержание объектов | | | | | | | | |
|наружного освещения | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |3 049 745,9 |1 934 883,9 |2 412 555,0 |2 017 425,5 |1 846 271,4 |1 846 271,4 |1 846 271,4 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0200. |Всего: |942 391,3 |1 167 979,7 |799 980,0 |675 431,8 |680 000,0 |680 000,0 |680 000,0 |
|Ремонт объектов | | | | | | | | |
|наружного освещения | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |942 391,3 |1 167 979,7 |799 980,0 |675 431,8 |680 000,0 |680 000,0 |680 000,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0300. |Всего: |410 017,8 |465 728,5 |926 664,1 |726 664,1 |888 177,2 |888 177,2 |888 177,2 |
|Содержание объектов | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | |
|художественного | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |410 017,8 |465 728,5 |926 664,1 |726 664,1 |888 177,2 |888 177,2 |888 177,2 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0400. |Всего: |12 566,2 |15 026,6 |200 000,0 |16 551,1 |16 000,0 |16 000,0 |16 000,0 |
|Ремонт объектов | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | |
|художественного | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |12 566,2 |15 026,6 |200 000,0 |16 551,1 |16 000,0 |16 000,0 |16 000,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0500. |Всего: |4 864 966,4 |6 798 763,9 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер по | | | | | | | | |
|совершенствованию | | | | | | | | |
|наружного освещения и | | | | | | | | |
|развитию архитектурно-| | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | |
|подсветки города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |4 864 966,4 |6 798 763,9 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |2 000 000,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0600. |Всего: |720 227,3 |1 048 010,2 |414 715,2 |464 715,2 |464 715,2 |464 715,2 |464 715,2 |
|Праздничное световое | | | | | | | | |
|оформление города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |720 227,3 |1 048 010,2 |414 715,2 |464 715,2 |464 715,2 |464 715,2 |464 715,2 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0800. |Всего: |115 712,6 |231 476,6 |344 116,1 |350 000,0 |350 000,0 |350 000,0 |350 000,0 |
|Возмещение затрат | | | | | | | | |
|Государственному | | | | | | | | |
|унитарному предприятию| | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
|"Моссвет" по | | | | | | | | |
|осуществлению | | | | | | | | |
|технического надзора | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | |
|эксплуатацией и | | | | | | | | |
|ремонтом объектов | | | | | | | | |
|наружного освещения и | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | |
|подсветки | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |115 712,6 |231 476,6 |344 116,1 |350 000,0 |350 000,0 |350 000,0 |350 000,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Ж0900. |Всего: |0,0 |1 588 591,1 |1 783 825,8 |1 596 100,0 |1 596 100,0 |1 596 100,0 |1 596 100,0 |
|Возмещение затрат | | | | | | | | |
|Государственному | | | | | | | | |
|унитарному предприятию| | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
|"Моссвет" на оплату | | | | | | | | |
|электрической энергии,| | | | | | | | |
|потребляемой | | | | | | | | |
|установками наружного | | | | | | | | |
|освещения, | | | | | | | | |
|архитектурно- | | | | | | | | |
|художественной | | | | | | | | |
|подсветки, праздничной| | | | | | | | |
|иллюминации города | | | | | | | | |
|Москвы, находящимися | | | | | | | | |
|на праве | | | | | | | | |
|хозяйственного ведения| | | | | | | | |
|Государственного | | | | | | | | |
|унитарного предприятия| | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
|"Моссвет" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |1 588 591,1 |1 783 825,8 |1 596 100,0 |1 596 100,0 |1 596 100,0 |1 596 100,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06З0000. |Всего: |634 151,0 |798 176,4 |2 235 846,4 |588 228,9 |588 228,9 |588 228,9 |588 228,9 |
|Развитие сети | | | | | | | | |
|общественных туалетов | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |634 151,0 |559 676,4 |663 846,4 |588 228,9 |588 228,9 |588 228,9 |588 228,9 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |238 500,0 |1 572 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06З0100. |Всего: |604 224,2 |527 392,2 |631 195,8 |555 578,3 |555 578,3 |555 578,3 |555 578,3 |
|Эксплуатация и ремонт | | | | | | | | |
|общественных туалетов | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |604 224,2 |527 392,2 |631 195,8 |555 578,3 |555 578,3 |555 578,3 |555 578,3 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06З0381. |Всего: |29 926,8 |32 284,2 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |
|Оказание | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | |
|государственных услуг,| | | | | | | | |
|выполнение работ, | | | | | | | | |
|финансовое обеспечение| | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | |
|казенных учреждений | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |29 926,8 |32 284,2 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |32 650,6 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06З0600. |Всего: |0,0 |238 500,0 |1 572 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Инвестиционные | | | | | | | | |
|средства | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |238 500,0 |1 572 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06И0000. |Всего: |8 775 221,1 |18 493 862,7 |10 624 740,7|14 874 097,1|12 448 214,5 |12 448 214,5 |12 448 214,5|
|Развитие инженерных | | | | | | | | |
|коммуникации города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |8 775 221,1 |13 993 862,7 |10 624 740,7|14 874 097,1|12 448 214,5 |12 448 214,5 |12 448 214,5|
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,00 |4 500 000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06И0100. |Всего: |8 775 221,1 |13 993 862,7 |10 624 740,7|14 874 097,1|12 448 214,5 |12 448 214,5 |12 448 214,5|
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер по развитию | | | | | | | | |
|коммунально-инженерной| | | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |8 775 221,1 |13 993 862,7 |10 624 740,7|14 874 097,1|12 448 214,5 |12 448 214,5 |12 448 214,5|
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 0923103. |Всего: |0,0 |4 500 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Реализация мероприятий| | | | | | | | |
|по проектированию и | | | | | | | | |
|строительству объектов| | | | | | | | |
|внешней инженерной | | | | | | | | |
|инфраструктуры и | | | | | | | | |
|инновационного центра | | | | | | | | |
|Сколково | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |4 500 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06К0000. |Всего: |65 557 487,0|70 426 753,7 |12 488 466,0|12 560 034,1|12 557 630,0 |12 314 975,7 |12 659 021,3|
|Энергосбережение по | | | | | | | | |
|объектам Департамента | | | | | | | | |
|топливно-энергетическо| | | | | | | | |
|го хозяйства города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |626 939,0 |439 207,0 |363 572,5 |363 572,5 |363 572,5 |363 572,5 |363 572,5 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |65 824,8 |92 793,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |64 864 723,2|69 894 752,9 |12 124 893,5|12 196 461,6|12 194 057,5 |11 951 403,2 |12 295 448,8|
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0100. |Всего: |567 552,5 |380 877,5 |303 067,5 |303 067,5 |303 067,5 |303 067,5 |303 067,5 |
|Мероприятия, | | | | | | | | |
|направленные на | | | | | | | | |
|энергосбережение и | | | | | | | | |
|энергоэффективность | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |567 552,5 |380 877,5 |303 067,5 |303 067,5 |303 067,5 |303 067,5 |303 067,5 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0200. |Всего: |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
|Оказание | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | |
|государственных услуг,| | | | | | | | |
|выполнение работ, | | | | | | | | |
|финансовое обеспечение| | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0281. |Всего: |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
|Оказание | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | |
|государственных услуг,| | | | | | | | |
|выполнение работ, | | | | | | | | |
|финансовое обеспечение| | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | |
|казенных учреждениях | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |55 247,0 |54 522,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |56 365,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0300. |Всего: |4 139,5 |3 807,5 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |
|Научно- | | | | | | | | |
|исследовательские | | | | | | | | |
|разработки по | | | | | | | | |
|стимулированию | | | | | | | | |
|энергетической и | | | | | | | | |
|экологической | | | | | | | | |
|эффективности | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |4 139,5 |3 807,5 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |4 140,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Б5013. |Всего: |65 824,8 |92 793,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Реализация | | | | | | | | |
|региональных программ | | | | | | | | |
|в области | | | | | | | | |
|энергосбережения и | | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | |
|энергетической | | | | | | | | |
|эффективности | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0 |0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |65 824,8 |92 793,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0 |0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0400. |Всего: |40 031 966,6|44 933 678,4 |2 499 955,5 |2 521 965,2 |2 513 927,1 |2 271 272,8 |2 615 318,4 |
|Мероприятия | | | | | | | | |
|энергосбережения и | | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | |
|энергетической | | | | | | | | |
|эффективности на | | | | | | | | |
|объектах | | | | | | | | |
|ресурсоснабжающих | | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |40 031 966,6|44 933 678,4 |2 499 955,5 |2 521 965,2 |2 513 927,1 |2 271 272,8 |2 615 318,4 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0500. |Всего: |0,0 |7 430,0 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|городского имущества | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |7 430,0 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |851,9 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0600. |Всего: |13 907,2 |3 838,0 |50 000,0 |50 000,0 |50 000,0 |50 000,0 |50 000,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|градостроительной | | | | | | | | |
|политики города Москвы| | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |13 907,2 |3 838,0 |50 000,0 |50 000,0 |50 000,0 |50 000,0 |50 000,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0700. |Всего: |313 089,6 |97 254,1 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | | | |
|хозяйства и | | | | | | | | |
|благоустройства города| | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |313 089,6 |97 254,1 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |1 083 480,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0800. |Всего: |8 556,5 |32 382,9 |39 930,0 |39 930,0 |39 930,0 |39 930,0 |39 930,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|здравоохранения города| | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |8 556,5 |32 382,9 |39 930,0 |39 930,0 |39 930,0 |39 930,0 |39 930,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К0900. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|информационных | | | | | | | | |
|технологий города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1000. |Всего: |0,0 |0,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|капитального ремонта | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |104,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1100. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|культуры города Москвы| | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1200. |Всего: |132 130,4 |59 820,2 |57 882,8 |57 882,8 |57 882,8 |57 882,8 |57 882,8 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|науки, промышленной | | | | | | | | |
|политики и | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |132 130,4 |59 820,2 |57 882,8 |57 882,8 |57 882,8 |57 882,8 |57 882,8 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1300. |Всего: |7 361,0 |0,0 |43 257,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|образования города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |7 361,0 |0,0 |43 257,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1400. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|природопользования и | | | | | | | | |
|охраны окружающей | | | | | | | | |
|среды города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1500. |Всего: |2 633,3 |1 107,0 |111 382,2 |111 382,2 |111 382,2 |111 382,2 |111 382,2 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|средств массовой | | | | | | | | |
|информации и рекламы | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |2 633,3 |1 107,0 |111 382,2 |111 382,2 |111 382,2 |111 382,2 |111 382,2 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1600. |Всего: |2 590,9 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|социальной защиты | | | | | | | | |
|населения города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |2 590,9 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1700. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|строительства города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1800. |Всего: |23 043 791,1|23 017 481,2 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|транспорта и развития | | | | | | | | |
|дорожно-транспортной | | | | | | | | |
|инфраструктуры города | | | | | | | | |
|Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |23 043 791,1|23 017 481,2 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |6 308 810,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К1900. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|физической культуры и | | | | | | | | |
|спорта города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2000. |Всего: |20 178,6 |6 072,2 |16 776,9 |97 603,3 |94 940,0 |94 940,0 |94 940,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Департамента | | | | | | | | |
|торговли и услуг | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |20 178,6 |6 072,2 |16 776,9 |97 603,3 |94 940,0 |94 940,0 |94 940,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2100. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Комитета по | | | | | | | | |
|архитектуре и | | | | | | | | |
|градостроительству | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2200. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Комитета | | | | | | | | |
|города Москвы по | | | | | | | | |
|обеспечению реализации| | | | | | | | |
|инвестиционных | | | | | | | | |
|проектов в | | | | | | | | |
|строительстве и | | | | | | | | |
|контролю в области | | | | | | | | |
|долевого строительства| | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2300. |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах Комитета | | | | | | | | |
|государственного | | | | | | | | |
|строительного надзора | | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2400. |Всего: |0,0 |234 823,8 |305 438,9 |305 438,9 |305 438,9 |305 438,9 |305 438,9 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |234 823,8 |305 438,9 |305 438,9 |305 438,9 |305 438,9 |305 438,9 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2500. |Всего: |8 194,0 |2 732,0 |125 062,0 |125 062,0 |125 062,0 |125 062,0 |125 062,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Северного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |8 194,0 |2 732,0 |125 062,0 |125 062,0 |125 062,0 |125 062,0 |125 062,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2600. |Всего: |317 464,5 |112 783,6 |432 380,0 |432 380,0 |432 380,0 |432 380,0 |432 380,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Северо-Восточного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |317 464,5 |112 783,6 |432 380,0 |432 380,0 |432 380,0 |432 380,0 |432 380,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2700. |Всего: |295 460,0 |442 070,1 |262 360,0 |262 360,0 |262 360,0 |262 360,0 |262 360,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Восточного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |295 460,0 |442 070,1 |262 360,0 |262 360,0 |262 360,0 |262 360,0 |262 360,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2800. |Всего: |153 964,8 |343 673,0 |248 216,0 |248 216,0 |248 216,0 |248 216,0 |248 216,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Юго-Восточного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |153 964,8 |343 673,0 |248 216,0 |248 216,0 |248 216,0 |248 216,0 |248 216,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К2900. |Всего: |248 189,2 |267 659,4 |359 560,2 |371 549,2 |379 846,5 |379 846,5 |379 846,5 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Южного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |248 189,2 |267 659,4 |359 560,2 |371 549,2 |379 846,5 |379 846,5 |379 846,5 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К3000. |Всего: |115 830,5 |92 556,2 |92 556,1 |92 556,1 |92 556,1 |92 556,1 |92 556,1 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Юго-Западного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |115 830,5 |92 556,2 |92 556,1 |92 556,1 |92 556,1 |92 556,1 |92 556,1 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К3100. |Всего: |91 628,5 |175 024,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Западного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |91 628,5 |175 024,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К3200. |Всего: |53 938,5 |44 304,0 |86 890,0 |86 890,0 |86 890,0 |86 890,0 |86 890,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Северо-Западного | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |53 938,5 |44 304,0 |86 890,0 |86 890,0 |86 890,0 |86 890,0 |86 890,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К3300. |Всего: |3 848,0 |9 178,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Зеленоградского | | | | | | | | |
|административного | | | | | | | | |
|округа города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |3 848,0 |9 178,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06К3400. |Всего: |0,0 |10 884,2 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Внедрение | | | | | | | | |
|энергосберегающих | | | | | | | | |
|мероприятий на | | | | | | | | |
|объектах жилищного | | | | | | | | |
|фонда и | | | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | | | |
|учреждений префектуры | | | | | | | | |
|Троицкого и | | | | | | | | |
|Новомосковского | | | | | | | | |
|административных | | | | | | | | |
|округов города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |10 884,2 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Подпрограмма 06Л0000. |Всего: |6 818 879,9 |5 518 377,2 |10 196 522,8|9 917 928,5 |9 774 932,7 |9 774 932,7 |9 774 932,7 |
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|обращения с отходами и| | | | | | | | |
|противооползневые | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |6 818 879,9 |5 518 377,2 |10 196 522,8|9 917 928,5 |9 774 932,7 |9 774 932,7 |9 774 932,7 |
| |Москвы | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |юридических и | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0181. |Всего: |26 951,2 |27 021,0 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |
|Оказание | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | |
|государственных услуг,| | | | | | | | |
|выполнение работ, | | | | | | | | |
|финансовое обеспечение| | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | |
|казенных учреждений | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |26 951,2 |27 021,0 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |27 429,4 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0200. |Всего: |2 576 231,7 |2 155 378,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |
|Промышленная | | | | | | | | |
|переработка твердых | | | | | | | | |
|бытовых отходов, | | | | | | | | |
|образуемых населением,| | | | | | | | |
|а также возмещение | | | | | | | | |
|затрат по оплате за | | | | | | | | |
|негативное воздействие| | | | | | | | |
|на окружающую среду по| | | | | | | | |
|отходам, вывозимым из | | | | | | | | |
|домовладений (от | | | | | | | | |
|населения), | | | | | | | | |
|Государственным | | | | | | | | |
|унитарным предприятием| | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
|"Экотехпром" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |2 576 231,7 |2 155 378,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |1 875 186,7 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0300. |Всего: |779 623,3 |538 659,9 |598 207,6 |598 207,6 |598 207,6 |598 207,6 |598 207,6 |
|Промышленная | | | | | | | | |
|переработка твердых | | | | | | | | |
|бытовых отходов, | | | | | | | | |
|образуемых населением,| | | | | | | | |
|Обществом с | | | | | | | | |
|ограниченной | | | | | | | | |
|ответственностью "ЕФН-| | | | | | | | |
|Экотехпром МСЗ 3" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |779 623,3 |538 659,9 |598 207,6 |598 207,6 |598 207,6 |598 207,6 |598 207,6 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0400. |Всего: |300 659,1 |213 767,1 |308 896,3 |308 896,3 |308 896,3 |308 896,3 |308 896,3 |
|Расходы на | | | | | | | | |
|транспортировку и | | | | | | | | |
|обезвреживание | | | | | | | | |
|медицинских отходов | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |300 659,1 |213 767,1 |308 896,3 |308 896,3 |308 896,3 |308 896,3 |308 896,3 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0500. |Всего: |1 087 664,5 |936 215,4 |940 920,0 |940 920,0 |940 920,0 |940 920,0 |940 920,0 |
|Мероприятия по | | | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | | | |
|радиационной | | | | | | | | |
|безопасности населения| | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 087 664,5 |936 215,4 |940 920,0 |940 920,0 |940 920,0 |940 920,0 |940 920,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0600. |Всего: |106 706,2 |108 946,2 |117 117,1 |117 117,1 |117 117,1 |117 117,1 |117 117,1 |
|Мероприятия по очистке| | | | | | | | |
|промливневых стоков | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |106 706,2 |108 946,2 |117 117,1 |117 117,1 |117 117,1 |117 117,1 |117 117,1 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0801. |Всего: |28 376,3 |32 800,0 |27 715,7 |28 004,7 |28 004,7 |28 004,7 |28 004,7 |
|Вывоз и хранение | | | | | | | | |
|автотранспортных | | | | | | | | |
|средств, подлежащих | | | | | | | | |
|утилизации | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |28 376,3 |32 800,0 |27 715,7 |28 004,7 |28 004,7 |28 004,7 |28 004,7 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0881. |Всего: |0,0 |0,0 |3 069,7 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |
|Оказание | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | |
|учреждениями | | | | | | | | |
|государственных услуг,| | | | | | | | |
|выполнение работ, | | | | | | | | |
|финансовое обеспечение| | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | |
|казенных учреждений | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |3 069,7 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |1 456,9 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л0900. |Всего: |160 437,8 |79 418,3 |122 921,5 |122 921,5 |122 921,5 |122 921,5 |122 921,5 |
|Прочие расходы в | | | | | | | | |
|области обращения с | | | | | | | | |
|отходами | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |160 437,8 |79 418,3 |122 921,5 |122 921,5 |122 921,5 |122 921,5 |122 921,5 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л1000. |Всего: |1 752 229,8 |349 526,7 |436 433,6 |163 090,8 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер по хранению и | | | | | | | | |
|утилизации отходов | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |1 752 229,8 |349 526,7 |436 433,6 |163 090,8 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л1100. |Всего: |0,0 |1 076 643,9 |5 289 025,2 |5 334 697,5 |5 434 792,5 |5 434 792,5 |5 434 792,5 |
|Расходы по обращению с| | | | | | | | |
|твердыми бытовыми | | | | | | | | |
|отходами и | | | | | | | | |
|крупногабаритным | | | | | | | | |
|мусором, образующимися| | | | | | | | |
|в многоквартирных | | | | | | | | |
|домах, расположенных | | | | | | | | |
|на территориях | | | | | | | | |
|отдельных | | | | | | | | |
|административных | | | | | | | | |
|округов города Москвы | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |1 076 643,9 |5 289 025,2 |5 334 697,5 |5 434 792,5 |5 434 792,5 |5 434 792,5 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л1200. |Всего: |0,0 |0,0 |235 000,0 |400 000,0 |320 000,0 |320 000,0 |320 000,0 |
|"Реализация комплекса | | | | | | | | |
|мер, направленных на | | | | | | | | |
|проведение | | | | | | | | |
|противооползневых | | | | | | | | |
|мероприятий" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |235 000,0 |400 000,0 |320 000,0 |320 000,0 |320 000,0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|Мероприятие 06Л1300. |Всего: |0,0 |0,0 |214 600,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|Возмещение затрат | | | | | | | | |
|Государственному | | | | | | | | |
|унитарному предприятию| | | | | | | | |
|города Москвы | | | | | | | | |
|"Экотехпром" по | | | | | | | | |
|временной эксплуатации| | | | | | | | |
|полигона ТПБО | | | | | | | | |
|"Саларьево" | | | | | | | | |
| |----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| |бюджет города |0,0 |0,0 |214 600,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0 |
| |Москвы | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
Приложение 5
к Государственной программе города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение" на
2012-2018 годы
Оценка применения мер
государственного регулирования в сфере реализации
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|N |Наименование |Наименование |Нормативный |Объем | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |Краткое |
|п/п|Государственной |меры |правовой акт - |выпадающих | |обоснование |
| |программы города|государствен- |основание |доходов | |необходимос-|
| |Москвы, |ной поддержки |применения меры |бюджета | |ти |
| |подпрограммы | |(закон города |города | |применения |
| |Государственной | |Москвы) |Москвы | |для |
| |программы города| | |(тыс.рублей| |достижения |
| |Москвы, | | |) | |целей |
| |мероприятий | | | | |Государствен|
| | | | | | |ной |
| | | | | | |программы |
| | | | | | |города |
| | | | | | |Москвы |
| | | | | |--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------| |
| | | | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | |
| | | | | |факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|1 |Государственная | | | | | | | | | | | |
| |программа города| | | | | | | | | | | |
| |Москвы 06. | | | | | | | | | | | |
| |"Развитие | | | | | | | | | | | |
| |коммунально-инже| | | | | | | | | | | |
| |нерной | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры и| | | | | | | | | | | |
| |энергосбережение| | | | | | | | | | | |
| |на 2012-2018 | | | | | | | | | | | |
| |годы | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|2 |Подпрограмма |Освобождение |Закон города |6 369 602,0|404 |490 |583 |1 013 890,2|1 306 |1 299 |1 271 613,|Доступность |
| |06Г0000 Развитие|от уплаты |Москвы от 5 | |606,3 |070,9 |244,6 | |405,1 |771,4 |6 |для |
| |и модернизация |налога на |ноября 2003 г. | | | | | | | | |потребителя |
| |объектов |имущество в |N 64 "О налоге | | | | | | | | | |
| |коллекторного |отношении |на имущество | | | | | | | | | |
| |хозяйства города|подземных |организаций" | | | | | | | | | |
| |Москвы |коллекторов | | | | | | | | | | |
| | |для инженерных| | | | | | | | | | |
| | |коммуникаций и| | | | | | | | | | |
| | |имущества, | | | | | | | | | | |
| | |предназначенно| | | | | | | | | | |
| | |го для их | | | | | | | | | | |
| | |содержания и | | | | | | | | | | |
| | |эксплуатации | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|3 | |Установление |Постановление |7 355,69 |782,27 |920,95 |925,86 |1 018,45 |1 120,29 |1 232,32 |1 355,55 |Доступность |
| | |пониженной |Правительства | | | | | | | | |для |
| | |ставки |Москвы от 25 | | | | | | | | |потребителя |
| | |арендной платы|апреля 2006 г. | | | | | | | | |(с целью |
| | |за земельный |N 273-ПП | | | | | | | | |предотвращен|
| | |участок |"О совершенство-| | | | | | | | |ия роста |
| | | |вании порядка | | | | | | | | |тарифов) |
| | | |установления | | | | | | | | | |
| | | |ставок арендной | | | | | | | | | |
| | | |платы за землю в| | | | | | | | | |
| | | |городе Москве" | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|